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10471/15 gd/jcc 1 DG G 2A

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Conselho da União Europeia Bruxelas, 8 de julho de 2015 (OR. en) 10471/15 FIN 479 PE-L 41 NOTA

de: Comité Orçamental

para: Comité de Representantes Permanentes/Conselho

Assunto: Projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016

- Posição do Conselho

I. INTRODUÇÃO

O projeto de orçamento geral da União Europeia para 2016 (PO 2016) proposto pela

Comissão Europeia ascende1 a:

153 832 460 781 EUR em dotações de autorização;

143 541 453 114 EUR em dotações de pagamento.

Em comparação com o orçamento de 20152, estes montantes representam, no que se refere às

dotações de autorização, uma diminuição de -5,01% e, no que se refere às dotações de pagamento, um aumento de +1,60%.

(2)

II. ABORDAGEM SEGUIDA

O Comité Orçamental analisou o PO 2016 nos meses de maio, junho e julho de 2015 com base nos seguintes princípios:

– seguir as orientações orçamentais definidas para o orçamento de 2016 nas conclusões do

Conselho adotadas em fevereiro de 20151;

– seguir uma abordagem que conduza a um orçamento conforme com a disciplina

orçamental e a boa gestão financeira, e que tenha devidamente em conta as restrições económicas e orçamentais em curso nos Estados-Membros;

– prever financiamento adequado para as diversas prioridades da União Europeia,

determinando as dotações com base na execução orçamental passada e atual e em capacidades de absorção realistas;

– prever as dotações necessárias para respeitar o acordo obtido sobre um plano de

pagamento para 2015-2016;

– cumprir o acordo obtido sobre o financiamento do Fundo Europeu para Investimentos

Estratégicos;

– prever as dotações necessárias à execução das conclusões do Conselho Europeu de abril

e junho de 2015 sobre as medidas no domínio da migração;

– prever as dotações necessárias para a boa execução dos novos programas no terceiro

ano do quadro financeiro plurianual 2014-2020;

– deixar margens suficientes abaixo dos limites máximos das rubricas e sub-rubricas do

quadro financeiro plurianual, com exceção da sub-rubrica 1b e da rubrica 3, de modo a poder fazer face a situações imprevistas;

(3)

– manter as dotações de pagamento sob controlo em todas as rubricas e sub-rubricas do QFP e criar margens suficientes para cobrir imprevistos, resultando numa redução das dotações de pagamento, nomeadamente nas (sub-)rubricas 1a, 1b, 2 e 4. Figura no ANEXO II um projeto de declaração do Conselho sobre dotações de pagamento. No que diz respeito às despesas administrativas das instituições, o Comité Orçamental recordou a importância de limitar o aumento em 2016 e de reduzir o pessoal em consonância com o objetivo de redução de 5 % no período de 2013-2017 estabelecido no Acordo

Interinstitucional de 2 de dezembro de 2013 sobre a disciplina orçamental, a cooperação em

matéria orçamental e a boa gestão financeira1. Figura no ANEXO II um projeto de declaração

do Conselho sobre a redução de 5 % do pessoal.

O Comité Orçamental analisou os orçamentos administrativos das instituições com base no seguinte:

– manter sob estrito controlo o volume das despesas administrativas das instituições, em

sintonia com a abordagem seguida pelos Estados-Membros para as respetivas funções públicas nacionais;

– estabelecer ao nível adequado o orçamento administrativo de cada instituição, tendo em

conta as especificidades de cada uma, bem como as suas necessidades efetivas e justificadas;

– proceder a reduções seletivas e aumentar a taxa de redução forfetária padrão da massa

salarial de algumas instituições e serviços, tendo em conta a execução orçamental passada e atual e a percentagem de lugares vagos;

– aplicar a proposta da Comissão de reduzir o pessoal em -1 % ao ano a partir de 2013.

Esta abordagem traduzir-se-á num nível adequado de despesas administrativas, assegurando o bom funcionamento das instituições.

O Comité Orçamental centrou-se igualmente nas despesas de apoio administrativo ligadas aos programas operacionais e nas dotações das agências de execução. A este respeito, sugere-se que se proceda a reduções seletivas, com base nos mesmos princípios seguidos para as despesas administrativas das instituições.

(4)

No que respeita às agências descentralizadas, sugere-se que se proceda à redução do nível global das contribuições do orçamento da União até -5,1 milhões de EUR em dotações de autorização e até -5,3 milhões de EUR em dotações de pagamento. As agências em

velocidade de cruzeiro que beneficiaram de um aumento das contribuições do orçamento da União em relação aos respetivos orçamentos de 2015 serão afetadas por essas reduções. O Comité Orçamental considerou que as capacidades de absorção dessas agências seriam inferiores às previsões da Comissão.

III. RESULTADOS DOS TRABALHOS1

Com base na abordagem supra, o Comité Orçamental chegou a um acordo sobre a posição do

Conselho relativa ao PO 2016 que ascenderá2 a:

153 268 844 759 EUR em dotações de autorização;

142 119 617 807 EUR em dotações de pagamento.

Em comparação com o orçamento de 20153, estes montantes representarão, no que se refere

às dotações de autorização, uma diminuição de -5,36% e, no que se refere às dotações de pagamento, um pequeno aumento de +0,59%.

A este respeito, o Comité Orçamental sugere as seguintes alterações ao PO 20164:

1 Figura no ANEXO IV um quadro recapitulativo dos resultados dos trabalhos.

2 Estes montantes incluem as dotações previstas para instrumentos específicos fora do quadro

financeiro plurianual, bem como a carta retificativa n.º 1 ao projeto de orçamento geral para 2016.

3 Incluindo os orçamentos retificativos n.ºs 1-5/2015.

4 Os resultados pormenorizados da análise constam das Adendas 1 a 6 ao presente documento

(5)

1. Crescimento inteligente e inclusivo (rubrica 1 do quadro financeiro plurianual) a) Competitividade para o crescimento e o emprego (sub-rubrica 1a do quadro

financeiro plurianual)

– estabelecer o nível das dotações de autorização, visando uma redução total

de -140,9 milhões de EUR nas dotações solicitadas no PO 2016 para um certo número de rubricas orçamentais específicas, incluindo as despesas de apoio administrativo;

– inclui-se aqui a utilização de uma margem global para autorizações num

montante de 543,0 milhões de EUR no âmbito desta sub-rubrica, tal como proposto na carta retificativa n.º 1/2016;

– fixar o nível das dotações de pagamento, reduzindo as dotações solicitadas

no PO 2016 num montante total de -435,4 milhões de EUR, dos quais -110,0 milhões em Grandes projetos de infraestruturas, -219,1 milhões de EUR no Quadro Estratégico Comum para a Investigação e a Inovação, -13,7 milhões de EUR no Programa para o Emprego e a Inovação Social, -26,5 milhões de EUR em Alfândegas, Fiscalis e Luta antifraude,

-21,4 milhões de EUR no Mecanismo Interligar a Europa, -5,0 milhões de EUR em Projetos no domínio da energia para o relançamento da economia, -17,5 milhões de EUR em Ações financiadas no âmbito das prerrogativas e competências específicas conferidas à Comissão, e -18,0 milhões de EUR noutros programas;

– os montantes acima mencionados têm igualmente em conta reduções nas

contribuições para as agências descentralizadas num montante total de -4,0 milhões de EUR em dotações de autorização e de -4,1 milhões de EUR em dotações de pagamento no âmbito desta sub-rubrica;

(6)

b) Coesão económica, social e territorial (sub-rubrica 1b do quadro financeiro plurianual)

– estabelecer o nível das dotações de autorização, visando uma redução total

de -3,1 milhões de EUR nas dotações solicitadas no PO 2016 para um certo número de rubricas orçamentais específicas relacionadas com as despesas de apoio administrativo no âmbito desta sub-rubrica;

– fixar o nível das dotações de pagamento, reduzindo as dotações solicitadas

no PO 2016 para os programas ao abrigo do novo período de programação num montante total de -220,1 milhões de EUR, em especial nos domínios das Regiões em transição (-5,1 milhões de EUR), da Competitividade (regiões mais desenvolvidas), -109,7 milhões de EUR, do Fundo de Coesão (-42,2 milhões de EUR), da Cooperação territorial europeia (-43,5 milhões de EUR) e da Assistência técnica e ações inovadoras (-19,6 milhões de EUR);

– a margem disponível na sub-rubrica 1b será de 18,5 milhões de EUR.

2. Crescimento sustentável: recursos naturais (rubrica 2 do quadro financeiro

plurianual)1

– reduzir o nível das dotações de autorização solicitadas no PO 2016 num montante

de -199,9 milhões de EUR nas rubricas das despesas de apoio administrativo, das despesas de apoio ao mercado e nas rubricas operacionais ao abrigo do Fundo Europeu Agrícola de Garantia, do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas e do Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE);

1 Será efetuada uma nova análise da proposta no contexto da carta retificativa anual que

(7)

– fixar o nível das dotações de pagamento, reduzindo as dotações solicitadas no PO 2016 num montante total de -251,1 milhões de EUR, dos quais -198,9 milhões de EUR no Fundo Europeu Agrícola de Garantia, -45,6 milhões de EUR no Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, -4,5 milhões de EUR no Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas e -2,1 milhões de EUR no Programa LIFE;

– os montantes acima mencionados têm igualmente em conta reduções nas

contribuições para as agências descentralizadas num montante adicional de -0,05 milhões de EUR em dotações de autorização e de pagamento no âmbito desta rubrica;

– a margem disponível na rubrica 2 será de 1 357,5 milhões de EUR.

3. Segurança e cidadania (rubrica 3 do quadro financeiro plurianual)

– estabelecer o nível das dotações de autorização com uma redução total de

-25,1 milhões de EUR das dotações solicitadas no PO 2016 para um certo número de rubricas orçamentais relativas às despesas de apoio administrativo (-0,2 milhões de EUR) e despesas operacionais para novos programas

(-23,8 milhões de EUR);

– fixar o nível das dotações de pagamento, incluindo uma redução total de

-33,6 milhões de EUR das dotações solicitadas no PO 2016 para um certo número de rubricas orçamentais relativas às despesas de apoio administrativo (-0,2 milhões de EUR) e despesas operacionais para novos programas

(-32,3 milhões de EUR);

– os montantes acima mencionados têm igualmente em conta reduções nas

contribuições para as agências descentralizadas num montante de -1,1 milhões de EUR em dotações de autorização e de pagamento no âmbito desta rubrica;

(8)

a margem na rubrica 3 é igual a zero e mantém-se inalterada;

– por conseguinte, o Instrumento de Flexibilidade é mobilizado num montante

de 98,9 milhões de EUR em dotações de autorização1.

4. Europa Global (rubrica 4 do quadro financeiro plurianual)

– estabelecer o nível das dotações de autorização, visando uma redução total de

-163,4 milhões de EUR nas dotações solicitadas no PO 2016 para um certo número de rubricas orçamentais específicas;

– fixar o nível das dotações de pagamento, reduzindo as dotações solicitadas no

PO 2016 num montante total de -450,4 milhões de EUR, dos quais -119,1 milhões de EUR no Instrumento de Assistência de Pré-Adesão, -100,3 milhões de EUR no Instrumento Europeu de Vizinhança, -143,0 milhões de EUR no Instrumento de cooperação para o desenvolvimento, -11,0 milhões de EUR no Instrumento de Parceria para a cooperação com países terceiros, -25,1 milhões de EUR no Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos, -44,1 milhões de EUR no Instrumento que contribui para Estabilidade e Paz, -2,3 milhões de EUR no Instrumento para a Cooperação no domínio da Segurança Nuclear, -0,05 milhões de EUR na Iniciativa Voluntários para a Ajuda da UE e

-5,6 milhões de EUR noutras ações e programas;

– a margem disponível na rubrica 4 será de 424,7 milhões de EUR.

1 O montante destina-se a complementar o financiamento da recolocação temporária e

excecional, ao longo de dois anos, de 40 000 pessoas com clara necessidade de proteção internacional dos Estados-Membros da primeira linha, Itália e Grécia, para outros

Estados-Membros, enquanto se aguarda a rápida adoção dos instrumentos pertinentes à luz das conclusões do Conselho Europeu de junho de 2015, em especial o ponto 4, alíneas a) e b).

(9)

5. Administração (rubrica 5 do quadro financeiro plurianual)

Figura no ANEXO V um quadro recapitulativo das dotações propostas. a) Secção I – Parlamento Europeu

No que se refere ao Parlamento Europeu, propõe-se que o PO 2016 seja aprovado (Secção I) sem alterações.

b) Secção II – Conselho Europeu e Conselho

Sugere-se um montante global de 545 054 000 EUR para o orçamento do Conselho Europeu e do Conselho, o que representa um aumento de +0,6 % em comparação com o orçamento de 2015.

Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que seja mantida a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial de 5,5 % proposta no PO 2016.

c) Secção III – Comissão

Sugere-se um montante global de 3 306,3 milhões de EUR em dotações de autorização e de 3 307,8 milhões de EUR em dotações de pagamento para as despesas administrativas da Comissão (incluindo o SP, o OLAF, o EPSO, o PMO, o OIB e o OIL), o que representa um aumento de +1,06 % em comparação com o orçamento de 2015.

Sugere-se que sejam efetuadas reduções seletivas mediante a aplicação de um corte específico nas dotações relativas a funcionários da instituição

temporariamente destacados em serviços públicos nacionais, organizações internacionais ou instituições ou empresas públicas ou privadas (-50 000 EUR), agentes contratuais (-1 000 000 EUR), despesas de recrutamento (-372 250 EUR), rendas e aquisições (-1 167 000 EUR), imóveis (-1 750 000 EUR), segurança (-2 559 750 EUR), missões e representações (-46 000 EUR) e equipamento geral, veículos, mobiliário (-11 000 EUR). Estes montantes incluem 25 % das

disposições solicitadas para cobrir uma eventual deterioração da taxa de câmbio do euro.

(10)

Os restantes 75 % dos montantes estimados para cobrir uma eventual deterioração da taxa de câmbio foram colocados na reserva: despesas de recrutamento

(6 750 EUR), rendas e aquisições (1 251 000 EUR), segurança (179 250 EUR), missões e representações (138 000 EUR) e equipamento geral, veículos,

mobiliário (33 000 EUR).

Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial seja fixada em 4,3 % para a sede da Comissão (-10 750 064 EUR). Para as delegações, a taxa de redução forfetária padrão mantém-se em 5,9 %, proposta no PO 2016.

Sugere-se um montante global de 1 812,6 milhões de EUR para as pensões e as escolas europeias, o que representa um aumento de +5,43 % em comparação com o orçamento de 2015.

Serviço das Publicações (OP)

Sugere-se um montante global de 78 948 564 EUR para o orçamento do Serviço das Publicações, o que representa uma diminuição de -1,12 % em comparação com o orçamento de 2015.

Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial seja fixada em 4,8 % (-302 636 EUR).

Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF)

Sugere-se um montante global de 58 699 020 EUR para o orçamento do OLAF, o que representa um aumento de +1,65 % em comparação com o orçamento de 2015.

Sugere-se que sejam efetuadas reduções seletivas mediante a aplicação de um corte específico nas dotações relativas a funcionários e agentes temporários (-130 000 EUR).

Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial seja fixada em 2,1 % (-225 980 EUR).

(11)

Serviço Europeu de Seleção do Pessoal (EPSO)

Sugere-se um montante global de 26 270 505 EUR para o orçamento do EPSO, o que representa uma diminuição de -1,42 % em comparação com o orçamento de 2015.

Sugere-se que sejam efetuadas reduções seletivas mediante a aplicação de um corte específico nas dotações relativas a funcionários e agentes temporários (-90 000 EUR).

Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial seja fixada em 0,7 % (-69 495 EUR).

Serviço de Gestão e Liquidação dos Direitos Individuais (PMO)

Sugere-se um montante global de 37 297 740 EUR para o orçamento do OLAF, o que representa um aumento de +0,74 % em comparação com o orçamento de 2015.

Sugere-se que sejam efetuadas reduções seletivas mediante a aplicação de um corte específico nas dotações relativas a funcionários e agentes temporários (-130 000 EUR).

Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial seja fixada em 2,9 % (92 260 EUR).

Serviço de Infraestruturas e Logística em Bruxelas (OIB)

Sugere-se um montante global de 68 105 934 EUR para o orçamento do OIB, o que representa uma diminuição de -0,62 % em comparação com o orçamento de 2015.

Sugere-se que sejam efetuadas reduções seletivas mediante a aplicação de um corte específico nas dotações relativas a funcionários e agentes temporários (-150 000 EUR).

Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial seja fixada em 1,8 % (-184 066 EUR).

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Serviço de Infraestruturas e Logística no Luxemburgo (OIL)

Sugere-se um montante global de 23 442 497 EUR para o orçamento do OIL, o que representa uma diminuição de -2,66 % em comparação com o orçamento de 2015.

Sugere-se que sejam efetuadas reduções seletivas mediante a aplicação de um corte específico nas dotações relativas a funcionários e agentes temporários (-150 000 EUR).

Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial seja fixada em 1,4 % (-65 503 EUR). d) Secção IV – Tribunal de Justiça da União Europeia

Sugere-se um montante global de 375 893 000 EUR1 para o orçamento do

Tribunal de Justiça da União Europeia, o que representa um aumento de +5,27 % em comparação com o orçamento de 2015.

Sugere-se que seja efetuada uma redução seletiva mediante a aplicação de um corte específico nas dotações relativas à segurança e vigilância dos edifícios (-440 000 EUR).

Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial seja fixada em 3,2 % (-1 554 000 EUR).

e) Secção V – Tribunal de Contas

Sugere-se um montante global de 134 362 100 EUR para o orçamento do Tribunal de Contas, o que representa um aumento de +1,10 % em comparação com o orçamento de 2015.

Sugere-se que sejam efetuadas reduções seletivas mediante a aplicação de um corte específico nas dotações relativas a outros agentes (-150 000 EUR), estágios e intercâmbio de pessoal (-58 000 EUR), missões (-200 000 EUR), consultas, estudos e inquéritos de caráter limitado (-100 000 EUR), despesas de

documentação, de biblioteca e de arquivo (-18 000 EUR) e publicações de caráter geral (-74 000 EUR).

1 Este montante tem em conta a contribuição da instituição para as escolas europeias

(13)

Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial seja fixada em 3,465 % (-525 000 EUR).

f) Secção VI – Comité Económico e Social Europeu

Sugere-se um montante global de 129 867 150 EUR para o orçamento do Comité Económico e Social Europeu, o que representa um aumento de +0,63 % em comparação com o orçamento de 2015.

Sugere-se que seja efetuada uma redução seletiva mediante a aplicação de um corte específico nas dotações relativas às despesas de viagem e de estadia para reuniões, convocações e despesas afins (-55 000 EUR).

Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial seja fixada em 5,0 % (-249 325 EUR). g) Secção VII – Comité das Regiões

Sugere-se um montante global de 89 968 203 EUR para o orçamento do Comité das Regiões, o que representa um aumento de +1,24 % em comparação com o orçamento de 2015.

Sugere-se que seja efetuada uma redução seletiva mediante a aplicação de um corte específico nas dotações relativas à segurança e vigilância dos edifícios (-200 000 EUR).

Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que seja mantida a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial de 6,0 % proposta no PO 2016.

(14)

h) Secção VIII – Provedor de Justiça Europeu

Sugere-se um montante global de 10 523 951 EUR1 para o orçamento do

Provedor de Justiça Europeu, o que representa um aumento de +1,72 % em comparação com o orçamento de 2015.

Sugere-se que sejam efetuadas reduções seletivas mediante a aplicação de um corte específico nas dotações relativas a outros agentes (-20 000 EUR), estágios, subvenções e intercâmbio de funcionários (-30 000 EUR), compra e manutenção de equipamento e suportes lógicos e trabalhos conexos (-50 000 EUR).

Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial seja fixada em 0,7 % (-35 000 EUR).

i) Secção IX – Autoridade Europeia para a Proteção de Dados

Sugere-se um montante global de 9 153 043 EUR para o orçamento da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, o que representa um aumento de +3,03 % em comparação com o orçamento de 2015.

Sugere-se que sejam efetuadas reduções seletivas mediante a aplicação de um corte específico nas dotações relativas a despesas de deslocação em serviço, despesas de viagem e outras despesas acessórias (-20 000 EUR), equipamento (-15 000 EUR), despesas de tradução e de interpretação (-50 000 EUR) e despesas de publicação e informação (-15 000 EUR).

Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial seja fixada em 0,7 % (-35 000 EUR).

1 Este montante tem em conta a contribuição da instituição para as escolas europeias

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j) Secção X – Serviço Europeu para a Ação Externa

Sugere-se um montante global de 625 663 750 EUR para o orçamento do Serviço Europeu para a Ação Externa, o que representa um aumento de +3,79 % em comparação com o orçamento de 2015.

Sugere-se que sejam efetuadas reduções seletivas mediante a aplicação de um corte específico nas dotações relativas a criptografia e tecnologias da informação e das comunicações altamente sensíveis (-1 593 000 EUR), segurança das

tecnologias da informação e das comunicações até ao nível "EU restricted" (-700 000 EUR), pessoal e serviços externos (-1 120 250 EUR), outras despesas relativas ao pessoal (-203 000 EUR), imóveis e despesas acessórias (-2 968 750 EUR) e outras despesas administrativas (-427 250 EUR). Estes montantes incluem 25 % das disposições solicitadas para cobrir uma eventual deterioração da taxa de câmbio do euro.

Os restantes 75 % dos montantes estimados para cobrir uma eventual deterioração da taxa de câmbio foram colocados na reserva: Pessoal e serviços externos

(3 360 750 EUR), outras despesas relativas ao pessoal (609 000 EUR), imóveis e despesas acessórias (8 906 250 EUR) e outras despesas administrativas (1 281 750 EUR).

Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial seja fixada em 5,0 % (-490 000) para a sede e em 3,0 % (-462 000 EUR) para as delegações.

(16)

6. Efetivos

Em relação ao nível dos efetivos, propõe-se que sejam aceites os quadros de pessoal do PO 2016 propostos pela Comissão.

7. Receitas

Em relação às receitas, propõe-se que seja aceite o PO 2016 depois de se ter procedido às adaptações técnicas decorrentes das alterações efetuadas à posição do Conselho no que respeita às despesas.

8. Nomenclatura

Em relação à nomenclatura, propõe-se que seja aceite o PO 2016 tal como modificado pela carta retificativa n.º 1/2016.

9. Bases jurídicas

É prestada especial atenção ao respeito das disposições do Acordo Interinstitucional em matéria de bases jurídicas.

10. Fichas de programa

(17)

IV. CONCLUSÃO

Convida-se o Comité de Representantes Permanentes a:

– recomendar ao Conselho que

– confirme os resultados dos trabalhos tal como constam do presente documento;

– adote a posição do Conselho na versão constante do presente documento;

– confira mandato à Presidência para que transmita a posição do Conselho,

acompanhada da nota justificativa, ao Parlamento Europeu, nos termos do artigo 314.º, n.º 3, do TFUE, e aprove para o efeito o projeto de carta constante do ANEXO III;

– mande exarar em ata as declarações constantes do ANEXO II;

– determine a publicação da posição do Conselho constante do ANEXO I no

Jornal Oficial da União Europeia;

(18)

ANEXO I DECISÃO DO CONSELHO

QUE ADOTA A POSIÇÃO DO CONSELHO SOBRE O PROJETO DE ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO EUROPEIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016

O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o artigo 314.º, n.º 3, conjugado com o Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica, nomeadamente o artigo 106.º-A,

Considerando o seguinte:

1. Em 25 de junho de 2015, a Comissão enviou uma proposta com o projeto de orçamento

geral da União Europeia para o exercício de 20161.

2. Em 26 de junho de 2015, a Comissão apresentou a carta retificativa n.º 1 ao projeto de

orçamento geral para o exercício de 20162.

3. O Conselho analisou a proposta da Comissão tendo em vista definir uma posição coerente,

do lado das receitas, com a Decisão 2007/436/CE, Euratom do Conselho, de 7 de junho

de 2007, relativa ao sistema de recursos próprios das Comunidades Europeias3, e do lado das

despesas, com o Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 do Conselho, de 2 de dezembro

de 2013, que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período 2014-20204,

1 COM(2015) 300 final.

2 COM(2015) 317 final.

3 JO L 163 de 23.6.2007, p. 17.

(19)

DECIDE:

Artigo único

A posição do Conselho sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 foi adotada pelo Conselho em 4 de setembro de 2015.

O texto integral está acessível para consulta ou descarregamento no sítio Internet do Conselho: http://www.consilium.europa.eu/.

Feito em Bruxelas, em 4 de setembro de 2015.

Pelo Conselho O Presidente

(20)

ANEXO II PROJETO DE DECLARAÇÕES A EXARAR NA ATA DO CONSELHO

A. PROJETO DE DECLARAÇÕES DO CONSELHO

1. Projeto de declaração do Conselho sobre as dotações de pagamento

"O Conselho analisará com toda a atenção a carta retificativa relativa à agricultura (incluindo as informações sobre receitas afetadas) a fim de avaliar devidamente o nível de recursos no âmbito da rubrica 2 (Crescimento sustentável: recursos naturais) no orçamento de 2016.

Em sintonia com a declaração comum relativa a um plano de pagamento 2015-20161, o

Conselho exorta a Comissão a continuar a controlar de perto a execução dos programas de 2014-2020. Para o efeito, convida a Comissão a apresentar atempadamente os valores atualizados respeitantes à situação atual e as estimativas para as dotações de pagamento relativas a 2016, de modo a que a autoridade orçamental possa tomar as decisões necessárias em tempo útil para as necessidades justificadas."

2. Projeto de declaração do Conselho sobre a redução de 5 % do pessoal

"O Conselho recorda o acordo alcançado entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão no sentido de reduzir progressivamente em 5 % os efetivos que constam do quadro de pessoal em 1 de janeiro de 2013, a levar a cabo entre 2013 e 2017, conforme estabelecido no n.º 27 do Acordo Interinstitucional de 2 de dezembro de 2013 sobre a disciplina orçamental, a cooperação em matéria orçamental e a boa gestão financeira.

(21)

O Conselho toma nota do acompanhamento que a Comissão tem vindo a efetuar dos progressos já alcançados até à data por algumas instituições, órgãos e organismos relativamente ao objetivo de redução de 5 % dos efetivos. Apela a todas as instituições e organismos para que continuem a aplicar a restante redução dos efetivos até ao final do período de cinco anos (2013-2017), conforme apresentada no quadro do Anexo 1. Convida a Comissão a fornecer também nessa apresentação dados globais comparáveis para as agências descentralizadas e as agências de execução.

O Conselho recorda que se está a aproximar o ano-alvo para a plena execução da

redução de 5 % dos efetivos. Por conseguinte, insta veementemente todas as instituições que continuam a registar atrasos na execução da necessária redução de efetivos para que intensifiquem esforços com vista à consecução do objetivo de 5 % até 2017.

O Conselho sublinha também a importância de acompanhar estreitamente as dotações para todas as categorias de pessoal externo, no contexto da capacidade adicional decorrente do aumento do tempo de trabalho para 40 horas por semana. O Conselho congratula-se com o quadro dos dados consolidados relativamente a todo o pessoal externo empregado pela União, apresentado pela Comissão em consonância com o artigo 38.º, n.º 3, alínea b), do Regulamento Financeiro. Convida a Comissão a continuar a prestar estas informações à autoridade orçamental, ao apresentar o seu projeto de orçamento para os anos futuros.

O Conselho sublinha que os progressos relativamente ao objetivo de redução de 5 % do pessoal deverão contribuir para a realização de economias nas despesas administrativas das instituições."

(22)

Anexo 1

LUGARES DOS QUADROS DE PESSOAL – TODAS AS INSTITUIÇÕES Evolução até à data em relação ao objetivo de redução de -5 % ao longo de 5 anos (2013-2017) Instituições Orçamento de 20121 Objetivo de redução para 2013-2017 -5% Objetivo de referência anual2 -1%

Execução da redução de lugares3 Diferencial em relação ao objetivo de -5 % 2013 2014 2015 2016 Total Lugares pontos

percentuais

Parlamento Europeu 6 618 -331 -66 59 -17 -47 -9 -14 317 4,8%

Conselho Europeu e Conselho 3 136 -157 -31 - 46 - 42 -22 -32 -142 15 0,5%

Comissão 25 073 -1 254 -251 -250 -250 -263 -252 -1 015 239 1,0%

Tribunal de Justiça da União Europeia 1 952 -98 -20 -20 -20 -7 -20 -67 31 1,6%

Tribunal de Contas 885 -44 -9 -9 -9 -9 -9 -36 8 0,9%

Comité Económico e Social Europeu 685 -34 -7 -7 -7 -7 -7 -28 6 0,9%

Comité das Regiões 500 -25 -5 - -5 -5 -7 -17 8 1,6%

Provedor de Justiça Europeu 64 -34 -1 - - -1 -1 -2 1 1,9%

Autoridade Europeia para a Proteção

de Dados 43 -2

4 - - - -1 -1 -2 0 0,3%

Serviço Europeu para a Ação Externa 1 679 -84 -17 - -17 -17 -17 -51 33 2,0%

Total das instituições 40 635 -2 032 -407 -273 -367 -379 -355 -1 374 658 1,6% 1 Lugares autorizados em 2012, excluindo o alargamento à Croácia (140 lugares) com os seguintes ajustamentos:

– foram aditados 60 lugares ao Parlamento Europeu, deduzidos do Comité Económico e Social Europeu (-36) e do Comité das Regiões (-24), a fim de refletir o impacto do acordo de cooperação assinado em 5 de fevereiro de 2014 entre essas instituições.

– foram transferidos 10 lugares do Conselho para o SEAE em 2014. – foram transferidos 2 lugares do SEAE para a Comissão (PMO) em 2014. – foi transferido 1 lugar do Tribunal de Contas para a Comissão (PMO) em 2015. – foi transferido 1 lugar do Conselho para o SEAE em 2015.

– foram transferidos 6 lugares do Conselho para a Comissão (PMO) em 2015. – serão transferidos 2 lugares do Parlamento Europeu para a Comissão em 2016. – será transferido 1 lugar do Tribunal de Contas para a Comissão em 2016.

2 Projeção linear ao longo de 5 anos a 1 % ao ano, valores arredondados.

3 Fontes: orçamentos autorizados de 2013, 2014 e 2015 (incluindo orçamentos retificativos), projeto de orçamento para 2016.

4 Até ao final de 2017, o Provedor de Justiça Europeu e a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados deverão reduzir em 3 e 2, respetivamente, o

(23)

Anexo 2

EVOLUÇÃO DO PESSOAL EXTERNO EM TODAS AS INSTITUIÇÕES (2012-2016)

Instituição O2012 O2013 O2014 O2015 PO2016 Evolução 2016 / 2015 Evolução 2016 / 2012

milhões

de EUR ETI milhões de EUR ETI de EUR milhões ETI milhões de EUR ETI milhões de EUR ETI EUR ETI % ETI EUR ETI % ETI

Parlamento Europeu 220,9 6 675 217,7 6 854 231,0 7 515 237,3 7 253 253,8 7 824 7,0% 571 7,9% 14,9% 1 149 17,2%

Conselho Europeu e Conselho 8,9 220 10,7 240 9,9 234 10,2 234 10,2 234 0,6% 0 0,0% 15,1% 14 6,4%

Comissão 452,6 8 570 455,5 8 412 448,9 8 313 449,2 8 162 454,0 8 040 1,1% -123 -1,5% 0,3% -530 -6,2%

Tribunal de Justiça da União

Europeia 5,2 142 6,1 158 6,2 163 6,4 171 6,7 177 4,9% 6 3,6% 29,9% 36 25,1%

Tribunal de Contas 3,5 77 3,5 74 3,4 69 3,5 71 3,9 76 10,7% 5 7,7% 9,7% -1 -1,2%

Comité Económico e Social

Europeu 2,7 51 2,7 50 2,5 47 2,6 47 2,5 46 -1,4% -1 -2,6% -6,7% -5 -9,4%

Comité das Regiões 2,6 88 2,6 88 2,5 88 2,5 55 2,7 59 7,6% 4 7,7% 3,0% -29 -33,0%

Provedor de Justiça Europeu 0,2 4 0,3 6 0,4 9 0,5 10 0,5 11 4,8% 1 5,0% 143,8% 7 162,5%

Autoridade Europeia para a

Proteção de Dados 0,3 7 0,4 8 0,4 8 0,4 9 0,4 9 4,9% 0 0,0% 40,8% 2 28,9%

Serviço Europeu para a Ação

Externa 79,2 1 816 83,1 1 853 80,6 1 894 81,3 1 828 85,9 1 760 5,6% -68 -3,7% 8,5% -56 -3,1%

(24)

B. DECLARAÇÃO UNILATERAL Declaração unilateral de Chipre

"No que se refere à "Rubrica 4: Europa Global – Instrumento de apoio financeiro para a promoção do desenvolvimento económico da comunidade cipriota turca e que altera o

Regulamento (CE) n.º 2667/2000 do Conselho relativo à Agência Europeia de Reconstrução" – rubrica orçamental 13 07 01, Chipre gostaria de reiterar o seu pedido e o forte apoio ao aumento das dotações afetadas ao objetivo de "medidas de reconciliação e de instauração de confiança". No âmbito deste objetivo, manter o mesmo nível de financiamento de anos

anteriores para apoiar a ação humanitária da Comissão para as pessoas desaparecidas (CMP) é de importância vital e assume grande importância política no quadro dos esforços tendentes a facilitar a reunificação de Chipre."

(25)

ANEXO III PROJETO DE CARTA

de: Presidente do Conselho

para: Presidente do Parlamento Europeu

Senhor Presidente,

Envia-se por correio separado a posição do Conselho sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 adotada pelo Conselho.

(26)

ANEXO IV REPARTIÇÃO POR RUBRICA DAS "DESPESAS TOTAIS" NAS RUBRICAS DO QFP

Designação

1 2 2/1 3 4 4-1 4/1

Orçamento 2015

(OR n.º 1/2015 a OR n.º 5/2015 incl.) (incl. CR n.º 1/2016) PO para 2016 Diferencial (%) ao PO para 2016 (incl. CR n.º 1/2016) Alterações do Conselho sobre o PO para 2016 (incl. CR n.º 1/2016) Posição do Conselho Diferencial (Montante) Diferencial (%)

d/a d/p d/a d/p d/a d/p d/a d/p d/a d/p d/a d/p d/a d/p

1 Crescimento inteligente e inclusivo 77 954 679 684 66 853 308 910 69 743 081 847 66 578 193 962 -10,53% -0,41% - 143 997 887 - 655 511 089 69 599 083 960 65 922 682 873 -8 355 595 724 - 930 626 037 -10,72% -1,39%

margem global para autorizações 543 000 000 543 000 000

limite máximo 69 304 000 000 69 304 000 000

margem 103 918 153 247 916 040

1.a Competitividade para o crescimento e o emprego 17 551 688 425 15 728 578 894 18 921 431 584 17 518 123 082 +7,80% +11,38% - 140 897 887 - 435 411 089 18 780 533 697 17 082 711 993 +1 228 845 272 +1 354 133 099 +7,00% +8,61%

margem global para autorizações 543 000 000 543 000 000

limite máximo 18 467 000 000 18 467 000 000

margem 88 568 416 229 466 303

1.b Coesão económica, social e territorial 60 402 991 259 51 124 730 016 50 821 650 263 49 060 070 880 -15,86% -4,04% - 3 100 000 - 220 100 000 50 818 550 263 48 839 970 880 -9 584 440 996 -2 284 759 136 -15,87% -4,47%

limite máximo 50 837 000 000 50 837 000 000

margem 15 349 737 18 449 737

2 Crescimento sustentável: recursos naturais 63 901 960 185 55 998 594 804 63 104 378 823 55 865 891 958 -1,25% -0,24% - 199 913 118 - 251 136 601 62 904 465 705 55 614 755 357 - 997 494 480 - 383 839 447 -1,56% -0,69%

limite máximo 64 262 000 000 64 262 000 000

margem 1 157 621 177 1 357 534 295

Das quais: Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) – Despesas de mercado e pagamentos diretos

43 455 780 762 43 447 624 585 42 867 624 128 42 859 334 601 -1,35% -1,35% - 198 936 689 - 198 936 689 42 668 687 439 42 660 397 912 - 787 093 323 - 787 226 673 -1,81% -1,81%

sublimite 44 624 000 000 44 624 000 000

transferência líquida entre o FEAGA e o FEADER - 674 000 000 - 674 000 000

excluído do cálculo da submargem (1) - 718 000 - 718 000

submargem 1 081 657 872 1 280 594 561 3 Segurança e cidadania 2 432 848 847 1 929 165 795 2 669 966 698 2 258 959 739 +9,75% +17,10% - 25 111 438 - 33 594 038 2 644 855 260 2 225 365 701 + 212 006 413 + 296 199 906 +8,71% +15,35% instrumento de flexibilidade (3) 123 966 698 - 25 111 438 98 855 260 limite máximo 2 546 000 000 2 546 000 000 margem 0 - 25 111 438 0 4 Europa Global 8 410 899 029 7 422 489 907 8 881 729 361 9 539 215 403 +5,60% +28,52% - 163 440 000 - 450 440 000 8 718 289 361 9 088 775 403 + 307 390 332 +1 666 285 496 +3,65% +22,45% limite máximo 9 143 000 000 9 143 000 000 margem 261 270 639 424 710 639 5 Administração 8 660 469 063 8 658 756 179 8 908 692 052 8 910 192 052 +2,87% +2,90% - 31 153 579 - 31 153 579 8 877 538 473 8 879 038 473 + 217 069 410 + 220 282 294 +2,51% +2,54% limite máximo 9 483 000 000 9 483 000 000 margem 574 307 948 605 461 527

(27)

Designação

1 2 2/1 3 4 4-1 4/1

Orçamento 2015

(OR n.º 1/2015 a OR n.º 5/2015 incl.) (incl. CR n.º 1/2016) PO para 2016 Diferencial (%) ao PO para 2016 (incl. CR n.º 1/2016) Alterações do Conselho sobre o PO para 2016 (incl. CR n.º 1/2016) Posição do Conselho Diferencial (Montante) Diferencial (%)

d/a d/p d/a d/p d/a d/p d/a d/p d/a d/p d/a d/p d/a d/p

Das quais: Despesas administrativas das

instituições 6 941 188 663 6 939 475 779 7 096 096 572 7 097 596 572 +2,23% +2,28% - 31 153 579 - 31 153 579 7 064 942 993 7 066 442 993 + 123 754 330 + 126 967 214 +1,78% +1,83% sublimite 7 679 000 000 7 679 000 000 submargem 582 903 428 614 057 007 6 Compensações p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. limite máximo 0 0 margem 0 0 Rubricas do QFP 161 360 856 808 140 862 315 595 153 307 848 781 143 152 453 114 -4,99% +1,63% - 563 616 022 -1 421 835 307 152 744 232 759 141 730 617 807 -8 616 624 049 + 868 302 212 -5,34% +0,62% instrumento de flexibilidade (3) 123 966 698 45 700 000 - 25 111 438 - 45 700 000 98 855 260 0

margem global para autorizações 543 000 000 543 000 000

limite máximo 154 738 000 000 144 685 000 000 154 738 000 000 144 685 000 000

margem (2) 2 097 117 917 1 578 246 886 - 25 111 438 - 45 700 000 2 635 622 501 2 954 382 193

Dotações em % do RNB (4)(5) 1,15% 1,01% 1,04% 0,97% 0,00% -0,01% 1,04% 0,96%

(1) Este montante, resultante do arredondamento para os cálculos do sublimite e da transferência líquida, é excluído do cálculo da submargem. (2) Estes montantes são calculados sem ter em conta as dotações para os instrumentos especiais (RAE, FEG, FSUE).

(3) O montante destina-se a complementar o financiamento da recolocação temporária e excecional, ao longo de dois anos, de 40 000 pessoas com clara necessidade de proteção internacional dos Estados-Membros da primeira linha, Itália e Grécia, para outros Estados-Membros, enquanto se aguarda a rápida adoção dos instrumentos pertinentes à luz das conclusões do Conselho Europeu de junho de 2015, em especial o ponto 4, alíneas a) e b).

(4) O RNB para 2015 baseia-se nas previsões do RNB emitidas após a reunião do Comité Consultivo dos Recursos Próprios (CCRP) de 19 de maio de 2014. (5) O RNB para 2016 baseia-se nas previsões do RNB emitidas após a reunião do Comité Consultivo dos Recursos Próprios (CCRP) de 19 de maio de 2015.

(28)

REPARTIÇÃO DOS "INSTRUMENTOS ESPECIAIS"

Designação

1 2 2/1 3 4 4-1 4/1

Orçamento 2015

(OR n.º 1/2015 a OR n.º 5/2015 incl.) (incl. CR n.º 1/2016) PO para 2016 Diferencial (%)

Alterações do Conselho ao PO para 2016 (incl. CR n.º 1/2016)

Posição do Conselho

sobre o PO para 2016 (incl. CR n.º 1/2016) Diferencial (Montante) Diferencial (%)

d/a d/p d/a d/p d/a d/p Dotação d/a d/p d/a d/p d/a d/p

Reserva para Ajudas de Emergência (RAE) 303 000 000 150 000 000 309 000 000 309 000 000 +1,98% +106,00% 309 000 000 309 000 000 + 6 000 000 + 159 000 000 +1,98% +106,00%

Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização

(FEG) 162 365 000 25 000 000 165 612 000 30 000 000 +2,00% +20,00% 165 612 000 30 000 000 + 3 247 000 + 5 000 000 +2,00% +20,00%

Fundo de Solidariedade da União Europeia

(FSUE) 116 505 850 243 230 818 50 000 000 50 000 000 -57,08% -79,44% 50 000 000 50 000 000 - 66 505 850 - 193 230 818 -57,08% -79,44%

Fora do âmbito do Quadro Financeiro

Plurianual (QFP) 581 870 850 418 230 818 524 612 000 389 000 000 -9,84% -6,99% 524 612 000 389 000 000 - 57 258 850 - 29 230 818 -9,84% -6,99%

MONTANTES GLOBAIS DAS "DESPESAS TOTAIS" NAS RUBRICAS DO QFP E "INSTRUMENTOS ESPECIAIS"

Designação

1 2 2/1 3 4 4-1 4/1

Orçamento 2015

(OR n.º 1/2015 a OR n.º 5/2015 incl.) (incl. CR n.º 1/2016) PO para 2016 Diferencial (%) ao PO para 2016 (incl. CR n.º 1/2016) Alterações do Conselho sobre o PO para 2016 (incl. CR n.º 1/2016) Posição do Conselho Diferencial (Montante) Diferencial (%)

d/a d/p d/a d/p d/a d/p d/a d/p d/a d/p d/a d/p d/a d/p

Rubricas do QFP 161 360 856 808 140 862 315 595 153 307 848 781 143 152 453 114 -4,99% +1,63% - 563 616 022 -1 421 835 307 152 744 232 759 141 730 617 807 -8 616 624 049 + 868 302 212 -5,34% +0,62%

Fora do âmbito do Quadro Financeiro

Plurianual (QFP) 581 870 850 418 230 818 524 612 000 389 000 000 -9,84% -6,99% 524 612 000 389 000 000 - 57 258 850 - 29 230 818 -9,84% -6,99%

Total geral 161 942 727 658 141 280 546 413 153 832 460 781 143 541 453 114 -5,01% +1,60% - 563 616 022 -1 421 835 307 153 268 844 759 142 119 617 807 -8 673 882 899 + 839 071 394 -5,36% +0,59%

Dotações em % do RNB (1)(2) 1,16% 1,01% 1,05% 0,98% 0,00% -0,01% 1,04% 0,97%

(1) O RNB para 2015 baseia-se nas previsões do RNB emitidas após a reunião do Comité Consultivo dos Recursos Próprios (CCRP) de 19 de maio de 2014. (2) O RNB para 2016 baseia-se nas previsões do RNB emitidas após a reunião do Comité Consultivo dos Recursos Próprios (CCRP) de 19 de maio de 2015.

(29)

ANEXO V DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Designação

1 2 2/1 3 4 4-1 4/1

Orçamento 2015

(OR n.º 1/2015 a OR n.º 5/2015 incl.) (incl. CR n.º 1/2016) PO para 2016 Diferencial (%)

Alterações do Conselho ao PO para 2016 (incl. CR n.º 1/2016)

Posição do Conselho

sobre o PO para 2016 (incl. CR n.º 1/2016) Diferencial (Montante) Diferencial (%)

d/a d/p d/a d/p d/a d/p Dotação d/a d/p d/a d/p d/a d/p

Pensões e Escolas Europeias 1 719 280 400 1 719 280 400 1 812 595 480 1 812 595 480 +5,43% +5,43% 1 812 595 480 1 812 595 480 + 93 315 080 + 93 315 080 +5,43% +5,43% Pensões 1 559 377 435 1 559 377 435 1 640 510 000 1 640 510 000 +5,20% +5,20% 1 640 510 000 1 640 510 000 + 81 132 565 + 81 132 565 +5,20% +5,20% Pensões do pessoal 1 539 997 000 1 539 997 000 1 618 958 000 1 618 958 000 +5,13% +5,13% 1 618 958 000 1 618 958 000 + 78 961 000 + 78 961 000 +5,13% +5,13% Pensões de anteriores membros 19 380 435 19 380 435 21 552 000 21 552 000 +11,20% +11,20% 21 552 000 21 552 000 + 2 171 565 + 2 171 565 +11,20% +11,20% Escolas Europeias 159 902 965 159 902 965 172 085 480 172 085 480 +7,62% +7,62% 172 085 480 172 085 480 + 12 182 515 + 12 182 515 +7,62% +7,62%

Despesas administrativas das instituições 6 941 188 663 6 939 475 779 7 096 096 572 7 097 596 572 +2,23% +2,28% - 31 153 579 7 064 942 993 7 066 442 993 + 123 754 330 + 126 967 214 +1,78% +1,83%

Secção III – Comissão 3 274 965 000 3 273 252 116 3 325 601 200 3 327 101 200 +1,55% +1,65% - 19 296 004 3 306 305 196 3 307 805 196 + 31 340 196 + 34 553 080 +0,96% +1,06% Comissão sem os Gabinetes 2 981 096 000 2 979 383 116 3 031 247 000 3 032 747 000 +1,68% +1,79% - 17 706 064 3 013 540 936 3 015 040 936 + 32 444 936 + 35 657 820 +1,09% +1,20% Anexo 2 – Serviço das Publicações 79 839 000 79 839 000 79 251 200 79 251 200 -0,74% -0,74% - 302 636 78 948 564 78 948 564 - 890 436 - 890 436 -1,12% -1,12% Anexo 3 – Organismo Europeu de Luta

Antifraude 57 746 000 57 746 000 59 055 000 59 055 000 +2,27% +2,27% - 355 980 58 699 020 58 699 020 + 953 020 + 953 020 +1,65% +1,65% Anexo 4 – Serviço Europeu de Seleção do

Pessoal 26 648 000 26 648 000 26 430 000 26 430 000 -0,82% -0,82% - 159 495 26 270 505 26 270 505 - 377 495 - 377 495 -1,42% -1,42% Anexo 5 – Serviço de gestão e liquidação

dos direitos individuais 37 025 000 37 025 000 37 520 000 37 520 000 +1,34% +1,34% - 222 260 37 297 740 37 297 740 + 272 740 + 272 740 +0,74% +0,74% Anexo 6 – Serviço de Infraestruturas e

Logística em Bruxelas 68 528 000 68 528 000 68 440 000 68 440 000 -0,13% -0,13% - 334 066 68 105 934 68 105 934 - 422 066 - 422 066 -0,62% -0,62% Anexo 7 – Serviço de Infraestruturas e

Logística no Luxemburgo 24 083 000 24 083 000 23 658 000 23 658 000 -1,76% -1,76% - 215 503 23 442 497 23 442 497 - 640 503 - 640 503 -2,66% -2,66% Outras instituições 3 666 223 663 3 666 223 663 3 770 495 372 3 770 495 372 +2,84% +2,84% - 11 857 575 3 758 637 797 3 758 637 797 + 92 414 134 + 92 414 134 +2,52% +2,52% Secção I – Parlamento Europeu 1 794 729 112 1 794 729 112 1 838 448 600 1 838 448 600 +2,44% +2,44% 1 838 448 600 1 838 448 600 + 43 719 488 + 43 719 488 +2,44% +2,44% Secção II – Conselho Europeu e Conselho 541 791 500 541 791 500 545 054 000 545 054 000 +0,60% +0,60% 545 054 000 545 054 000 + 3 262 500 + 3 262 500 +0,60% +0,60% Secção IV – Tribunal de Justiça da União

Europeia 357 062 000 357 062 000 377 866 000 377 866 000 +5,83% +5,83% - 1 994 000 375 872 000 375 872 000 + 18 810 000 + 18 810 000 +5,27% +5,27% Secção V – Tribunal de Contas 132 906 000 132 906 000 135 487 100 135 487 100 +1,94% +1,94% - 1 125 000 134 362 100 134 362 100 + 1 456 100 + 1 456 100 +1,10% +1,10% Secção VI – Comité Económico e Social

Europeu 129 055 970 129 055 970 130 171 475 130 171 475 +0,86% +0,86% - 304 325 129 867 150 129 867 150 + 811 180 + 811 180 +0,63% +0,63% Secção VII – Comité das Regiões 88 867 199 88 867 199 90 168 203 90 168 203 +1,46% +1,46% - 200 000 89 968 203 89 968 203 + 1 101 004 + 1 101 004 +1,24% +1,24% Secção VIII – Provedor de Justiça

Europeu 10 091 105 10 091 105 10 383 951 10 383 951 +2,90% +2,90% - 135 000 10 248 951 10 248 951 + 157 846 + 157 846 +1,56% +1,56% Secção IX – Autoridade Europeia para a

Proteção de Dados 8 883 891 8 883 891 9 288 043 9 288 043 +4,55% +4,55% - 135 000 9 153 043 9 153 043 + 269 152 + 269 152 +3,03% +3,03% Secção X – Serviço Europeu para a Ação

Referências

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