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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS

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Academic year: 2021

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ÓRGÃO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

18/01/2016 000/01121/16 000001 FOLHA DE PAGAMENTO - 11 813.700,00

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/01121/16 000002 FOLHA DE PAGAMENTO - 11 6.050.617,82

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO EXERCÍCIO 2016.

18/01/2016 000/01121/16 000003 FOLHA DE PAGAMENTO - 11 905.000,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/01121/16 000004 FOLHA DE PAGAMENTO - 11 129.780,00

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/01121/16 000005 FOLHA DE PAGAMENTO - 11 13.000,00

AUXÍLIO TRANSPORTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/01121/16 000006 FOLHA DE PAGAMENTO - 11 3.307.222,05

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/01121/16 000007 FOLHA DE PAGAMENTO - 11 71.100,00

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/01121/16 000008 FOLHA DE PAGAMENTO - 11 9.000,00

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/01121/16 000009 FOLHA DE PAGAMENTO - 11 260.700,00

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COMUNITÁRIOS) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/01121/16 000010 FOLHA DE PAGAMENTO - 11 46.811,96

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COMUNITÁRIOS) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/01121/16 000011 FOLHA DE PAGAMENTO - 11 278.640,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (AGENTES COMUNITÁRIOS) DO EXERCÍCIO 2016.

18/01/2016 000/01121/16 000012 FOLHA DE PAGAMENTO - 11 14.236,35

OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS (AGENTES COMUNITÁRIOS) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/01121/16 000013 FOLHA DE PAGAMENTO - 11 2.370.000,00

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (HOSPITAL) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/01121/16 000014 FOLHA DE PAGAMENTO - 11 6.500.000,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (HOSPITAL) DO EXERCÍCIO 2016.

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18/01/2016 000/01121/16 000015 FOLHA DE PAGAMENTO - 11 2.406.088,89 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

(HOSPITAL) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/01121/16 000016 FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI - 8576 496.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO AO

EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/01121/16 000017 FUNPREV - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVI - 8576 2.250.000,00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS (HOSPITAL)

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/01121/16 000018 FGTS-FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVICO - 20 30.500,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PMAB

(AGENTES COMUNITÁRIOS) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/01121/16 000019 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - 17 825.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PMAB

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/01121/16 000020 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - 17 865.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PMAB

(SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/01121/16 000021 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - 17 60.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PMAB

(SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/01121/16 000022 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - 17 47.450,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PMAB

(AGENTES COMUNITÁRIOS) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/01121/16 000023 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - 17 811.200,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PMAB

(HOSPITAL) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/01121/16 000024 DIVIPREV - INST. PREVIDENCIA DOS SERV. - 6873 3.800,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PMAB

(HOSPITAL) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/01121/16 000025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - 17 216.300,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PMAB

RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/01121/16 000026 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - 17 879.134,97 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PMAB

(SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/01121/16 000027 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - 17 18.900,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PMAB

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18/01/2016 000/01121/16 000029 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - 17 12.443,68 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PMAB

(AGENTES COMUNITÁRIOS) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/01121/16 000030 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI - 17 630.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA PMAB

(HOSPITAL) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/08329/14 000031 MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA - EPP - 9121 130.000,00 CONTRATO Nº. 54/2013 DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS

INTEGRADOS (SOFTWARE) DE GESTÃO PÚBLICA E DE SAÚDE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RELATIVO A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/08329/14 000032 MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA - EPP - 9121 20.000,00 CONTRATO Nº. 54/2013 DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS

INTEGRADOS (SOFTWARE) DE GESTÃO PÚBLICA E DE SAÚDE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RELATIVO A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/08329/14 000033 MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA - EPP - 9121 30.000,00 CONTRATO Nº. 54/2013 DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS

INTEGRADOS (SOFTWARE) DE GESTÃO PÚBLICA E DE SAÚDE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, RELATIVO A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/05460/14 000034 ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP - 9056 1.124.953,00

CONTRATO Nº. 67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS HOSPITALARES, RELATIVO A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/05460/14 000035 ONIX SERVIÇOS LTDA - EPP - 9056 224.990,60

CONTRATO Nº. 67/2014 DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADES DE SAÚDE E MÓDULOS HOSPITALARES, RELATIVO A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/07123/13 000036 NOVA BUZIOS EDIFICAÇÕES LTDA - 4858 638.000,00

CONTRATO Nº. 90/2013 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE, RELATIVO A 11 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/04760/12 000037 WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA EP - 7618 14.448,00 CONTRATO Nº. 30/2012 DA LOCAÇÃO DE 14 IMPRESSORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SÁUDE E SUAS

UNIDADES, RELATIVO A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/04760/12 000038 WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA EP - 7618 19.264,00 CONTRATO Nº. 30/2012 DA LOCAÇÃO DE 14 IMPRESSORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SÁUDE E SUAS

UNIDADES, RELATIVO A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/04760/12 000039 WORKING PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA EP - 7618 2.408,00 CONTRATO Nº. 30/2012 DA LOCAÇÃO DE 14 IMPRESSORAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SÁUDE E SUAS

UNIDADES, RELATIVO A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016.

18/01/2016 000/04874/13 000040 E.A.C. DAIER LTDA - ME - 9142 438.375,00

CONTRATO Nº. 60/2013 DA LOCAÇÃO DE 03 AMBULÂNCIAS TIPO UTI MÓVEL PARA ATENDER AO HMRP, RELATIVO A 07 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016.

33.033.364,32 Total Geral

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ÓRGÃO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

27/01/2016 000/12592/11 000041 MARIA CELIA DOS SANTOS COUTO - 8665 23.723,64

CONTRATO Nº. 32/2012 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO BAIRRO DE SÃO JOSÉ, RELATIVO A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016.

27/01/2016 000/11389/09 000042 GOTZ WALTER LEIDER - 222 13.203,00

CONTRATO Nº. 33/2010 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E O ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO A 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016.

27/01/2016 000/02543/09 000043 REINALDO CARVALHO DE SOUZA - 6905 5.068,95

CONTRATO Nº. 39/2009 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - MÓDULO DE JOSÉ GONÇALVES, RELATIVO A 05 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016.

27/01/2016 000/02956/09 000044 VALMIR LOPES ANTUNES - 7013 5.038,20

CONTRATO Nº. 44/2009 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - MÓDULO DE BAÍA FORMOSA, RELATIVO A 05 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016.

27/01/2016 000/01752/09 000045 MARIA QUINTANILHA DA SILVEIRA - 6891 10.309,84

CONTRATO Nº. 32A/2009 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - MÓDULO DO CRUZEIRO NA RASA, RELATIVO A 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016.

27/01/2016 000/02545/09 000046 MARIA REGINA ALVES DE ASSIS - 6992 7.155,30

CONTRATO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - MÓDULO DO CAPÃO, RELATIVO A 05 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016.

27/01/2016 000/02955/09 000047 MANOEL COTA MACHADO - 6990 9.356,55

CONTRATO Nº. 40/2009 DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADA A UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - MÓDULO DE CEM BRAÇAS, RELATIVO A 05 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016.

27/01/2016 000/09678/13 000048 JB ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA ME - 8961 1.240.000,00 CONTRATO Nº. 67A/2013 DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER AO HMRP,

POSTO DE URGÊNCIA DA RASA E CAPS NO EXERCÍCIO DE 2016.

27/01/2016 000/05595/14 000049 REFRIGERAÇÃO BÚZIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 9062 20.000,00 CONTRATO Nº. 36/2013 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE ARES

CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, RELATIVO A 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016.

27/01/2016 000/05595/14 000050 REFRIGERAÇÃO BÚZIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 9062 10.000,00 CONTRATO Nº. 36/2013 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE ARES

CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, RELATIVO A 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016.

27/01/2016 000/05595/14 000051 REFRIGERAÇÃO BÚZIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 9062 10.000,00 CONTRATO Nº. 36/2013 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE ARES

CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, RELATIVO A 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016.

27/01/2016 000/04872/13 000052 SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - 5002 140.910,00 CONTRATO Nº. 55/2013 DA LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA ATENDER AO HOSPITAL

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ÓRGÃO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

28/01/2016 000/09133/11 000053 C.W.B. CARDOSO COM. REP. DE EQUIP. MEDIC - 7069 23.400,00 CONTRATO Nº. 75A/2011 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS

ODONTOLÓGICOS, RELATIVO A 09 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016.

28/01/2016 000/06096/11 000054 ASTEC-MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAM - 7096 45.010,00 CONTRATO Nº. 44/2011 DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE

ENGENHARIA CLÍNICA E EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE NO HMRP, RELATIVO A 07 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016.

28/01/2016 000/36491/13 000055 MEGALAGOS DIAGNOSTICA LTDA - 5396 204.565,95

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 3/2014 DOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EM PATOLOGIA CLÍNICA, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA.

28/01/2016 000/07123/13 000056 NOVA BUZIOS EDIFICAÇÕES LTDA - 4858 174.000,00

CONTRATO Nº. 90/2013 DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE (EMPENHO TENDO EM VISTA A ANULAÇÃO PARCIAL DO EG 36/2016).

28/01/2016 000/36621/13 000057 FERREIRA E GOMES LTDA - 8306 10.700,00

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 13/2014 DOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EM OTORRINOLARINGOLOGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

28/01/2016 000/17612/13 000058 DIAGNOSOM SERVICOS MEDICO E ULTRA SONOGR - 4973 13.559,16 CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 20/2014 DOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EM

IMAGEM ESPECIALMENTE ULTRASSONOGRAFIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

28/01/2016 000/17294/13 000059 JSAMED MEDICINA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL - 9054 1.008,00 CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 18/2014 DOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EM

OFTALMOLOGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

28/01/2016 000/06860/15 000060 CLINICA E CIR. DE OLHOS DRA ROBERLI BICHARRA PINTO - 27.850,00 CONTRATO Nº. 19/2015 DOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EM OFTALMOLOGIA PARA O

EXERCÍCIO DE 2016.

28/01/2016 000/36618/13 000061 INCORDIS ASSISTENCIA MÉDICA S/S LTDA - EPP - 229 7.000,00 CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 10/2014 DOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EM

CARDIOLOGIA NO EXERCÍCIO DE 2016.

28/01/2016 000/36673/13 000062 KARLA VITORIA ABDALA DE OLIVEIRA - 7800 1.500,00

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 11/2014 DOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EM RADIOLOGIA E DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

28/01/2016 000/36370/13 000063 CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DA GUANABARA - 3129 1.500,00 CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 19/2014 DOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO POR

IMAGEM PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

510.093,11 Total Geral

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ÓRGÃO 03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

29/01/2016 000/17615/13 000064 ACOTEL SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA - 8616 5.635,00 CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 02/2014 DOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EM

CARDIOLOGIA E NEUROLOGIA NA MODALIDADE TELEMEDICINA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

29/01/2016 000/36619/13 000065 DIAGNO-X SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA - ME - 7777 41.258,67 CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 08/2014 DOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EM

RADIOLOGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

29/01/2016 000/36592/13 000066 CLINAD - CLÍNICA DO APARELHO DIGESTIVO - 9304 9.311,35 CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 15/2014 DOS SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO, CLÍNICO, CIRÚRGICO E

DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EM GASTROENTEROLOGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

29/01/2016 000/36491/13 000067 MEGALAGOS DIAGNOSTICA LTDA - 5396 220.000,00

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 3/2014 DOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EM PATOLOGIA CLÍNICA, ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

29/01/2016 000/17616/13 000068 CENTRO DE EXAME OFTALMO DA REG. LAGOS - 8325 3.730,00 CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 6/2014 DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA

CLÍNICA, CIRÚRGICA E APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

29/01/2016 000/17613/13 000069 CARMO & MACIEL LTDA - ME. - 411 13.903,76

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 4/2014 DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADOS EM GASTROENTEROLOGIA DIAGNÓSTICA E TERAPÊUTICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

29/01/2016 000/36389/13 000070 CEMUS - CENTRO MEDICO E ULTRASSONOGRAFIA - 8538 9.297,00 CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 5/2014 DOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EM

IMAGEM, ESPECIALMENTE ECOCARDIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

29/01/2016 000/36388/13 000071 VIRGULINO JOSE DA SILVA NETO - EPP - 7359 22.635,59 CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 21/2014 DOS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EM

IMAGEM PARA O EXERCÍCIO DE 2016.

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