Histórico padrão
Credor
Fornecedor
WAGNER ALAN SCHWANKE
CPF Endereço R ANTONIO TUSSOLINI, 00139 Bairro LINDOURO Cidade / UF Pinhão / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85170-000 1561-0
Classificação da despesa
002650 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
20.122.00022.059 Administração da Secretaria de Agricultura 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
75,00 Retenções
D094 - DESPESAS DE VIAGEM
040.625.569-52
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002161
29/02/2012 Empenho Nº 001276 001126 001293 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 75,00Histórico padrão Credor Fornecedor MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ Endereço SAS - QD 03 BL 0 SALA 1012, Bairro
STA AUTARQUIA SUL Cidade / UF
Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
70301-970 853-2
Classificação da despesa
004500 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.845.00222.115 Contribuição Compulsória ao PASEP
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias
-Valor
188,30 Retenções
D033 - ENCARGOS PASEP
00.394.460/0008-18
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002162
12/03/2012 Empenho Nº 001582 001436 001669 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 188,30Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão Credor Fornecedor MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ Endereço SAS - QD 03 BL 0 SALA 1012, Bairro
STA AUTARQUIA SUL Cidade / UF
Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
70301-970 853-2
Classificação da despesa
004500 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.845.00222.115 Contribuição Compulsória ao PASEP
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
107,58 Retenções
D033 - ENCARGOS PASEP
00.394.460/0008-18
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002163
12/03/2012 Empenho Nº 001584 001438 001671 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 107,58Histórico padrão
Credor
Fornecedor
IPE INFORMATICA LTDA
CNPJ
Endereço
RUA NUNES MACHADO, 1797
Bairro CENTRO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80250-000 133822-6
Classificação da despesa
001050 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.00022.021 Administração da Secretaria de Educação
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir
Valor
390,80 Retenções
D005 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
04.263.321/0001-30
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002164
29/02/2012 Empenho Nº 001296 001146 000890 000287 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 390,80Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão
Credor
Fornecedor
ITAU UNIBANCO S.A
CNPJ
Endereço
AV. TRIFON HANYSZ, 184
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85170-000 25-6 3677-1144
Classificação da despesa
000680 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.003 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
04.122.00032.015 Atividades do Departamento de Materiais e Compras 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
439,11 Retenções
D025 - ENCARGOS FINANCEIROS
60.701.190/0629-83
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002165
05/03/2012 Empenho Nº 001356 001226 001489 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 439,11Histórico padrão
Credor
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ
Endereço
AV. TRIFON HANYSZ, 189
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85170-000 8-6 677-1387
Classificação da despesa
000900 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.123.00042.019 Atividades da Contabilidade
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
889,68 Retenções
D025 - ENCARGOS FINANCEIROS
00.000.000/2314-01
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002166
05/03/2012 Empenho Nº 001357 001222 001484 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 889,68Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão
Credor
Fornecedor
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ Endereço RUA, Bairro Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85010-000 623-8
Classificação da despesa
000520 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
539,40 Retenções
D025 - ENCARGOS FINANCEIROS
00.360.305/0389-34
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002167
05/03/2012 Empenho Nº 001358 001223 001486 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 539,40Histórico padrão
Credor
Fornecedor
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED MUTUO DOS SER PUB DE PINHAO - CRESERV - PHO
CNPJ Endereço R FRANCISCO DELLE, 73 Bairro CENTRO Cidade / UF Pinhão / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85170-000 460-0 677-1666 42 6771666
Classificação da despesa
000610 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.002 DEPARTAMENTO DE PESSOAL 04.122.00032.013 Atividades do Departamento de Pessoal
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
325,15 Retenções
D025 - ENCARGOS FINANCEIROS
04.831.810/0001-40
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002168
05/03/2012 Empenho Nº 001360 001225 001488 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 325,15Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão Credor Fornecedor OZIEL DA SILVA CPF Endereço
RUA EXPEDICIONARIO AMARILIO LIMA, 119
Bairro VILA CALDAS Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85170-000 13202-1
Classificação da despesa
001170 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.00102.025 Manutenção do Transporte Escolar
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir
Valor
1.562,64 Retenções
D147 - TRANSPORTE ESCOLAR
038.791.749-70
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002169
08/03/2012Empenho Nº
001458 001310 001366 000433
78,13 1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR
51,57 CONSIG-INSS A REPASSAR RET.TERC. PF
9.5.01.11.03.01 Total de retenções Valor líquido Pagamento 129,70 1.432,94
Histórico padrão Credor Fornecedor MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ Endereço SAS - QD 03 BL 0 SALA 1012, Bairro
STA AUTARQUIA SUL Cidade / UF
Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
70301-970 853-2
Classificação da despesa
004500 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.845.00222.115 Contribuição Compulsória ao PASEP
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
5.312,20 Retenções
D033 - ENCARGOS PASEP
00.394.460/0008-18
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002170
09/03/2012 Empenho Nº 001536 001390 001647 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 5.312,20Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão
Credor
Fornecedor
ALBERTO FUCHS NETO EPP
CNPJ Endereço AV TRIFON HANYCZ , 117 Bairro CENTRO Cidade / UF Pinhão / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85170-000 159-7 42-36772913 4236774084
Classificação da despesa
002270 07 SECRETARIA DE SAÚDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.00092.053 Atividades de Assistência Médica e Sanitária 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
5.226,70 Retenções
D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
02.461.401/0001-74
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002171
14/03/2012 Empenho Nº 001741 001596 001543 000539 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 5.226,70Histórico padrão
Credor
Fornecedor
JOAO CLAITON DE CASTRO
CPF
Endereço
AV. TRIFON HANYSZ, 50
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85170-000 1430-3 4298173002
Classificação da despesa
000660 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.003 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
04.122.00032.015 Atividades do Departamento de Materiais e Compras 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias
-Valor
50,00 Retenções
D024 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
042.725.619-44
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002172
19/03/2012 Empenho Nº 001852 001710 001955 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 50,00Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão
Credor
Fornecedor
SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS - ME
CNPJ
Endereço
RUA ALUIZIONUNES COSTA, 822
Bairro
Cidade / UF Maringá / PR
CEP Matrícula Fone FAX
87070-780 133362-3
Classificação da despesa
001860 06 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO 06.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.812.00022.043 Administração da Secretaria de Esportes
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
19.259,50 Retenções
D112 - APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES
10.547.961/0001-74
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002173
19/03/2012 Empenho Nº 001858 001717 001667 000639 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 19.259,50Histórico padrão
Credor
Fornecedor
SILVANA DE OLIVEIRA ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS - ME
CNPJ
Endereço
RUA ALUIZIONUNES COSTA, 822
Bairro
Cidade / UF Maringá / PR
CEP Matrícula Fone FAX
87070-780 133362-3
Classificação da despesa
001930 06 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO 06.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.812.00202.044 Manutenção das Atividades Esportivas
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
5.840,50 Retenções
D112 - APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES
10.547.961/0001-74
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002174
19/03/2012 Empenho Nº 001859 001718 001668 000640 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 5.840,50Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão
Credor
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ
Endereço
AV. TRIFON HANYSZ, 189
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85170-000 8-6 677-1387
Classificação da despesa
004490 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.843.00222.114 Amortização e Encargos da Dívida Interna
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
20,48 Retenções
D085 - Amortização principal da divida
00.000.000/2314-01
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002175
20/03/2012 Empenho Nº 001868 001727 002002 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 20,48Histórico padrão Credor Fornecedor MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ Endereço SAS - QD 03 BL 0 SALA 1012, Bairro
STA AUTARQUIA SUL Cidade / UF
Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
70301-970 853-2
Classificação da despesa
004500 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.845.00222.115 Contribuição Compulsória ao PASEP
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
871,40 Retenções
D033 - ENCARGOS PASEP
00.394.460/0008-18
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002176
20/03/2012 Empenho Nº 001895 001756 002031 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 871,40Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão
Credor
Fornecedor
AUTO MECANICA TESSEROLI LTDA - ME
CNPJ
Endereço
AV. TRIFON HANYCZ, 73
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85170-000 290-9 42 3677-1570
Classificação da despesa
002680 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
20.122.00022.059 Administração da Secretaria de Agricultura
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
5.191,50 Retenções
D011 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
80.543.515/0001-77
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002177
23/03/2012Empenho Nº
001900 001761 001848 000708
259,57 1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR
Total de retenções
Valor líquido
Pagamento
259,57
Histórico padrão
Credor
Fornecedor
HELIO ANTUNES DE OLIVEIRA 22170715991
CNPJ Endereço R. 7 DE SETEMBRO, 82 Bairro LINDOURO Cidade / UF Pinhão / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85170-000 134015-8
Classificação da despesa
001920 06 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO 06.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.812.00202.044 Manutenção das Atividades Esportivas
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias
-Valor
1.115,00 Retenções
D047 - OUTROS SER.TERCEIROS PJ-PAGTO ANTECIPADO
14.583.327/0001-48
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002178
23/03/2012Empenho Nº
001918 001779 001912 000759
55,75 1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR
Total de retenções
Valor líquido
Pagamento
55,75
1.059,25
Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão
Credor
Fornecedor
IPE INFORMATICA LTDA
CNPJ
Endereço
RUA NUNES MACHADO, 1797
Bairro CENTRO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80250-000 133822-6
Classificação da despesa
000520 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
0,26 Retenções
D005 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
04.263.321/0001-30
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002179
23/03/2012 Empenho Nº 001923 001784 000914 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 0,26Histórico padrão
Credor
Fornecedor
IPE INFORMATICA LTDA
CNPJ
Endereço
RUA NUNES MACHADO, 1797
Bairro CENTRO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80250-000 133822-6
Classificação da despesa
000170 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00022.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
390,80 Retenções
D005 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
04.263.321/0001-30
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002180
23/03/2012 Empenho Nº 001924 001785 000897 000289 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 390,80Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão
Credor
Fornecedor
IPE INFORMATICA LTDA
CNPJ
Endereço
RUA NUNES MACHADO, 1797
Bairro CENTRO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80250-000 133822-6
Classificação da despesa
000520 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias
-Valor
390,80 Retenções
D005 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
04.263.321/0001-30
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002181
23/03/2012 Empenho Nº 001925 001786 000898 000290 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 390,80Histórico padrão
Credor
Fornecedor
IPE INFORMATICA LTDA
CNPJ
Endereço
RUA NUNES MACHADO, 1797
Bairro CENTRO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80250-000 133822-6
Classificação da despesa
001050 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.00022.021 Administração da Secretaria de Educação
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir
Valor
390,54 Retenções
D005 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
04.263.321/0001-30
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002182
23/03/2012 Empenho Nº 001926 001787 000899 000291 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 390,54Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão
Credor
Fornecedor
IPE INFORMATICA LTDA
CNPJ
Endereço
RUA NUNES MACHADO, 1797
Bairro CENTRO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80250-000 133822-6
Classificação da despesa
000830 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA 04.123.00022.018 Administração da Secretaria de Finanças
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias
-Valor
390,80 Retenções
D005 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
04.263.321/0001-30
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002183
23/03/2012 Empenho Nº 001927 001788 000900 000292 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 390,80Histórico padrão
Credor
Fornecedor
IPE INFORMATICA LTDA
CNPJ
Endereço
RUA NUNES MACHADO, 1797
Bairro CENTRO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80250-000 133822-6
Classificação da despesa
003520 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.122.00022.084 Administração da Secretaria de Assistência Social
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
390,80 Retenções
D005 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
04.263.321/0001-30
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002184
23/03/2012 Empenho Nº 001928 001789 000901 000293 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 390,80Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
000130 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00022.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
2.542,55 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002185
30/03/2012 Empenho Nº 001946 001805 002128 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 2.542,55Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
000130 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00022.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
1.271,28 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002186
30/03/2012 Empenho Nº 001947 001806 002129 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 1.271,28Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
000200 02 GOVERNO MUNICIPAL
02.002 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 04.121.00032.004 Atividades de Assessoria de Planejamento
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
472,01 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002187
10/03/2012 Empenho Nº 001952 001809 002132 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 472,01Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
000280 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.003 ASSESSORIA JURÍDICA 04.091.00032.005 Atividades de Assessoria Juridica
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
805,86 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002188
30/03/2012 Empenho Nº 001959 001814 002137 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 805,86Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
000350 02 GOVERNO MUNICIPAL
02.004 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 24.131.00032.006 Atividades da Assessoria de Comunicação
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
702,25 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002189
30/03/2012 Empenho Nº 001963 001817 002140 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 702,25Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
000480 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
689,01 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002190
30/03/2012 Empenho Nº 001983 001831 002154 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 689,01Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
000480 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
940,74 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002191
30/03/2012 Empenho Nº 001984 001832 002155 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 940,74Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
000480 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
2.473,94 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002192
30/03/2012 Empenho Nº 001985 001833 002156 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 2.473,94Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
000640 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.003 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
04.122.00032.015 Atividades do Departamento de Materiais e Compras 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
602,09 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002193
30/03/2012 Empenho Nº 002000 001845 002168 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 602,09Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
000700 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
03.004 DEPARTAMENTO DE CONTROLE PATRIMONIAL 04.122.00032.016 Atividades do Departamento de Controle Patrimonial
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
621,65 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002194
30/03/2012 Empenho Nº 002004 001848 002171 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 621,65Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
000780 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA 04.123.00022.018 Administração da Secretaria de Finanças
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
940,74 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002195
30/03/2012 Empenho Nº 002009 001851 002174 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 940,74Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
000780 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA 04.123.00022.018 Administração da Secretaria de Finanças
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
1.623,45 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002196
30/03/2012 Empenho Nº 002010 001852 002175 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 1.623,45Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0 Classificação da despesa 000860 04 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.002 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 04.123.00042.019 Atividades da Contabilidade 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
371,85 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002197
30/03/2012 Empenho Nº 002017 001857 002180 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 371,85Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
001000 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.00022.021 Administração da Secretaria de Educação
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
940,74 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002198
30/03/2012 Empenho Nº 002038 001872 002195 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 940,74Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
001000 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.00022.021 Administração da Secretaria de Educação
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
2.951,65 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002199
30/03/2012 Empenho Nº 002039 001873 002196 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 2.951,65Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
001690 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13.392.00122.040 Manutenção das Atividades Culturais 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
472,00 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002200
30/03/2012 Empenho Nº 002091 001917 002240 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 472,00Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
001800 06 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO 06.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.812.00022.043 Administração da Secretaria de Esportes
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
940,74 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002201
30/03/2012 Empenho Nº 002101 001924 002247 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 940,74Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
001800 06 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO 06.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.812.00022.043 Administração da Secretaria de Esportes
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
1.975,46 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002202
30/03/2012 Empenho Nº 002102 001925 002248 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 1.975,46Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
002630 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
20.122.00022.059 Administração da Secretaria de Agricultura 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
134,73 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002203
30/03/2012 Empenho Nº 002174 001981 002304 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 134,73Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
002910 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.122.00022.066 Administração da Secretaria de Obras
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
416,25 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002204
30/03/2012 Empenho Nº 002187 001991 002314 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 416,25Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
002910 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.122.00022.066 Administração da Secretaria de Obras
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
940,74 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002205
30/03/2012 Empenho Nº 002188 001992 002315 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 940,74Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
003220 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.452.00132.078 Manutenção e Conservação das Vias Urbanas
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
331,74 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002206
30/03/2012 Empenho Nº 002197 002000 002323 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 331,74Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
003280 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.452.00132.079 Construção e Manutenção de Praças, Parques e Jardins
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
221,69 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002207
30/03/2012 Empenho Nº 002205 002007 002330 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 221,69Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
003440 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 04.243.00062.083 Manutenção Conselho Tutelar
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
1.481,55 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002208
30/03/2012 Empenho Nº 002212 002012 002335 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 1.481,55Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
003470 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.122.00022.084 Administração da Secretaria de Assistência Social
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
528,01 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002209
30/03/2012 Empenho Nº 002226 002022 002345 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 528,01Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
003690 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.00062.091 Manutenção da Casa Lar
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
209,87 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002210
30/03/2012 Empenho Nº 002241 002034 002357 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 209,87Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
003690 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.00062.091 Manutenção da Casa Lar
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
149,65 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002211
30/03/2012 Empenho Nº 002242 002035 002358 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 149,65Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
004190 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE 11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE
26.122.00022.106 Administração da Secretaria de Transportes 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
335,01 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002212
30/03/2012 Empenho Nº 002254 002044 002367 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 335,01Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
004190 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE 11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE
26.122.00022.106 Administração da Secretaria de Transportes 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
940,74 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002213
30/03/2012 Empenho Nº 002255 002045 002368 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 940,74Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
004270 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE 11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE 26.782.00192.107 Manutenção da Rede Viária
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
952,06 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002214
30/03/2012 Empenho Nº 002264 002053 002376 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 952,06Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
004390 12 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO 12.001 DEPARTAMENTO GERAL
23.661.00182.112 Execução Politica de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
626,92 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002215
30/03/2012 Empenho Nº 002273 002059 002382 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 626,92Histórico padrão
Credor
Fornecedor
Cerezamar Hospedagem Ltda.
CNPJ
Endereço
Avenida Prefeito Omar Sabbag, 290
Bairro
JARDIM BOTANICO Cidade / UF
Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
80210-000 1347-1 41 30874310
Classificação da despesa
002290 07 SECRETARIA DE SAÚDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.00092.053 Atividades de Assistência Médica e Sanitária
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Valor
2.669,59 Retenções
D116 - HOSPEDAGENS
04.254.088/0001-29
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002216
28/03/2012 Empenho Nº 002278 002064 001965 000769 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 2.669,59Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão
Credor
Fornecedor
OXIGÊNIO RÁPIDO DO BRASIL GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTD
CNPJ
Endereço
RUA MONSENHOR CELSO ITIBERÊ DA CUNHA, 115
Bairro Conradinho Cidade / UF
Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
84045-270 5082-2 42 3624 8098 942) 32273737
Classificação da despesa
002320 07 SECRETARIA DE SAÚDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00092.055 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Valor
24.207,50 Retenções
D019 - GAS ENGARRAFADO
07.866.557/0001-59
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002217
28/03/2012 Empenho Nº 002285 002071 001966 000768 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 24.207,50Histórico padrão Credor Fornecedor DETRAN CNPJ Endereço CURITIBA, Bairro CURITIBA Cidade / UF Curitiba / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85300-000 292-5
Classificação da despesa
001050 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.00022.021 Administração da Secretaria de Educação
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire
Valor
726,48 Retenções
D011 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
78.206.513/0001-40
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002218
28/03/2012 Empenho Nº 002307 002095 002439 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 726,48Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
004190 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE 11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE
26.122.00022.106 Administração da Secretaria de Transportes 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
4.200,00 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002219
30/03/2012 Empenho Nº 002351 002137 002461 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 4.200,00Histórico padrão Credor Fornecedor INSS CNPJ Endereço GUARAPUAVA, Bairro CENTRO Cidade / UF Guarapuava / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85100-000 37-0
Classificação da despesa
002550 07 SECRETARIA DE SAÚDE
07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.00022.040 Secretária Municipal de Saúde
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Arrecadação na Administração Dire
Valor
5.299,72 Retenções
D098 - ENCARGOS INSS
29.979.036/0178-92
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002220
30/03/2012 Empenho Nº 002352 002139 002462 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 5.299,72Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão
Credor
Fornecedor
EMPRESA FUNERARIA DE PINHAO LTDA
CNPJ Endereço R. XV DE DEZEMBRO, 125 Bairro MAZURECHEM Cidade / UF Pinhão / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85170-000 39-6 42 3677-1402
Classificação da despesa
003890 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.00072.096 Manutenção de Beneficios Eventuais
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
2.937,28 Retenções
D013 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA
76.791.615/0001-45
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002221
29/03/2012Empenho Nº
002356 002143 001706 000493
61,33 1.1.1.3.05.01.01.00 ISS - DO EXERCÍCIO CORRENTE AO QUINTO EXERCÍCIO ANTERIOR
Total de retenções
Valor líquido
Pagamento
61,33
Histórico padrão
Credor
Fornecedor
EMPRESA FUNERARIA DE PINHAO LTDA
CNPJ Endereço R. XV DE DEZEMBRO, 125 Bairro MAZURECHEM Cidade / UF Pinhão / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85170-000 39-6 42 3677-1402
Classificação da despesa
003890 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.00072.096 Manutenção de Beneficios Eventuais
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
753,05 Retenções
D013 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA
76.791.615/0001-45
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002222
29/03/2012 Empenho Nº 002357 002143 001706 000493 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 753,05Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão
Credor
Fornecedor
PAULO SERGIO WEGROW
CPF
Endereço
RUA JOAO FERREIRA DA SILVA, 1000
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85170-000 2977-7 36771677
Classificação da despesa
001830 06 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO 06.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.812.00022.043 Administração da Secretaria de Esportes
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
1.800,00 Retenções
D094 - DESPESAS DE VIAGEM
882.898.269-15
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002223
29/03/2012 Empenho Nº 002365 002151 002474 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 1.800,00Histórico padrão
Credor
Fornecedor
NILTON SEBASTIAO CALDAS
CPF Endereço R SAO CRISTOVAO, 12 Bairro SAO CRISTOVAO Cidade / UF Pinhão / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85170-000 2721-9 426773025
Classificação da despesa
001820 06 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO 06.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.812.00022.043 Administração da Secretaria de Esportes
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
150,00 Retenções
D094 - DESPESAS DE VIAGEM
411.751.079-72
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002224
29/03/2012 Empenho Nº 002370 002163 002484 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 150,00Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão
Credor
Fornecedor
JOAO CARLOS DANGUI
CPF
Endereço
R ALCINDO LUCAS DOS SANTOS, 4
Bairro VILA CALDAS Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85170-000 2355-8 426772938
Classificação da despesa
001820 06 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO 06.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.812.00022.043 Administração da Secretaria de Esportes
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
150,00 Retenções
D094 - DESPESAS DE VIAGEM
588.539.289-72
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002225
29/03/2012 Empenho Nº 002375 002168 002485 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 150,00Histórico padrão Credor Fornecedor MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ Endereço SAS - QD 03 BL 0 SALA 1012, Bairro
STA AUTARQUIA SUL Cidade / UF
Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
70301-970 853-2
Classificação da despesa
004500 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.845.00222.115 Contribuição Compulsória ao PASEP
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias
-Valor
1.917,77 Retenções
D033 - ENCARGOS PASEP
00.394.460/0008-18
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002226
30/03/2012 Empenho Nº 002379 002155 002479 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 1.917,77Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão Credor Fornecedor MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ Endereço SAS - QD 03 BL 0 SALA 1012, Bairro
STA AUTARQUIA SUL Cidade / UF
Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
70301-970 853-2
Classificação da despesa
004500 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.845.00222.115 Contribuição Compulsória ao PASEP
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias
-Valor
3.378,35 Retenções
D033 - ENCARGOS PASEP
00.394.460/0008-18
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002227
30/03/2012 Empenho Nº 002380 002155 002479 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 3.378,35Histórico padrão
Credor
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ
Endereço
AV. TRIFON HANYSZ, 189
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85170-000 8-6 677-1387
Classificação da despesa
004480 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.843.00222.114 Amortização e Encargos da Dívida Interna
3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
2.587,80 Retenções
D084 - Juros sobre principal da divida
00.000.000/2314-01
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002228
30/03/2012 Empenho Nº 002381 002157 002481 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 2.587,80Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão
Credor
Fornecedor
BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ
Endereço
AV. TRIFON HANYSZ, 189
Bairro CENTRO Cidade / UF
Pinhão / PR
CEP Matrícula Fone FAX
85170-000 8-6 677-1387
Classificação da despesa
004490 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.843.00222.114 Amortização e Encargos da Dívida Interna
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
11.292,74 Retenções
D085 - Amortização principal da divida
00.000.000/2314-01
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002229
30/03/2012 Empenho Nº 002382 002158 002482 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 11.292,74Histórico padrão Credor Fornecedor MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ Endereço SAS - QD 03 BL 0 SALA 1012, Bairro
STA AUTARQUIA SUL Cidade / UF
Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
70301-970 853-2
Classificação da despesa
004500 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.845.00222.115 Contribuição Compulsória ao PASEP
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
3.993,16 Retenções
D033 - ENCARGOS PASEP
00.394.460/0008-18
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002230
30/03/2012 Empenho Nº 002383 002159 002477 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 3.993,16Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão Credor Fornecedor MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ Endereço SAS - QD 03 BL 0 SALA 1012, Bairro
STA AUTARQUIA SUL Cidade / UF
Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
70301-970 853-2
Classificação da despesa
004500 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.845.00222.115 Contribuição Compulsória ao PASEP
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C
Valor
107,58 Retenções
D033 - ENCARGOS PASEP
00.394.460/0008-18
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002231
30/03/2012 Empenho Nº 002868 001438 001671 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 107,58Histórico padrão Credor Fornecedor MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ Endereço SAS - QD 03 BL 0 SALA 1012, Bairro
STA AUTARQUIA SUL Cidade / UF
Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
70301-970 853-2
Classificação da despesa
004500 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.845.00222.115 Contribuição Compulsória ao PASEP
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias
-Valor
173,43 Retenções
D033 - ENCARGOS PASEP
00.394.460/0008-18
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº
002232
30/03/2012 Empenho Nº 002870 001436 001669 Total de retenções Valor líquido Pagamento 0,00 173,43Forma de pagamento Documento Nº Valor
Histórico padrão Credor Fornecedor MINISTERIO DA FAZENDA CNPJ Endereço SAS - QD 03 BL 0 SALA 1012, Bairro
STA AUTARQUIA SUL Cidade / UF
Brasília / DF
CEP Matrícula Fone FAX
70301-970 853-2
Classificação da despesa
004500 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.845.00222.115 Contribuição Compulsória ao PASEP
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias
-Valor
185,67 Retenções
D033 - ENCARGOS PASEP
00.394.460/0008-18
Número Data Previsão Nº Liquidação Nº Requisição Nº