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PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA RUA VEREADOR RAMOS - CNPJ: / ANEXO IX RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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Valor Pago Credor Empenho

Empenho Descontos Pagamento Pagadora Documento

302014 02/03/2015 214,98 0,00 10/08/2015 9495 47234 ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. 512005 12/05/2015 11.534,60 0,00 11/08/2015 19737 512005 METAL FERRO LTDA.

527002 27/05/2015 8.220,00 0,00 11/08/2015 6794 527002 LINE TURISMO LTDA - ME

529006 29/05/2015 119.107,08 0,00 31/08/2015 1802 ESPERANTINA - PREV

529007 29/05/2015 11.920,53 0,00 31/08/2015 1802 ESPERANTINA - PREV

529008 29/05/2015 12.621,46 0,00 31/08/2015 1802 ESPERANTINA - PREV

529010 29/05/2015 1.294,78 0,00 31/08/2015 1802 ESPERANTINA - PREV

601003 01/06/2015 3.708,00 0,00 10/08/2015 6794 601003 RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA. 605002 05/06/2015 1.046,00 0,00 11/08/2015 19737 605002 AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP 611001 11/06/2015 10.535,18 0,00 11/08/2015 24102 611001 NOGUEIRA E ALENCAR LTDA ME 612001 12/06/2015 57.598,35 0,00 13/08/2015 31366 612001 URBITECH SERVIÇOS TECNICOS LTDA 612001 12/06/2015 22.694,43 1.305,57 26/08/2015 31366 612001 URBITECH SERVIÇOS TECNICOS LTDA 612001 12/06/2015 1.305,57 0,00 26/08/2015 3333 DESCONTO URBITECH SERVIÇOS TECNICOS LTDA 612002 12/06/2015 57.598,35 0,00 14/08/2015 31567 612002 URBITECH SERVIÇOS TECNICOS LTDA 612002 12/06/2015 22.694,43 1.305,57 26/08/2015 31567 612002 URBITECH SERVIÇOS TECNICOS LTDA 612002 12/06/2015 1.305,57 0,00 26/08/2015 3333 DESCONTO URBITECH SERVIÇOS TECNICOS LTDA 612003 12/06/2015 57.598,35 0,00 13/08/2015 31365 612003 URBITECH SERVIÇOS TECNICOS LTDA 612003 12/06/2015 22.694,43 1.305,57 26/08/2015 31365 612003 URBITECH SERVIÇOS TECNICOS LTDA 612003 12/06/2015 1.305,57 0,00 26/08/2015 3333 DESCONTO URBITECH SERVIÇOS TECNICOS LTDA

615001 15/06/2015 35.925,34 584,15 06/08/2015 31351 615001 ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME 615001 15/06/2015 584,15 0,00 06/08/2015 677 DESCONTO ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME 615004 15/06/2015 35.925,34 584,15 06/08/2015 31256 615004 ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME 615004 15/06/2015 584,15 0,00 06/08/2015 677 DESCONTO ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME 615005 15/06/2015 5.654,47 0,00 11/08/2015 19737 615005 AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP

625007 25/06/2015 2.578,38 0,00 18/08/2015 24102 625007 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 626007 26/06/2015 10.038,00 0,00 11/08/2015 20553 814001 FERNANDO LUIZ GONCALVES PIRES - ME 626007 26/06/2015 6.000,00 0,00 25/08/2015 20553 814001 FERNANDO LUIZ GONCALVES PIRES - ME

630001 30/06/2015 71.520,00 2.980,00 10/08/2015 6794 630001 COLETA - SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA 630001 30/06/2015 2.980,00 0,00 10/08/2015 677 DESCONTO COLETA - SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA

630004 30/06/2015 35.733,01 0,00 31/08/2015 1802 ESPERANTINA - PREV

630005 30/06/2015 1.115,40 0,00 31/08/2015 1802 ESPERANTINA - PREV

630006 30/06/2015 2.096,00 0,00 31/08/2015 1802 ESPERANTINA - PREV

(2)

Valor Pago Credor Empenho

Empenho Descontos Pagamento Pagadora Documento

630009 30/06/2015 1.838,00 0,00 31/08/2015 1802 ESPERANTINA - PREV

630010 30/06/2015 2.200,80 0,00 31/08/2015 1802 ESPERANTINA - PREV

630010 30/06/2015 746,76 0,00 11/08/2015 21956 630010 ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA 701005 01/07/2015 28.461,63 0,00 10/08/2015 21956 701005 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

701015 01/07/2015 1.156,46 0,00 04/08/2015 20553 701015 ESPERANTINA - PREV 701016 01/07/2015 311,50 0,00 21/08/2015 20553 701016 TELEMAR NORTE LESTE S/A 701017 01/07/2015 584,15 0,00 21/08/2015 20553 701017 TELEMAR NORTE LESTE S/A 701018 01/07/2015 466,63 0,00 21/08/2015 20553 701018 TELEMAR NORTE LESTE S/A 701019 01/07/2015 333,16 0,00 21/08/2015 20553 701019 TELEMAR NORTE LESTE S/A 701020 01/07/2015 1.962,07 0,00 10/08/2015 20553 701020 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 701021 01/07/2015 343,50 0,00 04/08/2015 20553 701021 TELEMAR NORTE LESTE S/A 701022 01/07/2015 539,59 0,00 04/08/2015 20553 701022 TELEMAR NORTE LESTE S/A 701025 01/07/2015 1.642,68 0,00 04/08/2015 24977 701025 ESPERANTINA - PREV 701026 01/07/2015 6.685,48 1.508,60 04/08/2015 24102 701026 ESPERANTINA - PREV 701026 01/07/2015 1.508,60 0,00 04/08/2015 3333 DESCONTO ESPERANTINA - PREV 701027 01/07/2015 74,39 0,00 14/08/2015 24974 701027 TELEMAR NORTE LESTE S/A

701027 01/07/2015 3.000,00 0,00 19/08/2015 9495 701027 J.C.S. HOLANDA - ME / JC COMUNICAÇÃO 701028 01/07/2015 694,49 0,00 18/08/2015 24102 701028 TELEMAR NORTE LESTE S/A

701038 01/07/2015 3.743,71 5.207,53 04/08/2015 6794 701038 ESPERANTINA - PREV 701038 01/07/2015 5.207,53 0,00 04/08/2015 677 DESCONTO ESPERANTINA - PREV

701040 01/07/2015 1.965,89 0,00 12/08/2015 19737 701040 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 701041 01/07/2015 858,98 0,00 12/08/2015 19737 701041 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 703004 03/07/2015 400,00 0,00 03/08/2015 24102 703004 JOSIMARA MARIA DE CARVALHO COSTA 706004 06/07/2015 479,92 0,00 10/08/2015 20553 706004 AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 706004 06/07/2015 1.047,10 0,00 10/08/2015 24102 706004 AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 706007 06/07/2015 1.480,00 0,00 11/08/2015 6794 706007 METAL FERRO LTDA.

706013 06/07/2015 757,41 0,00 10/08/2015 9495 706013 AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 707003 07/07/2015 12.139,86 0,00 10/08/2015 24102 707003 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 707004 07/07/2015 3.613,04 0,00 10/08/2015 24102 707004 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 707005 07/07/2015 2.172,00 0,00 06/08/2015 24102 707005 DOMINGOS SAMPAIO DE CARVALHO 707007 07/07/2015 157,09 0,00 10/08/2015 9495 707007 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 707008 07/07/2015 104,55 0,00 10/08/2015 9495 707008 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 707009 07/07/2015 225,24 0,00 10/08/2015 9495 707009 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

(3)

Valor Pago Credor Empenho

Empenho Descontos Pagamento Pagadora Documento

707010 07/07/2015 772,81 0,00 10/08/2015 9495 707010 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 707011 07/07/2015 6.649,57 0,00 10/08/2015 6794 707011 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 707012 07/07/2015 16.088,21 0,00 10/08/2015 6794 707012 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 709005 09/07/2015 18.313,23 0,00 10/08/2015 6794 709005 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

710001 10/07/2015 2.500,00 0,00 04/08/2015 32023 710001 T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA. 710002 10/07/2015 22.431,25 693,75 24/08/2015 9495 710002 T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA. 710002 10/07/2015 693,75 0,00 24/08/2015 677 DESCONTO T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA. 710003 10/07/2015 6.062,50 187,50 24/08/2015 9495 710003 T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA. 710003 10/07/2015 187,50 0,00 24/08/2015 677 DESCONTO T LOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA. 713002 13/07/2015 625,50 0,00 12/08/2015 16735 727002 AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP

714002 14/07/2015 790,00 0,00 03/08/2015 24102 714002 JOSÉ MARIA DE SOUSA MELO

715004 15/07/2015 42.750,00 2.250,00 06/08/2015 9495 715004 TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA 715004 15/07/2015 2.250,00 0,00 06/08/2015 677 DESCONTO TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA 721006 21/07/2015 749,62 0,00 11/08/2015 6794 721006 ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA 722003 22/07/2015 2.550,00 0,00 12/08/2015 16735 727003 AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP

722004 22/07/2015 71.040,00 2.960,00 25/08/2015 23375 722004 COLETA - SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA 722004 22/07/2015 2.960,00 0,00 25/08/2015 677 DESCONTO COLETA - SERVIÇOS E GESTÃO AMBIENTAL URBANA LTDA 722005 22/07/2015 6.935,50 214,50 11/08/2015 9495 722005 WALCLIDES OLIVEIRA MELO

722005 22/07/2015 214,50 0,00 11/08/2015 677 DESCONTO WALCLIDES OLIVEIRA MELO 722006 22/07/2015 1.764,00 36,00 05/08/2015 6794 722006 F S DE ARAUJO NETO ME 722006 22/07/2015 36,00 0,00 05/08/2015 677 DESCONTO F S DE ARAUJO NETO ME

723001 23/07/2015 1.282,47 0,00 27/08/2015 9495 723001 RS INSTALAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 723003 23/07/2015 20,85 0,00 03/08/2015 24102 723003 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 723004 23/07/2015 416,40 0,00 03/08/2015 24102 723004 JOSÉ DE RIBAMAR ARAÚJO 724001 24/07/2015 32,63 0,00 04/08/2015 20553 724001 EMBRATEL TELECOMUNICAÇÃO 724004 24/07/2015 136,23 0,00 05/08/2015 24102 724004 EMBRATEL TELECOMUNICAÇÃO 724005 24/07/2015 84,24 0,00 03/08/2015 24102 724005 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 724006 24/07/2015 60,00 0,00 03/08/2015 24102 724006 CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SAMPAIO 727001 27/07/2015 180,00 0,00 07/08/2015 24102 727001 JOSÉ ANCHIETA AMORIM

727002 27/07/2015 496,51 0,00 04/08/2015 24102 727002 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 727003 27/07/2015 790,00 0,00 03/08/2015 24102 727003 INÊS MACHADO DA COSTA CARVALHO 727003 27/07/2015 270,00 0,00 05/08/2015 23223 727003 AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP 727004 27/07/2015 1.180,00 0,00 03/08/2015 24102 727004 IANARA FELIX DE OLIVEIRA

(4)

Valor Pago Credor Empenho

Empenho Descontos Pagamento Pagadora Documento

727004 27/07/2015 312,75 0,00 05/08/2015 16735 727004 AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP 727005 27/07/2015 2.288,00 0,00 12/08/2015 16735 727005 AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP 727007 27/07/2015 213,94 0,00 04/08/2015 9495 727007 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 728001 28/07/2015 800,00 0,00 04/08/2015 24102 728001 MARIA ISABEL CARDOSO COSTA

728003 28/07/2015 724,38 0,00 07/08/2015 23780 728003 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 728004 28/07/2015 24.598,77 0,00 07/08/2015 23780 728004 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 728005 28/07/2015 739,64 0,00 07/08/2015 23780 728005 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 728006 28/07/2015 8.084,35 0,00 07/08/2015 23780 728006 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 728009 28/07/2015 1.446,15 0,00 07/08/2015 23780 728009 FUTURA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 729002 29/07/2015 150,00 0,00 20/08/2015 3333 729002 TERESA IRIS DE PAIVA LIMA NETA

729003 29/07/2015 180,00 0,00 14/08/2015 24102 729003 DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS 730001 30/07/2015 70.336,84 0,00 11/08/2015 21956 730001 LOCAR TRANSPORTE LTDA. 730001 30/07/2015 590,30 0,00 12/08/2015 16735 730001 DOM SEVERINO ALIMENTOS LTDA. 730002 30/07/2015 18.122,20 0,00 07/08/2015 23780 730002 DOM SEVERINO ALIMENTOS LTDA. 730002 30/07/2015 30.316,66 5.814,16 10/08/2015 21956 730002 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 730002 30/07/2015 5.814,16 0,00 10/08/2015 001 DESCONTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 730003 30/07/2015 35.961,49 10.321,15 10/08/2015 21956 730003 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 730003 30/07/2015 19.877,88 4.257,19 11/08/2015 169 730003 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 730003 30/07/2015 1.038,00 0,00 12/08/2015 16735 730003 DOM SEVERINO ALIMENTOS LTDA. 730003 30/07/2015 10.321,15 0,00 10/08/2015 001 DESCONTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 730003 30/07/2015 4.257,19 0,00 11/08/2015 3333 DESCONTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

730004 30/07/2015 5.380,55 665,65 10/08/2015 21956 730004 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS 730004 30/07/2015 12.179,42 2.679,18 11/08/2015 223 730004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

730004 30/07/2015 5.885,90 0,00 12/08/2015 16735 730004 DOM SEVERINO ALIMENTOS LTDA.

730004 30/07/2015 665,65 0,00 10/08/2015 001 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - COMISSIONADOS 730004 30/07/2015 2.679,18 0,00 11/08/2015 3333 DESCONTO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

730005 30/07/2015 55.184,67 5.041,79 10/08/2015 21956 730005 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS 730005 30/07/2015 20.667,52 4.959,26 11/08/2015 169 730005 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS 730005 30/07/2015 520,70 0,00 12/08/2015 16735 730005 DOM SEVERINO ALIMENTOS LTDA.

730005 30/07/2015 5.041,79 0,00 10/08/2015 001 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS 730005 30/07/2015 4.959,26 0,00 11/08/2015 3333 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE ENDEMIAS - EFETIVOS 730006 30/07/2015 12.241,54 1.575,31 11/08/2015 169 FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - COMISSIONADOS

(5)

Valor Pago Credor Empenho

Empenho Descontos Pagamento Pagadora Documento

730006 30/07/2015 3.903,50 0,00 12/08/2015 16735 730006 DOM SEVERINO ALIMENTOS LTDA.

730006 30/07/2015 4.640,52 0,00 10/08/2015 001 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS 730006 30/07/2015 1.575,31 0,00 11/08/2015 3333 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - COMISSIONADOS 730007 30/07/2015 724.450,09 222.656,48 10/08/2015 21956 730007 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% - EFETIVOS 730007 30/07/2015 16.309,36 3.548,97 11/08/2015 223 730007 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF - EFETIVOS 730007 30/07/2015 2.738,80 0,00 12/08/2015 16735 730007 DOM SEVERINO ALIMENTOS LTDA.

730007 30/07/2015 222.656,48 0,00 10/08/2015 001 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 60% - EFETIVOS 730007 30/07/2015 3.548,97 0,00 11/08/2015 3333 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - NASF - EFETIVOS 730008 30/07/2015 1.104,00 0,00 04/08/2015 20553 730008 FOLHA DE PAGAMENTO - SMAS - COMISSIONADOS 730008 30/07/2015 323.778,84 94.557,06 10/08/2015 21956 730008 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 40% - EFETIVOS 730008 30/07/2015 3.993,68 374,72 11/08/2015 223 730008 FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - CONTRATADOS 730008 30/07/2015 9.822,50 0,00 12/08/2015 16735 730008 DOM SEVERINO ALIMENTOS LTDA.

730008 30/07/2015 94.557,06 0,00 10/08/2015 001 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 40% - EFETIVOS 730008 30/07/2015 374,72 0,00 11/08/2015 3333 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - CONTRATADOS 730009 30/07/2015 2.200,93 299,07 11/08/2015 223 730009 FOLHA DE PAGAMENTO - NASF - CONTRATADOS 730009 30/07/2015 12.447,96 254,04 12/08/2015 16735 730009 TERESINHA DE SOUSA E SILVA / PROMOS EVENTOS 730009 30/07/2015 25.532,99 788,00 19/08/2015 21956 730009 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 730009 30/07/2015 299,07 0,00 11/08/2015 3333 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - NASF - CONTRATADOS 730009 30/07/2015 254,04 0,00 12/08/2015 677 DESCONTO TERESINHA DE SOUSA E SILVA / PROMOS EVENTOS 730009 30/07/2015 788,00 0,00 19/08/2015 001 DESCONTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 730010 30/07/2015 20.038,95 2.115,36 11/08/2015 223 730010 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS 730010 30/07/2015 480,96 0,00 19/08/2015 21956 730010 ASSOCIAÇÃO DE MULHERES ARTESÃS DE ESPERANTINA - AM 730010 30/07/2015 2.115,36 0,00 11/08/2015 3333 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS 730011 30/07/2015 31.662,96 5.325,24 11/08/2015 223 730011 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - CONTRATADOS

730011 30/07/2015 746,76 0,00 19/08/2015 21956 730011 ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA 730011 30/07/2015 5.325,24 0,00 11/08/2015 3333 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - CONTRATADOS 730012 30/07/2015 10.977,23 78,80 20/08/2015 20553 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

730012 30/07/2015 314,07 0,00 04/08/2015 6794 730012 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - CONTRATADOS 730012 30/07/2015 17.375,12 3.790,75 11/08/2015 223 730012 FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVOS

730012 30/07/2015 746,76 0,00 19/08/2015 21956 730012 ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMPAIO PEREIRA 730012 30/07/2015 3.790,75 0,00 11/08/2015 3333 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS - EFETIVOS 730012 30/07/2015 78,80 0,00 20/08/2015 681 DESCONTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 730013 30/07/2015 72,33 0,00 04/08/2015 20553 730013 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

(6)

Valor Pago Credor Empenho

Empenho Descontos Pagamento Pagadora Documento

730013 30/07/2015 500,00 0,00 11/08/2015 21956 730013 NEUSA GOMES DE SOUSA SILVA

730013 30/07/2015 27.582,19 2.940,68 11/08/2015 223 730013 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS 730013 30/07/2015 2.940,68 0,00 11/08/2015 3333 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE BUCAL - EFETIVOS 730014 30/07/2015 461,35 0,00 04/08/2015 20553 730014 ASSOCIAÇÃO DE DESENV. COMUNITÁRIO DE VASSOURAS 730014 30/07/2015 113.815,42 28.160,10 11/08/2015 169 730014 FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - EFETIVOS

730014 30/07/2015 2.339,11 0,00 19/08/2015 21956 730014 AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 730014 30/07/2015 28.160,10 0,00 11/08/2015 3333 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - EFETIVOS 730015 30/07/2015 16.031,51 1.412,74 11/08/2015 223 FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - CONTRATADOS 730015 30/07/2015 207,35 0,00 04/08/2015 20553 730015 ASSOC. E DESENV. COMUNITÁRIO DO MUNDO NOVO 730015 30/07/2015 29.157,06 0,00 19/08/2015 21956 730015 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

730015 30/07/2015 1.412,74 0,00 11/08/2015 3333 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - CONTRATADOS 730016 30/07/2015 518,37 0,00 04/08/2015 20553 730016 JOSÉ MARIA DE SOUSA MELO

730016 30/07/2015 108.140,19 29.567,53 11/08/2015 223 730016 FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - EFETIVOS 730016 30/07/2015 29.567,53 0,00 11/08/2015 3333 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - PACS - EFETIVOS 730017 30/07/2015 85.374,72 29.837,41 11/08/2015 223 730017 FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - EFETIVOS 730017 30/07/2015 29.837,41 0,00 11/08/2015 3333 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - PSF - EFETIVOS 730018 30/07/2015 289,96 0,00 14/08/2015 24102 FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - CONTRATADOS 730018 30/07/2015 72.693,20 11.169,16 11/08/2015 169 730018 FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - CONTRATADOS 730018 30/07/2015 11.169,16 0,00 11/08/2015 3333 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - SMS - CONTRATADOS 730020 30/07/2015 17.017,25 0,00 20/08/2015 24102 730020 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

730021 30/07/2015 3.319,89 0,00 03/08/2015 6794 730021 FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONAD 730021 30/07/2015 18.148,66 104,80 20/08/2015 24102 730021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

730021 30/07/2015 104,80 0,00 20/08/2015 3333 DESCONTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 730022 30/07/2015 2.172,00 0,00 18/08/2015 24102 730022 DOMINGOS SAMPAIO DE CARVALHO

730023 30/07/2015 790,00 0,00 18/08/2015 24102 730023 MARIA DE LOURDES CARVALHO LUSTOSA 730024 30/07/2015 788,00 0,00 05/08/2015 24102 730024 MARIA DO AMPARO ALVES SOUSA

730031 30/07/2015 3.184,76 0,00 04/08/2015 6794 730031 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS 730031 30/07/2015 2.200,93 0,00 14/08/2015 6794 730031 FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA - COMISSIONADOS 730034 30/07/2015 886,49 120,34 10/08/2015 23223 730034 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

730034 30/07/2015 120,34 0,00 10/08/2015 677 DESCONTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 730035 30/07/2015 36.787,52 10.466,46 10/08/2015 23223 730035 FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - EFETIVOS 730035 30/07/2015 10.466,46 0,00 10/08/2015 677 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO - EFETIVOS 730036 30/07/2015 753,70 0,00 12/08/2015 16735 730036 VALTER SAMPAIO DE CARVALHO

(7)

Valor Pago Credor Empenho

Empenho Descontos Pagamento Pagadora Documento

730037 30/07/2015 728,72 0,00 19/08/2015 16735 730037 JOSE NILSON REBELO SAMPAIO 730038 30/07/2015 728,72 0,00 19/08/2015 16735 730038 JOSE NILSON REBELO SAMPAIO

730039 30/07/2015 31.668,65 52,40 20/08/2015 6794 730039 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 730039 30/07/2015 52,40 0,00 20/08/2015 677 DESCONTO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 730040 30/07/2015 1.272,38 0,00 24/08/2015 16735 730040 CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 731001 31/07/2015 300,00 0,00 03/08/2015 24102 731001 CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE 731001 31/07/2015 11.180,72 0,00 27/08/2015 32199 731001 SP COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

731002 31/07/2015 180,00 0,00 03/08/2015 24102 731002 FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO 731004 31/07/2015 60,00 0,00 07/08/2015 20553 731004 LEONARDO SILVA NASCIMENTO

731005 31/07/2015 3.407,59 0,00 31/08/2015 1802 ESPERANTINA - PREV

731005 31/07/2015 40,53 0,00 03/08/2015 20553 731005 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 731006 31/07/2015 450,00 0,00 03/08/2015 20553 731006 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA

731007 31/07/2015 8.750,00 0,00 03/08/2015 32028 731007 AMARE - ASSOC.PARA O BEM-ESTAR DO MENOR CARENTE DE 731008 31/07/2015 528,00 0,00 10/08/2015 9495 731008 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA

731009 31/07/2015 1.970,00 0,00 10/08/2015 6798 731009 FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA

731010 31/07/2015 262,00 0,00 31/08/2015 1802 ESPERANTINA - PREV

731012 31/07/2015 22.044,46 0,00 31/08/2015 6794 731012 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 803001 03/08/2015 130,41 0,00 24/08/2015 21956 803001 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

803001 03/08/2015 2.900,00 0,00 24/08/2015 24974 803001 F.S. SALES - ME / IMAGEM ELETRO SAT 803001 03/08/2015 48,63 0,00 27/08/2015 32028 803001 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 803002 03/08/2015 750,00 0,00 05/08/2015 24102 803002 MANOEL ALBANO AMORIM DE QUEIROZ 803002 03/08/2015 191,32 0,00 24/08/2015 21956 803002 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 803002 03/08/2015 333,13 0,00 25/08/2015 20553 803002 TELEMAR NORTE LESTE S/A 803003 03/08/2015 225,00 0,00 05/08/2015 24102 803003 MISAKI MACHADO LIRA

803003 03/08/2015 73.607,98 1.196,88 06/08/2015 31256 803003 ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME 803003 03/08/2015 216,00 0,00 18/08/2015 32026 803003 ESPERANTINA - PREV

803003 03/08/2015 24,09 0,00 24/08/2015 21956 803003 AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI

803003 03/08/2015 1.196,88 0,00 06/08/2015 677 DESCONTO ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME 803004 03/08/2015 288,00 0,00 18/08/2015 32025 803004 ESPERANTINA - PREV

803004 03/08/2015 25,63 0,00 24/08/2015 21956 803004 AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 803004 03/08/2015 356,66 0,00 24/08/2015 24102 803004 TELEMAR NORTE LESTE S/A

803005 03/08/2015 1.938,00 0,00 11/08/2015 21956 803005 AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP 803005 03/08/2015 22,04 0,00 26/08/2015 24102 803005 AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI

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Valor Pago Credor Empenho

Empenho Descontos Pagamento Pagadora Documento

803006 03/08/2015 75,00 0,00 05/08/2015 9495 803006 JOSÉ AMÉRICO DA SILVA 803006 03/08/2015 83.684,37 16.268,36 18/08/2015 21956 803006 ESPERANTINA - PREV

803006 03/08/2015 16,39 0,00 26/08/2015 24102 803006 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 803006 03/08/2015 16.268,36 0,00 18/08/2015 001 DESCONTO ESPERANTINA - PREV

803007 03/08/2015 267,90 0,00 04/08/2015 23223 803007 MARIA DE ASSUNÇÃO SANTOS 803007 03/08/2015 8.889,19 25.769,24 18/08/2015 21956 803007 ESPERANTINA - PREV 803007 03/08/2015 535,88 78,60 18/08/2015 24977 803007 ESPERANTINA - PREV 803007 03/08/2015 25.769,24 0,00 18/08/2015 001 DESCONTO ESPERANTINA - PREV 803007 03/08/2015 78,60 0,00 18/08/2015 3333 DESCONTO ESPERANTINA - PREV

803008 03/08/2015 309,00 0,00 04/08/2015 23223 803008 MARIA DOS MILAGRES SANTOS 803008 03/08/2015 6.309,42 1.731,20 18/08/2015 21956 803008 ESPERANTINA - PREV

803008 03/08/2015 3.916,10 393,00 18/08/2015 24102 803008 ESPERANTINA - PREV 803008 03/08/2015 1.731,20 0,00 18/08/2015 001 DESCONTO ESPERANTINA - PREV 803008 03/08/2015 393,00 0,00 18/08/2015 3333 DESCONTO ESPERANTINA - PREV 803009 03/08/2015 421,80 0,00 04/08/2015 23223 803009 LUIS PINTO DE SOUZA 803009 03/08/2015 11.732,05 1.695,54 18/08/2015 21956 803009 ESPERANTINA - PREV 803009 03/08/2015 1.881,92 314,40 18/08/2015 24102 803009 ESPERANTINA - PREV 803009 03/08/2015 1.695,54 0,00 18/08/2015 001 DESCONTO ESPERANTINA - PREV 803009 03/08/2015 314,40 0,00 18/08/2015 3333 DESCONTO ESPERANTINA - PREV 803010 03/08/2015 835,16 26,20 18/08/2015 24102 803010 ESPERANTINA - PREV

803010 03/08/2015 22,50 0,00 24/08/2015 23223 803010 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 803010 03/08/2015 26,20 0,00 18/08/2015 3333 DESCONTO ESPERANTINA - PREV

803011 03/08/2015 1.444,77 52,40 18/08/2015 24102 803011 ESPERANTINA - PREV

803011 03/08/2015 22,04 0,00 25/08/2015 6798 803011 AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 803011 03/08/2015 52,40 0,00 18/08/2015 3333 DESCONTO ESPERANTINA - PREV

803012 03/08/2015 450,00 0,00 18/08/2015 24102 803012 ESPERANTINA - PREV

803012 03/08/2015 2,89 0,00 25/08/2015 6798 803012 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

803013 03/08/2015 125,60 0,00 28/08/2015 24102 BANCO DO BRASIL

803013 03/08/2015 27,48 0,00 25/08/2015 6798 803013 AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 803014 03/08/2015 255,40 0,00 25/08/2015 6798 803014 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 803017 03/08/2015 935,36 104,80 18/08/2015 6798 803017 ESPERANTINA - PREV

803017 03/08/2015 104,80 0,00 18/08/2015 677 DESCONTO ESPERANTINA - PREV

(9)

Valor Pago Credor Empenho

Empenho Descontos Pagamento Pagadora Documento

803023 03/08/2015 690,70 0,00 31/08/2015 20119 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

804001 04/08/2015 186,50 0,00 25/08/2015 20553 BANCO DO BRASIL

804005 04/08/2015 199,80 0,00 06/08/2015 23223 804005 MARCIA CRISTINA SILVA DE SOUSA 804006 04/08/2015 2.333,20 0,00 06/08/2015 23780 804006 ASSIS SANTOS ALMEIDA

804007 04/08/2015 587,72 0,00 04/08/2015 6798 804007 BRASIL DIÁRIOS LTDA

804008 04/08/2015 135,50 0,00 31/08/2015 23223 BANCO DO BRASIL

804009 04/08/2015 881,40 0,00 28/08/2015 6794 BANCO DO BRASIL

804010 04/08/2015 2.694,50 0,00 04/08/2015 23375 APPM - ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS 805001 05/08/2015 16.800,00 0,00 11/08/2015 24102 805001 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

805001 05/08/2015 1.201,48 24,52 14/08/2015 16735 805001 L & P LAVA RÁPIDO LTDA 805001 05/08/2015 24,52 0,00 14/08/2015 677 DESCONTO L & P LAVA RÁPIDO LTDA

805002 05/08/2015 35.523,02 0,00 05/08/2015 223 805002 FOLHA GRATIFICAÇÃO - PMAQ - FMS 805002 05/08/2015 1.978,37 0,00 05/08/2015 24971 805002 FOLHA GRATIFICAÇÃO - PMAQ - FMS 805002 05/08/2015 75,00 0,00 07/08/2015 20553 805002 ANTONIO FRANCISCO DE LIMA 805003 05/08/2015 60,00 0,00 07/08/2015 20553 805003 EDIVALDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE 805004 05/08/2015 4.000,00 0,00 10/08/2015 24102 66299 HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA 805004 05/08/2015 485,00 0,00 06/08/2015 23780 805004 MARIA HELENA DE ARAUJO MACHADO

805006 05/08/2015 47,10 0,00 14/08/2015 16735 BANCO DO BRASIL

806001 06/08/2015 96,41 0,00 14/08/2015 223 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

806001 06/08/2015 390,00 0,00 07/08/2015 9495 806001 ROSELENE AGUIAR FARIAS LAGES / CONSTRUPE 806002 06/08/2015 134,69 0,00 13/08/2015 9495 806002 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 806003 06/08/2015 125,00 0,00 07/08/2015 9495 806003 GENÉSIO MAGALHÃES ALVES

806004 06/08/2015 150,00 0,00 07/08/2015 23223 806004 VALDA CARVALHO AMORIM 806005 06/08/2015 150,00 0,00 07/08/2015 23223 806005 ELISSANDRA PONTES DE AGUIAR 806006 06/08/2015 150,00 0,00 07/08/2015 23223 806006 REGINA SILVA SOUSA

806007 06/08/2015 150,00 0,00 07/08/2015 23223 806007 DOROTÉIA CORREIA RODRIGUES 806008 06/08/2015 1.320,00 0,00 06/08/2015 23780 806008 ANTONIO NILO DA SILVA

807001 07/08/2015 4.751,90 0,00 27/08/2015 9495 1637 RS INSTALAÇÕES E COMÉRCIO LTDA 807007 07/08/2015 588,60 0,00 11/08/2015 23780 807007 CRISTIANA SILVA DO NASCIMENTO 807008 07/08/2015 150,00 0,00 10/08/2015 9495 807008 ANTONIO JOSE MORAIS DE SOUZA 807009 07/08/2015 521,10 0,00 12/08/2015 16735 807009 MARIA DOS NAVEGANTES ALVES DA SILVA 810001 10/08/2015 60,00 0,00 14/08/2015 20553 810001 LEONARDO SILVA NASCIMENTO

(10)

Valor Pago Credor Empenho

Empenho Descontos Pagamento Pagadora Documento

810003 10/08/2015 250,00 0,00 11/08/2015 23223 810003 ELISABETE SILVA DE AGUIAR 810004 10/08/2015 150,00 0,00 11/08/2015 23223 810004 ANTONIO LUIS BORGES DOS SANTOS 810005 10/08/2015 150,00 0,00 11/08/2015 9495 810005 MANOEL DA COSTA ARAÚJO FILHO 810006 10/08/2015 450,00 0,00 11/08/2015 9495 810006 MARCELO DE ARAUJO PEREIRA 810008 10/08/2015 3.877,00 0,00 10/08/2015 6794 810008 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

810009 10/08/2015 1,09 0,00 24/08/2015 6797 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 810010 10/08/2015 12.964,03 0,00 28/08/2015 6794 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 810011 10/08/2015 22.149,44 0,00 10/08/2015 6794 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 810012 10/08/2015 65.564,03 0,00 10/08/2015 6794 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO 811001 11/08/2015 60,00 0,00 14/08/2015 20553 811001 EDIVALDO DOS SANTOS ALBUQUERQUE

811001 11/08/2015 60,00 0,00 14/08/2015 24102 811001 CARLOS ALBERTO RODRIGUES

811002 11/08/2015 375,00 0,00 13/08/2015 9495 811002 JOSÉ CLAUDEMIR RODRIGUES DOS SANTOS 811003 11/08/2015 33.811,78 0,00 11/08/2015 23375 811003 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 811004 11/08/2015 225,00 0,00 11/08/2015 6798 811004 MAURO ROBERTO DE OLIVIERA MEDEIROS 811005 11/08/2015 503,76 0,00 12/08/2015 9495 811005 BRASIL DIÁRIOS LTDA

811006 11/08/2015 15,70 0,00 11/08/2015 19737 BANCO DO BRASIL

812001 12/08/2015 180,00 0,00 14/08/2015 32023 812001 MONALISA COSTA BARROS ARAÚJO 812001 12/08/2015 390,00 0,00 18/08/2015 6794 812001 LUCIMAR ALVES DE ARAUJO

812001 12/08/2015 180,00 0,00 20/08/2015 3333 812001 CARLOS ALBERTO DE CARVALHO SAMPAIO 812002 12/08/2015 60,00 0,00 17/08/2015 20553 812002 LEONARDO SILVA NASCIMENTO

812002 12/08/2015 300,00 0,00 20/08/2015 24102 812002 CARLA NAZARÉ MIRANDA SÁ AMORIM 812003 12/08/2015 225,00 0,00 17/08/2015 32023 812003 MARIA DE FÁTIMA ALVES

812003 12/08/2015 56,84 1,16 18/08/2015 20119 812003 L & P LAVA RÁPIDO LTDA 812003 12/08/2015 300,00 0,00 20/08/2015 24102 812003 DIEGO MAURÍCIO PORTELA DUTRA 812003 12/08/2015 1,16 0,00 18/08/2015 677 DESCONTO L & P LAVA RÁPIDO LTDA 812004 12/08/2015 450,00 0,00 14/08/2015 24102 812004 KAROLINA IBIAPINA DA SILVA

812005 12/08/2015 180,00 0,00 14/08/2015 24102 812005 FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO 812006 12/08/2015 150,00 0,00 14/08/2015 24102 812006 MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO 812007 12/08/2015 253,61 0,00 18/08/2015 24102 812007 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 812008 12/08/2015 405,00 0,00 19/08/2015 16735 812008 FRANCISCO MENESES DE CARVALHO 812009 12/08/2015 340,20 0,00 14/08/2015 16735 812009 FRANCISCO MENESES DE CARVALHO 812010 12/08/2015 75,00 0,00 13/08/2015 9495 812010 JOSÉ AMÉRICO DA SILVA

(11)

Valor Pago Credor Empenho

Empenho Descontos Pagamento Pagadora Documento

812012 12/08/2015 1.456,00 0,00 12/08/2015 16735 812012 ANA MARIA ARAUJO VALE

812013 12/08/2015 240,00 0,00 12/08/2015 16735 812013 FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO 813001 13/08/2015 398,00 0,00 17/08/2015 32023 813001 LUCIMAR ALVES DE ARAUJO

813001 13/08/2015 242,50 0,00 24/08/2015 16735 813001 LUCIMAR ALVES DE ARAUJO 813002 13/08/2015 150,00 0,00 24/08/2015 3333 813002 GERALDO DAVID BANDEIRA PAZ

813004 13/08/2015 356,68 0,00 13/08/2015 19737 813004 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 814001 14/08/2015 203,04 0,00 17/08/2015 9495 814001 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA 814001 14/08/2015 120,00 0,00 26/08/2015 20553 814001 JEFFERSON DE SOUSA CUNHA

814002 14/08/2015 246,48 0,00 26/08/2015 23223 814002 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-PI 814003 14/08/2015 246,48 0,00 26/08/2015 23223 814003 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-PI 814004 14/08/2015 246,48 0,00 26/08/2015 23223 814004 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-PI 814005 14/08/2015 246,48 0,00 26/08/2015 23223 814005 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-PI 815001 15/08/2015 7.349,07 0,00 17/08/2015 6798 815001 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA 817001 17/08/2015 750,00 0,00 19/08/2015 24102 817001 RAIMUNDA MARCIANE SILVA SANTOS ALVES 817002 17/08/2015 45,00 0,00 17/08/2015 9495 817002 FRANCISCO DE PAULA SOUSA

817003 17/08/2015 75,00 0,00 17/08/2015 9495 817003 JOSÉ AMÉRICO DA SILVA

818002 18/08/2015 24,09 0,00 19/08/2015 6797 818002 AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 818003 18/08/2015 375,00 0,00 18/08/2015 9495 818003 PAULO ROBERTO BONIFÁCIO

818004 18/08/2015 1.583,00 0,00 25/08/2015 16735 818004 HELENA GOMES DA SILVA

818005 18/08/2015 7,85 0,00 18/08/2015 6798 BANCO DO BRASIL

819001 19/08/2015 120,00 0,00 20/08/2015 23223 819001 ITAMAR RODRIGUES FONTINELE

819001 19/08/2015 180,00 0,00 24/08/2015 24102 819001 FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO 819001 19/08/2015 480,00 0,00 27/08/2015 32023 819001 RITA NAYANE DE SOUSA

819002 19/08/2015 150,00 0,00 24/08/2015 3333 819002 EZEQUIEL OLIVEIRA MENEZES

819002 19/08/2015 480,00 0,00 25/08/2015 32023 819002 MARILUCE CRISTIANE CARVALHO SILVA 819003 19/08/2015 480,00 0,00 25/08/2015 32023 819003 RAIMUNDO NONATO NUNES DE CARVALHO 819004 19/08/2015 480,00 0,00 25/08/2015 32023 819004 MONALISA COSTA BARROS ARAÚJO

820001 20/08/2015 11.658,01 0,00 26/08/2015 21956 820001 POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE 820001 20/08/2015 14.514,15 0,00 27/08/2015 24102 820001 POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE 820002 20/08/2015 2.563,35 0,00 26/08/2015 32024 820002 POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE 820002 20/08/2015 817,32 0,00 28/08/2015 24102 820002 POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE 820003 20/08/2015 2.604,75 0,00 26/08/2015 32023 820003 POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE 820003 20/08/2015 8.521,50 0,00 28/08/2015 24102 820003 POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE

(12)

Valor Pago Credor Empenho

Empenho Descontos Pagamento Pagadora Documento

820004 20/08/2015 450,00 0,00 25/08/2015 3333 820004 MARCIA JANE SOUSA XAVIER

820004 20/08/2015 2.607,28 0,00 26/08/2015 32024 820004 POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE 820004 20/08/2015 2.658,11 0,00 26/08/2015 8855 820004 POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE 820005 20/08/2015 1.614,60 0,00 26/08/2015 9495 820005 POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE 820005 20/08/2015 180,00 0,00 27/08/2015 32024 820005 PRISCILA LINA DE CARVALHO

820005 20/08/2015 1.780,89 0,00 28/08/2015 24102 820005 MANOEL LAGES FILHO

820006 20/08/2015 23,25 0,00 25/08/2015 32028 820006 ELETROBRAS - DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ

820007 20/08/2015 1.473,14 0,00 27/08/2015 9495 820007 POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE 820007 20/08/2015 23.900,00 0,00 27/08/2015 8855 820007 POSTO SÃO JOSÉ - COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLE 821002 21/08/2015 75,00 0,00 21/08/2015 9495 821002 AQUILES LIMA NASCIMENTO

821003 21/08/2015 587,72 0,00 25/08/2015 9495 721003 BRASIL DIÁRIOS LTDA 821004 21/08/2015 2.000,00 0,00 27/08/2015 9495 821004 JAIME DA PAZ FILHO 824003 24/08/2015 1.330,50 0,00 25/08/2015 16735 824003 LUIS PINTO DE SOUZA 824004 24/08/2015 450,00 0,00 25/08/2015 23223 824004 REGINA SILVA SOUSA

824005 24/08/2015 450,00 0,00 25/08/2015 23223 824005 MARIA DOS SANTOS DA SILVA OLIVEIRA 824006 24/08/2015 450,00 0,00 25/08/2015 16735 824006 MEIRE LÚCIA ALVES SAMPAIO CARVALHO 824007 24/08/2015 300,00 0,00 25/08/2015 16735 824007 RITA FONTINELE SOUZA

824008 24/08/2015 450,00 0,00 25/08/2015 16735 824008 NEROEME SILVA CARVALHO 824009 24/08/2015 450,00 0,00 25/08/2015 16735 824009 FRANCINALDO NUNES SILVA 824010 24/08/2015 450,00 0,00 25/08/2015 23223 824010 LEIDIANA RODRIGUES SOARES 824011 24/08/2015 229,10 0,00 31/08/2015 23223 824011 JOSEANE PONTES DA CUNHA 824012 24/08/2015 7,50 0,00 24/08/2015 3842 126556 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

825001 25/08/2015 5.883,60 0,00 28/08/2015 21956 825001 R.B. PORTELA REGO E CIA LTDA / SHOPPINGRAFICA 825002 25/08/2015 202,50 0,00 26/08/2015 23223 825002 FRANCISCO MENESES DE CARVALHO

826002 26/08/2015 225,00 0,00 27/08/2015 32024 826002 MARIA DE FÁTIMA ALVES 826004 26/08/2015 250,00 0,00 26/08/2015 23223 826004 ELISABETE SILVA DE AGUIAR

826005 26/08/2015 150,00 0,00 26/08/2015 23223 826005 FRANCISCA MARIA AMORIM SAMPAIO BARROS 826006 26/08/2015 150,00 0,00 26/08/2015 23223 826006 ANTONIO LUIS BORGES DOS SANTOS

826007 26/08/2015 150,00 0,00 26/08/2015 9495 826007 ANTONIO JOSE MORAIS DE SOUZA 826008 26/08/2015 755,64 0,00 28/08/2015 6798 826008 BRASIL DIÁRIOS LTDA

826009 26/08/2015 168,59 0,00 26/08/2015 8855 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP 827002 27/08/2015 81.178,88 1.319,98 31/08/2015 31256 827002 ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME 827002 27/08/2015 1.319,98 0,00 31/08/2015 677 DESCONTO ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME

(13)

Valor Pago Credor Empenho

Empenho Descontos Pagamento Pagadora Documento

827003 27/08/2015 141.469,99 2.300,32 31/08/2015 31256 827003 ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME 827003 27/08/2015 2.300,32 0,00 31/08/2015 677 DESCONTO ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME 827004 27/08/2015 10.368,44 168,59 31/08/2015 31351 827004 ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME 827004 27/08/2015 168,59 0,00 31/08/2015 677 DESCONTO ENE CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME 827005 27/08/2015 93,38 0,00 27/08/2015 22173 827005 AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI

827006 27/08/2015 284,16 0,00 27/08/2015 9495 827006 AGESPISA - AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI 827007 27/08/2015 75,00 0,00 28/08/2015 9495 827007 MANOEL DA COSTA ARAÚJO FILHO 827008 27/08/2015 150,00 0,00 28/08/2015 23223 827008 CARLOS ARAUJO DE SOUSA LIMA

827009 27/08/2015 150,00 0,00 28/08/2015 23223 827009 FRANCISCO BERNARDO DE ALBUQUERQUE JÚNIOR 828001 28/08/2015 1.014,00 0,00 28/08/2015 6794 2449 ROSELENE AGUIAR FARIAS LAGES / CONSTRUPE 828001 28/08/2015 9.877,58 858,92 28/08/2015 32028 828001 FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CONTRATADOS 828001 28/08/2015 858,92 0,00 28/08/2015 681 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CONTRATADOS 828002 28/08/2015 2.395,45 454,55 28/08/2015 32026 828002 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 828002 28/08/2015 454,55 0,00 28/08/2015 681 DESCONTO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 828003 28/08/2015 3.431,86 1.368,14 28/08/2015 32025 828003 FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF - EFETIVOS 828003 28/08/2015 1.368,14 0,00 28/08/2015 681 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF - EFETIVOS 828004 28/08/2015 17.985,41 3.488,89 28/08/2015 20553 828004 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA - EFETIVOS 828004 28/08/2015 3.488,89 0,00 28/08/2015 681 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA - EFETIVOS 828005 28/08/2015 2.504,37 345,63 28/08/2015 32026 828005 FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - EFETIVOS 828005 28/08/2015 345,63 0,00 28/08/2015 681 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS - EFETIVOS 828006 28/08/2015 3.624,80 315,20 28/08/2015 681 828006 FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR 828006 28/08/2015 315,20 0,00 28/08/2015 681 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR

828020 28/08/2015 81.579,87 7.625,13 28/08/2015 6794 FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS 828020 28/08/2015 7.625,13 0,00 28/08/2015 677 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS E PENSIONISTAS 828021 28/08/2015 23.052,11 5.471,49 28/08/2015 6794 FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS 828021 28/08/2015 5.471,49 0,00 28/08/2015 677 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA-ESTRUTURA - EFETIVOS 828022 28/08/2015 2.001,56 444,04 28/08/2015 6794 828022 FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, ESPORTE E LAZER - EF 828022 28/08/2015 444,04 0,00 28/08/2015 677 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, ESPORTE E LAZER - EF 828023 28/08/2015 10.247,05 1.329,75 28/08/2015 6794 828023 FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - EFETIVOS

828023 28/08/2015 1.329,75 0,00 28/08/2015 677 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA - EFETIVOS 828024 28/08/2015 6.942,74 1.851,66 28/08/2015 6794 828024 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA 828024 28/08/2015 1.851,66 0,00 28/08/2015 677 DESCONTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANTINA

(14)

Valor Pago Credor Empenho

Empenho Descontos Pagamento Pagadora Documento

828025 28/08/2015 11.154,62 0,00 28/08/2015 677 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS 828026 28/08/2015 9.009,62 933,18 28/08/2015 6794 828026 FOLHA DE PAGAMENTO - DESEN.AGRARIO - EFETIVOS 828026 28/08/2015 933,18 0,00 28/08/2015 677 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - DESEN.AGRARIO - EFETIVOS 828027 28/08/2015 22.692,17 5.404,35 28/08/2015 6794 828027 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - EFETIVOS 828027 28/08/2015 5.404,35 0,00 28/08/2015 677 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - EFETIVOS 828028 28/08/2015 3.450,37 290,48 28/08/2015 6794 828028 FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFETIVOS 828028 28/08/2015 290,48 0,00 28/08/2015 677 DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA - EFETIVOS

831001 31/08/2015 200,00 0,00 31/08/2015 1802 ESPERANTINA - PREV

831002 31/08/2015 550,00 0,00 31/08/2015 1802 ESPERANTINA - PREV

831003 31/08/2015 32.000,00 0,00 31/08/2015 1802 ESPERANTINA - PREV

831003 31/08/2015 4,74 0,00 31/08/2015 283142 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

831004 31/08/2015 482,69 0,00 31/08/2015 1802 ESPERANTINA - PREV

831006 31/08/2015 15.990,81 0,00 31/08/2015 6794 42151 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - PASEP

831008 31/08/2015 788,00 0,00 31/08/2015 1802 ESPERANTINA - PREV

Total Geral 4.795.613,68 601.478,43

VILMA CARVALHO AMORIM PREFEITA MUNICIPAL

MARIZ ASSOCIADOS S/C LTDA CONTADOR CRC/PI 000060/O-9

Referências

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