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Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

No documento PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURANAS (páginas 31-35)

AVENIDA SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 199 CENTRO

C.N.P.J. : 16.449.902/0001-40

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO TOTAL FIXADO

01.000.0000.0.000 LEGISLATIVA 1.028.700,00 1.028.700,00

01.031.0000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 1.028.700,00 1.028.700,00 01.031.0101.0.000 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO 1.028.700,00 1.028.700,00 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 20.000,00

01.031.0101.1.101 20.000,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 578.264,00 01.031.0101.2.001 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO 430.436,00 01.031.0101.2.002 430.436,00 02.000.0000.0.000 JUDICIÁRIA 18.200,00 18.200,00 02.061.0000.0.000 AÇÃO JUDICIÁRIA 18.200,00 18.200,00 02.061.0201.0.000 MANUTENÇÃO DO GABINETE 18.200,00 18.200,00 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DO MUNICÍPIO 18.200,00

02.061.0201.2.003 18.200,00

04.000.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 3.994.426,20 3.994.426,20

04.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.866.850,20 2.866.850,20 04.122.0202.0.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 2.251.147,00 2.251.147,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS GERAL 2.251.147,00

04.122.0202.2.026 2.251.147,00

04.122.0203.0.000 PROMOÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES 447.000,00 447.000,00 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 447.000,00

04.122.0203.2.004 447.000,00

04.122.0212.0.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AGRÍCOLAS 168.703,20 168.703,20 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 168.703,20

04.122.0212.2.031 168.703,20

04.123.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.127.576,00 1.127.576,00 04.123.0202.0.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1.127.576,00 1.127.576,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 489.576,00

04.123.0202.2.028 489.576,00

ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 638.000,00

04.123.0202.2.029 638.000,00

08.000.0000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.857.108,20 1.857.108,20 08.241.0000.0.000 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 62.703,84 62.703,84 08.241.0209.0.000 ATENDIMENTO A CRIANÇA IDOSO E AO JOVEM 62.703,84 62.703,84

CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO 40.000,00

08.241.0209.1.006 40.000,00

ASSISTÊNCIA A VELHICE 22.703,84

08.241.0209.2.022 22.703,84

08.243.0000.0.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 785.160,00 785.160,00 08.243.0209.0.000 ATENDIMENTO A CRIANÇA IDOSO E AO JOVEM 785.160,00 785.160,00 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 60.960,00

08.243.0209.2.023 60.960,00

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - PETI 724.200,00

08.243.0209.2.024 724.200,00

08.244.0000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.009.244,36 1.009.244,36 08.244.0209.0.000 ATENDIMENTO A CRIANÇA IDOSO E AO JOVEM 930.096,36 930.096,36 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 930.096,36

08.244.0209.2.025 930.096,36

08.244.0210.0.000 ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES 79.148,00 79.148,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES - IGD 79.148,00

08.244.0210.2.040 79.148,00

09.000.0000.0.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.143.973,00 2.143.973,00 09.271.0000.0.000 PREVIDÊNCIA BÁSICA 178.085,00 178.085,00 09.271.0061.0.000 GESTÃO DO REGIME PREVIDÊNCIÁRIO PRÓPRIO 178.085,00 178.085,00 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAIXA PREVIDÊNCIÁRIA 178.085,00

09.271.0061.2.037 178.085,00

09.272.0000.0.000 PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO 1.959.180,43 1.959.180,43

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Orçamento 2012

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

AVENIDA SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 199 CENTRO

C.N.P.J. : 16.449.902/0001-40

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO TOTAL FIXADO 09.272.0061.0.000 GESTÃO DO REGIME PREVIDÊNCIÁRIO PRÓPRIO 1.959.180,43 1.959.180,43 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 253.000,00

09.272.0061.2.050 253.000,00

RESERVA DO RPPS 1.706.180,43

09.272.0061.2.052 1.706.180,43

09.846.0000.0.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 6.707,57 6.707,57 09.846.0888.0.000 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 6.707,57 6.707,57

ENCARGOS COM PASEP 6.707,57

09.846.0888.2.051 6.707,57

10.000.0000.0.000 SAÚDE 4.299.150,65 4.299.150,65

10.301.0000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 3.994.114,65 3.994.114,65 10.301.0207.0.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE 3.994.114,65 3.994.114,65 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA 2.224.505,65

10.301.0207.2.007 2.224.505,65

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 137.190,00

10.301.0207.2.008 137.190,00

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 399.600,00

10.301.0207.2.009 399.600,00

PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 468.800,00

10.301.0207.2.010 468.800,00

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL 151.200,00

10.301.0207.2.080 151.200,00

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIF. REGIONAIS 103.419,00

10.301.0207.2.081 103.419,00

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB 399.000,00

10.301.0207.2.083 399.000,00

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NASF 72.000,00

10.301.0207.2.084 72.000,00

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA - PSE 38.400,00

10.301.0207.2.085 38.400,00

10.304.0000.0.000 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 57.600,00 57.600,00 10.304.0204.0.000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 57.600,00 57.600,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 57.600,00

10.304.0204.2.011 57.600,00

10.305.0000.0.000 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 247.436,00 247.436,00 10.305.0207.0.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE 247.436,00 247.436,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE 247.436,00

10.305.0207.2.082 247.436,00

12.000.0000.0.000 EDUCAÇÃO 7.941.557,20 7.941.557,20

12.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 189.909,05 189.909,05 12.122.0204.0.000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 189.909,05 189.909,05 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO 189.909,05

12.122.0204.2.013 189.909,05

12.361.0000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 6.785.914,91 6.785.914,91 12.361.0204.0.000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 6.785.914,91 6.785.914,91 CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES - RECURSOS PRÓPRIOS 20.920,00

12.361.0204.1.003 20.920,00

CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 270.000,00

12.361.0204.1.061 270.000,00

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% 2.001.505,50

12.361.0204.2.014 2.001.505,50

MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 214.600,00

12.361.0204.2.015 214.600,00

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% 3.263.318,25

12.361.0204.2.016 3.263.318,25

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 134.212,00

12.361.0204.2.063 134.212,00

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPRIOS 577.666,20

12.361.0204.2.065 577.666,20

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO 303.692,96

12.361.0204.2.066 303.692,96

12.362.0000.0.000 ENSINO MÉDIO 43.849,00 43.849,00

12.362.0204.0.000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 43.849,00 43.849,00 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO 43.849,00

12.362.0204.2.069 43.849,00

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Orçamento 2012

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

AVENIDA SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 199 CENTRO

C.N.P.J. : 16.449.902/0001-40

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO TOTAL FIXADO 12.365.0000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 875.824,24 875.824,24 12.365.0204.0.000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 63.989,61 63.989,61 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS 63.989,61

12.365.0204.2.018 63.989,61

12.365.0208.0.000 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CRECHES 811.834,63 811.834,63 CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS - FUNDEB 40% 50.000,00

12.365.0208.1.040 50.000,00

MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS - RECURSOS PRÓPRIOS 21.983,63

12.365.0208.2.039 21.983,63

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% 499.440,00

12.365.0208.2.060 499.440,00

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 10.371,00

12.365.0208.2.064 10.371,00

MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% 187.000,00

12.365.0208.2.067 187.000,00

MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 43.040,00

12.365.0208.2.068 43.040,00

12.366.0000.0.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO 46.060,00 46.060,00 12.366.0204.0.000 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO 46.060,00 46.060,00 PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 46.060,00

12.366.0204.2.017 46.060,00

13.000.0000.0.000 CULTURA 323.000,00 323.000,00

13.392.0000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 323.000,00 323.000,00 13.392.0203.0.000 PROMOÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES 323.000,00 323.000,00 APOIO A DIVERSOS EVENTOS CÍVICOS E POPULARES DO MUNICIPIO 323.000,00

13.392.0203.2.021 323.000,00

15.000.0000.0.000 URBANISMO 1.661.769,24 1.661.769,24

15.451.0000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 705.419,24 705.419,24 15.451.0211.0.000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 705.419,24 705.419,24 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO PÚBLICO 30.000,00

15.451.0211.1.011 30.000,00

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 110.000,00

15.451.0211.1.013 110.000,00

CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS 20.000,00

15.451.0211.1.015 20.000,00

CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS 172.000,00

15.451.0211.1.043 172.000,00

MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 373.419,24

15.451.0211.2.033 373.419,24

15.452.0000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 956.350,00 956.350,00 15.452.0211.0.000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 956.350,00 956.350,00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 956.350,00

15.452.0211.2.034 956.350,00

16.000.0000.0.000 HABITAÇÃO 37.000,00 37.000,00

16.482.0000.0.000 HABITAÇÃO URBANA 37.000,00 37.000,00

16.482.0210.0.000 ATENDIMENTO A FAMILIAS CARENTES 37.000,00 37.000,00 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE CASAS POPULARES 37.000,00

16.482.0210.1.041 37.000,00

17.000.0000.0.000 SANEAMENTO 67.000,00 67.000,00

17.511.0000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO RURAL 40.000,00 40.000,00 17.511.0211.0.000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 40.000,00 40.000,00

CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS 40.000,00

17.511.0211.1.014 40.000,00

17.512.0000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 27.000,00 27.000,00 17.512.0211.0.000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 27.000,00 27.000,00 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO 27.000,00

17.512.0211.2.006 27.000,00

20.000.0000.0.000 AGRICULTURA 169.000,00 169.000,00

20.605.0000.0.000 ABASTECIMENTO 153.000,00 153.000,00

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Orçamento 2012

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

AVENIDA SEVERINO RIBEIRO GRANJA, 199 CENTRO

C.N.P.J. : 16.449.902/0001-40

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO VINCULADO ORDINÁRIO TOTAL FIXADO 20.605.0211.0.000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 153.000,00 153.000,00

CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E POÇOS 25.000,00

20.605.0211.1.012 25.000,00

MANUTENÇÃO DE POÇOS/AGUADAS 128.000,00

20.605.0211.2.045 128.000,00

20.606.0000.0.000 EXTENSÃO RURAL 16.000,00 16.000,00

20.606.0212.0.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AGRÍCOLAS 16.000,00 16.000,00 APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL 16.000,00

20.606.0212.2.032 16.000,00

25.000.0000.0.000 ENERGIA 294.652,75 294.652,75

25.752.0000.0.000 ENERGIA ELÉTRICA 294.652,75 294.652,75 25.752.0211.0.000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 294.652,75 294.652,75 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.000,00

25.752.0211.1.010 15.000,00

MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 279.652,75

25.752.0211.2.035 279.652,75

26.000.0000.0.000 TRANSPORTE 175.225,66 175.225,66

26.782.0000.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 175.225,66 175.225,66 26.782.0211.0.000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 175.225,66 175.225,66 AMPLIAÇÃO DE MALHA VIÁRIA MUNICIPAL 50.000,00

26.782.0211.1.016 50.000,00

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - SETOR TRANSPORTE 94.051,86

26.782.0211.2.036 94.051,86

MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL 31.173,80

26.782.0211.2.044 31.173,80

27.000.0000.0.000 DESPORTO E LAZER 102.006,00 102.006,00

27.812.0000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 70.000,00 70.000,00 27.812.0206.0.000 CONSTR E MANUT DE PRAÇAS E ATIVIDADES ESPORTIVAS 70.000,00 70.000,00 CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 60.000,00

27.812.0206.1.004 60.000,00

REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL 10.000,00

27.812.0206.2.019 10.000,00

27.813.0000.0.000 LAZER 32.006,00 32.006,00

27.813.0206.0.000 CONSTR E MANUT DE PRAÇAS E ATIVIDADES ESPORTIVAS 32.006,00 32.006,00 MANUTENÇÃO DO SETOR DE DESPORTO E LAZER 32.006,00

27.813.0206.2.020 32.006,00

28.000.0000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 199.231,10 199.231,10

28.846.0000.0.000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 199.231,10 199.231,10 28.846.0202.0.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 199.231,10 199.231,10 ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS COM PASEP 199.231,10

28.846.0202.2.030 199.231,10

99.000.0000.0.000 RESERVA DE CONTINGENCIA 125.000,00 125.000,00 99.999.0000.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 125.000,00 125.000,00 99.999.0202.0.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 125.000,00 125.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 125.000,00

99.999.0202.9.999 125.000,00

24.437.000,00 18.062.423,20

TOTAL GERAL 5.796.312,80

Umburanas

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Terça-feira

20 de Dezembro de 2011

No documento PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBURANAS (páginas 31-35)

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