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Pedra Lavrada, 11 de Dezembro de 2013 Ano: XVI Edição: ATOS DO PODER EXECUTIVO

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Pedra Lavrada, 11 de Dezembro de 2013

Ano: XVI Edição: 000027

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Portaria nº 0359/2013-GP P. Lavrada/PB, em 02 de dezembro de 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA, ESTADO DA

PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica,

Constituições Federal, Estadual e legislação pertinente:

CONSIDERANDO o disciplinamento da Lei Municipal n

o

23/97, dispondo sobre o

Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais, em conformidade ao

disposto no art. 107;

CONSIDERANDO o status funcional da requerente, reconhecido e avalizado pelo

Secretário de Educação e recomendado por Parecer Jurídico;

R E S O L V E:

I – Conceder LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSE PARTICULAR

SEM VENCIMENTO a servidora pública VALDILENE DOS SANTOS

BURITI, matriculada sob o nº 0749-8, ocupante do cargo de Professor de

Educação Básica I B, lotada na Secretaria de Educação, com exercício de suas

atribuições funcionais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Matilde de

Melo Buriti, pelo período de 02 (dois) ano, a partir de 02 de dezembro de 2013,

em conformidade com a legislação municipal vigente.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

III – Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se,

Publique-se,

Dê-se ciência.

Portaria nº 0360/2013-GP P. Lavrada/PB, EM 11 de DEZEMBRO de 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA LAVRADA, ESTADO DA PARAÍBA,

usando de suas atribuições legais, conferidas pelas disposições da Constituição

Federal, com as alterações introduzidas pelas Emendas Constitucionais n

o

20/98,

41/03 e 47/05 e as recomendações emanadas do Tribunal de Contas do

Estado/TCE;

Considerando que o Gestor Público poderá rever seus atos a qualquer tempo, em

conformidade ao recomendado pela Auditoria do TCE, em decorrência da análise

do Processo nº 1309/13;

R E S O L V E:

Art. 1º -Retificar ato de APOSENTADORIA, concedida nos termos da

PORTARIA Nº 088/2012-GP, de 27/09/2012, publicada no Jornal Oficial do

Município, em 30/09/2012, a qual passará a viger com o seguinte teor.

Art. 2º - Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE

CONTRIBUIÇÃO,com proventos integrais, a servidora pública MARIA

LUCENA DE LIMA NASCIMENTO, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços

Gerais, matrícula 0186-1, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e

Desporto, de acordo com o art. 40, § 1º, inciso III, alínea “b”, da constituição

Federal, com a redação dada pela da Emenda Constitucional nº 41/2003, de

19/12/2003, c/c o art. 1

o

, da Lei Federal n

o

10.887, de 18 de junho de 2004.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus

efeitos a 27 de setembro de 2013.

Registre-se; Publique-se;Dê-se ciência.

LEI Nº 0128/2013 PEDRA LAVRADA PB, em 11 de dezembro de 2013.

Dispõe sobre o Plano Plurianual - PPA do Município de Pedra Lavrada, quadriênio

2014/2017 e dá outras Providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, Estado da Paraíba, no

uso de suas atribuições legais, em conformidade as exigências constitucionais e na

legislação de regência, faz saber que o PODER LEGISLATIVO aprovou, e eu,

sanciono a seguinte LEI:

Art.1º - Esta lei institui o Plano Plurianual do Município de Pedra Lavrada para o

quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no art.165, parágrafo 1º, da

Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas com seus

respectivos objetivos, indicadores e montantes de recursos a serem aplicados em

despesas de capital e outras delas decorrentes e nas despesas de duração continuada,

na forma dos Anexos desta Lei.

Art. 2º - As prioridades e metas para o ano de 2014 conforme estabelecido no

Artigo 1º da Lei nº 115/2013 de 01 de Julho de 2013, que dispõe sobre as Diretrizes

Orçamentárias para o exercício de 2014, estão especificadas em Anexos desta Lei.

Art. 3º - Programa é o instrumento para a organização e a implementação das

iniciativas da Administração Pública Municipal e deverá ser observado com suas

ações, nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias Anuais e nas

leis que as modifiquem.

Art. 4º -Para efeito desta Lei considera-se:

I – Programa: instrumento que articula um conjunto de ações orçamentárias e não

orçamentárias suficientes para enfrentar um problema ou aproveitar uma

oportunidade ou potencialidade;

II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de

um programa, podendo ser orçamentário ou não-orçamentário;

III – Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um

programa, que se realiza de modo contínuo e permanente, resultando em produto

necessário à manutenção da atuação do Governo;

IV – Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um

programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais

resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da atuação do

governo;

V – Operação Especial: despesas que não contribuem para a manutenção, a

expansão ou o aperfeiçoamento das iniciativas do Governo Municipal, das quais

não resulta produto nem é gerada contraprestação direta sob a forma de bens e

serviços.

Parágrafo único. Os Programas podem ser:

a) Finalísticos:quando geram bens e serviços mensuráveis, ofertados diretamente

à sociedade;

b) de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: são programas voltados aos

serviços típicos de Estado, ao planejamento, à formulação de políticas setoriais, à

coordenação, à avaliação ou ao controle dos programas finalísticos, resultando em

bens ou serviços ofertados ao próprio Estado, podendo ser composto inclusive por

despesas de natureza tipicamente administrativas.

Art. 5º - Os valores financeiros consignados no PPA são referenciais e não

constituem limites à programação para as despesas fixadas nas Leis Orçamentárias

e/ou créditos adicionais.

Art. 6º - A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias no Plano

Plurianual poderá ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual ou de seus

créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações

Rua Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa, 99 - Centro - Pedra Lavrada/PB

CEP: 58.180-000 - Tel:(83) 3375-4056 - email: gabinete@pedralavrada.pb.gov.br

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Pedra Lavrada, 11 de Dezembro de 2013

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conseqüentes.

Parágrafo Único – De acordo com o disposto no caput deste artigo, fica o Poder

Executivo autorizado a adequar as metas das ações orçamentárias para

compatibilizá-las com as alterações de valor ou com outras modificações efetivadas

na lei orçamentária anual.

Art.7º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir produtos e

respectivas metas das ações do Plano Plurianual, desde que estas modificações

contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art. 8º - As codificações de programas e ações previstas no PPA 2014-2017 serão

observadas nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, nas Leis Orçamentárias e nas Leis

e Decretos que tratem de créditos adicionais, bem como nas revisões ou alterações

do Plano Plurianual.

Art. 9º - Esta Lei após publicação terá vigência a partir de 1º de janeiro de 2014.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Pedra Lavrada/PB, em 11 de dezembro de

2013.

LEI Nº 0129/2013 PEDRA LAVRADA, PB em, 11 de Dezembro de 2013.

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de PEDRA LAVRADA, para o Exercício

de 2014, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PEDRA LAVRADA, Estado da Paraíba, no uso das

atribuições que lhe são conferidas, faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL aprovou e eu

sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de Pedra Lavrada, para o

exercício econômico-financeiro de 2014, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei,

que estima a Receita em R$ 23.981.500,00 (Vinte e três milhões, novecentos e oitenta e um

mil,quinhentos reais), fixa a Despesa em R$ 22.729.200,00 (Vinte e dois milhões, setecentos

e vinte e nove mil, duzentos reais) a Reserva de Contingência em R$ 22.000,00 (Vinte e

dois mil reais) e a Reserva Orçamentária do RPPS em R$ 1.230.300,00 (Hum milhão,

duzentos e trinta mil, trezentos reais).

Artigo 2º - A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, contribuições,

transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação em vigor e das

especificações constantes dos anexos desta Lei, de acordo com os seguintes

desdobramentos:

RECEITAS CORRENTES

20.043.240,00

Receita Tributária

R$

252.750,00

Receitas de Contribuições

R$

789.000,00

Receita Patrimonial

R$

74.790,00

Transferências Correntes

R$

18.841.700,00

Outras Receitas Correntes

R$

85.000,00

RECEITAS CORRENTES INTRA

ORÇAMENTARIA

1.159.300,00

Receitas de Contribuições–Intra

Orçamentaria

R$

1.159.300,00

RECEITAS DE CAPITAL

4.622.000,00

Transferências de Capital

R$

4.622.000,00

DEDUÇÃO DE RECEITA

(-) 1.843.040,00

Deduções da Receita para Formação

do FUNDEB

R$

(-) 1.843.040,00

TOTAL...

23.981.500,00

Artigo 3º - A Despesa, será realizada de modo a atender aos encargos do município com a

manutenção dos serviços públicos, transferências e despesas de Capital conforme segue:

DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

Programação da despesa do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social por função de

Governo, a conta de recursos de todas as fontes:

Programação por Poder e Órgão, a conta de recursos de todas as fontes:

I

PODER LEGISLATIVO

561.000,00

1.01.00 Câmara Municipal

561.000,00

II

PODER EXECUTIVO

21.446.200,00

2.01.00 Gabinete do Prefeito

R$ 501.000,00

2.02.00 Secretaria de Administração

R$ 532.000,00

2.03.00 Secretaria de Finanças

R$ 1.515.000,00

2.04.00 Sec. de Fon. Irrig Des Rural

R$ 1.088.000,00

2.05.00 Secretaria de Educação

R$ 7.687.000,00

2.06.00 Sec. de Esporte e Lazer

R$ 293.500,00

2.07.00 Fundo Mun de Saúde – SMS

R$ 5.312.000,00

2.08.00 Fundo Mun de Assis Social

R$ 1.286.900,00

2.09.00 Sec de Infra Estrutura

R$ 2.624.800,00

2.10.00 Sec de Plan e Coord Geral

R$ 193.000,00

2.11.00 Secretaria de Cultura

R$ 391.000,00

2.99.00 Reserva de Contingência

R$ 22.000,00

III

ADM. INDIRETA

1.974.300,00

3.01.00 Inst. Prev. Serv. Pub. Pedra Lavrada R$ 744.000,00

3.99.00 Reserva Orçamentária do RPPS

R$ 1.230.300,00

TOTAL

23.981.500,00

Artigo 4º - A execução da despesa é condicionada a existência de recursos financeiros

suficientes, cabendo ao Poder Executivo tomar as medidas necessárias para ajustar o fluxo

Rua Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa, 99 - Centro - Pedra Lavrada/PB

CEP: 58.180-000 - Tel:(83) 3375-4056 - email: gabinete@pedralavrada.pb.gov.br

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dos dispêndios ao dos ingressos.

Artigo 5º - Para execução do orçamento de que trata esta LEI, fica o PODER

EXECUTIVO, autorizado a:

I – Contratar mediante garantias que ajustar Operações de Créditos por antecipação de

Receitas até o limite previsto na legislação vigente.

II – Abrir CRÉDITO SUPLEMENTAR, até o limite de 50% (Cinquenta por cento) do total

da despesa fixada nesta LEI, com a seguinte finalidade:

a) Atender insuficiência nas dotações vinculadas as categorias econômicas específica,

utilizando com recursos os definidos nos Artigos 7º e 43º da Lei Federal nº 4.320/64,

17.03.64.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Limite fixado no item I deste Artigo, poderá ser alterado

mediante proposta do Poder Executivo e aprovação do Legislativo.

Artigo 6º - Esta LEI após publicação terá vigência a partir de 1º de Janeiro de 2014.

Artigo 7º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Pedra Lavrada, em 11 de dezembro de

2013.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 030/2013

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, do Município de Pedra

Lavrada – PB, designada pela Portaria nº 0117/2013,torna público a realização do

Pregão Presencial nº 030/2013,que no dia 20/12/2013, às 10 horas, Na sala da CPL,

localizada na Rua Eliomar Cordeiro de Souza, 99 centro, nesta cidade, estarão

sendo recebidos os envelopes de Preços e Habilitações, para selecionar as melhores

propostas visando à aquisição de combustíveis em geral.

O Edital completo estará à disposição na sala da CPL, no endereço acima citado, de

segunda a sexta-feira, de 08 às 12 horas, ou através do E-mail

licitacao@pedralavrada.pb.gov.br, maiores Informações no Tel.(83) 3375.4056

Pedra Lavrada – PB, 09/12/2013

Yanna Maria de Medeiros

Pregoeira

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Rua Estudante Eliomar Cordeiro de Sousa, 99 - Centro - Pedra Lavrada/PB

CEP: 58.180-000 - Tel:(83) 3375-4056 - email: gabinete@pedralavrada.pb.gov.br

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ANOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

RECEITAS CORRENTES 15.956.393 20.043.240 20.829.300 21.795.800 22.924.600

RECEITA TRIBUTARIA 140.025 252.750 272.800 291.900 319.100

IMPOSTOS 132.025 236.700 255.600 273.400 299.600

IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 46.960 134.700 146.500 155.600 171.600

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 8.870 11.200 12.500 13.000 15.000

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 8.870 11.200 12.500 13.000 15.000

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU 8.870 11.200 12.500 13.000 15.000

IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 34.590 115.000 125.000 132.800 146.100

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 34.590 115.000 125.000 132.800 146.100

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO 34.590 115.000 125.000 132.800 146.100

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO “INTER VIVOS” DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS

REAIS SOBRE IMOVEIS 3.500 8.500 9.000 9.800 10.500

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO “INTER VIVOS” DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS

SOBRE IMOVEIS 3.500 8.500 9.000 9.800 10.500

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ¨INTER VIVOS¨ DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS

REAIS SOBRE IMÓVEIS - ITBI 3.500 8.500 9.000 9.800 10.500

IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 85.065 102.000 109.100 117.800 128.000

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 85.065 102.000 109.100 117.800 128.000

IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 85.065 102.000 109.100 117.800 128.000

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 85.065 102.000 109.100 117.800 128.000

TAXAS 8.000 16.050 17.200 18.500 19.500

TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 6.000 7.850 8.400 9.300 10.000

TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 1.000 1.100 1.200 1.500 1.600

TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 1.000 1.100 1.200 1.500 1.600

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.000 1.100 1.200 1.500 1.600

TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 1.000 1.000 1.100 1.200 1.300

TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 1.000 1.000 1.100 1.200 1.300

TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 1.000 1.000 1.100 1.200 1.300

TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,

INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS 1.000 2.500 2.600 2.800 3.000

TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,

INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS 1.000 2.500 2.600 2.800 3.000

TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS,

INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS 1.000 2.500 2.600 2.800 3.000

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ANOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400

TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400

TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 1.000 1.050 1.100 1.200 1.300

TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 1.000 1.050 1.100 1.200 1.300

TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO 1.000 1.050 1.100 1.200 1.300

OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400

OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400

OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400

TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 2.000 8.200 8.800 9.200 9.500

TAXA DE CEMITERIOS 1.000 1.200 1.300 1.400 1.500

TAXA DE CEMITERIOS 1.000 1.200 1.300 1.400 1.500

TAXA DE CEMITÉRIOS 1.000 1.200 1.300 1.400 1.500

OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1.000 7.000 7.500 7.800 8.000

OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 1.000 7.000 7.500 7.800 8.000

OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.000 7.000 7.500 7.800 8.000

RECEITAS DE CONTRIBUICOES 602.499 789.000 806.800 826.100 848.400

CONTRIBUICOES SOCIAIS 602.499 789.000 806.800 826.100 848.400

CONTRIBUICOES SOCIAIS 602.499 789.000 806.800 826.100 848.400

CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO 602.499 789.000 806.800 826.100 848.400

CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO 602.499 789.000 806.800 826.100 848.400

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

-PREFEITURA 602.499 786.500 804.000 823.000 845.000

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

-CAMARA 2.500 2.800 3.100 3.400

RECEITA PATRIMONIAL 32.000 74.790 83.700 90.000 96.100

RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 31.000 60.790 69.500 75.000 80.500

REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 21.000 40.790 44.500 49.000 53.500

REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 21.000 22.000 24.500 27.000 29.500

RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS

- FUNDEB 10.000 10.000 11.000 12.000 13.000

RECEITA DE REMUNERACAO DE DEP. BANC. VINCULADOS AO FUNDEB 10.000 10.000 11.000 12.000 13.000

RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS

- FUNDO DE SAUDE 10.000 10.000 11.000 12.000 13.000

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ANOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS

- FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (FNAS) 1.000 2.000 2.500 3.000 3.500

REMUNERACAO DE DEP. BANCARIOS VINCULADOS AO FMAS 1.000 2.000 2.500 3.000 3.500

REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 18.790 20.000 22.000 24.000

REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 18.790 20.000 22.000 24.000

REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS 18.790 20.000 22.000 24.000

REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO

SERVIDOR 10.000 20.000 25.000 26.000 27.000

REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO

SERVIDOR EM RENDA FIXA 10.000 20.000 25.000 26.000 27.000

REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO

SERVIDOR EM RENDA FIXA 10.000 20.000 25.000 26.000 27.000

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO

SERVIDOR EM RENDA FIXA 10.000 20.000 25.000 26.000 27.000

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000 14.000 14.200 15.000 15.600

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000 14.000 14.200 15.000 15.600

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000 14.000 14.200 15.000 15.600

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000 14.000 14.200 15.000 15.600

OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.000 14.000 14.200 15.000 15.600

TRANSFERENCIAS CORRENTES 15.179.869 18.841.700 19.567.500 20.481.800 21.486.500

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 15.179.869 18.116.700 18.779.500 19.673.800 20.660.500

TRANSFERENCIAS DA UNIAO 9.203.279 11.317.200 11.636.000 12.199.300 12.770.000

PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 6.694.721 7.443.100 7.815.500 8.205.800 8.616.100

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 6.693.482 7.441.000 7.813.000 8.203.000 8.613.000

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM 6.693.482 7.441.000 7.813.000 8.203.000 8.613.000

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 1.239 2.100 2.500 2.800 3.100

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 1.239 2.100 2.500 2.800 3.100

TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS

NATURAIS 162.951 156.000 163.000 170.000 182.000

COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 74.965 55.000 58.000 60.000 62.000

COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 74.965 55.000 58.000 60.000 62.000

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 87.986 101.000 105.000 110.000 120.000

COTA-PARTE DO FUNDO ESP. DO PETROLEO - FE 87.986 101.000 105.000 110.000 120.000

TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES

(7)

ANOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSES

FUNDO A FUNDO 1.565.296 2.111.000 2.218.400 2.330.600 2.425.600

PAB - FIXO 188.525 215.000 225.000 241.000 255.000

PAB VARIAVEL - P.S.F. SAUDE DA FAMILIA 385.020 390.000 409.500 429.000 435.000

PAB VARIAVEL - PACS AGENTES COMUN SAUDE 177.684 210.000 220.000 231.000 243.000

PAB VARIAVEL - SAUDE BUCAL SB 120.420 121.000 126.400 130.200 134.100

PAB VARIAVEL - COMPENSAÇAO ESP. REGIONAIS - CER 25.107 26.000 28.000 29.000 30.000

PAB VARIAVEL - PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ 52.800 106.000 109.000 112.000 115.000

PAB VARIAVEL - SAUDE NA ESCOLA PSE 60.000 62.000 63.000 65.000

PAB VARIAVEL - ASSTENCIA FARMACEUTICA BASICA 35.878 39.000 40.500 42.400 44.500

VIG EM SAUDE - TETO FIXO VIG E PROMOÇAO SAUDE - PFVPS 68.741 65.000 66.000 68.000 70.000

MAC - TETO MUM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 355.135 360.000 378.000 389.000 401.000

MAC - SERVIÇO ATEND MOVEL AS URGENCIAS - SAMU 150.000 165.000 175.000 190.000 205.000

MAC - CENTRO ESPEC. ODONTOLOGICAS - CEO 1.000 190.000 195.000 200.000 210.000

MAC - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA 4.986 10.000 12.000 13.000 14.000

PAB VARIAVEL - NASF NUCLEO APOIO SAUDE DA FAMILIA 144.000 160.000 180.000 190.000

DEMAIS PROGRAMAS DO SUS 10.000 12.000 13.000 14.000

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

-FNAS 310.736 494.500 520.100 544.900 565.100

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

-FNAS 310.736 494.500 520.100 544.900 565.100

PBVII - SERVIÇO CONV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV 49.934 195.000 203.700 213.900 220.300

PBF - PISO BASICO FIXO 108.000 108.000 110.000 115.000 120.000

IGD BF INDICE GESTAO DESC DO BOLSA FAMILIA 49.934 83.500 94.400 102.000 107.800

PFMC PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS) 90.000 90.000 92.000 93.000 95.000

IGD SUAS - INDICE GESTAO DESC SISTEMA UNICO ASSIS SOCIAL 12.868 18.000 20.000 21.000 22.000

DEMAIS PROGRAMAS DO FNAS

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA

EDUCACAO - FNDE 367.297 769.000 801.200 825.000 848.000

TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO 114.772 138.000 144.200 147.000 149.000

TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 114.772 138.000 144.200 147.000 149.000

TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO

NA ESCOLA - PDDE 10.460 15.000 16.000 17.000 18.000

TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO

(8)

ANOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE

ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 216.888 210.000 220.000 230.000 240.000

TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 216.888 210.000 220.000 230.000 240.000

TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE

APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE 15.177 161.000 165.000 166.000 168.000

TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE

APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE 15.177 161.000 165.000 166.000 168.000

OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA

EDUCACAO - FNDE 10.000 245.000 256.000 265.000 273.000

FNDE - BRASIL ALFABETIZADO BRALF 10.000 30.000 32.000 35.000 37.000

FNDE - EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 120.000 125.000 128.000 130.000

FNDE - MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL 65.000 67.000 69.000 72.000

DEMAIS TRANSFERENCIAS DO FNDE 30.000 32.000 33.000 34.000

TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 2.278 2.600 2.800 3.000 3.200

TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N. 87/96 2.278 2.600 2.800 3.000 3.200

TRANSFERENCIA FINANC. DO ICMS - DESON - LC 87/96 2.278 2.600 2.800 3.000 3.200

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 100.000 341.000 115.000 120.000 130.000

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 100.000 341.000 115.000 120.000 130.000

AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 100.000 131.000

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 210.000 115.000 120.000 130.000

TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 1.384.130 1.849.500 1.948.500 2.024.500 2.160.500

PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 1.384.130 1.784.500 1.878.500 1.951.500 2.084.500

COTA-PARTE DO ICMS 1.284.796 1.690.000 1.780.000 1.850.000 1.980.000

COTA-PARTE DO ICMS 1.284.796 1.690.000 1.780.000 1.850.000 1.980.000

COTA-PARTE DO IPVA 82.298 75.000 78.000 80.000 82.000

COTA-PARTE DO IPVA 82.298 75.000 78.000 80.000 82.000

COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 1.193 4.500 5.000 5.500 6.000

COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 1.193 4.500 5.000 5.500 6.000

COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO 15.843 5.000 5.500 6.000 6.500

COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 15.843 5.000 5.500 6.000 6.500

OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 10.000 10.000 10.000 10.000

OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 10.000 10.000 10.000 10.000

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE

(9)

ANOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE

FUNDO A FUNDO 20.000 22.000 23.000 24.000

FARMACIA BASICA 20.000 22.000 23.000 24.000

OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 45.000 48.000 50.000 52.000

OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 45.000 48.000 50.000 52.000

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 45.000 48.000 50.000 52.000

TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 4.592.460 4.950.000 5.195.000 5.450.000 5.730.000

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO

DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO – FUNDEB 4.591.460 4.671.810 4.903.041 5.143.710 5.407.974

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO

DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO – FUNDEB 4.591.460 4.671.810 4.903.041 5.143.710 5.407.974

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

4.903.041 5.143.710 5.407.974 4.591.460 4.671.810

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS D

291.959 306.290 322.026

1.000 278.190

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS D

291.959 306.290 322.026

1.000 278.190

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

291.959 306.290 322.026

1.000 278.190

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 725.000 788.000 808.000 826.000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 185.000 196.000 205.000 212.000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 35.000 36.000 37.000 38.000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 35.000 36.000 37.000 38.000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

-SUS 35.000 36.000 37.000 38.000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE

EDUCAÇÃO 30.000 32.000 35.000 36.000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE

EDUCAÇÃO 30.000 32.000 35.000 36.000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE

EDUCAÇÃO 30.000 32.000 35.000 36.000

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 120.000 128.000 133.000 138.000

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 120.000 128.000 133.000 138.000

(10)

ANOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS

ENTIDADES 540.000 592.000 603.000 614.000

TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE

-SUS 500.000 550.000 560.000 570.000

TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE

-SUS 500.000 550.000 560.000 570.000

TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE

-SUS 500.000 550.000 560.000 570.000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE

EDUCAÇÃO 40.000 42.000 43.000 44.000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE

EDUCAÇÃO 40.000 42.000 43.000 44.000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE

EDUCAÇÃO 40.000 42.000 43.000 44.000

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.000 85.000 98.500 106.000 174.500

MULTAS E JUROS DE MORA 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

OUTRAS MULTAS DE JUROS DE MORA 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000 15.000 17.500 19.000 20.500

RESTITUICOES 1.000 15.000 17.500 19.000 20.500

COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE

PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 5.000 5.500 6.000 6.500

COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE

PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 5.000 5.500 6.000 6.500

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS

DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 5.000 5.500 6.000 6.500

OUTRAS RESTITUICOES 1.000 10.000 12.000 13.000 14.000 OUTRAS RESTITUICOES 1.000 10.000 12.000 13.000 14.000 OUTRAS RESTITUICOES 1.000 10.000 12.000 13.000 14.000 RECEITAS DIVERSAS 69.000 80.000 86.000 153.000 RECEITAS DIVERSAS 69.000 80.000 86.000 153.000 OUTRAS RECEITAS 69.000 80.000 86.000 153.000 OUTRAS RECEITAS 69.000 80.000 86.000 153.000 OUTRAS RECEITAS 69.000 80.000 86.000 153.000

(11)

ANOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

RECEITAS DE CAPITAL 5.100.000 4.622.000 5.033.000 5.164.000 5.218.000

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.100.000 4.622.000 5.033.000 5.164.000 5.218.000

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 610.000 755.000 668.000 470.000

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 610.000 755.000 668.000 470.000

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 222.000 235.000 243.000 250.000

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 222.000 235.000 243.000 250.000

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 222.000 235.000 243.000 250.000

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 388.000 520.000 425.000 220.000

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 388.000 520.000 425.000 220.000

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 388.000 520.000 425.000 220.000

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 5.100.000 4.012.000 4.278.000 4.496.000 4.748.000

TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 4.400.000 3.432.000 3.658.000 3.846.000 4.043.000

TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 1.000.000 550.000 590.000 615.000 640.000

TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 1.000.000 550.000 590.000 615.000 640.000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 1.000.000 550.000 590.000 615.000 640.000

TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE

EDUCACAO 1.000.000 850.000 890.000 910.000 950.000

TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO 1.000.000 850.000 890.000 910.000 950.000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE

EDUCAÇÃO 1.000.000 850.000 890.000 910.000 950.000

OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 2.400.000 2.032.000 2.178.000 2.321.000 2.453.000

OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 2.400.000 2.032.000 2.178.000 2.321.000 2.453.000

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2.400.000 2.032.000 2.178.000 2.321.000 2.453.000

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS

ENTIDADES 700.000 580.000 620.000 650.000 705.000

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE

-SUS 200.000 80.000 95.000 115.000 135.000

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE

-SUS 200.000 80.000 95.000 115.000 135.000

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

- SUS 200.000 80.000 95.000 115.000 135.000

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE

EDUCACAO 200.000 200.000 210.000 215.000 220.000

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE

EDUCACAO 200.000 200.000 210.000 215.000 220.000

(12)

ANOS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 EDUCAÇÃO

OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS 300.000 300.000 315.000 320.000 350.000

OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS 300.000 300.000 315.000 320.000 350.000

OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 300.000 300.000 315.000 320.000 350.000

RECEITAS CORRENTES 1.159.300 1.183.630 1.208.993 1.248.392

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.159.300 1.183.630 1.208.993 1.248.392

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.159.300 1.183.630 1.208.993 1.248.392

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 1.159.300 1.183.630 1.208.993 1.248.392

CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO 1.159.300 1.183.630 1.208.993 1.248.392

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 949.300 968.630 988.993 1.013.392

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PREFEITURA 946.000 965.000 985.000 1.009.000

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - CAMARA 3.300 3.630 3.993 4.392

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS 210.000 215.000 220.000 235.000

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS 210.000 215.000 220.000 235.000

DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB (1.613.054) (1.843.040) (1.936.260) (2.028.860) (2.137.460)

TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL (UNIAO) PARA FORMACAO DO FUNDEB (1.338.943) (1.488.620) (1.563.100) (1.641.160) (1.723.220)

COTA-PARTE FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB (1.338.696) (1.488.200) (1.562.600) (1.640.600) (1.722.600)

DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEF E REDUTOR FINANCEIRO (1.338.696) (1.488.200) (1.562.600) (1.640.600) (1.722.600)

COTA-PARTE ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB (247) (420) (500) (560) (620)

DEDUCAO DA COTA-PARTE DO ITR P/ FORM FUNDEB (247) (420) (500) (560) (620)

COTA-PARTE ICMS-DESONERACAO L.C N. 87/1996 PARA FORMACAO DO FUNDEB (455) (520) (560) (600) (640)

DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF ? ICMS DESONERAÇÃO ? LEI

COMPLEMENTAR 87/96 (455) (520) (560) (600) (640)

TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAL (ESTADO) PARA FORMACAO DO FUNDEB (273.656) (353.900) (372.600) (387.100) (413.600)

COTA-PARTE ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB (256.959) (338.000) (356.000) (370.000) (396.000)

DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF ? ICMS (256.959) (338.000) (356.000) (370.000) (396.000)

COTA-PARTE IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB (16.459) (15.000) (15.600) (16.000) (16.400)

DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEF - IPVA (16.459) (15.000) (15.600) (16.000) (16.400)

COTA-PARTE IPI PARA FORMACAO DO FUNDEB (238) (900) (1.000) (1.100) (1.200)

(13)

CâMARA MUNICIPAL

Órgão:

Programa: APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÕES E REFORMAS

1.100

1.210

1.331

1.464

1001

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO)

3.300

3.630

3.993

4.392

2001

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS)

66.000

72.600

79.860

87.846

2002

MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

490.600

539.660

593.626

652.989

2003

Total do Programa:

561.000

617.100

678.810

746.691

(14)

PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão:

Programa: APOIO ADMINISTRATIVO

AQUISIÇAO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE

20.000

22.000

23.000

24.000

1002

AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

10.000

12.000

13.000

15.000

1003

REFORMAR/AMPLIAR O CENTRO ADMINISTRATIVO

25.000

26.000

27.000

28.000

1004

ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEICUL PARA SEC DE INFRA ESTRUTURA

15.000

16.000

18.000

20.000

1051

MANTER ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO

481.000

490.200

498.200

512.000

2004

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

497.000

504.700

509.500

514.500

2005

MANTER AS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

338.000

348.700

353.000

362.500

2006

MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

979.800

999.640

1.007.530

939.849

2051

MANTER ATIVIDADES DA SE. DE PLANEJ. E COOD. GERAL

168.000

180.000

188.000

194.400

2052

MANTER ATIVIDADES DE ELABORAÇAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO

25.000

26.200

27.500

28.900

2053

Total do Programa:

2.558.800

2.625.440

2.664.730

2.639.149

Programa: GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL

AQUISIÇAO DE EQUPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS

12.000

16.000

17.000

18.000

1005

REFORMA/AMPLIAÇAO DE PREDIOS DE PROGRAMAS SOCIAIS

31.000

35.000

38.000

41.000

1040

CONSTRUIR/EQUIPAR CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

25.000

27.000

29.000

31.000

1041

AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SEC DE AÇAO SOC E TRABALHO

30.000

32.000

34.000

36.000

1042

CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR PREDIO DA SEC DE AÇAO SOCIAL E TRABALHO

20.000

21.000

22.000

23.000

1043

CONSTRUIR/INSTALAR/EQUIPAR CENTRO DE ARTESANATO

77.000

86.000

95.000

101.000

1044

CONSTRUIR/EQUIPAR CENTRO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

84.000

94.000

103.000

116.000

1045

EQUPAR O CENTRO DE INCLUSAO PRODUTIVA

10.000

12.000

14.000

16.000

1046

MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

315.000

329.500

344.800

390.800

2044

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES

125.000

130.000

135.000

139.000

2045

MANTER ATIVIDADES DE CONSELHOS MUNICIPAIS

65.400

69.000

72.800

77.300

2046

(15)

PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão:

Programa: PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA

AQUISIÇAO DE IMOVEIS

10.000

11.000

12.000

13.000

1008

AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS P/ SEC FOR IRRG DES RURAL

98.000

104.000

108.000

111.000

1009

AQUISIÇAO DE TRATOR, RETROESC. MOTONIVELADORA E MAQ AGRICOLAS

170.000

176.000

187.000

193.000

1010

REFORMAR/AMPLIAR CASA DE FARINHA

20.000

24.000

30.000

32.000

1011

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSS)

290.000

295.000

300.000

315.000

2007

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS (INSTITUTO)

265.000

275.000

280.000

290.000

2008

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FOMENTO E IRRIG. DES. RURAL

157.000

168.200

179.800

187.400

2009

CONTRIBUIÇÕES PARA O SEGURO SAFRA

30.000

32.000

33.000

34.000

2010

MANTER ATIVIDADES DE ASSISTENCIA AO AGRICULTOR

76.000

85.500

95.000

106.000

2011

Total do Programa:

1.116.000

1.170.700

1.224.800

1.281.400

Programa: INFRA ESTRUTURA HIDRICA

CONSTRUIR/REFORMAR RESERVATORIOS DE AGUA

120.000

135.000

141.000

148.000

1006

CONSTRUIR/AMPLIAR POÇOS, BARRAGENS, CISTERNAS E AÇUDES

285.000

317.000

336.000

386.000

1007

Total do Programa:

405.000

452.000

477.000

534.000

Programa: ESTRADAS VICINAIS

CONSTRUIR/RECUPERAR ESTRADAS VICINAIS

80.000

83.000

88.000

89.000

1012

CONSTRUIR/REFORMAR/PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHOES, MATA BURROS

37.000

43.000

46.000

50.000

1013

MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE ESTRADAS

5.000

5.500

6.000

6.500

2012

Total do Programa:

122.000

131.500

140.000

145.500

Programa: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

MANTER ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR

235.000

246.000

257.000

268.000

2013

(16)

PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão:

Programa: ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO

CONSTRUIR/REFORMAR/EQUPAR UNIDADES DA EDUCAÇAO - CONVENIO

490.000

493.000

494.000

524.000

1014

CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO - FUNDEB

100.000

110.000

115.000

120.000

1015

AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA EDUCAÇAO - FUNDEB

50.000

51.000

52.000

53.000

1016

AQUISIÇAO DE IMOVEIS PARA EDUCAÇAO

30.000

33.000

35.000

37.000

1017

CONSTRUIR/REFORMAR UNIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

215.000

228.000

235.000

239.000

1018

CONSTRUIR/EQUIPAR INSTALAÇOES PARA IMPLANTAÇAO DO POLO UAB

70.000

74.000

76.000

78.000

1019

CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE ENSINO - MDE

60.000

62.000

63.000

64.000

1020

AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA EDUCAÇAO - MDE

40.000

42.000

43.000

44.000

1021

AQUISIÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR

190.000

212.000

223.000

229.000

1022

CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR UNIDADES DE EDUCAÇAO INFANTIL - CONVENIO

180.000

195.000

203.000

210.000

1023

CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUCAÇAO INFANTIL

30.000

32.000

34.000

36.000

1024

AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇAO INFANTIL

20.000

22.000

24.000

26.000

1025

MANTER ATIVIDADES DE EDUCACAO BASICA- MDE

582.000

585.000

586.700

620.500

2014

MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE

36.000

38.000

42.000

44.000

2015

MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - CONVENIO

40.000

42.000

43.000

44.000

2016

MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM RECURSOS DE CONVENIO

30.000

32.000

35.000

36.000

2017

MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA - SALARIO EDUCAÇAO

128.000

134.200

137.000

139.000

2018

MATER ATIVIDADE DA EDUCAÇAO BASICA - MAGISTERIO 60%

2.966.000

3.070.000

3.236.000

3.432.000

2019

MANTER ATIVIDADE DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

15.000

16.000

17.000

18.000

2020

MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

161.000

165.000

166.000

168.000

2021

MANTER ATIVIDADES DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB 40% OUT DESPESAS

1.584.000

1.697.900

1.761.300

1.819.700

2022

MANTER ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇAO - FNDE

30.000

32.000

33.000

34.000

2023

MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 40% OUTRAS DESPESAS

105.000

111.000

113.000

115.000

2024

MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DE APOIO A CRECHE E ED INFANTIL

65.000

67.000

69.000

72.000

2025

MANUTENÇAO DE ATIVIDADES DA EDUCAÇAO INFANTIL - FUNDEB

85.000

92.100

106.700

121.300

2026

MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - BRALF

30.000

32.000

35.000

37.000

2027

MANTUENÇAO ATIVIDADES EDUC JOVENS E ADULTO

120.000

125.000

128.000

130.000

(17)

PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão:

Programa: ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO

Total do Programa:

7.452.000

7.793.200

8.105.700

8.490.500

Programa: INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER

CONSTRUIR QUADRAS DE ESPORTES

70.000

73.000

75.000

77.000

1026

ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SEC DE ESPORTES E LAZER

7.000

7.200

7.500

8.000

1027

CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR ESTADIO DE FUTEBOL E MODULO ESPORTIVO

120.000

131.000

137.000

143.000

1028

MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

96.500

98.700

101.000

102.900

2029

Total do Programa:

293.500

309.900

320.500

330.900

Programa: ATENÇAO BASICA DE SAUDE

ADQUIRIR VEICULO/EQUPAMENTOS PARA ATENÇAO BASICA

25.000

27.000

28.000

29.000

1029

CONSTUIR/INSTALAR ACADEMIAS DE GINASTICAS

165.000

186.000

213.000

239.000

1030

CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES DE SAUDE BASICA

60.000

65.000

66.000

67.000

1031

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO BASICA DO MUNICIPIO

1.222.000

1.289.900

1.365.200

1.416.100

2031

MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE

60.000

62.000

63.000

65.000

2032

MANTER ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA

114.000

120.500

127.400

132.500

2039

Total do Programa:

1.646.000

1.750.400

1.862.600

1.948.600

Programa: PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE

MANTER ATIVIDADES DE PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE

65.000

66.000

68.000

70.000

2040

Total do Programa:

65.000

66.000

68.000

70.000

Programa: ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

REESTRUTURAÇAO DE UNIDADES DE SAUDE

60.000

60.000

58.000

59.000

1032

CONSTRUIR/RECUP/EQUIPAR UNIDADES SAUDE ESPECIALIZADAS

67.000

74.000

80.000

86.000

1033

MANUTENÇAO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE

22.000

25.000

28.000

30.000

2033

MANTER ATIVIDADES DO CEO CENTRO ESPEC ODONTOLOGICAS

190.000

195.000

200.000

210.000

2034

MANTER ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

478.000

502.000

524.000

547.000

2035

(18)

PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão:

Programa: ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE

ADQUIRI VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA

32.000

35.000

40.000

45.000

1034

AQUISIÇAO DE AMBULANCIA E/OU UNIDADE MOVEL DE SAUDE

125.000

140.000

150.000

160.000

1035

CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR/EQUIPAR UNIDADES DE SAUDE - CONVENIO

450.000

480.000

500.000

520.000

1036

CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR PREDIO PARA INSTALAÇAO DA SEC DE SAUDE

52.000

60.000

56.000

62.000

1037

CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES DE SAUDE

75.000

70.000

75.000

70.000

1038

MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

16.000

17.400

18.500

20.500

2030

MANUTENÇAO DE HOSPITAIS

500.000

550.000

560.000

570.000

2036

MANUTENÇAO DE ATIVIDADES E AÇOES DE SERVIÇOS DE SAUDE - CONVENIO

35.000

36.000

37.000

38.000

2037

MANTUENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.458.000

1.452.000

1.465.600

1.514.800

2038

MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO DO SESST

41.000

44.000

48.000

52.000

2041

Total do Programa:

2.784.000

2.884.400

2.950.100

3.052.300

Programa: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

CONSTRUIR/REFORMAR/EQUIPAR CENTRO CONVIVENCIA DO IDOSO

19.000

20.100

20.900

21.600

1039

CONSTRUIR/AMPLIAR CENTRO DE REFERENCIA DE ASSIST SOCIAL CREAS

25.000

29.000

32.000

36.000

1047

MANTER ATIVIDADES DE ATENÇAO DO IDOSO

21.000

24.500

26.200

28.000

2042

MANTER ATIVIDADES SERVIÇO CONVIVENCIA E FORT DE VINCULOS (PETI E PROJOVEM)

174.000

179.200

187.700

192.300

2043

MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA INCENTIVO A GESTAO DO BOLSA FAMILIA - IGD BF

59.500

66.900

71.200

74.800

2047

MANTER ATIVIDADES MANUTENÇAO DO CENTRO DE REF DA ASSIS SOCIAL - CREAS

80.000

81.000

81.000

81.000

2048

MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ATEND INTEGRAL A FAMILIA - PAIF/CRAS

108.000

110.000

115.000

120.000

2049

MANTER ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS

18.000

20.000

21.000

22.000

2050

(19)

PREFEITURA MUNICIPAL

Órgão:

Programa: MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA

CONSTRUIR/REFORMAR CEMITERIO PUBLICO

70.000

76.000

82.000

86.000

1048

AQUISICAO DE IMOVEIS

10.000

11.000

10.000

10.000

1049

CONSTRUIR/RECUPERAR CALÇAMENTO, MEIO FIO E URBANIZAR

250.000

257.000

265.000

276.000

1050

CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR PRAÇAS E CANTEIROS

105.000

112.000

125.000

140.000

1052

CONSTRUIR E INSTALAR REDE DE FIBRA OTICA

10.000

12.000

13.000

14.000

1053

CONSTRUIR/REFORMAR PREDIOS PUBLICOS

60.000

65.000

70.000

75.000

1054

CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR REDE COLETORA DE ESGOTOS SANITARIOS E SISTEMA TRATAMENTO

100.000

107.000

115.000

123.000

1058

CONTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES

260.000

272.000

284.000

296.000

1059

CONSTRUIR SISTEMA DE COLETA E RESCICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS

95.000

101.000

107.000

113.000

1060

CONSTRUIR MATADOURO PÚBLICO

165.000

176.000

187.000

188.000

1061

CONSTRUIR MERCADO PUBLICO

100.000

105.000

110.000

114.000

1062

Total do Programa:

1.225.000

1.294.000

1.368.000

1.435.000

Programa: HABITAÇÃO SOCIAL

CONSTRUIR/REFORMAR CASAS POPULARES - ZONA RURAL

170.000

182.000

193.000

199.000

1055

CONSTRUIR/REFORMAR CASAS POPULARES - ZONA URBANA

180.000

197.000

215.000

236.000

1056

RECUPERAR CASAS EM SITUAÇAO DE RISCO MEDIANTE VULNERABILIDADE SOICAL

55.000

58.000

62.000

65.000

1057

Total do Programa:

405.000

437.000

470.000

500.000

Programa: PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL

CONTRUIR BIBLIOTECA PUBLICA

35.000

38.000

40.000

42.000

1063

ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC DE CULTURA

8.000

8.500

9.000

10.000

1064

CONSTRUIR MUSEU E CENTRO CULTURAL

55.000

58.000

62.000

68.000

1065

MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS - OUTROS RECURSOS

120.000

128.000

133.000

138.000

2054

MANTER ATIVIDADES DE CULTURA NO MUNICIPIO

93.000

99.400

106.000

110.400

2055

MANTER ATIVIDADES DE FESTEJOS TRADICIONAIS

80.000

84.000

88.000

91.000

2056

Total do Programa:

391.000

415.900

438.000

459.400

(20)

ADMINISTRAçãO INDIRETA

Órgão:

Programa: APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS

MANTER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO RPPS

201.000

207.500

218.000

227.500

2057

Total do Programa:

201.000

207.500

218.000

227.500

Programa: PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS

MANTER ATIVIDADES SOCIAIS DOS SERGURADOS

48.000

53.000

58.000

61.000

2058

Total do Programa:

48.000

53.000

58.000

61.000

Programa: PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISAS

MANTER ATIVIDADES DE INATIVOS E PENSIONISTAS

495.000

530.000

590.000

615.000

2059

Total do Programa:

495.000

530.000

590.000

615.000

Total do Órgão:

744.000

790.500

866.000

903.500

(21)

Programa

2014 2015 2016 2017 Total

Corrente Corrente Corrente Corrente Corrente

Capital Capital Capital Capital Capital

OPERAÇOES ESPECIAIS

557.700,00 613.470,00 674.817,00 742.298,00 2.588.285,00

3.300,00 3.630,00 3.993,00 4.393,00 15.316,00

APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO

2.482.800,00 2.542.940,00 2.576.730,00 2.544.949,00 10.147.419,00 76.000,00 82.500,00 88.000,00 94.200,00 340.700,00 APOIO ADMINISTRATIVO 196.000,00 202.500,00 213.000,00 222.500,00 834.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 APOIO ADMINISTRATIVO DO RPPS 505.400,00 528.500,00 552.600,00 607.100,00 2.193.600,00 289.000,00 323.000,00 352.000,00 382.000,00 1.346.000,00

GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL

818.000,00 855.700,00 887.800,00 932.400,00 3.493.900,00

298.000,00 315.000,00 337.000,00 349.000,00 1.299.000,00

PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E PECUARIA

405.000,00 452.000,00 477.000,00 534.000,00 1.868.000,00

INFRA ESTRUTURA HIDRICA

5.000,00 5.500,00 6.000,00 6.500,00 23.000,00 117.000,00 126.000,00 134.000,00 139.000,00 516.000,00 ESTRADAS VICINAIS 235.000,00 246.000,00 257.000,00 268.000,00 1.006.000,00 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 5.943.000,00 6.202.500,00 6.468.800,00 6.788.000,00 25.402.300,00 1.509.000,00 1.590.700,00 1.636.900,00 1.702.500,00 6.439.100,00 ATENDIMENTO AO ENSINO BASICO

96.500,00 98.700,00 101.000,00 102.900,00 399.100,00

197.000,00 211.200,00 219.500,00 228.000,00 855.700,00

INCENTIVO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER

1.388.000,00 1.464.400,00 1.547.600,00 1.605.600,00 6.005.600,00

258.000,00 286.000,00 315.000,00 343.000,00 1.202.000,00

ATENÇAO BASICA DE SAUDE

60.000,00 60.800,00 62.700,00 64.200,00 247.700,00

5.000,00 5.200,00 5.300,00 5.800,00 21.300,00

PROMOÇAO E VIGILANCIA EM SAUDE

669.000,00 707.500,00 742.000,00 782.500,00 2.901.000,00

148.000,00 148.500,00 148.000,00 149.500,00 594.000,00

(22)

Programa

2014 2015 2016 2017 Total

Corrente Corrente Corrente Corrente Corrente

Capital Capital Capital Capital Capital

2.035.000,00 2.083.100,00 2.112.600,00 2.176.900,00 8.407.600,00

749.000,00 801.300,00 837.500,00 875.400,00 3.263.200,00

ATENDIMENTO A SAUDE DA COMUNIDADE

438.500,00 458.000,00 476.700,00 491.700,00 1.864.900,00

66.000,00 72.700,00 78.300,00 84.000,00 301.000,00

PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

1.225.000,00 1.294.000,00 1.368.000,00 1.435.000,00 5.322.000,00 MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PUBLICA

405.000,00 437.000,00 470.000,00 500.000,00 1.812.000,00

HABITAÇÃO SOCIAL

293.000,00 311.400,00 327.000,00 339.400,00 1.270.800,00

98.000,00 104.500,00 111.000,00 120.000,00 433.500,00

PROMOÇAO E DIFUSAO CULTURAL

48.000,00 53.000,00 58.000,00 61.000,00 220.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL A SEGURADOS

495.000,00 530.000,00 590.000,00 615.000,00 2.230.000,00

PREVIDENCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISAS RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS

RESERVA DE CONTINGENCIA

Total Geral:

16.265.900,00 16.964.010,00 17.654.347,00 18.350.947,00 69.235.204,00 5.853.300,00 6.258.230,00 6.586.493,00 6.950.793,00 25.648.816,00

(23)

LEGISLATIVA

561.000

617.100

678.810

746.691

01

2.603.601

ADMINISTRAÇÃO

1.777.000

1.833.300

1.874.200

1.924.800

04

7.409.300

ASSISTÊNCIAL SOCIAL

1.286.900

1.366.200

1.442.600

1.546.800

08

5.642.500

PREVIDÊNCIA SOCIAL

1.098.000

1.153.000

1.228.000

1.281.000

09

4.760.000

SAÚDE

5.312.000

5.556.800

5.770.700

6.002.900

10

22.642.400

EDUCAÇÃO

7.687.000

8.039.200

8.362.700

8.758.500

12

32.847.400

CULTURA

391.000

415.900

438.000

459.400

13

1.704.300

URBANISMO

1.499.800

1.548.640

1.590.530

1.560.849

15

6.199.819

HABITAÇÃO

405.000

437.000

470.000

500.000

16

1.812.000

SANEAMENTO

455.000

480.000

506.000

532.000

17

1.973.000

GESTÃO AMBIENTAL

405.000

452.000

477.000

534.000

18

1.868.000

AGRICULTURA

826.000

881.700

941.800

978.400

20

3.627.900

TRANSPORTE

122.000

131.500

140.000

145.500

26

539.000

DESPORTO E LAZER

293.500

309.900

320.500

330.900

27

1.254.800

TOTAL GERAL:

22.119.200

23.222.240

24.240.840

25.301.740

94.884.020

(24)

Ação Legislativa

561.000

617.100

678.810

746.691

031

2.603.601

Planejamento e Orçamento

665.000

684.700

697.500

708.900

121

2.756.100

Administração Geral

778.000

801.300

825.200

855.900

122

3.260.400

Administração Financeira

350.000

364.700

370.000

380.500

123

1.465.200

Assistência ao Idoso

40.000

44.600

47.100

49.600

241

181.300

Assistência à Criança e ao Adolescente

174.000

179.200

187.700

192.300

243

733.200

Assistência Comunitária

1.072.900

1.142.400

1.207.800

1.304.900

244

4.728.000

Previdência Básica

290.000

295.000

300.000

315.000

271

1.200.000

Previdência do Regime Estatutário

808.000

858.000

928.000

966.000

272

3.560.000

Atenção Básica

1.554.000

1.654.900

1.763.200

1.846.100

301

6.818.200

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

3.522.000

3.654.000

3.745.600

3.881.800

302

14.803.400

Suporte Profilático e Terapêutico

114.000

120.500

127.400

132.500

303

494.400

Vigilância Sanitária

106.000

110.000

116.000

122.000

304

454.000

Alimentação e Nutrição

235.000

246.000

257.000

268.000

306

1.006.000

Ensino Fundamental

6.922.000

7.228.100

7.506.000

7.858.200

361

29.514.300

Educação Infantil

380.000

408.100

436.700

465.300

365

1.690.100

Educação de Jovens e Adultos

150.000

157.000

163.000

167.000

366

637.000

Difusão Cultural

391.000

415.900

438.000

459.400

392

1.704.300

Infra-Estrutura Urbana

330.000

344.000

357.000

372.000

451

1.403.000

Serviços Urbanos

1.169.800

1.204.640

1.233.530

1.188.849

452

4.796.819

Habitação Rural

170.000

182.000

193.000

199.000

481

744.000

Habitação Urbana

235.000

255.000

277.000

301.000

482

1.068.000

Saneamento Básico Rural

100.000

107.000

115.000

123.000

511

445.000

Saneamento Básico Urbano

355.000

373.000

391.000

409.000

512

1.528.000

Recursos Hidrícos

405.000

452.000

477.000

534.000

544

1.868.000

Promoção da Produção Animal

165.000

176.000

187.000

188.000

602

716.000

Abastecimento

100.000

105.000

110.000

114.000

605

429.000

Extensão Rural

561.000

600.700

644.800

676.400

606

2.482.900

Transporte Rodoviário

122.000

131.500

140.000

145.500

782

539.000

(25)

Desporto Comunitário

293.500

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