LEI N
O12/2010, de 06 de dezembro de 2010.
Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento
Anual do Município de MONTE SANTO, para o
exercício financeiro de 2011.
O Prefeito Municipal de MONTE SANTO, ESTADO DA BAHIA
, faço saber que a
Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.
TÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
Art. 1
o.
Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de
MONTE SANTO, para o exercício financeiro de 2011
, nos termos das disposições
constitucionais, compreendendo:
I - O Orçamento F
iscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos,
entidades e fundos da administração direta e indireta.
II -
O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela
vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.
TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 2
o.
A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no
Art. 4
o.
A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências
constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em
vigor, de acordo com os códigos, denominações e deta
lhamentos da Receita Pública,
instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que
aprova o Manual de contabilidade aplicada ao setor publico(Portaria conjunta STN nº 02 de
06/08/2009.
CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 5
o. A Despesa total fixada é no valor de R$ 62.000.000,00
(sessenta e dois milhões
reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:
I - orçamento fiscal em R$ 47.028.183,05;
II - orçamento da seguridade social em R$ 14.971.816,95.
Art. 6
o.
A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a
programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:
_
TÍTULOS TOTAL RECEITAS CORRENTES 61.588.858,66 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.455.033,16 RECEITA PATRIMONIAL 2.709.150,58 RECEITA DE SERVIÇOS 2.700.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 54.409.825,02OUTRAS RECEITAS CORRENTES 314.849,90
SUB-TOTAL 61.588.858,66 RECEITAS DE CAPITAL 411.141,34 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 411.141,34 SUB-TOTAL 411.141,34 62.000.000,00 TOTAL GERAL
DISCRIMINAÇÃO
FISCAL
SEGURIDADE
TOTAL
I - por órgãos:
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1.642.500,00 1.642.500,00
GABINETE DO PREFEITO 317.000,00 317.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 138.000,00 138.000,00
SECRETARIA EXECUTIVA 341.000,00 341.000,00
SEC. MUN. ADM, SERV.PÚBLICOS E DESENV. ECONÔMICO 3.195.839,04 3.195.839,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 863.500,00 863.500,00
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORT 32.759.916,64 32.759.916,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 11.307.014,32 11.307.014,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 2.351.222,87 2.351.222,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 3.664.802,63 3.664.802,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 3.072.674,06 3.072.674,06
SEC MUN DE AGRIC. RECURSOS HIDRICO E MEIOAMBIENT 96.000,00 96.000,00
SECRETARIA MUN DE ARTICULAÇÃO POLITICA 56.000,00 56.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 2.139.530,44 2.139.530,44
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 55.000,00 55.000,00
TOTAL GERAL 47.028.183,05 14.971.816,95 62.000.000,00
DISCRIMINAÇÃO
FISCAL
SEGURIDADE
TOTAL
II - por funções:
LEGISLATIVA 1.642.500,00 1.642.500,00 ESSENCIAL A JUSTICA 138.000,00 138.000,00 ADMINISTRAÇÃO 3.550.104,54 3.550.104,54 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.664.802,63 3.664.802,63 SAÚDE 11.307.014,32 11.307.014,32 EDUCAÇÃO 32.231.916,64 32.231.916,64 CULTURA 428.000,00 428.000,00 URBANISMO 3.301.500,00 3.301.500,00 HABITAÇÃO 60.000,00 60.000,00 SANEAMENTO 678.875,84 678.875,84 GESTÃO AMBIENTAL 30.000,00 30.000,00 AGRICULTURA 66.000,00 66.000,00 ENERGIA 149.081,53 149.081,53 TRANSPORTE 2.457.674,06 2.457.674,06 DESPORTO E LAZER 100.000,00 100.000,00 ENCARGOS ESPECIAIS 2.139.530,44 2.139.530,44 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.000,00 55.000,00 TOTAL GERAL 47.028.183,05 14.971.816,95 62.000.000,00CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES
Art. 7
o. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:
I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:
a) decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (cem por cento) do mesmo,
de
acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;
b)
decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (cem por cento) do mesmo,
conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de
Diretrizes Orçamentárias 2011, até o limite de 100 % ( cem por cento) das mesmas,
conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art.
167, Inciso VI da Constituição Federal.
d) decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em conformidade com o
disposto no inciso III, art. 5º da Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade
Fiscal, de 4 de maio de 2000 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2011.
II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo
Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.
DISCRIMINAÇÃO TOTAL
III - por órgãos:
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1.642.500,00
GABINETE DO PREFEITO 317.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 138.000,00
SECRETARIA EXECUTIVA 341.000,00
SEC. MUN. ADM, SERV.PÚBLICOS E DESENV. ECONÔMICO 3.195.839,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 863.500,00
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE 32.759.916,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 11.307.014,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 2.351.222,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 3.664.802,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 3.072.674,06
SEC MUN DE AGRIC. RECURSOS HIDRICO E MEIO AMBIENTE 96.000,00
SECRETARIA MUN DE ARTICULAÇÃO POLITICA 56.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 2.139.530,44
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 55.000,00
Orçamento 2011
FONTES VALOR VALOR
RECEITAS CORRENTES 61.588.858,66 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.455.033,16 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 RECEITA PATRIMONIAL 2.709.150,58 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 2.700.000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 54.409.825,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 314.849,90
RECEITAS DE CAPITAL 411.141,34 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 411.141,34 62.000.000,00 TOTAL
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
LEGISLATIVA 1.642.500,00
TOTAL 1.642.500,00 GABINETE DO PREFEITO
ADMINISTRAÇÃO 317.000,00
TOTAL 317.000,00 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ESSENCIAL A JUSTICA 138.000,00
TOTAL 138.000,00 SECRETARIA EXECUTIVA
ADMINISTRAÇÃO 341.000,00
TOTAL 341.000,00 SEC. MUN. ADM, SERV.PÚBLICOS E DESENV. ECONÔMICO
ADMINISTRAÇÃO 1.742.339,04
URBANISMO 1.453.500,00
TOTAL 3.195.839,04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ADMINISTRAÇÃO 863.500,00
TOTAL 863.500,00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE
EDUCAÇÃO 4.466.987,87 CULTURA 428.000,00 DESPORTO E LAZER 100.000,00 TOTAL 4.994.987,87 FUNDEB EDUCAÇÃO 27.764.928,77
FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.860.802,63
TOTAL 1.860.802,63 FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.175.000,00
TOTAL 1.175.000,00 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
URBANISMO 615.000,00
TRANSPORTE 2.457.674,06
TOTAL 3.072.674,06 SEC MUN DE AGRIC. RECURSOS HIDRICO E MEIO AMBIENTE
GESTÃO AMBIENTAL 30.000,00
AGRICULTURA 66.000,00
TOTAL 96.000,00 SECRETARIA MUN DE ARTICULAÇÃO POLITICA
ADMINISTRAÇÃO 56.000,00
TOTAL 56.000,00 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
ENCARGOS ESPECIAIS 2.139.530,44 TOTAL 2.139.530,44 RESERVA DE CONTIGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.000,00 TOTAL 55.000,00 TOTAL GERAL 62.000.000,00 FUNÇÕES VALOR LEGISLATIVA 1.642.500,00 ESSENCIAL A JUSTICA 138.000,00 ADMINISTRAÇÃO 3.550.104,54 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.664.802,63 SAÚDE 11.307.014,32 EDUCAÇÃO 32.231.916,64 CULTURA 428.000,00 URBANISMO 3.301.500,00 HABITAÇÃO 60.000,00 SANEAMENTO 678.875,84 GESTÃO AMBIENTAL 30.000,00 AGRICULTURA 66.000,00 ENERGIA 149.081,53 TRANSPORTE 2.457.674,06 DESPORTO E LAZER 100.000,00 ENCARGOS ESPECIAIS 2.139.530,44 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.000,00 TOTAL 62.000.000,00
RECEITAS CORRENTES 61.588.858,66 DESPESAS CORRENTES 55.585.846,79
RECEITA TRIBUTÁRIA 1.455.033,16 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.535.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 28.530,44
RECEITA PATRIMONIAL 2.709.150,58 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.022.316,35
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 2.700.000,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 54.409.825,02 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 314.849,90 0,00
SUPERAVIT 6.003.011,87
TOTAL R$ 61.588.858,66 TOTAL R$ 61.588.858,66
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE 6.003.011,87
RECEITAS DE CAPITAL 411.141,34 DESPESAS DE CAPITAL 6.359.153,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 411.141,34 INVESTIMENTOS 5.899.153,21
0,00 INVERSOES FINANCEIRAS 50.000,00
0,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 410.000,00
0,00 RESERVA DE CONTINGENCIA 55.000,00
TOTAL R$ 6.414.153,21 TOTAL R$ 6.414.153,21
1.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 61.588.858,66
1.1.0.0.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 1.455.033,16
1.1.1.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 1.434.319,02
1.1.1.2.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA 973.722,43
1.1.1.2.02.00.00.00 IPTU 60.000,00
1.1.1.2.02.00.00.00 IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1 00 P 33.600,00
1.1.1.2.02.00.00.00 IPTU - 25% - EDUCAÇÃO 0 1 01 P 16.200,00
1.1.1.2.02.00.00.00 IPTU - 15% - SAÚDE 0 1 02 P 10.200,00
1.1.1.2.04.00.00.00 IMPOSTO S/RENDA E PROVENTOS DE
QUALQUER NATUREZA 899.782,79
1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO 856.683,07
1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO
-RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1 00 P 479.742,52
1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO 25%
-EDUCAÇÃO 0 1 01 P 231.304,43
1.1.1.2.04.31.00.00 IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO 15%
-SAÚDE 0 1 02 P 145.636,12
1.1.1.2.04.34.00.00 IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS 43.099,72
1.1.1.2.04.34.00.00 IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS - RECURSOS
ORDINÁRIOS 0 1 00 P 24.135,84
1.1.1.2.04.34.00.00 IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS 25%
-EDUCAÇÃO 0 1 01 P 11.636,92
1.1.1.2.04.34.00.00 IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS 15%
-SAÚDE 0 1 02 P 7.326,96
1.1.1.2.08.00.00.00 ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS
IMÓVEIS 13.939,64
1.1.1.2.08.00.00.00 ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS
IMÓVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1 00 P 7.806,20
1.1.1.2.08.00.00.00 ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS
IMÓVEIS - 25% - EDUCAÇÃO 0 1 01 P 3.763,70
1.1.1.2.08.00.00.00 ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS
IMÓVEIS - 15% - SAÚDE 0 1 02 P 2.369,74
1.1.1.3.00.00.00.00 IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 460.596,59
1.1.1.3.05.02.00.00 ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER
NATUREZA - SIMPLES 11.868,66
1.1.1.3.05.02.00.00 ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER
NATUREZA - SIMPLES - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1 00 P 6.646,45
1.1.1.3.05.02.00.00 ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER
NATUREZA - SIMPLES - 25% - EDUCAÇÃO 0 1 01 P 3.204,54
1.1.1.3.05.02.00.00 ISS - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER
NATUREZA - SIMPLES - 15% - SAÚDE 0 1 02 P 2.017,67
1.1.2.0.00.00.00.00 TAXAS 20.714,14
1.1.2.1.00.00.00.00 TAXAS P/EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 14.077,64
1.1.2.1.25.00.00.00 TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO
-RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1 00 P 9.819,62
1.1.2.1.29.00.00.00 TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS
-RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1 00 P 1.593,79
1.1.2.1.32.00.00.00 TAXA APROVAÇÃO PROJETO DE CONSTRUÇÃO
CIVIL - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1 00 P 1.451,18
1.1.2.1.36.00.00.00 TAXA APREENSÃO DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO
DE ANIMAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1 00 P 1.213,05
1.1.2.2.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 6.636,50
1.1.2.2.28.00.00.00 TAXA DE CEMITÉRIOS - RECURSOS
ORDINÁRIOS 0 1 00 P 245,12
1.1.2.2.90.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - RECURSOS
ORDINÁRIOS 0 1 00 P 5.451,72
1.1.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 939,66
1.1.2.2.99.01.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE - RECURSOS
ORDINÁRIOS 0 1 00 P 939,66
1.3.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.709.150,58
1.3.2.0.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 540.703,29
1.3.2.5.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 539.895,65
1.3.2.5.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS
VINCULADOS 486.412,29
1.3.2.5.01.02.00.00 REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS
RECURSOS VINC FUNDEB 307.199,00
1.3.2.5.01.99.08.00 REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS SALÁRIO EDUCAÇÃO
-SALÁRIO EDUCAÇÃO 0 1 04 P 45.714,76
1.3.2.5.01.99.09.00 REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS
RECURSOS VINCULADOS - PNATE - RECURSOS FNDE 0 1 15 P 1.353,55 1.3.2.5.01.99.10.00 REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS
RECURSOS VINCULADOS MERENDA ESCOLAR
-RECURSOS FNDE 0 1 15 P 1.859,56
1.3.2.5.01.99.11.00 REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS FARMÁCIA BÁSICA
-RECURSOS SUS 0 1 14 P 6.485,37
1.3.2.5.01.99.12.00 REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS
RECURSOS VINCULADOS - PAB - RECURSOS SUS 0 1 14 P 27.893,31 1.3.2.5.01.99.16.00 REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS
RECURSOS VINCULADOS - PAIF - RECURSOS FNAS 0 1 29 P 858,26 1.3.2.5.01.99.18.00 REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS
RECURSOS VINCULADOS FUNDO ESPECIAL
-ROYALTIES / FUND. ESP/ COMPENS. 0 1 42 P 2.899,57
1.3.2.5.01.99.19.00 REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - FPM - RECURSOS
ORDINÁRIOS 0 1 00 P 5.239,92
1.3.2.5.01.99.20.00 REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS ICMS EXPORTAÇÃO
-RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1 00 P 118,41
1.3.2.5.01.99.21.00 REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - FEX - RECURSOS
ORDINÁRIOS 0 1 00 P 322,86
1.3.2.5.01.99.26.00 REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - M. MELHOR - RECURSOS
ORDINÁRIOS 0 1 00 P 430,40
1.3.2.5.01.99.27.00 REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - M. ESPORTE - RECURSOS
ORDINÁRIOS 0 1 00 P 2.092,28
1.3.2.5.01.99.33.00 REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS
RECURSOS VINCULADOS - FIES - RECURSOS FIES 0 1 30 P 1.188,21 1.3.2.5.01.99.39.00 REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS
RECURSOS VINCULADOS - IPTU - RECURSOS
1.3.2.5.02.00.00.00 REMUN DEPÓSITOS RECURSOS NÃO
VINCULADOS 53.483,36
1.3.2.5.02.01.00.00 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS DE
POUPANÇA 53.137,83
1.3.2.5.02.01.08.00 REM OUTRAS REC. PAT - ALIENAÇÃO DE
BENS 0 1 94 F 50.679,53
1.3.2.5.02.01.09.00 REN - RENDIMENTOS ICMS - RECURSOS
ORDINÁRIOS 0 1 00 P 2.458,30
1.3.2.5.02.99.00.00 REMUNERAÇÃO OUTROS DEPÓSITOS
RECURSOS NÃO VINCULADOS 345,53
1.3.2.5.02.99.01.00 IRRF - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1 00 P 345,53 1.3.2.9.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
-RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1 00 P 807,64
1.3.9.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - RECURSOS
ORDINÁRIOS 0 1 00 P 2.168.447,29
1.6.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 2.700.000,00
1.6.0.0.05.00.00.00 SERVIÇOS DE SAÚDE 2.700.000,00
1.6.0.0.05.01.00.00 SERVIÇOS HOSPITALARES - RECURSOS SUS 0 1 14 P 2.700.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 54.409.825,02
1.7.2.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 54.225.219,77
1.7.2.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 23.510.487,73
1.7.2.1.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 13.424.012,62
1.7.2.1.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FPM 16.774.785,18
1.7.2.1.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FPM - RECURSOS
ORDINÁRIOS 0 1 00 P 9.393.879,70
1.7.2.1.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FPM - 25% - EDUCAÇÃO 0 1 01 P 4.529.192,00 1.7.2.1.01.02.00.00 COTA-PARTE DO FPM - 15% - SAÚDE 0 1 02 P 2.851.713,48 9.7.2.1.01.02.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM FUNDEB
-25% - EDUCAÇÃO 0 1 01 P -3.354.957,04
1.7.2.1.01.05.00.00 COTA-PARTE DO ITR 5.230,60
1.7.2.1.01.05.00.00 COTA-PARTE DO ITR - RECURSOS
ORDINÁRIOS 0 1 00 P 2.929,14
1.7.2.1.22.30.00.00 COTA PARTE ROYALTIES-COMP FINANC PROD PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89 - ROYALTIES / FUND.
ESP/ COMPENS. 0 1 42 P 30.334,40
1.7.2.1.22.70.00.00 COTA PARTE FUNDO ESPECIAL
PETRÓLEO-FEP - ROYALTIES / FUND. ESP/ COMPENS. 0 1 42 P 176.847,56
1.7.2.1.33.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 4.814.801,37
1.7.2.1.33.01.00.00 BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA 3.950.935,32
1.7.2.1.33.01.01.00 COMPONENTE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
FIXA - RECURSOS SUS 0 1 14 P 964.386,00
1.7.2.1.33.01.02.00 COMPONENTE PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
VARIÁVEL 2.986.549,32
1.7.2.1.33.01.02.01 PACS - PROGRAMA DE AGENTES
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - RECURSOS SUS 0 1 14 P 1.124.928,00 1.7.2.1.33.01.02.02 PSF PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
-RECURSOS SUS 0 1 14 P 1.267.200,00
1.7.2.1.33.01.02.03 SAÚDE BUCAL - RECURSOS SUS 0 1 14 P 132.000,00 1.7.2.1.33.01.02.04 INCENTIVO À SAÚDE BUCAL - RECURSOS
SUS 0 1 14 P 28.000,00
1.7.2.1.33.01.02.05 INCENTIVO ADICIONAL PSF - RECURSOS
SUS 0 1 14 P 40.000,00
1.7.2.1.33.01.02.06 NASF - RECURSOS SUS 0 1 14 P 240.000,00 1.7.2.1.33.01.02.07 COMP. ESPECIFICIDADE REGIONAIS
-RECURSOS SUS 0 1 14 P 54.421,32
1.7.2.1.33.01.02.08 PSE - RECURSOS SUS 0 1 14 P 100.000,00 1.7.2.1.33.02.00.00 BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AMBULATORIAL E HOSPITALAR 10.000,00
1.7.2.1.33.02.01.00 TRANSFERENCIAS DE ALTA E MEDIA
COMPLEXIDADE HOSPITALAR - RECURSOS SUS 0 1 14 P 10.000,00
1.7.2.1.33.03.00.00 BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 581.382,05
1.7.2.1.33.03.03.00 AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA
-RECURSOS SUS 0 1 14 P 72.289,41
1.7.2.1.33.03.04.00 TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM
SAUDE - TFVS(EX -TFECD) - RECURSOS SUS 0 1 14 P 279.187,61 1.7.2.1.33.03.09.00 EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
1.7.2.1.34.01.00.00 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS
IDOSAS - RECURSOS FNAS 0 1 29 P 30.582,51
1.7.2.1.34.03.00.00 PROGRAMA DE ATENDIMENTO CRIANÇAS DE
0 A 6 ANOS - RECURSOS FNAS 0 1 29 P 39.019,07
1.7.2.1.34.04.00.00 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTÍNUADA
-RECURSOS FNAS 0 1 29 P 216.757,48
1.7.2.1.34.09.00.00 PROGRAMA BOLSA FAMILIA/IGD - RECURSOS
FNAS 0 1 29 P 326.870,61
1.7.2.1.34.11.00.00 CREAS/PSC - RECURSOS FNAS 0 1 29 P 124.425,25 1.7.2.1.34.16.00.00 PAIF/CRAS - RECURSOS FNAS 0 1 29 P 421.827,75 1.7.2.1.34.22.00.00 ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE EM AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E DE
CONVIVÊNCIA - PETI - RECURSOS FNAS 0 1 29 P 600.000,00
1.7.2.1.34.23.00.00 PRO JOVEM - RECURSOS FNAS 0 1 29 P 85.857,23 1.7.2.1.34.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FNAS 71.872,04 1.7.2.1.34.99.03.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS
FNAS - RECURSOS FNAS 0 1 29 P 71.872,04
1.7.2.1.35.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 2.339.932,69
1.7.2.1.35.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO
-SALÁRIO EDUCAÇÃO 0 1 04 P 869.989,32
1.7.2.1.35.02.00.00 PDDE - RECURSOS FNDE 0 1 15 P 21.720,50
1.7.2.1.35.03.00.00 PNAEF- PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR FUNDAMENTAL - RECURSOS FNDE 0 1 15 P 775.193,17
1.7.2.1.35.04.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE
REFERENTES AO PNATE - RECURSOS FNDE 0 1 15 P 53.403,44
1.7.2.1.35.05.00.00 PNATE INFANTIL TRANSPORTE ESCOLAR
-RECURSOS FNDE 0 1 15 P 7.836,00
1.7.2.1.35.06.00.00 PNAC-PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR EM CRECHE - RECURSOS FNDE 0 1 15 P 33.271,27
1.7.2.1.35.07.00.00 PNATE FUNDAMENTAL - TRANSPORTE
ESCOLAR - RECURSOS FNDE 0 1 15 P 455.222,80
1.7.2.1.35.08.00.00 PNAP - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR - PRÉ ESCOLA - RECURSOS FNDE 0 1 15 P 62.912,95
1.7.2.1.99.01.00.00 APOIO FINANCEIRO DOS MUNICÍPIOS AFM
-RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1 00 P 742.296,59
1.7.2.1.99.99.00.00 ICMS EXPORTAÇÃO - FEX - RECURSOS
ORDINÁRIOS 0 1 00 P 36.261,21
1.7.2.2.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS 3.257.002,27
1.7.2.2.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 3.109.002,27
1.7.2.2.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 3.500.000,00
1.7.2.2.01.01.01.00 ICMS 3.500.000,00
1.7.2.2.01.01.01.00 ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1 00 P 1.960.000,00 1.7.2.2.01.01.01.00 ICMS - 25% - EDUCAÇÃO 0 1 01 P 945.000,00 1.7.2.2.01.01.01.00 ICMS - 15% - SAÚDE 0 1 02 P 595.000,00 9.7.2.2.01.01.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO
FUNDEB - ICMS - 25% - EDUCAÇÃO 0 1 01 P -700.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 150.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS
ORDINÁRIOS 0 1 00 P 84.000,00
1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - 25% - EDUCAÇÃO 0 1 01 P 40.500,00 1.7.2.2.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - 15% - SAÚDE 0 1 02 P 25.500,00 9.7.2.2.01.02.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA 25%
-EDUCAÇÃO 0 1 01 P -30.000,00
1.7.2.2.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 100.002,84 1.7.2.2.01.04.00.00 COTAPARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
-RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1 00 P 56.001,59
1.7.2.2.01.04.00.00 COTAPARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
-25% - EDUCAÇÃO 0 1 01 P 27.000,77
1.7.2.2.01.04.00.00 COTAPARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO
-15% - SAÚDE 0 1 02 P 17.000,48
9.7.2.2.01.04.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO
FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO - 25% - EDUCAÇÃO 0 1 01 P -20.000,57
1.7.2.2.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CIDE - RECURSOS CIDE 0 1 16 P 109.000,00
1.7.2.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 148.000,00
1.7.2.2.99.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS FIES LEI 8632
-RECURSOS FIES 0 1 30 P 132.000,00
1.7.2.4.01.02.00.00 FUNDEB - PARCELA LC 87/96 - FUNDEB 40% 0 1 19 P 29.399,73
1.7.2.4.01.03.00.00 FUNDEB - PARCELA ICMS 10.061.003,87
1.7.2.4.01.03.00.00 FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 60% 0 1 18 P 6.036.602,32 1.7.2.4.01.03.00.00 FUNDEB - PARCELA ICMS - FUNDEB 40% 0 1 19 P 4.024.401,55
1.7.2.4.01.04.00.00 FUNDEB - PARCELA IPI 228.859,98
1.7.2.4.01.04.00.00 FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 60% 0 1 18 P 137.315,99 1.7.2.4.01.04.00.00 FUNDEB - PARCELA IPI - FUNDEB 40% 0 1 19 P 91.543,99
1.7.2.4.01.05.00.00 FUNDEB - PARCELA ITR 2.534,72
1.7.2.4.01.05.00.00 FUNDEB - PARCELA ITR - FUNDEB 60% 0 1 18 P 1.520,83 1.7.2.4.01.05.00.00 FUNDEB - PARCELA ITR - FUNDEB 40% 0 1 19 P 1.013,89
1.7.2.4.01.06.00.00 FUNDEB - PARCELA IPVA 132.002,87
1.7.2.4.01.06.00.00 FUNDEB - PARCELA IPVA - FUNDEB 60% 0 1 18 P 79.201,72 1.7.2.4.01.06.00.00 FUNDEB - PARCELA IPVA - FUNDEB 40% 0 1 19 P 52.801,15
1.7.2.4.01.07.00.00 FUNDEB - PARCELA ITCMD 7.413,19
1.7.2.4.01.07.00.00 FUNDEB - PARCELA ITCMD - FUNDEB 60% 0 1 18 P 4.447,92 1.7.2.4.01.07.00.00 FUNDEB - PARCELA ITCMD - FUNDEB 40% 0 1 19 P 2.965,27
1.7.2.4.02.00.00.00 COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 5.517.221,33
1.7.2.4.02.00.00.00 COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - FUNDEB 60% 0 1 18 P 3.310.332,80 1.7.2.4.02.00.00.00 COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - FUNDEB 40% 0 1 19 P 2.206.888,53
1.7.6.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 184.605,25
1.7.6.2.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADO ,DF E
ENTIDADES 184.605,25
1.7.6.2.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO
ESTADO 184.605,25
1.7.6.2.99.04.00.00 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 164.328,31
1.7.6.2.99.04.01.00 PETE - TRANSF. CONV.-EDUC 0 1 22 P 154.086,91 1.7.6.2.99.04.02.00 TOPA - TRANSF. CONV.-EDUC 0 1 22 P 10.241,40
1.7.6.2.99.06.00.00 SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E MINERAÇÃO 16.063,04 1.7.6.2.99.06.02.00 EBAL - TRANSF. CONV.-OUTROS 0 1 24 P 16.063,04
1.9.2.1.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES 2.579,52
1.9.2.1.99.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 2.579,52
1.9.2.1.99.02.00.00 RES IMPOSTOS RES TC - RECURSOS
ORDINÁRIOS 0 1 00 P 2.361,39
1.9.2.1.99.99.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - RECURSOS
ORDINÁRIOS 0 1 00 P 218,13
1.9.2.2.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 199.185,42
1.9.2.2.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 199.185,42
1.9.2.2.99.01.00.00 RESTITUIÇÃO IRRF - RECURSOS
ORDINÁRIOS 0 1 00 P 199.185,42
1.9.3.0.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 105.000,00
1.9.3.1.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 100.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 100.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU
-RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1 00 P 56.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 25%
-EDUCAÇÃO 0 1 01 P 27.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 15%
-SAÚDE 0 1 02 P 17.000,00
1.9.3.2.00.00.00.00 RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 5.000,00
1.9.3.2.99.00.00.00 RECEITA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
OUTRAS RECEITAS - RECURSOS ORDINÁRIOS 0 1 00 P 5.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 3.877,73
1.9.9.0.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 3.877,73
1.9.9.0.99.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS
ORDINÁRIOS 0 1 00 P 3.877,73
2.0.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 411.141,34
2.4.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 411.141,34
2.4.7.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 411.141,34
2.4.7.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO UNIÃO ENTIDADES 411.141,34
2.4.7.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA
UNIÃO 411.141,34
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
01.000.000.0.000 LEGISLATIVA 1.642.500,00
01.031.000.0.000 ACÃO LEGISLATIVA 172.000,00
01.031.001.0.000 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 172.000,00
MODERNIZAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA 112.000,00
01.031.001.1.001
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO 60.000,00
01.031.001.2.001
01.032.000.0.000 CONTROLE EXTERNO 1.470.500,00
01.032.001.0.000 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1.470.500,00
GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO 1.470.500,00
01.032.001.2.002
03.02.02 - GABINETE DO PREFEITO
04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 317.000,00
04.122.000.0.000 ADMINISTRACÃO GERAL 317.000,00
04.122.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 317.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE GABINETE 309.000,00
04.122.007.2.029
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO 8.000,00
04.122.007.2.037
03.03.03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
03.000.000.0.000 ESSENCIAL A JUSTICA 138.000,00
03.122.000.0.000 ADMINISTRACÃO GERAL 138.000,00
03.122.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 138.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINSTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL 138.000,00
03.122.007.2.030
03.04.04 - SECRETARIA EXECUTIVA
04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 341.000,00
04.121.000.0.000 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 341.000,00
04.121.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 341.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINISTATIVAS DA SECRETARIA EXECUTIVA 341.000,00
04.121.007.2.031
03.05.05 - SEC. MUN. ADM, SERV.PÚBLICOS E DESENV. ECONÔMICO
04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 1.742.339,04
04.122.000.0.000 ADMINISTRACÃO GERAL 1.739.339,04
04.122.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.739.339,04
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DA SECRETARIA ADM, PLANEJ E DESENV ECONÔMICO 1.739.339,04
04.122.007.2.032
04.123.000.0.000 ADMINISTRACÃO FINANCEIRA 3.000,00
04.123.002.0.000 GESTÃO DAS AÇÕES ADM. E FIN. DO MUN. DE MONTE SANTO 3.000,00
ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES FISCALIZADORAS E ARRECADADORAS 3.000,00
04.123.002.1.002
15.000.000.0.000 URBANISMO 1.453.500,00
15.452.000.0.000 SERVICOS URBANOS 1.453.500,00
15.452.002.0.000 GESTÃO DAS AÇÕES ADM. E FIN. DO MUN. DE MONTE SANTO 1.453.500,00
AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA 1.453.500,00
15.452.002.2.004
03.06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 863.500,00
04.123.000.0.000 ADMINISTRACÃO FINANCEIRA 863.500,00
04.123.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 863.500,00
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS 863.500,00
04.123.007.2.033
03.07.07 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E ESPORTE
12.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 4.466.987,87
12.122.000.0.000 ADMINISTRACÃO GERAL 1.788.799,00
12.122.003.0.000 QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA 1.788.799,00
GESTÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 1.788.799,00
12.122.003.2.010
12.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 1.605.790,99
12.361.003.0.000 QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA 1.605.790,99
GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE[ 515.000,00
12.361.003.2.005
GESTÃO DAS AÇÕES ESCOLARES DESCENTRALIZADAS - PDDE 21.000,00
12.361.003.2.006
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO SÁLARIO EDUCAÇÃO 915.704,08
12.361.003.2.009
GESTÃO DAS AÇÕES DO PETE ESTADUAL 154.086,91
12.361.003.6.010
12.362.000.0.000 ENSINO MEDIO 65.000,00
12.362.003.0.000 QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA 65.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO 65.000,00
12.362.003.6.001
12.365.000.0.000 EDUCACAO INFANTIL 997.156,48
12.365.003.0.000 QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA 997.156,48
CONST.ADEQ. REFORMA E EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL 60.000,00
12.365.003.1.005
GESTÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAC/PNAP/PNAEM 937.156,48
12.365.003.2.007
12.366.000.0.000 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 10.241,40
12.366.003.0.000 QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA 10.241,40
GESTÃO DAS AÇÕES DO TOPA 10.241,40
12.366.003.2.050
13.000.000.0.000 CULTURA 428.000,00
13.392.000.0.000 DIFUSAO CULTURAL 428.000,00
13.392.003.0.000 QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA 428.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E TURISTICAS DO MUNICÍPIO 428.000,00
13.392.003.2.013
27.000.000.0.000 DESPORTO E LAZER 100.000,00
27.812.000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 100.000,00
27.812.003.0.000 QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA 100.000,00
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ÁREA DE DESPORTO E LAZER 100.000,00
27.812.003.1.004
03.07.50 - FUNDEB
12.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 27.764.928,77
12.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 26.229.971,50
12.361.003.0.000 QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA 26.229.971,50
CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, REFORMA E EQUIPAR UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO - 40% FUNDEB 800.000,00
12.361.003.1.003
GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB 15.500.000,00
12.361.003.2.011
GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB 9.929.971,50
12.361.003.2.038
12.365.000.0.000 EDUCACAO INFANTIL 1.512.957,27
12.365.003.0.000 QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA 1.512.957,27
GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 60% 470.000,00
12.365.003.2.012
GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 40% 170.000,00
12.365.003.2.051
GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60% 677.957,27
12.365.003.2.052
GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 40% 195.000,00
12.365.003.2.053
12.367.000.0.000 EDUCACAO ESPECIAL 22.000,00
12.367.003.0.000 QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA 22.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60% 11.000,00
12.367.003.2.055
GESTÃO DAS AÇÕES DO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40% 11.000,00
12.367.003.2.056
03.08.51 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.000.000.0.000 SAÚDE 11.307.014,32
10.301.000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 8.158.842,64
10.301.004.0.000 PREV. ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE NO MUNICÍPIO 8.158.842,64
CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE 250.000,00
10.301.004.1.007
GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA 1.892.000,00
10.301.004.2.015
GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 980.000,00
10.301.004.2.016
GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 1.733.000,00
10.301.004.2.017
GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE 2.940.000,00
10.301.004.2.040
GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL 147.000,00
10.301.004.2.059
GESTÃO DAS AÇÕES DO NASF 175.000,00
10.301.004.6.005
GESTÃO DAS AÇÕES DO CAPS 41.842,64
10.301.004.6.006
10.302.000.0.000 ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL 2.550.000,00
10.302.004.0.000 PREV. ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE NO MUNICÍPIO 2.550.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR 2.550.000,00
10.302.004.2.021
10.303.000.0.000 SUPORTE PROF.E TERAPEUTICO 364.171,68
10.303.004.0.000 PREV. ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE NO MUNICÍPIO 364.171,68
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 364.171,68
10.303.004.2.019
10.304.000.0.000 VIGILANCIA SANITARIA 234.000,00
10.304.004.0.000 PREV. ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE NO MUNICÍPIO 234.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 234.000,00
10.304.004.2.018
03.09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 230.265,50
04.122.000.0.000 ADMINISTRACÃO GERAL 180.265,50
04.122.006.0.000 DESENV. URBANO, SANEAMENTO BÁSICO MEIO AMBIENTE 180.265,50
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DA EFASE 180.265,50
04.122.006.1.015
04.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTRA URBANA 50.000,00
04.451.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 50.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRAESTRUTURA 50.000,00
04.451.007.6.004
15.000.000.0.000 URBANISMO 1.233.000,00
15.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTRA URBANA 1.233.000,00
15.451.006.0.000 DESENV. URBANO, SANEAMENTO BÁSICO MEIO AMBIENTE 500.000,00
RESTAURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 500.000,00
15.451.006.1.011
15.451.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 733.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA 733.000,00
15.451.007.2.035
16.000.000.0.000 HABITAÇÃO 60.000,00
16.482.000.0.000 HABITACAO URBANA 60.000,00
16.482.006.0.000 DESENV. URBANO, SANEAMENTO BÁSICO MEIO AMBIENTE 60.000,00
AÇÕES DE MELHORIA HABITACIONAL 60.000,00
16.482.006.1.012
17.000.000.0.000 SANEAMENTO 678.875,84
17.512.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 283.875,84
17.512.006.0.000 DESENV. URBANO, SANEAMENTO BÁSICO MEIO AMBIENTE 283.875,84
PRODUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 283.875,84
17.512.006.1.016
17.544.000.0.000 RECURSOS HIDRICOS 395.000,00
17.544.006.0.000 DESENV. URBANO, SANEAMENTO BÁSICO MEIO AMBIENTE 395.000,00
AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO BÁSICO 395.000,00
17.544.006.1.010
25.000.000.0.000 ENERGIA 149.081,53
25.752.000.0.000 ENERGIA ELETRICA 149.081,53
25.752.006.0.000 DESENV. URBANO, SANEAMENTO BÁSICO MEIO AMBIENTE 149.081,53
AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ENERGIA NO CAMPO 149.081,53
25.752.006.1.009
03.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 629.000,00
08.244.000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 629.000,00
08.244.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 629.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 629.000,00
08.244.007.2.034
03.10.52 - FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL
08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.860.802,63
08.241.000.0.000 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 20.000,00
08.241.005.0.000 ASSIST. PROMOÇÃO SOCIAL DO INDIVÍDUO 20.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO IDOSO 20.000,00
08.241.005.6.007
08.243.000.0.000 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 674.000,00
08.243.005.0.000 ASSIST. PROMOÇÃO SOCIAL DO INDIVÍDUO 674.000,00
PETI 674.000,00
08.243.005.2.026
08.244.000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.166.802,63
08.244.005.0.000 ASSIST. PROMOÇÃO SOCIAL DO INDIVÍDUO 699.802,63
GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 111.000,00
08.244.005.2.024
GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIES 83.188,21
08.244.005.2.025
GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A JOVENS/PAIF/CRAS 342.614,42
08.244.005.2.047
GESTÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA/IGD 163.000,00
08.244.005.2.049
08.244.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 467.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 467.000,00
08.244.007.6.008
03.10.53 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.175.000,00
08.243.000.0.000 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE 628.000,00
08.243.005.0.000 ASSIST. PROMOÇÃO SOCIAL DO INDIVÍDUO 628.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS 628.000,00
08.243.005.2.046
08.244.000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 547.000,00
08.244.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 547.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 547.000,00
08.244.007.6.009
03.11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
15.000.000.0.000 URBANISMO 615.000,00
15.452.000.0.000 SERVICOS URBANOS 615.000,00
15.452.006.0.000 DESENV. URBANO, SANEAMENTO BÁSICO MEIO AMBIENTE 615.000,00
MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE 615.000,00
15.452.006.1.013
26.000.000.0.000 TRANSPORTE 2.457.674,06
26.122.000.0.000 ADMINISTRACÃO GERAL 2.265.000,00
26.122.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.265.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE 2.265.000,00
26.122.007.2.036
26.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTRA URBANA 192.674,06
26.451.006.0.000 DESENV. URBANO, SANEAMENTO BÁSICO MEIO AMBIENTE 192.674,06
GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRA - ESTRUTURA DE TRANSPORTES MUNICIPAIS 82.000,00
26.451.006.2.027
GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRA - ESTRUTURA - CIDE 110.674,06
26.451.006.2.028
03.12.12 - SEC MUN DE AGRIC. RECURSOS HIDRICO E MEIO AMBIENTE
18.000.000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 30.000,00
18.541.000.0.000 PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL 30.000,00
18.541.002.0.000 GESTÃO DAS AÇÕES ADM. E FIN. DO MUN. DE MONTE SANTO 30.000,00
AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 30.000,00
18.541.002.2.003
20.000.000.0.000 AGRICULTURA 66.000,00
20.601.000.0.000 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 66.000,00
20.601.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 66.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC MUN DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 66.000,00
20.601.007.6.003
03.13.13 - SECRETARIA MUN DE ARTICULAÇÃO POLITICA
04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 56.000,00
04.122.000.0.000 ADMINISTRACÃO GERAL 56.000,00
04.122.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 56.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA 56.000,00
04.122.007.6.002
03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
28.000.000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 2.139.530,44
28.846.000.0.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.139.530,44
28.846.888.0.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 2.139.530,44
ENCARGOS GERAIS 2.139.530,44
28.846.888.8.888
03.99.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
99.000.000.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.000,00 99.999.000.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.000,00 99.999.999.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.000,00 99.999.999.9.999 55.000,0001.000.000.0.000 LEGISLATIVA 1.530.500,00 112.000,00 1.642.500,00
01.031.000.0.000 ACÃO LEGISLATIVA 60.000,00 112.000,00 172.000,00
01.031.001.0.000 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 60.000,00 112.000,00 172.000,00
MODERNIZAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA 112.000,00
01.031.001.1.001 112.000,00
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO 60.000,00
01.031.001.2.001 60.000,00
01.032.000.0.000 CONTROLE EXTERNO 1.470.500,00 1.470.500,00
01.032.001.0.000 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1.470.500,00 1.470.500,00
GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO 1.470.500,00
01.032.001.2.002 1.470.500,00
03.000.000.0.000 ESSENCIAL A JUSTICA 138.000,00 138.000,00
03.122.000.0.000 ADMINISTRACÃO GERAL 138.000,00 138.000,00
03.122.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 138.000,00 138.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINSTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL 138.000,00
03.122.007.2.030 138.000,00
04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 3.366.839,04 183.265,50 3.550.104,54
04.121.000.0.000 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 341.000,00 341.000,00
04.121.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 341.000,00 341.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINISTATIVAS DA SECRETARIA EXECUTIVA 341.000,00
04.121.007.2.031 341.000,00
04.122.000.0.000 ADMINISTRACÃO GERAL 2.112.339,04 180.265,50 2.292.604,54
04.122.006.0.000 DESENV. URBANO, SANEAMENTO BÁSICO MEIO AMBIENTE 180.265,50 180.265,50
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DA EFASE 180.265,50
04.122.006.1.015 180.265,50
04.122.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.112.339,04 2.112.339,04
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE GABINETE 309.000,00
04.122.007.2.029 309.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DA SECRETARIA ADM, PLANEJ E DESENV ECONÔMICO 1.739.339,04
04.122.007.2.032 1.739.339,04
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO 8.000,00
04.122.007.2.037 8.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA 56.000,00
04.122.007.6.002 56.000,00
04.123.000.0.000 ADMINISTRACÃO FINANCEIRA 863.500,00 3.000,00 866.500,00
04.123.002.0.000 GESTÃO DAS AÇÕES ADM. E FIN. DO MUN. DE MONTE SANTO 3.000,00 3.000,00
ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES FISCALIZADORAS E ARRECADADORAS 3.000,00
04.123.002.1.002 3.000,00
04.123.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 863.500,00 863.500,00
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS 863.500,00
04.123.007.2.033 863.500,00
04.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTRA URBANA 50.000,00 50.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS 628.000,00
08.243.005.2.046 628.000,00
08.244.000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.342.802,63 2.342.802,63
08.244.005.0.000 ASSIST. PROMOÇÃO SOCIAL DO INDIVÍDUO 699.802,63 699.802,63
GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 111.000,00
08.244.005.2.024 111.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIES 83.188,21
08.244.005.2.025 83.188,21
GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A JOVENS/PAIF/CRAS 342.614,42
08.244.005.2.047 342.614,42
GESTÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA/IGD 163.000,00
08.244.005.2.049 163.000,00
08.244.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.643.000,00 1.643.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 629.000,00
08.244.007.2.034 629.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 467.000,00
08.244.007.6.008 467.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 547.000,00
08.244.007.6.009 547.000,00
10.000.000.0.000 SAÚDE 11.057.014,32 250.000,00 11.307.014,32
10.301.000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 7.908.842,64 250.000,00 8.158.842,64
10.301.004.0.000 PREV. ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE NO MUNICÍPIO 7.908.842,64 250.000,00 8.158.842,64
CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE 250.000,00
10.301.004.1.007 250.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA 1.892.000,00
10.301.004.2.015 1.892.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 980.000,00
10.301.004.2.016 980.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 1.733.000,00
10.301.004.2.017 1.733.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE 2.940.000,00
10.301.004.2.040 2.940.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL 147.000,00
10.301.004.2.059 147.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DO NASF 175.000,00
10.301.004.6.005 175.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DO CAPS 41.842,64
10.301.004.6.006 41.842,64
10.302.000.0.000 ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL 2.550.000,00 2.550.000,00
10.302.004.0.000 PREV. ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE NO MUNICÍPIO 2.550.000,00 2.550.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR 2.550.000,00
10.302.004.2.021 2.550.000,00
10.303.000.0.000 SUPORTE PROF.E TERAPEUTICO 364.171,68 364.171,68
10.303.004.0.000 PREV. ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE NO MUNICÍPIO 364.171,68 364.171,68
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 364.171,68
10.303.004.2.019 364.171,68
10.304.000.0.000 VIGILANCIA SANITARIA 234.000,00 234.000,00
10.304.004.0.000 PREV. ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE NO MUNICÍPIO 234.000,00 234.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 234.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 60% FUNDEB 15.500.000,00
12.361.003.2.011 15.500.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40% FUNDEB 9.929.971,50
12.361.003.2.038 9.929.971,50
GESTÃO DAS AÇÕES DO PETE ESTADUAL 154.086,91
12.361.003.6.010 154.086,91
12.362.000.0.000 ENSINO MEDIO 65.000,00 65.000,00
12.362.003.0.000 QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA 65.000,00 65.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO 65.000,00
12.362.003.6.001 65.000,00
12.365.000.0.000 EDUCACAO INFANTIL 2.450.113,75 60.000,00 2.510.113,75
12.365.003.0.000 QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA 2.450.113,75 60.000,00 2.510.113,75
CONST.ADEQ. REFORMA E EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL 60.000,00
12.365.003.1.005 60.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAC/PNAP/PNAEM 937.156,48
12.365.003.2.007 937.156,48
GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 60% 470.000,00
12.365.003.2.012 470.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 40% 170.000,00
12.365.003.2.051 170.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60% 677.957,27
12.365.003.2.052 677.957,27
GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 40% 195.000,00
12.365.003.2.053 195.000,00
12.366.000.0.000 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 10.241,40 10.241,40
12.366.003.0.000 QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA 10.241,40 10.241,40
GESTÃO DAS AÇÕES DO TOPA 10.241,40
12.366.003.2.050 10.241,40
12.367.000.0.000 EDUCACAO ESPECIAL 22.000,00 22.000,00
12.367.003.0.000 QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA 22.000,00 22.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60% 11.000,00
12.367.003.2.055 11.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40% 11.000,00
12.367.003.2.056 11.000,00
13.000.000.0.000 CULTURA 428.000,00 428.000,00
13.392.000.0.000 DIFUSAO CULTURAL 428.000,00 428.000,00
13.392.003.0.000 QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA 428.000,00 428.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E TURISTICAS DO MUNICÍPIO 428.000,00
13.392.003.2.013 428.000,00
15.000.000.0.000 URBANISMO 2.186.500,00 1.115.000,00 3.301.500,00
15.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTRA URBANA 733.000,00 500.000,00 1.233.000,00
15.451.006.0.000 DESENV. URBANO, SANEAMENTO BÁSICO MEIO AMBIENTE 500.000,00 500.000,00
RESTAURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 500.000,00
15.451.006.1.011 500.000,00
15.451.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 733.000,00 733.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA 733.000,00
15.451.007.2.035 733.000,00
17.512.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 283.875,84 283.875,84
17.512.006.0.000 DESENV. URBANO, SANEAMENTO BÁSICO MEIO AMBIENTE 283.875,84 283.875,84
PRODUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 283.875,84
17.512.006.1.016 283.875,84
17.544.000.0.000 RECURSOS HIDRICOS 395.000,00 395.000,00
17.544.006.0.000 DESENV. URBANO, SANEAMENTO BÁSICO MEIO AMBIENTE 395.000,00 395.000,00
AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO BÁSICO 395.000,00
17.544.006.1.010 395.000,00
18.000.000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 30.000,00 30.000,00
18.541.000.0.000 PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL 30.000,00 30.000,00
18.541.002.0.000 GESTÃO DAS AÇÕES ADM. E FIN. DO MUN. DE MONTE SANTO 30.000,00 30.000,00
AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 30.000,00
18.541.002.2.003 30.000,00
20.000.000.0.000 AGRICULTURA 66.000,00 66.000,00
20.601.000.0.000 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 66.000,00 66.000,00
20.601.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 66.000,00 66.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC MUN DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 66.000,00
20.601.007.6.003 66.000,00
25.000.000.0.000 ENERGIA 149.081,53 149.081,53
25.752.000.0.000 ENERGIA ELETRICA 149.081,53 149.081,53
25.752.006.0.000 DESENV. URBANO, SANEAMENTO BÁSICO MEIO AMBIENTE 149.081,53 149.081,53
AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ENERGIA NO CAMPO 149.081,53
25.752.006.1.009 149.081,53
26.000.000.0.000 TRANSPORTE 2.457.674,06 2.457.674,06
26.122.000.0.000 ADMINISTRACÃO GERAL 2.265.000,00 2.265.000,00
26.122.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.265.000,00 2.265.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE 2.265.000,00
26.122.007.2.036 2.265.000,00
26.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTRA URBANA 192.674,06 192.674,06
26.451.006.0.000 DESENV. URBANO, SANEAMENTO BÁSICO MEIO AMBIENTE 192.674,06 192.674,06
GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRA - ESTRUTURA DE TRANSPORTES MUNICIPAIS 82.000,00
26.451.006.2.027 82.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRA - ESTRUTURA - CIDE 110.674,06
26.451.006.2.028 110.674,06
27.000.000.0.000 DESPORTO E LAZER 100.000,00 100.000,00
27.812.000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 100.000,00 100.000,00
27.812.003.0.000 QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA 100.000,00 100.000,00
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ÁREA DE DESPORTO E LAZER 100.000,00
27.812.003.1.004 100.000,00
99.999.999.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.000,00 99.999.999.9.999 55.000,00 0,00 0,00 SUBTOTAL 62.000.000,00 3.508.222,87 58.436.777,13 TOTAL GERAL
01.000.000.0.000 LEGISLATIVA 1.642.500,00 1.642.500,00
01.031.000.0.000 ACÃO LEGISLATIVA 172.000,00 172.000,00
01.031.001.0.000 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 172.000,00 172.000,00
MODERNIZAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA 112.000,00
01.031.001.1.001 112.000,00
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO 60.000,00
01.031.001.2.001 60.000,00
01.032.000.0.000 CONTROLE EXTERNO 1.470.500,00 1.470.500,00
01.032.001.0.000 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1.470.500,00 1.470.500,00
GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO 1.470.500,00
01.032.001.2.002 1.470.500,00
03.000.000.0.000 ESSENCIAL A JUSTICA 138.000,00 138.000,00
03.122.000.0.000 ADMINISTRACÃO GERAL 138.000,00 138.000,00
03.122.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 138.000,00 138.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINSTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL 138.000,00
03.122.007.2.030 138.000,00
04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 3.550.104,54 3.550.104,54
04.121.000.0.000 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 341.000,00 341.000,00
04.121.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 341.000,00 341.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINISTATIVAS DA SECRETARIA EXECUTIVA 341.000,00
04.121.007.2.031 341.000,00
04.122.000.0.000 ADMINISTRACÃO GERAL 2.292.604,54 2.292.604,54
04.122.006.0.000 DESENV. URBANO, SANEAMENTO BÁSICO MEIO AMBIENTE 180.265,50 180.265,50
ASSOCIAÇÃO REGIONAL DA EFASE 180.265,50
04.122.006.1.015 180.265,50
04.122.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.112.339,04 2.112.339,04
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE GABINETE 309.000,00
04.122.007.2.029 309.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DA SECRETARIA ADM, PLANEJ E DESENV ECONÔMICO 1.739.339,04
04.122.007.2.032 1.739.339,04
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO 8.000,00
04.122.007.2.037 8.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA 56.000,00
04.122.007.6.002 56.000,00
04.123.000.0.000 ADMINISTRACÃO FINANCEIRA 866.500,00 866.500,00
04.123.002.0.000 GESTÃO DAS AÇÕES ADM. E FIN. DO MUN. DE MONTE SANTO 3.000,00 3.000,00
ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES FISCALIZADORAS E ARRECADADORAS 3.000,00
04.123.002.1.002 3.000,00
04.123.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 863.500,00 863.500,00
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS 863.500,00
04.123.007.2.033 863.500,00
04.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTRA URBANA 50.000,00 50.000,00
04.451.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00
08.244.005.0.000 ASSIST. PROMOÇÃO SOCIAL DO INDIVÍDUO 699.802,63 699.802,63
GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 111.000,00
08.244.005.2.024 111.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FIES 83.188,21
08.244.005.2.025 83.188,21
GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO A JOVENS/PAIF/CRAS 342.614,42
08.244.005.2.047 342.614,42
GESTÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA/IGD 163.000,00
08.244.005.2.049 163.000,00
08.244.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.643.000,00 1.643.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 629.000,00
08.244.007.2.034 629.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 467.000,00
08.244.007.6.008 467.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DO FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 547.000,00
08.244.007.6.009 547.000,00
10.000.000.0.000 SAÚDE 11.307.014,32 11.307.014,32
10.301.000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 8.158.842,64 8.158.842,64
10.301.004.0.000 PREV. ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE NO MUNICÍPIO 8.158.842,64 8.158.842,64
CONSTRUÇÃO, ADEQUAÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE 250.000,00
10.301.004.1.007 250.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA 1.892.000,00
10.301.004.2.015 1.892.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 980.000,00
10.301.004.2.016 980.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 1.733.000,00
10.301.004.2.017 1.733.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE 2.940.000,00
10.301.004.2.040 2.940.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL 147.000,00
10.301.004.2.059 147.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DO NASF 175.000,00
10.301.004.6.005 175.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DO CAPS 41.842,64
10.301.004.6.006 41.842,64
10.302.000.0.000 ASSIST.HOSP.E AMBULATORIAL 2.550.000,00 2.550.000,00
10.302.004.0.000 PREV. ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE NO MUNICÍPIO 2.550.000,00 2.550.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR 2.550.000,00
10.302.004.2.021 2.550.000,00
10.303.000.0.000 SUPORTE PROF.E TERAPEUTICO 364.171,68 364.171,68
10.303.004.0.000 PREV. ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE NO MUNICÍPIO 364.171,68 364.171,68
GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 364.171,68
10.303.004.2.019 364.171,68
10.304.000.0.000 VIGILANCIA SANITARIA 234.000,00 234.000,00
10.304.004.0.000 PREV. ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE NO MUNICÍPIO 234.000,00 234.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 234.000,00
10.304.004.2.018 234.000,00
12.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 32.231.916,64 32.231.916,64
12.122.000.0.000 ADMINISTRACÃO GERAL 1.788.799,00 1.788.799,00
12.122.003.0.000 QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA 1.788.799,00 1.788.799,00
1.788.799,00 1.788.799,00
GESTÃO DAS AÇÕES DO PETE ESTADUAL 154.086,91
12.361.003.6.010 154.086,91
12.362.000.0.000 ENSINO MEDIO 65.000,00 65.000,00
12.362.003.0.000 QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA 65.000,00 65.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO 65.000,00
12.362.003.6.001 65.000,00
12.365.000.0.000 EDUCACAO INFANTIL 2.510.113,75 2.510.113,75
12.365.003.0.000 QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA 2.510.113,75 2.510.113,75
CONST.ADEQ. REFORMA E EQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL 60.000,00
12.365.003.1.005 60.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PNAC/PNAP/PNAEM 937.156,48
12.365.003.2.007 937.156,48
GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 60% 470.000,00
12.365.003.2.012 470.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/CRECHE - FUNDEB 40% 170.000,00
12.365.003.2.051 170.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60% 677.957,27
12.365.003.2.052 677.957,27
GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 40% 195.000,00
12.365.003.2.053 195.000,00
12.366.000.0.000 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 10.241,40 10.241,40
12.366.003.0.000 QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA 10.241,40 10.241,40
GESTÃO DAS AÇÕES DO TOPA 10.241,40
12.366.003.2.050 10.241,40
12.367.000.0.000 EDUCACAO ESPECIAL 22.000,00 22.000,00
12.367.003.0.000 QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA 22.000,00 22.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60% 11.000,00
12.367.003.2.055 11.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DO EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 40% 11.000,00
12.367.003.2.056 11.000,00
13.000.000.0.000 CULTURA 428.000,00 428.000,00
13.392.000.0.000 DIFUSAO CULTURAL 428.000,00 428.000,00
13.392.003.0.000 QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA 428.000,00 428.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E TURISTICAS DO MUNICÍPIO 428.000,00
13.392.003.2.013 428.000,00
15.000.000.0.000 URBANISMO 3.301.500,00 3.301.500,00
15.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTRA URBANA 1.233.000,00 1.233.000,00
15.451.006.0.000 DESENV. URBANO, SANEAMENTO BÁSICO MEIO AMBIENTE 500.000,00 500.000,00
RESTAURAÇÃO, ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 500.000,00
15.451.006.1.011 500.000,00
15.451.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 733.000,00 733.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA 733.000,00
15.451.007.2.035 733.000,00
15.452.000.0.000 SERVICOS URBANOS 2.068.500,00 2.068.500,00
15.452.002.0.000 GESTÃO DAS AÇÕES ADM. E FIN. DO MUN. DE MONTE SANTO 1.453.500,00 1.453.500,00
1.453.500,00 1.453.500,00
PRODUÇÃO OU AQUISIÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS 283.875,84
17.512.006.1.016 283.875,84
17.544.000.0.000 RECURSOS HIDRICOS 395.000,00 395.000,00
17.544.006.0.000 DESENV. URBANO, SANEAMENTO BÁSICO MEIO AMBIENTE 395.000,00 395.000,00
AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE RECURSOS HIDRICOS E SANEAMENTO BÁSICO 395.000,00
17.544.006.1.010 395.000,00
18.000.000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 30.000,00 30.000,00
18.541.000.0.000 PRESERV. E CONSERV. AMBIENTAL 30.000,00 30.000,00
18.541.002.0.000 GESTÃO DAS AÇÕES ADM. E FIN. DO MUN. DE MONTE SANTO 30.000,00 30.000,00
AÇÕES DE RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 30.000,00
18.541.002.2.003 30.000,00
20.000.000.0.000 AGRICULTURA 66.000,00 66.000,00
20.601.000.0.000 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 66.000,00 66.000,00
20.601.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 66.000,00 66.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC MUN DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE 66.000,00
20.601.007.6.003 66.000,00
25.000.000.0.000 ENERGIA 149.081,53 149.081,53
25.752.000.0.000 ENERGIA ELETRICA 149.081,53 149.081,53
25.752.006.0.000 DESENV. URBANO, SANEAMENTO BÁSICO MEIO AMBIENTE 149.081,53 149.081,53
AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ENERGIA NO CAMPO 149.081,53
25.752.006.1.009 149.081,53
26.000.000.0.000 TRANSPORTE 2.457.674,06 2.457.674,06
26.122.000.0.000 ADMINISTRACÃO GERAL 2.265.000,00 2.265.000,00
26.122.007.0.000 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 2.265.000,00 2.265.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES ADIMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE 2.265.000,00
26.122.007.2.036 2.265.000,00
26.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTRA URBANA 192.674,06 192.674,06
26.451.006.0.000 DESENV. URBANO, SANEAMENTO BÁSICO MEIO AMBIENTE 192.674,06 192.674,06
GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRA - ESTRUTURA DE TRANSPORTES MUNICIPAIS 82.000,00
26.451.006.2.027 82.000,00
GESTÃO DAS AÇÕES DE INFRA - ESTRUTURA - CIDE 110.674,06
26.451.006.2.028 110.674,06
27.000.000.0.000 DESPORTO E LAZER 100.000,00 100.000,00
27.812.000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 100.000,00 100.000,00
27.812.003.0.000 QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA 100.000,00 100.000,00
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ÁREA DE DESPORTO E LAZER 100.000,00
27.812.003.1.004 100.000,00
28.000.000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 2.139.530,44 2.139.530,44
28.846.000.0.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 2.139.530,44 2.139.530,44
28.846.888.0.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 2.139.530,44 2.139.530,44
ENCARGOS GERAIS 2.139.530,44
28.846.888.8.888 2.139.530,44
55.000,00 55.000,00
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
LEGISLATIVA 1.642.500,00 01 TOTAL 1.642.500,0003.02.00 - GABINETE DO PREFEITO
ADMINISTRAÇÃO 317.000,00 04 TOTAL 317.000,0003.03.00 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ESSENCIAL A JUSTICA 138.000,00 03 TOTAL 138.000,00
03.04.00 - SECRETARIA EXECUTIVA
ADMINISTRAÇÃO 341.000,00 04 TOTAL 341.000,0003.05.00 - SEC. MUN. ADM, SERV.PÚBLICOS E DESENV. ECONÔMICO
ADMINISTRAÇÃO 1.742.339,04
04
URBANISMO 1.453.500,00
15
TOTAL 3.195.839,04
03.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ADMINISTRAÇÃO 863.500,00
04
SAÚDE 11.307.014,32 10
TOTAL 11.307.014,32
03.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA
ADMINISTRAÇÃO 230.265,50 04 URBANISMO 1.233.000,00 15 HABITAÇÃO 60.000,00 16 SANEAMENTO 678.875,84 17 ENERGIA 149.081,53 25 TOTAL 2.351.222,87
03.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.664.802,63
08
TOTAL 3.664.802,63
03.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
URBANISMO 615.000,00
15
TRANSPORTE 2.457.674,06
26
TOTAL 3.072.674,06
03.12.00 - SEC MUN DE AGRIC. RECURSOS HIDRICO E MEIO AMBIENTE
GESTÃO AMBIENTAL 30.000,00
18
AGRICULTURA 66.000,00
20
TOTAL 96.000,00
03.13.00 - SECRETARIA MUN DE ARTICULAÇÃO POLITICA
ADMINISTRAÇÃO 56.000,00
03.99.00 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 55.000,00
99
TOTAL 55.000,00