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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOBRADINHO

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Academic year: 2021

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOBRADINHO

Estado da Bahia

6

2018

Processo de Pagamento N° 3988

Data: 13/08/2018

Empenho N°: 1193/1

Credor:

25407 - MANUPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI

Valor Bruto R$: Valor Retido RS: Valor Líquido R$: 79.900.00 0,00 79.900,00

O

Dotação Orçamentária Reduzido: 2023.52.920014

Unidade:

02.06.001 -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação:

2.023 - GESTÃO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento:

4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte:

920014 - Transferencias de Recursos do SUS

N° Conta Descrição Conta N" Agência Banco

N° Doe

1

624028-8 ATENÇÃO BÁSICA INVESTIMENTO 3586-1

104 - Caixa Econômica Federal 120896

(2)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOBRADINHO

AV. JOSÉ BALBINO DÊ SOU2A - CENTRO

CNPJ: 11.3<10.977/0001-74 - CEP: 48.925-000 ■ SOBRADINHO - BA

ORDEM DE PAGAMENTO

PROCESSO ADM:

EMPENHO: 1193/2018 N° SUB-EMPENHO: 1

TIPO DO EMPENHO: Global Data Empenho: 04/07/2018 Data Sub-Empenho: 11/08/2018 Data Liquidação: 11/08/2018

Data Pagamento: 13/08/2018

,_ FORNECEDOR ^^^

Nome:

25407 - MANUPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIREL t, d

T~7~

Endereço:

RUA TEODORO SAMPAIO 399

tKKAMtNIAS EIREL Tipo Pessoa: Jund«a

Bairro: CENTRO ' Complemenlo:

CNPJ:

03.093.776/0001-91 Inac. Estadual:

' cpp

Conta' • » ' RG:

~ Agência: .^____ Banco:

-j- DOTAÇÃO ORCAMFMTÁRIA _ ' —

R<Kfuzid0:

2023.52.920014 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Estado: Unidade: Função: Sub-f unçâo: Programa: Ação: Elemento: Fonte: Sub-Elemento

02.06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10-Saúde

122- Administração Geral

065 - SAÚDE DE QUALIDADE PARA GARANTIA DA VIDA E DA LONGEVIDADE

2.023 - GESTÃO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 920014 - Transferencias de Recursos do SUS

4.4.90.52.02- BENS MOVEIS - VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES Modalidade: Pregão presencial

DESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM AQUISIÇÃO D* 01

ÍSS^ÜJSÍ" S'MPLES REM0ÇA0 TIP° FURGOneta termo compr

' TIP° FURGOneta termo compromisso n

DAS COM AQUISIÇÃO D 01 Movimentação Empenho

Data do Empenho: 04/07/2018 Oata do Liquidação: 11/08/2018

Data do Pagamento: 13/08/2018 j mt Setenta e nove mil e novecentos reais ##

Paga-se ao favorecido o valor de RS 79.900,00 (Setenta e nove mil e novecento

reais ), provimento desta noja. Em. 13/08/2018

LUIZ VICENTE BERTI TORRES SANJUAN Prefeito Municipal

CPF : 005.550.575-93

O processo foi pago conforme a autorização. Em. 13/08/2018

llMYSA MARIA TORRES SANJUAN

Secretária de Saúde CPF :267.975.695-91

624028-8

tcnçio Conta

ATENÇÃO BÁSICA INVESTIMENTO

Banco

1W - Caixa Econômica Fedeial

Correia

120C96 79.900,00

en«rzr;:zz:supia d6 R$ 79-900-00 (Seiema e nov°ma e novecMos—>■ -*™

(3)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOBRADINHO

•A,

AV. JOSÉ BALBiNO DE SOUZA • CENTRO

CNPJ: U,340.977/0001-74 - CEP: 48.925-000 ■ SOBRADiNHO - BA

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PROCESSO ADM:

| EMPENHO: 1193/2018

N» SUB-EMFENHO: 1

Data do Sub-Empenho:

11/08/2018 TIPO DO EMPENHO:

,_ FORNECEDOR Nome: Endereço: Bairro: CNPJ: Conta: Global

25407 - MANUPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIREL Tipo Pessoa.

RUA TEODORO SAMPAIO. 399

- P°,

^

TFNTRn Complemento:

LhNrRO

Cidade:

03.093.776/0001-91 Insc. Estadual: CPF: RG. Agôncia: Banco: -Estado: |— DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2023.52.920014 -ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Unidade: Função: Sub-Função: Programa: Ação: Elemento: Fonte: Sub-Elemento:

02.06.001 ■ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10-Saúde

122-Administração Geral

065- SAÚDE DE QUALIDADE PARA GARANTIA OA VIDA E DA LONGEVIDADE

2.023 - GESTÃO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 920014 - Transferencias de Recursos do SUS

4.4.90.52.02- BENS MOVEIS - VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES

Data do Empenho: 04/07/2018

Modalidade: Pregão presencial Convênio:

Patrimônio:

N'Lic: 030-2018

Contrato: 078-2018 valor do Empenho

ESTINA-SE COM DESPESAS QUE SERÃO REALIZADAS COM AQUISIÇÃO DE 01

29^77^122^338520 ^^ REM°ÇA0" TIP° FURGONETA TERMO COMPROMISSO N

Movimentação Empenho

Data do Empenho: 04/07/2018

Data do Liquidação: 11/08/2018 RETENÇÕES

#» Setenta e nove mil e novecentos reais ## Valor Retido

Valor Líquido

79^00,00 j

0,00 ! DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

NOTA FISCAL Data Emissão

Sub-Série Data Validade

DESOOBRAMENTOS(PCASP

23119999 LIQUIDAÇÃO OUTROS BENS MÓVEIS

Declaro que os materiais foram recebidos e/ou serviços prestados om

11/OS/2018.

fWsA MARIA TOfWES SANJUAN

Secretária de Saúde CPF : 267.975.695-91

Declaro que a despesa relativa a nota de empenho supra está liquidada om 11/08/2018. DOdendo efetuar o Daaamento.

CARMEN CSCJA^Ç LI

Servidora (

(4)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOBRADINHO

AV. JOSÉ BAL8ÍNO DE SOUZA ■ CENTRO

CNPJ: 11.340.977/0001-74 - CEP: 48.925-000 ■ SOBRADINHO - BA

NOTA DE EMPENHO

EMPENHO: 1193/2018

_FORNECEDOR

Data do Empenho: 04/07/2018 TIPO DO EMPENHO: Global

Nome:

Endereço: Bairro:

CNPJ:

Conta:

25407 - MANUPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI

RUA TEODORO SAMPAiO.399

CENTR0

03.093.776/0001-91 Insc. Estadual: Agôncia: Cidade: CPF: Banco: -Complemento: TÍD0 Pessoa. Jljridica Estado. ,— DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Reduzido: 2023.52.920014 - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR Unidade: Função: Sub-Função: Programa: Ação: Elemento: Fonte: Sub-Elemento:

02.06.001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10-Saúde

122-Administração Geral

065- SAÚDE DE QUALIDADE PARA GARANTIA DA VIDA E DA LONGEVIDADE 2.023 - GESTÃO DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 920014 - Transferencias de Recursos do SUS

4.4.90.52.02- BENS MOVEIS - VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES

Modalidade: Pregão presencial Convênio: Patrimônio: N°Lic: 030-2018 Contrato: 078-2018 Saldo Anterior 159.800,00 Valor do Empenho 79.900,00 Saldo Atual 79.900,00

ò

M Setenta e novo mil e novecentos reais ##

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 04/07/2018

*-MAYSA MARIA^tORRES SANJUAN

Secretária de Saúde CPF : 267.975.695-91

79.900,00

Declaro que a importância supra for deduzida do crédito próprio em 04/07/2018

JOSÉ LAÊCIO RODRIGUES DA SILVA

^Técnico em Contabilidade

(5)

Rl:CI:»EM0S[)i;M*i>t*»C«9r

DATA DE RECEBIMENTO

rcio de l'!qiiip*rinono* e Frmiwnm IliitH OS PROIlUTOS-SiaVlCOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LaDO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA D<) REi:EBEDOR

NK-f

N" 000.003.642 SÉRIE: 1

Manupa Comercio de Equipamentos

e Ferramentas Eireli

Rua Tcodoro Sampaio, 399 CONJ 54 Pinheiros. San Paulo. SP -CEP: 05405000 - Fone/Fax: 1124782818

DANFE

Documenio Auxiliar da Nota

Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída N" 000.003.642

SÉRIE: 1

Página 1 de 1 CONTROLE DO FISCO CHAVE Ws ACIiSSO 3518 0803 0937 7600 0191 5500 I00O0036 42I5 4182 5022 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no siie da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PROTOCOI.O DE AUTORIZAÇÃO [)lí USO135180540912990- M/08/2018 12:36

INSCRIÇÃO fcSTADUAL

118935378!17 INSCRIÇÃO ESTAIJUALIX) SUDST. TR1B, 03.093.776/0001-91 DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL -^

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO

AV JOSÉ BALBÍNO DE SOUZA, S/N - PRÉDIO

Sobradinho CmtPF 11.340.977/0001-74 BAIRROUHSTRITO CENTRO FdSXFAX IJF RA CEP 48925-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL DaTA DA EMISSÃO 11/08/2018

DATA DE ENTRADAS aI[)a

I1/O8PO18 HORA DE ENTRaDa«aIDa 12:27 FaTURa calculo do imposto 1)0 IC«S 0,00 valor no ic\is 0,00

BaSS UK Cai CUlfí [)O ICMS ST

0.00

VALOR DOICMS ST

0.00

VAIOU TOTAL 1X)S FROIHJTOS

79.900.00

VLOR IW FRETE

0.00

VALOR 1)0 SEGURO

0,00 0.00

OUTRAS UfcSPESAS ACESSÓRIAS

0.001

0.00

valor total ua nota

79.900.00 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

h - Sem Frete

CÔIHfíO A\TT PLACA 1X1 VEICULO

MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL

I PESO LlOLTOC) dados do produto/serviço

c

CÒDKiO DESCRIÇÃO DO PR0DUTLW5ERVTC0

Ano 2DIS modelo 2019 CTibííÍ 9BÜCASOJ0KB1O596I MOTOR UK803277 1

Pict-up. novt. okm. na cor br»ncí. com molor tcoooíltx UAS/ALC L4.com poiincíí <lt 94 CV (gnioltM) «CV fíicool). sdipudo cm «mbulincii át iranspont Tipo A Simplej RcmoçJo. conforme termo de compromiixi N" 2«O7TI7I22DI33SJ2O-Comemreg»ieenic«ieali7id» em Sio Píulo-SP SÍMSH R7O323IO CST 040 CFOP M03 UXJD. UNID. QTO. 1,0000 \1X. UNIT. 7Í.WO.OOO0 VLR. TOTAL 79.WO.0O

BC 1CMS VLR. IC.MS VLR. 1P1 AÜQ. AÜO.

e de acordo com o 4.320/64, que: . 63 da CÁLCULO DQ 1SSQN dados adicionais informações complementares

Infor.-naçaes Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTMi TE DO LUCRO REAL - ICHS ST recido an«riOraent« artigo 301 RICMS-SP valor aprox. do3 tributos Federais, Estaduais e Mu rucipais: RS 12.000,00 ICMS já recolhido pot substituição t cibucaria conf. convênio 51/200 Decreto 45.490 - / Referenc e Pregão M°030/20!B Contrato ti" 078/2013 - Empenho N= 1193/ 2019 - Dados para pagto: BBrasil - AgM74-X - CC: U.896-2

(6)

' 30/07/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp

: VOLTAR

O

O

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03093776/0001-91

Razão Social:

manupa comercio de equipamentos e ferramentas ltda

Nome Fantasia:MANUPA representações

Endereço:

rua ver estevo de felipe 217 / parque da figueira / espirito

SANTO DO PINHAL / SP / 13990-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,

da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Opresente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer

débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes

das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/07/2018 a 24/08/2018

Certificação Número: 2018072612034215004926

Informação obtida em 30/07/2018, às 18:30:06.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está

condicionada a verificação de autenticidade no site da

Caixa-www.caixa.gov.br

h!lps://www.sifge.caixa.gov.br/EmpreSa/Cff/Crf/FgeCFSImprimirPape|.asp

(7)

31/07/2018

BRASIL Acesso à informação

Certidão Internet

' Participe J Serviços

Legislação

Canais

O

O

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA

DA UNIÃO

CNPj" 0T093

EQUIPAMENT0S E FERRAMENTAS EIREL.

" "

"•"—•

Código de controle da certidão: F4F8.5F50.D683 02D4

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

para impríssío

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/cer1idao/CNDConj

untalnter/EmiteCertidaOlntemet.asp?ni=030937760O0191&Pa

(8)

o

c

Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO

■JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 03.093.776/0001-91

Certidão n°: 152058975/2018

Expedição: 18/06/2018, às 06:24:06

Validade: 14/12/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito ia) no CNPJ sob o n°

03.093.776/0001-91,

NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2

(dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet

(http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatõria transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciãrios, a honorários, a custas

a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

(9)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários

da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 03.093.776

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a)

3^

o

Certidão n°

19276116

Data e hora da emissão

30/07/2018 1830 53

JU

(TRINTA) dias, contados da emissão

Cert.dão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE n*

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

^^S^^

^ - autenticidade no

BraSÍIÍa)

(10)

06/08/2018

7530104

O

mm■■« vmMTTur.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO N°: 9670894

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo

-Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE

FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a

03/08/2018, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de: ••****♦**•*•*•♦*

MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI, CNPJ: 03.093.776/0001-91,

O

conforme indicação constante do pedido de certidão.**"*"""**"*""""*""*""""****"""**

f^q^|?l?Sfi?J}íâí{§om.% autor(a)- São apontados "os "feitos com s'itu^o^im;''ándamentp^iá

^d^^^ã^jsiematinformatizado referentes^ todas as Comarcas/Fòrps Reáiojjafe-i Distritais

do Estado de São Paulo.

'

?•)

'

C

""'

"

Bómarca/Foro podé^enveriflcadasnp^ípomunicado

Esta certidãasó tefrfvalidade mediante assinatura diqitaí

H

i

São Paulo, 6 de agosto de 2018.

í ti l *. £f S í -i ■'

(11)

o

Certidão Número:

CPF/CNPJ Raiz:

Contribuinte:

Liberação:

Validade:

Tributos Abrangidos:

Unidades Tributárias:

PREFEITURA DE

SÃO PAULO

FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

03.093.776/

MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS^

04/07/2018

31/12/2018

Imposto Sobre Serviços - ISS

Taxa de Fiscalização de Localização Instalação eFundoni

Taxa de Fiscalização de Anúncio ■ TFÁ'".',; ■

Taxa de Fiscalização de Estabelecimento"- TFÊ

Taxa de Resíduos Sólidos de SeryjçoVdVsaúde.- TRE

Imposto Sobre Transmissão deiBer&jmúvejs çjdêncii à partir de Jan/2011)

• m

CCM 2.785.048-0- Inicio atv :11/12/1998 (R D/

CCM 5.887.370-8- Inicio atv .16/01/2018 (R

Ressalvado o direito de a Fazendí

que vierem a ser apuradas ou

documento, relativas a tributo/

Municipal, junto à Procuradof

aos créditos tributários insdrííl

REGULAR.

,">-.■

)RQ*

s, 00225 - CEP: 0122|O1O,.'Cancelado em: 03/12/2003)

ÍMPAIO. 00399 - CEP:,05Í)5ÍÓt))

pela Secretaria Municipal da Fazenda

inscrições em

Uualquerrasura invalidarâestedocumento.

Crtdão emitida às ,0:21:59 hon,s do dia 23,07/2018 (hora . data da B.s.üa).

Código de Autenticidade: 89B7D4F6

^

(12)

PREFEtTURA DE

SAO PAULO

FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO DE ROL NOMINAL

CERTIDÃO N°

128155/2018

FL. 1/1

Número do Contribuinte:

Nome do Contribuinte:

03.093.776/

MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI

E FERRAMENTAS EIRELI

Lista de imóveis (SQL)

Código de autenticidade: E817BD06

seffSa° da SUÍ autenticfdad8 « Intenwl, no endereço:

(13)

GovConta CAIXA

Página 1 de 2

IMPRIMIR I'FKHAR'1

O

O

::Comprovantes

Comprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

293077 FMS INVSUSINVESTSUS

Banco: Conta Destino: -■ Tipo de Conta: —

Tipo de Pessoa:

Nome: CPF/CNPJ Valor:

Valor da Tarifa:

-•

Finalidade

■ —

Identificação da Operação

■ Data de Débito:

Data da Operação:

Código da Operação

Chave de Segurança

001 - BANCO DO BRASIL S/A 0474/11898-2

01 - Conta Corrente Jurídica

__

MANUPACOMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMÉ

03.093.776/0001-91

■■ R$79.900,00 R$0,00 10-Crédito em Conta ——■' .

PAGAMENTO FORNECEDOR

13/08/2018 13/08/2018 ■^^— 00120896

FJWZYLP97C7ANK5C

CPFs Autorizadores:

Operação realizada com sucesso.

Referências

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