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DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

No documento Lei n de 19 de dezembro de 2019. (páginas 59-71)

Atividade OperaçõesEspeciais Projeto Total Conta

01 Legislativa

031 Ação Legislativa 001 ACAO LEGISLATIVA

181.500,00 181.500,00 1.001 Construção e Equipamento da Câmara Municipal 2.795.100,00 2.795.100,00 2.001 Manutenção da Câmara Municipal

2.795.100,00 181.500,00 2.976.600,00 Soma do Programa 2.795.100,00 181.500,00 2.976.600,00 Soma da SubFunção 2.795.100,00 181.500,00 2.976.600,00 Soma da Função

04 Administração

092 Representação Judicial e Extrajudicial

002 RESPEITO AO CIDADAO E MODERNIZACAO DO SERVICO PUBLICO. 3.273,68 3.273,68 2.003 Desenvolvimento das Acao da Procuradoria do Municipio

3.273,68 3.273,68 Soma do Programa 3.273,68 3.273,68 Soma da SubFunção

121 Planejamento e Orçamento

002 RESPEITO AO CIDADAO E MODERNIZACAO DO SERVICO PUBLICO. 242.413,57 242.413,57 2.013 Desenv. das Acoes da Secretaria de Planejamento, Orcamento e Gestao

242.413,57 242.413,57 Soma do Programa 242.413,57 242.413,57 Soma da SubFunção

122 Administração Geral

002 RESPEITO AO CIDADAO E MODERNIZACAO DO SERVICO PUBLICO. 242.000,00 242.000,00 1.017 Reequipamento da Secretaria de Administração, Finanças, Planejamento,

Orçamento e Gestão

889.429,60 889.429,60 2.002 Desenvolvimento das Acoes da Secretaria de Gabinete 7.759,36 7.759,36 2.006 Desenvolvimento das Acoes da Ouvidoria 14.743,49 14.743,49 2.007 Desenvolvimento das Acoes de Sub-Prefeitura Regional 118.038,97 118.038,97 2.009 Desenvolvimento das Acoes de Manut. da Sec. Do Governo Projetos e

Articulações

6.647.598,26 6.647.598,26 2.010 Desenv. das Acoes de Manut. da Administracao, Financas e Planejamento Municipal

7.677.569,68 242.000,00 7.919.569,68 Soma do Programa 7.677.569,68 242.000,00 7.919.569,68 Soma da SubFunção

123 Administração Financeira

002 RESPEITO AO CIDADAO E MODERNIZACAO DO SERVICO PUBLICO. 165.975,41 165.975,41 2.025 MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE CONSORCIOS INTERMUNICIPAIS

165.975,41 165.975,41 Soma do Programa 165.975,41 165.975,41 Soma da SubFunção

125 Normatização e Fiscalização

002 RESPEITO AO CIDADAO E MODERNIZACAO DO SERVICO PUBLICO. 157.693,14 157.693,14 2.005 Desenvolvimento das Acoes do Controle Interno

157.693,14 157.693,14 Soma do Programa 157.693,14 157.693,14 Soma da SubFunção 8.246.925,48 242.000,00 8.488.925,48 Soma da Função

06 Segurança Pública

181 Policiamento

002 RESPEITO AO CIDADAO E MODERNIZACAO DO SERVICO PUBLICO. 862.420,15 862.420,15 2.004 Desenv. das Acoes da Superintendencia de Seguranca Civil Municipal

862.420,15 862.420,15 Soma do Programa 862.420,15 862.420,15 Soma da SubFunção 862.420,15 862.420,15 Soma da Função

11 Trabalho

333 Empregabilidade

006 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL. 72.600,00 72.600,00 2.055 Gestão do Projeto de Inclusão Produtiva e Geração de Renda

72.600,00 72.600,00 Soma do Programa

Atividade OperaçõesEspeciais Projeto Total Conta 72.600,00 72.600,00 Soma da SubFunção 72.600,00 72.600,00 Soma da Função

12 Educação

361 Ensino Fundamental

003 EDUCACAO DE QUALIDADE E PARA TODOS: QUALIFICACAO E UNIVERSALIZACAO DO ENSINO BASICO.

871.200,00 871.200,00 1.002 Construção e Equipamento da Educação Básica 786.500,00 786.500,00 1.005 Construção e equipamento da educação básica-FUNDEB 3.451.906,17 3.451.906,17 2.014 Gestao das Acoes do Ensino Fundamental

56.910,16 56.910,16 2.019 Gestao do Programa PDDE, TOPA e Brasil Carinhoso 598.110,66 598.110,66 2.020 Desenv. das Acoes do Prog. Nac. de Alimentacao Escolar - PNAE

FUNDAMENTAL

184.410,32 184.410,32 2.021 Desenv. das Acoes do Prog. Nac. de Alimentacao Escolar - PNAE PRE ESCOLA

23.448,05 23.448,05 2.022 Desenv. das Acoes do Prog. Nac. de Alimentacao Escolar - PNAE EJA 757.052,85 757.052,85 2.024 Desenv. das Acoes Prog. Nac. de Transp. Escolar - PNATE FUNDAMENTAL 883.825,10 883.825,10 2.027 Desenvolvimento das Acoes do Salario Educacao

5.221.873,33 5.221.873,33 2.028 Gestao das Acoes do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 13.971.008,89 13.971.008,89 2.029 Gestao das Acoes do Ensino Basico - FUNDEB 60%

25.148.545,53 1.657.700,00 26.806.245,53 Soma do Programa 25.148.545,53 1.657.700,00 26.806.245,53 Soma da SubFunção

362 Ensino Médio

003 EDUCACAO DE QUALIDADE E PARA TODOS: QUALIFICACAO E UNIVERSALIZACAO DO ENSINO BASICO.

105.199,43 105.199,43 2.015 Desenvolvimento das Acoes do Ensino Medio-PNAE

105.199,43 105.199,43 Soma do Programa 105.199,43 105.199,43 Soma da SubFunção

363 Ensino Profissional

003 EDUCACAO DE QUALIDADE E PARA TODOS: QUALIFICACAO E UNIVERSALIZACAO DO ENSINO BASICO.

106.951,03 106.951,03 2.018 Manutencao de Curso Tecnico Profissionalizantes - ACEFASA

106.951,03 106.951,03 Soma do Programa 106.951,03 106.951,03 Soma da SubFunção

365 Educação Infantil

003 EDUCACAO DE QUALIDADE E PARA TODOS: QUALIFICACAO E UNIVERSALIZACAO DO ENSINO BASICO.

229.900,00 229.900,00 1.004 Construcao, Ampliacao e Reforma de Creches. 1.304.636,29 1.304.636,29 2.016 Desenvolvimento das Atividades do Ensino Infantil

102.868,10 102.868,10 2.023 Desenv. das Acoes do Prog. Nac. de Alimentacao Escolar - PNAE CRECHE

1.407.504,39 229.900,00 1.637.404,39 Soma do Programa 1.407.504,39 229.900,00 1.637.404,39 Soma da SubFunção

367 Educação Especial

003 EDUCACAO DE QUALIDADE E PARA TODOS: QUALIFICACAO E UNIVERSALIZACAO DO ENSINO BASICO.

39.915,29 39.915,29 2.017 Desenvolvimento das Acoes de Educacao Especial

39.915,29 39.915,29 Soma do Programa 39.915,29 39.915,29 Soma da SubFunção 26.808.115,67 1.887.600,00 28.695.715,67 Soma da Função

13 Cultura

392 Difusão Cultural

008 DINAMIZACAO DA CULTURA E LAZER.

1.256.419,66 1.256.419,66 2.100 Desenvolvimento das Acoes da Sec. de Cultura, Turismo, Juventude, Desporto e Lazer.

1.256.419,66 1.256.419,66 Soma do Programa 1.256.419,66 1.256.419,66 Soma da SubFunção

813 Lazer

009 DINAMIZACAO DO ESPORTE AMADOR 78.650,00 78.650,00 1.021 Reequipamento da Secretaria de Cultura e Desporto

78.650,00 78.650,00 Soma do Programa

Atividade OperaçõesEspeciais Projeto Total Conta 78.650,00 78.650,00 Soma da SubFunção 1.256.419,66 78.650,00 1.335.069,66 Soma da Função

15 Urbanismo

122 Administração Geral

005 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE. 2.187.761,15 2.187.761,15 2.042 Gestao das Acoes de Transporte, Obras e Vias Publicas

2.187.761,15 2.187.761,15 Soma do Programa 2.187.761,15 2.187.761,15 Soma da SubFunção

451 Infra-estrutura Urbana

005 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE. 139.150,00 139.150,00 1.011 Construcao, Ampliacao e Reequipamento Operacional do Municipio 205.700,00 205.700,00 1.016 Construção e Ampliação das Praças da Sede e do Interior do Município 423.500,00 423.500,00 1.018 Construção e Equipamento da Secretaria de Infra-Estrutura 107.357,58 107.357,58 2.049 Gestao das Acoes de Infra Estrutura - FIES

107.357,58 768.350,00 875.707,58 Soma do Programa

006 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL. 484.000,00 484.000,00 1.015 Aquisicao de Veiculos e Maquinas

484.000,00 484.000,00 Soma do Programa 107.357,58 1.252.350,00 1.359.707,58 Soma da SubFunção

452 Serviços Urbanos

005 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE. 1.149.500,00 1.149.500,00 1.019 Pavimentação das Ruas da Sede e do Interior 2.095.813,74 2.095.813,74 2.043 Gestao das Atividades de Limpeza Publica

14.666,74 14.666,74 2.044 Pavimentacao e Urbanizacao de Vias e Logradouros Publicos

2.110.480,48 1.149.500,00 3.259.980,48 Soma do Programa

006 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL. 535.737,98 535.737,98 2.050 Gerenciamento das Acoes do Fundo Especial do Petroleo - FEP

31.429,27 31.429,27 2.054 Gerenciamento das Acoes do Fundo Especial do Petroleo - FEP

567.167,25 567.167,25 Soma do Programa 2.677.647,73 1.149.500,00 3.827.147,73 Soma da SubFunção 4.972.766,46 2.401.850,00 7.374.616,46 Soma da Função

17 Saneamento

511 Saneamento Básico Rural

005 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE. 242.000,00 242.000,00 1.012 Construir, Ampliar e Equipar o Sistema de Abastecimento de Água

242.000,00 242.000,00 Soma do Programa 242.000,00 242.000,00 Soma da SubFunção

512 Saneamento Básico Urbano

005 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE. 750.200,00 750.200,00 1.020 Construção e ampliação do mercado municipal 330.835,01 330.835,01 2.048 Manutencao do Sistema de Abastecimento de Agua Potavel

330.835,01 750.200,00 1.081.035,01 Soma do Programa 330.835,01 750.200,00 1.081.035,01 Soma da SubFunção 330.835,01 992.200,00 1.323.035,01 Soma da Função

18 Gestão Ambiental

541 Preservação e Conservação Ambiental

006 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL. 18.974,54 18.974,54 2.053 Gestao das Acoes de Meio Ambiente e Urbanismo

18.974,54 18.974,54 Soma do Programa 18.974,54 18.974,54 Soma da SubFunção 18.974,54 18.974,54 Soma da Função

20 Agricultura

122 Administração Geral

006 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL.

Atividade OperaçõesEspeciais Projeto Total Conta

758.947,56 758.947,56 2.052 Gestao das Acoes da Sec. de Agricultura,. Desenvolvimento e Meio Ambiente

758.947,56 758.947,56 Soma do Programa 758.947,56 758.947,56 Soma da SubFunção

605 Abastecimento

006 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL.

78.650,00 78.650,00 1.022 Construcao e Reequipamento da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Urbanismo 78.650,00 78.650,00 Soma do Programa 78.650,00 78.650,00 Soma da SubFunção 758.947,56 78.650,00 837.597,56 Soma da Função 24 Comunicações 122 Administração Geral

002 RESPEITO AO CIDADAO E MODERNIZACAO DO SERVICO PUBLICO. 11.248,64 11.248,64 2.008 Desenvolvimento das Acoes da Superintendencia de Comunicacao

11.248,64 11.248,64 Soma do Programa 11.248,64 11.248,64 Soma da SubFunção 11.248,64 11.248,64 Soma da Função

25 Energia

752 Energia Elétrica

005 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE. 60.500,00 60.500,00 1.014 Ampliacao da Rede de Iluminacao Publica

218.728,09 218.728,09 2.045 Gestao das Atividades de Iluminacao Publica

218.728,09 60.500,00 279.228,09 Soma do Programa 218.728,09 60.500,00 279.228,09 Soma da SubFunção 218.728,09 60.500,00 279.228,09 Soma da Função

26 Transporte

782 Transporte Rodoviário

005 QUALIDADE DE VIDA E RESPEITO AO MEIO AMBIENTE. 410.105,83 410.105,83 2.046 Manutencao de Pontes e Estradas Vicinais

118.762,77 118.762,77 2.047 Manutencao da Frota de Veiculos e Maquinas Pesadas.

528.868,60 528.868,60 Soma do Programa

006 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL. 176.403,80 176.403,80 2.051 Manutencao das Acoes da CIDE

176.403,80 176.403,80 Soma do Programa

010 RESPEITO AOS CIDADÃOS SANTANENSE QUE DEPENDEM DAS ESTRADAS VICINAIS

726.000,00 726.000,00 1.013 Construir, Ampliar e Reformar as Estradas Vicinais do Município

726.000,00 726.000,00 Soma do Programa 705.272,40 726.000,00 1.431.272,40 Soma da SubFunção 705.272,40 726.000,00 1.431.272,40 Soma da Função

27 Desporto e Lazer

812 Desporto Comunitário

008 DINAMIZACAO DA CULTURA E LAZER.

302.500,00 302.500,00 1.026 Construcao e Ampliacao de Quadras e Ginasios de Esportes

302.500,00 302.500,00 Soma do Programa

009 DINAMIZACAO DO ESPORTE AMADOR

184.611,89 184.611,89 2.102 Manutencao e Desenvolvimento das Atividades do Esporte Amador.

184.611,89 184.611,89 Soma do Programa 184.611,89 302.500,00 487.111,89 Soma da SubFunção

813 Lazer

009 DINAMIZACAO DO ESPORTE AMADOR

44.001,02 44.001,02 2.101 Desenvolvimento das Acoes com a Juventude, Desporto e Lazer

44.001,02 44.001,02 Soma do Programa 44.001,02 44.001,02 Soma da SubFunção 228.612,91 302.500,00 531.112,91 Soma da Função

Atividade OperaçõesEspeciais Projeto Total Conta

28 Encargos especiais

843 Serviço da Dívida Interna 888 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 1.913.414,70 1.913.414,70 2.011 Encargos Gerais do Municipio

1.913.414,70 1.913.414,70 Soma do Programa 1.913.414,70 1.913.414,70 Soma da SubFunção 1.913.414,70 1.913.414,70 Soma da Função 99 Reserva de Contingência 999 Reserva de Contingência 999 RESERVA DE CONTIGENCIA 76.991,65 76.991,65 2.012 Reserva de Contingencia 76.991,65 76.991,65 Soma do Programa 76.991,65 76.991,65 Soma da SubFunção 76.991,65 76.991,65 Soma da Função 56.228.822,92 Total da DESPESA

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO Prefeito Municipal RG : 164415-4 SSP/GO

AILTON MORAES MENDES Contador(a) Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA

Atividade OperaçõesEspeciais Projeto Total Conta

08 Assistência Social

243 Assistência à Criança e ao Adolescente

007 SANTANA URGENTE: QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA. 108.900,00 108.900,00 2.062 Gestão do Programa Criança Feliz

151.250,00 151.250,00 2.065 Gestão do Serviço de Proteçao Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida - LA, e de Prestaçao de Serviços à Comunidade - PSC

62.920,00 62.920,00 2.068 Gestão do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI 48.400,00 48.400,00 2.069 Gestão do Serviço de Acolhimento Institucional

48.400,00 48.400,00 2.077 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 48.400,00 48.400,00 2.078 Gestão dos Programas e Projetos Especiais

468.270,00 468.270,00 Soma do Programa 468.270,00 468.270,00 Soma da SubFunção

244 Assistência Comunitária

006 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUSTENTAVEL. 90.750,00 90.750,00 2.061 Gestão das Ações do Benefício de Prestação Continuada - BPC 151.250,00 151.250,00 2.064 Gestão do Serviço Especializado em Abordagem Social

151.250,00 151.250,00 2.066 Gestão do Serviço de Proteçao Social Especial para Pessoas com deficiência, Idosos (as) e suas Famílias

393.250,00 393.250,00 Soma do Programa

007 SANTANA URGENTE: QUEBRA DO CICLO DA POBREZA E DA MISERIA. 181.500,00 181.500,00 1.025 Construção de Moradias Populares e Melhoria Habitacional (reforma de casas e

construção de banheiros)

242.000,00 242.000,00 1.027 Construção da Unidade do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 242.000,00 242.000,00 1.028 Construção da Unidade do Centro de Referência Especializado de Assistência

Social - CREAS

217.800,00 217.800,00 2.056 Gestão do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) CRAS 969.210,00 969.210,00 2.057 Gestao da Secretaria de Assistencia Social

151.250,00 151.250,00 2.058 Gestão das Ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

151.250,00 151.250,00 2.059 Gestão do Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas

9.680,00 9.680,00 2.060 Gestão das Ações dos Benefícios Eventuais - BE

151.250,00 151.250,00 2.063 Gestão da Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI - CREAS

151.250,00 151.250,00 2.067 Gestão do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua 56.870,00 56.870,00 2.070 Capacitação e Educação Permanente

56.870,00 56.870,00 2.071 Ações de Vigilância Socioassistencial

266.200,00 266.200,00 2.072 Gestão das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDPBF

56.870,00 56.870,00 2.073 Gestão das Ações do Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS

266.200,00 266.200,00 2.074 Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social 48.400,00 48.400,00 2.075 Implantação e Manutenção da Casa dos Conselhos 181.500,00 181.500,00 2.076 Manutenção do Conselho Tutelar

2.734.600,00 665.500,00 3.400.100,00 Soma do Programa 3.127.850,00 665.500,00 3.793.350,00 Soma da SubFunção 3.596.120,00 665.500,00 4.261.620,00 Soma da Função

10 Saúde

301 Atenção Básica

004 SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA. 5.550.191,78 5.550.191,78 2.032 Desenvolvimento das Acoes Atencao Basica em Saude. 1.311.443,03 1.311.443,03 2.033 Desenvolvimento das Acoes do Programa Saude Familia - PSF

724.005,58 724.005,58 2.034 Manutencao e Ampliacao Programa Agentes Comunitario de Saude - ACS 271.702,68 271.702,68 2.037 Desenvolvimento das Acoes do CAPS

142.490,35 142.490,35 2.038 Desenv. das Acoes da Farmacia Basica 159.571,78 159.571,78 2.039 Desenv. das Acoes de Incentivo a Saude Bucal

637.750,38 637.750,38 2.040 Desenvolvimento das Acoes de Atendimento Ambulatoriais - SIA/SUS 2.281.924,09 2.281.924,09 2.041 Desenvolvimento das Acoes da AIH - NORMAL

11.079.079,67 11.079.079,67 Soma do Programa

Atividade OperaçõesEspeciais Projeto Total Conta 11.079.079,67 11.079.079,67 Soma da SubFunção

302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 004 SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA. 605.000,00 605.000,00 1.007 Construção e Equipamento do Fundo Municipal de Saúde 6.820.646,61 6.820.646,61 2.031 Gestao das Acoes de Saude.

6.820.646,61 605.000,00 7.425.646,61 Soma do Programa 6.820.646,61 605.000,00 7.425.646,61 Soma da SubFunção

304 Vigilância Sanitária

004 SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA. 104.840,49 104.840,49 2.035 Desenvolvimento das Acoes da Vigilancia Sanitaria

104.840,49 104.840,49 Soma do Programa 104.840,49 104.840,49 Soma da SubFunção

305 Vigilância Epidemiológica

004 SAUDE HUMANIZADA, AGIL E RESOLUTA.

130.366,06 130.366,06 2.036 Desenv. das Acoes do Piso Fixo de Vigilancia e Promocao da Saude - PFVPS

130.366,06 130.366,06 Soma do Programa 130.366,06 130.366,06 Soma da SubFunção 18.134.932,83 605.000,00 18.739.932,83 Soma da Função

23.001.552,83 Total da DESPESA

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO Prefeito Municipal RG : 164415-4 SSP/GO

AILTON MORAES MENDES Contador(a) Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA

Código Descrição Valor R$ Legislativa 2.976.600,00 01 Administração 8.488.925,48 04 Segurança Pública 862.420,15 06 Assistência Social 4.261.620,00 08 Saúde 18.739.932,83 10 Trabalho 72.600,00 11 Educação 28.695.715,67 12 Cultura 1.335.069,66 13 Urbanismo 7.374.616,46 15 Saneamento 1.323.035,01 17 Gestão Ambiental 18.974,54 18 Agricultura 837.597,56 20 Comunicações 11.248,64 24 Energia 279.228,09 25 Transporte 1.431.272,40 26 Desporto e Lazer 531.112,91 27 Encargos especiais 1.913.414,70 28 Reserva de Contingência 76.991,65 99 79.230.375,75 Total

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO Prefeito Municipal RG : 164415-4 SSP/GO

AILTON MORAES MENDES Contador(a) Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA

Quant. Registros: 18

2.976.600 Legislativa 8.488.925,48 Administração 862.420,15 Segurança Pública 4.261.620 Assistência Social 18.739.932,83 Saúde 72.600 Trabalho 28.695.715,67 Educação 1.335.069,66 Cultura 7.374.616,46 Urbanismo

1.323.035,01 Saneamento 18.974,54 Gestão Ambiental 837.597,56 Agricultura 11.248,64 Comunicações 279.228,09 Energia 1.431.272,4 Transporte 531.112,91 Desporto e Lazer 1.913.414,7 Encargos especiais 76.991,65 Reserva de Contingência

DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Código Descrição Valor R$

Ação Legislativa 2.976.600,00

031

Representação Judicial e Extrajudicial 3.273,68

092 Planejamento e Orçamento 242.413,57 121 Administração Geral 10.877.527,03 122 Administração Financeira 165.975,41 123 Normatização e Fiscalização 157.693,14 125 Policiamento 862.420,15 181

Assistência à Criança e ao Adolescente 468.270,00

243

Assistência Comunitária 3.793.350,00

244

Atenção Básica 11.079.079,67

301

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 7.425.646,61

302 Vigilância Sanitária 104.840,49 304 Vigilância Epidemiológica 130.366,06 305 Empregabilidade 72.600,00 333 Ensino Fundamental 26.806.245,53 361 Ensino Médio 105.199,43 362 Ensino Profissional 106.951,03 363 Educação Infantil 1.637.404,39 365 Educação Especial 39.915,29 367 Difusão Cultural 1.256.419,66 392 Infra-estrutura Urbana 1.359.707,58 451 Serviços Urbanos 3.827.147,73 452

Saneamento Básico Rural 242.000,00

511

Saneamento Básico Urbano 1.081.035,01

512

Preservação e Conservação Ambiental 18.974,54

541 Abastecimento 78.650,00 605 Energia Elétrica 279.228,09 752 Transporte Rodoviário 1.431.272,40 782 Desporto Comunitário 487.111,89 812 Lazer 122.651,02 813

Serviço da Dívida Interna 1.913.414,70

843

Reserva de Contingência 76.991,65

999

79.230.375,75 Total

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO Prefeito Municipal RG : 164415-4 SSP/GO

AILTON MORAES MENDES Contador(a) Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA

Quant. Registros: 32

2.976.600 Ação Legislativa 3.273,68 Representação Judicial e Extrajudicial 242.413,57 Planejamento e Orçamento 10.877.527,03 Administração Geral 165.975,41 Administração Financeira 157.693,14 Normatização e Fiscalização

862.420,15 Policiamento 468.270 Assistência à Criança e ao Adolescente 3.793.350 Assistência Comunitária 11.079.079,67 Atenção Básica 7.425.646,61 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 104.840,49 Vigilância Sanitária

130.366,06 Vigilância Epidemiológica 72.600 Empregabilidade 26.806.245,53 Ensino Fundamental 105.199,43 Ensino Médio 106.951,03 Ensino Profissional 1.637.404,39 Educação Infantil

39.915,29 Educação Especial 1.256.419,66 Difusão Cultural 1.359.707,58 Infra-estrutura Urbana 3.827.147,73 Serviços Urbanos 242.000 Saneamento Básico Rural 1.081.035,01 Saneamento Básico Urbano

18.974,54 Preservação e Conservação Ambiental 78.650 Abastecimento 279.228,09 Energia Elétrica 1.431.272,4 Transporte Rodoviário 487.111,89 Desporto Comunitário 122.651,02 Lazer

DISTRIBUIÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO Prefeito Municipal RG : 164415-4 SSP/GO

AILTON MORAES MENDES Contador(a) Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA

(Art. 165, § 6º da CF de 1988¹ e Art. 5º, inciso II da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000²)

O Município não está prevendo e/ou estabelecendo Renúncia de Receitas para os próximos exercícios. Caso

No documento Lei n de 19 de dezembro de 2019. (páginas 59-71)

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