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Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

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Movimentação do dia 07 de Outubro de 2013

04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE

04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior

04.01.01.12.364.0050 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR

04.01.01.12.364.0050.1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE 04.01.01.12.364.0050.1012.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL

04.01.01.12.364.0050.1012.44905242.0411000 - GERAL 04.01.01.12.364.0050.1012.44905242.0411000.1 - FICHA

1527 1261/2013 059.765.255/0001-98 213 - ELCANPER-EQUIP. AGRO PECUARIOS LTD LAVADORA KARCHER A.P. HD 6/13 C CAGE PLUS PRATICA MON 220V N. SE RIE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 624,50

100528

04.01.01.12.364.0050.2048 - UNIFAE-MANUTENÇÃO DO UNIFAE

04.01.01.12.364.0050.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04.01.01.12.364.0050.2048.31901199.0411000 - GERAL

04.01.01.12.364.0050.2048.31901199.0411000.4 - FICHA

1968 1636/2013 304.000.798-01 2749 - RICARDO NOGUEIRA DE FIGUEIREDO EMPENHADO CONF. VERBAS RESCISORIAS. OUTROS/NÃO /0 0,00 8.270,59 0,00

04.01.01.12.364.0050.2048.31901301 - FGTS

04.01.01.12.364.0050.2048.31901301.0411000 - GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.31901301.0411000.5 - FICHA

1917 1587/2013 0 129 - FGTS-FUNDO DE GARANTIA P/TEMPO SE EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2013. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.294,53

04.01.01.12.364.0050.2048.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 04.01.01.12.364.0050.2048.31911341.0411000 - GERAL

04.01.01.12.364.0050.2048.31911341.0411000.6 - FICHA

1908 1587/2013 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2013.-PLANO PREVIDENCIÁRIO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 14.807,19 1909 1587/2013 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2013-PLANO FINANCEIRO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 137.818,85 1910 1587/2013 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2013 PARA DEPÓSITO JUDICIAL. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.818,29 1913 1587/2013 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 09/2013-PLANO FINANCEIRO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 374,26

04.01.01.12.364.0050.2048.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903011.0411000 - GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903011.0411000.8 - FICHA

(2)

RÃ ADULTA

04.01.01.12.364.0050.2048.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04.01.01.12.364.0050.2048.33903016.0411000 - GERAL

04.01.01.12.364.0050.2048.33903016.0411000.8 - FICHA

2020 1683/2013 096.595.657/0001-18 189 - VALDEMIR DE OLIVEIRA & PEGORIN LTDA. FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO (pacote com 1000) pacote c/ 2000. CONTRATO OUTROS/NÃO /0 1.298,00 0,00 0,00

em 2 cores com 4 paginas. (pacote com 3500)

04.01.01.12.364.0050.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903022.0411000 - GERAL

04.01.01.12.364.0050.2048.33903022.0411000.8 - FICHA

1754 1449/2013 064.491.459/0001-18 918 - M. L. R. RUOCCO - ME SABONETE LÍQUIDO 05 LITROS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 513,00

1860 1546/2013 004.869.450/0001-76 23 - JAIR MAUCH GIANUCI - ME BARRILHA 2 KGCLARIFICANTE HIDROFLOCALGICIDA MANUTENCAO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 571,50

HIDROSANADAPTADOR PARA MANGUEIRA PLASTICO SODRAMAR P/ PISCINABALDE CLORO HIDROSAN 10 KGPONTEIRA DE BORRACHA P/ MANGUEIRA DE PISCINA 1 1/2 SIBRAPEBALDE DE CLORO H T H 10 KGMAXFLOC CLARIFI CANTE HPENEIRA METALICA P/ PISCINAPASTILHAS DE CLORO H C L

04.01.01.12.364.0050.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903024.0411000 - GERAL

04.01.01.12.364.0050.2048.33903024.0411000.8 - FICHA

1615 1335/2013 000.197.999/0003-72 1714 - COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA. MASSA CORRIDA 1/4 LUKSCOLORBASE PVA C SUV. SELF. M018 M018 1/18 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 847,60

SUVINILTINTA ESMALTE SINT. BRILHANTE BASE C SUV. 1/4 SELF AZULATTI NTA ESMALTE BRILHANTE BASE C SUV. 1/4 SELF VERDELTINTA ESMALTE LUKSCOLOR BR BRANCO GELO LT. 1/1AGUA RAZ 1/4 LUKSCOLORVERNIZ FILTRO SOLAR B R. LATA 1/4 SPARLACKGESSO ESTUQUETINTA ESMALTE BRILHANTE LT. 1/4 LUKSCOLORACRILICO FOSCO AREIA LUKSCOLOR 1/18ACRILICO FOSCO BRANCO LUKSCOLOR 1/1TINTA LATEX LT 1/18 LUKSCOLORTINTA LATEX 1/1

LUSKCOLORTINTA LATEX LUKSCOLOR 1/4MASSA ACRILICA EUCATEX LT. 1/1IN ER MAZA 116 LT 1/4CORANTE SUVINILTEXTURA ACRILICA LUKSCOLOR 1/1TINTA LUKSPISO AZULTINTA LUKSPISO CINZA CHUMBOCORANTE XADREZ 50 ML.TINTA LUKSPISO VERMELHOSPRAY PLSTICO BRANCOSPRAY LARANJA DECORTINTA ESMALTE BASE DE AGUA 1/1 BRILHANTE LUKSCOLORTINTA ESMALTE SINT BRILHANTE BASE DE AGUA LT 1/4TINTA ESMALTE SINTETICO AGUA BASE C LT 1/4FUNDO PREPARADOR BASE AGUA MAZA LT 1/4MASCARA PFF2 NORTONTINTA ESMALTE BASE AGUA BR GE LT 1/1 LUKSCOLORTAPA TRINCA BRICOLARROLO 1379 09 TIGREFITA CREPE 25 X50 (PINTURA)MONOPOL PU BRANCO CARTUCHO

1773 1458/2013 000.627.367/0001-30 1891 - BIRA E FLAVIO PISCINAS LTDA. -ME DISPOSITIVO DE PISCINA PARA RAIA INOX OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 480,00 1861 1547/2013 054.471.362/0001-90 6 - COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONST GESSO RAPIDO PT. 1KGVEDA CALHA ALUMINIO.MECANISMO DUPLO COMPLETO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 514,30

UNIVERSAL ASTRA.SUPORTE MANGUEIRA GIRATORIO COLONIALBLUKIT TUBO EXTENSIVO UNIV. BCO. PORCAVALVULA P/ LAVATORIO METAL.

1973 1630/2013 009.648.271/0001-22 1237 - ELIEL RIBEIRO ILUMINAÇÃO EPP VENTILADOR DE PAREDE 60 CMTRANSFORMADOR 1010VA FIOLUX. OUTROS/NÃO /0 0,00 430,59 0,00 2019 1679/2013 000.197.999/0003-72 1714 - COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA. VERNIZ POLIREX SAYERLAK MOGNOGESSO ESTUQUELIXA D AGUA 220TRINCHA OUTROS/NÃO /0 332,20 0,00 0,00

TIGRE REF. 573 2TINTA LATEX LT 1/18 LUKSCOLORTINTA ESMALTE BASE DE AGUA 1/1 BRILHANTE LUKSCOLORESMALTE SINT. BRILHANTE C SELF R333 LT. 1/4 SUV.INER MAZA 116 LT 1/4FITA CREPE 25X50 DOBLE

04.01.01.12.364.0050.2048.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903099.0411000 - GERAL

04.01.01.12.364.0050.2048.33903099.0411000.8 - FICHA

(3)

GUARDANAPO DE PAPEL

1974 1631/2013 062.488.937/0003-77 1605 - COMERCIAL DELTA PONTO CERTO LTDA. TORRADA BAUDUCCO CANAPE 110GPANETONE COM FRUTAS CRISTALIZADAS OUTROS/NÃO /0 0,00 38,95 0,00

PESO 500G.

04.01.01.12.364.0050.2048.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903699.0411000 - GERAL

04.01.01.12.364.0050.2048.33903699.0411000.9 - FICHA

1955 1627/2013 172.885.218-85 2312 - EUNICE CRISTINA DA SILVA COSTA EMPENHADO DESPESA DE VIAGEM CONF. LEI MUNICIPAL 448/2000. OUTROS/NÃO /0 0,00 1.065,00 1.065,00 1956 1628/2013 270.290.341-04 2313 - ISRAEL VALDECIR DE SOUZA EMPENHADO DESPESA DE VIAGEM CONF. LEI MUNICIPAL 448/2000. OUTROS/NÃO /0 0,00 450,00 450,00 1957 1629/2013 077.843.658-61 2314 - TEREZA CRISTINA P. DE CARVALHO DOM EMPENHADO DESPESA DE VIAGEM CONF. LEI MUNICIPAL 448/2000. OUTROS/NÃO /0 0,00 900,00 900,00

04.01.01.12.364.0050.2048.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903905.0411000 - GERAL

04.01.01.12.364.0050.2048.33903905.0411000.10 - FICHA

1924 1598/2013 006.284.253/0001-10 1534 - ROSSETTI & REHDER SOL. ESPEC.TRAB. EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA MÉDICA NOS FUNCIONÁRIOS OUTROS/NÃO /0 0,00 665,00 0,00

DO UNIFAE.

2013 1678/2013 008.859.463/0001-15 2752 - FADIGA E MARDULA SOCIEDADE DE ADV EMPENHADO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NA COBRANÇA DE ALUNOS OUTROS/NÃO /0 2.816,04 0,00 0,00

COM VALORES EM ATRASO JUNTO À TESOURARIA DO UNIFAE.

04.01.01.12.364.0050.2048.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903916.0411000 - GERAL

04.01.01.12.364.0050.2048.33903916.0411000.10 - FICHA

1900 1585/2013 004.869.450/0001-76 23 - JAIR MAUCH GIANUCI - ME EMPENHADO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO MENSAL DA PISCINA DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 678,00 1971 1639/2013 017.722.434/0001-06 2585 - SEBASTIÃO MADRUGA MEI EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO PRÉDIO DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 800,00 0,00

04.01.01.12.364.0050.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903917.0411000 - GERAL

04.01.01.12.364.0050.2048.33903917.0411000.10 - FICHA

1690 1398/2013 009.484.068/0001-68 941 - POTYGUARA MANUT. DE ELEVADORES LT EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 163,59

DA CLÍNICA DE PSICOLOGIA DO UNIFAE.

1967 1635/2013 013.146.096/0001-42 2748 - EDUARDO ALBERTO VICENTE ME EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO. OUTROS/NÃO /0 0,00 450,00 0,00

04.01.01.12.364.0050.2048.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903941.0411000 - GERAL

04.01.01.12.364.0050.2048.33903941.0411000.10 - FICHA

2014 1680/2013 010.581.149/0001-65 1287 - PADARIA E CONFEITARIA P.O.P. LTDA ME EMPENHADO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK P/ PROFESSORES E OUTROS/NÃO /0 308,30 0,00 0,00

FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NO VESTIBULAR 2014 DO UNIFAE.

04.01.01.12.364.0050.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 04.01.01.12.364.0050.2048.33903958.0411000 - GERAL

04.01.01.12.364.0050.2048.33903958.0411000.10 - FICHA

(4)

EMPENHADO TARIFA CONF. FATURA MÊS 10/2013.

2016 1682/2013 040.432.544/0001-47 2554 - CLARO S/A EMPENHADO TARIFA CONF. FATURA MÊS 10/2013. OUTROS/NÃO /0 1.526,37 0,00 0,00

2018 1685/2013 033.530.486/0001-29 48 - EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.DE TELECO EMPENHADO TARIFA CONF. FATURA MÊS 10/2013. OUTROS/NÃO /0 258,25 0,00 0,00

04.01.01.12.364.0050.2048.33903969 - SEGUROS EM GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903969.0411000 - GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903969.0411000.10 - FICHA

1966 1634/2013 002.102.498/0001-29 904 - METROPOLITAN LIFE SEG.PREV. PRIVADA EMPENHADO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE FISIOTERAPIA E OUTROS/NÃO /0 0,00 418,98 0,00

PSICOLOGIA DO UNIFAE.

04.01.01.12.364.0050.2048.33903980 - HOSPEDAGENS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903980.0411000 - GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903980.0411000.10 - FICHA

1965 1633/2013 069.327.591/0002-93 1838 - HOTEL F. S. GIORDANO LTDA EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NO MÊS SETEMBRO/2013. OUTROS/NÃO /0 0,00 520,00 0,00

04.01.01.12.364.0050.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903988.0411000 - GERAL

04.01.01.12.364.0050.2048.33903988.0411000.10 - FICHA

1884 1575/2013 057.819.021/0001-50 110 - RÁDIO DO LESTE PAULISTA LTDA EMPENHADO PROPAGANDA DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 665,00 1949 1620/2013 015.198.618/0001-85 2746 - MACIV TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO L EMPENHADO PROPAGANDA DO VESTIBULAR 2014 DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 800,00 1969 1637/2013 002.041.255/0001-28 774 - MARIA LUIZA APOLINARIO REHDER-ME EMPENHADO PROPAGANDA DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 2.275,00 0,00 2011 1676/2013 012.399.494/0001-08 1906 - ANA LUIZA RIZZATTI SALES-ME EMPENHADO PROPAGANDA DO VESTIBULAR 2014 DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 1.890,00 0,00 0,00 2012 1677/2013 012.399.494/0001-08 1906 - ANA LUIZA RIZZATTI SALES-ME EMPENHADO PROPAGANDA DO VESTIBULAR 2014 DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 945,00 0,00 0,00 2015 1681/2013 015.494.675/0001-01 2753 - LAURINDO & CANATO PRODUÇÕES LTDA EMPENHADO PROPAGANDA DO VESTIBULAR 2014 DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 805,00 0,00 0,00

04.01.01.12.364.0050.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903999.0411000 - GERAL

04.01.01.12.364.0050.2048.33903999.0411000.10 - FICHA

1970 1638/2013 000.582.074/0001-83 67 - IPEFAE-INSTITUTO PESQUISAS FAE EMPENHADO CONVENIO DE ESTAGIO NO MES SETEMBRO/2013. OUTROS/NÃO /0 0,00 2.002,99 0,00 2017 1684/2013 120.308.938-46 179 - MARCO AURÉLIO FERREIRA Empenhado adiantamento para despesas de alimentação para visita té cnica na cidade de OUTROS/NÃO /0 1.000,00 0,00 0,00

São Paulo acompanhado do reitor Francisco de Assis carvalho Arten, com prazo de aplicação de cinco dias a contar da data do recebimento, conf. Lei Nº 62 de 30/06/78, artigo 2º e alínea b.

2021 1687/2013 046.429.379/0001-50 60 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SJBVISTA. EMPENHADO TARIFA. OUTROS/NÃO /0 1,19 0,00 0,00

04.01.01.28.000 - Encargos Especiais 04.01.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna

04.01.01.28.843.0050 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR 04.01.01.28.843.0050.0014 - UNIFAE-APORTE AO IPSJBV

04.01.01.28.843.0050.0014.32912202 - ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 04.01.01.28.843.0050.0014.32912202.0411000 - GERAL

04.01.01.28.843.0050.0014.32912202.0411000.12 - FICHA

(5)

EMPENHADO ATUALIZAÇÃO.

1939 1606/2013 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA EMPENHADO ATUALIZAÇÃO. OUTROS/NÃO /0 0,00 915,80 915,80 1941 1607/2013 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA EMPENHADO ATUALIZAÇÃO. OUTROS/NÃO /0 0,00 1.260,63 1.260,63

04.01.01.28.843.0050.0014.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 04.01.01.28.843.0050.0014.46917102.0411000 - GERAL

04.01.01.28.843.0050.0014.46917102.0411000.13 - FICHA

1934 1605/2013 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA EMPENHADO CONFORME LEI 2881 DE 27 DE OUTUBRO DE 2010 E TERMO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 8.643,28 8.643,28

ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COMPETÊNCIA 09/2013.

1937 1606/2013 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA EMPENHADO CONFORME LEI 2881 DE 27 DE OUTUBRO DE 2010 E TERMO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 3.947,94 3.947,94

ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COMPETÊNCIA 09/2013.

1940 1607/2013 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA EMPENHADO CONFORME LEI 2881 DE 27 DE OUTUBRO DE 2010 E TERMO DE OUTROS/NÃO /0 0,00 5.948,14 5.948,14

ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS COMPETÊNCIA 09/2013.

04.01.01.28.845 - Transferências

04.01.01.28.845.0050 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR 04.01.01.28.845.0050.0014 - UNIFAE-APORTE AO IPSJBV

04.01.01.28.845.0050.0014.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 04.01.01.28.845.0050.0014.33919700.0411000 - GERAL

04.01.01.28.845.0050.0014.33919700.0411000.14 - FICHA

1923 1597/2013 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA EMPENHADO APORTE CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 3.180 DE 03 DE OUTROS/NÃO /0 0,00 84.423,44 84.423,44

SETEMBRO DE 2012. SUBTOTAL --- --- ---11.180,35 126.783,13 275.093,66 TOTAL --- --- ---11.180,35 126.783,13 275.093,66

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

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SAO JOAO DA BOA VISTA, 07 de Outubro de 2013

Rita de Cássia Scaler

Referências

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