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Lei Estadual nº 7.356 de 29.12.98 Decreto nº 17.553 de 05.10.00

No documento ESTADO DO MARANHÃO DIÁRIO OFICIAL (páginas 126-131)

Lei Estadual nº 7.734 de 19.04.02

Lei Estadual nº 7.844 de 31.01.03

Lei Estadual nº 8.153 de 08.07.04

Decreto nº 20.664 de 23.07.04

EXERCICIO DE 2007 R$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária

Recursos do Tesouro

22000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

22101 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO 28.743.528 515.000 29.258.528 22903 FUNDO MARANHENSE DE COMBATE A POBREZA 49.643.600 4.356.400 54.000.000

Total 78.387.128 4.871.400 83.258.528

Demonstrativo da Despesa por Fonte de Recursos

Recursos do Tesouro

22000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO FISCAL SEGURIDADE TOTAL

101 RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO 76.387.128 4.871.400 81.258.528

119 DOACOES DE ENTIDADES NACIONAIS 2.000.000 2.000.000

Total 78.387.128 4.871.400 83.258.528

EXERC IC IO DE 2007 R $ 1,00

Orçamento Fiscal

R ecursos do Tesouro

22000 - SEC R ETAR IA DE ESTAD O DE PLANEJAMEN TO , O R CAMEN TO E GESTAO

ESPEC IFICA Ç ÃO FON TE TOTAL PESSO AL E ENC AR G OS SOC IA IS JU R OS E ENC AR G OS D A D ÍVID A O UTRA S DESPESA S C OR REN TES

IN VESTIM EN TOS IN VER SÕ ES FINA N CEIR AS

A MO R TIZAÇ Ã O D A D ÍVID A

SEC RETAR IA DE ESTAD O DE PLAN EJAMENTO ,

O RC AM ENTO E G ESTAO 28.743.528 16.938.933 9.224.975 2.579.620 ADM IN ISTR AC AO 28.293.528 16.938.933 8.838.975 2.515.620 PLANEJAMEN TO E OR C AM EN TO 994.250 844.430 149.820

G ESTAO DO PLANEJAM EN TO ESTRATEG ICO

G OVER N AM EN TAL 474.665 402.045 72.620 0412103152.570.000

C OO R DEN AC AO D O PRO CESSO O RC AM ENTAR IO , C ON TABIL E FIN AN CEIR O R EALIZAR O ACO M PANH AM ENTO, C ON TR O LE E AVALIACAO D OS PR OC ESSOS O RC AM ENTAR IO , FIN AN C EIR O E CO N TABIL D O ESTAD O, VISAN DO A O TIMIZACAO D O GASTO

PUBLIC O . 300.000 235.000 65.000 101 300.000 235.000 65.000 0412103152.835.000

C ON TAS R EG IO NAIS

C ONTABILIZAR O PIB D O ESTADO E D OS M UN IC IPIOS, D E AC O RD O CO M O S TERM O S D O C ON VEN IO CO M O INSTITU TO BRASILEIRO DE

G EO GR AFIA E ESTATISTIC A - IBG E. 100.232 98.325 1.907

101 100.232 98.325 1.907 0412103154.161.000

ANU ARIO ESTATISTICO D O MARAN HAO ELABO RAR O AN UAR IO ESTATISTICO D O M AR AN H AO E O PER FIL SO CIO-ECO NO M IC O

D OS M UN IC IPIOS. 74.433 68.720 5.713

101 74.433 68.720 5.713 PNAGE-M A 519.585 442.385 77.200

0412103234.192.000

FOR TALEC IM EN TO D O PLAN EJAMENTO E D AS PO LITICAS PU BLICAS

FO R TALECER A CAPAC IDAD E D O PLANEJAMEN TO PARA MAIO R EFETIVID ADE

D AS POLITICAS PU BLIC AS. 519.585 442.385 77.200

101 519.585 442.385 77.200 ADM IN ISTR AC AO G ER AL 24.419.278 16.938.933 7.263.345 217.000

G ESTAO DO PLANEJAM EN TO ESTRATEG ICO

G OVER N AM EN TAL 23.628.52

8 16.938.933 6.511.595 178.000 0412203152.966.000

D IR EC AO E C OO R DENACAO DE POLITICAS

G AR AN TIR O PAG AM ENTO DE PESSO AL. 16.938.933 16.938.933

101 16.938.933 16.938.933 0412203154.049.000

M AN U TENC AO D A UN ID AD E

PR O VER A UN ID AD E D E R EC UR SO S D ESTIN ADO S A G ESTAO AD M INISTRATIVA

D OS SEUS PR O GR AMAS. 6.689.595 6.511.595 178.000

101 6.689.595 6.511.595 178.000 PNAGE-M A 790.750 751.750 39.000 0412203234.016.000

M O DERN IZAC AO D E ESTRU TU R AS O RG AN IZAC IO NAIS E PR OC ESSO S

ADM IN ISTR ATIVO S M OD ER N IZAR AS ESTRU TU R AS

O RG AN IZAC IO NAIS E PR OC ESSO S

ADM IN ISTR ATIVO S DO GO VER NO ESTAD UAL. 380.750 365.750 15.000

0412203234.043.000

POLITICAS DE GESTAO DE RECURSOS

HUMANOS MODERNIZAR A CAPACIDADE

INSTITUCIONAL DAS UNIDADES DE ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS DO

ESTADO. 300.000 282.000 18.000 101 300.000 282.000 18.000

0412203234.164.000

MONITORAMENTO E AVALIACAO ASSEGURAR A EFETIVIDADE DO PROGRAMA MEDIANTE A EFICACIA E A

EFICIENCIA DE SUAS ACOES. 110.000 104.000 6.000

101 110.000 104.000 6.000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO 480.000 367.500 112.500

GESTAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

GOVERNAMENTAL 180.000 166.200 13.800 0412603151.769.000

AMPLIACAO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

DESENVOLVER ATIVIDADES RELACIONADAS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS SERVICOS DISPONIBILIZADOS NA REDE DE DADOS DO ESTADO,BEM COMO

GERENCIAR SUA INFRA-ESTRUTURA. 180.000 166.200 13.800 101 180.000 166.200 13.800

PNAGE-MA 300.000 201.300 98.700 0412603234.034.000

GESTAO DA INFORMACAO E INTEGRACAO DOS SISTEMAS DE TI

MODERNIZAR A GESTAO DA INFORMACAO E INTEGRACAO DOS SISTEMAS DE TI DAS UNIDADES DE PLANEJAMENTO E

ADMINISTRACAO DO ESTADO. 300.000 201.300 98.700 101 300.000 201.300 98.700

ORDENAMENTO TERRITORIAL 2.000.000 2.000.000 GESTAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

GOVERNAMENTAL 2.000.000 2.000.000 0412703152.913.000

APOIO AO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL

IMPLANTAR, AMPLIAR E MELHORAR SISTEMAS DE SANEAMENTO NOS MUNICIPIOS SOB A INFLUENCIA DA FERROVIA CARAJAS -

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. 2.000.000 2.000.000

119 2.000.000 2.000.000 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 400.000 363.700 36.300

GESTAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

GOVERNAMENTAL 400.000 363.700 36.300 0412803152.828.000

CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS

QUALIFICAR OS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS NAS DIVERSAS AREAS DO

CONHECIMENTO. 400.000 363.700 36.300 101 400.000 363.700 36.300

GESTAO AMBIENTAL 450.000 386.000 64.000 ORDENAMENTO TERRITORIAL 450.000 386.000 64.000

PLANEJAMENTO E GESTAO TERRITORIAL 450.000 386.000 64.000 1812703244.173.000 IDENTIFICACAO DE TERRITORIO REALIZAR A IDENTIFICACAO E A DELIMITACAO DE TERRITORIOS. 270.000 217.500 52.500 101 270.000 217.500 52.500 1812703244.174.000 DISPONIBILIZACAO DE INFORMACOES AOS USUARIOS GARANTIR O ATENDIMENTO DA

DEMANDA POR INFORMACAO PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR PUBLICO E DO

SETOR PRIVADO. 180.000 168.500 11.500 101 180.000 168.500 11.500

FUNDO MARANHENSE DE COMBATE A

POBREZA 49.643.600 36.720.000 4.403.600 8.520.000 DIREITOS DA CIDADANIA 49.643.600 36.720.000 4.403.600 8.520.000

ENSINO MEDIO 39.720.000 36.720.000 1.000.000 2.000.000 INCLUSAO SOCIAL 39.720.000 36.720.000 1.000.000 2.000.000 1436201884.176.000

ACAO COMPLEMENTAR A EXPANSAO DO

ENSINO MEDIO MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO

MEDIO OFERTADO AOS JOVENS DE 15 A 17 ANOS DE IDADE E AOS JOVENS E ADULTOS QUE NAO TIVERAM ACESSO A ESCOLA EM IDADE ADEQUADA, MEDIANTE PROMOCAO DA FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFESSORES, PROGRESSAO FUNCIONAL DE PROFESSORES ATRAVES DE SEU DESEMPENHO, REVISAO DE GRATIFICACAO DOS DIRETORES, DIRETORES ADJUNTOS E SECRETARIOS DE ESCOLA BEM COMO BOLSA DE ESTUDOS PARA ALUNOS BEM

CLASSIFICADOS NO ENEM. 39.720.000 36.720.000 1.000.000 2.000.000 101 39.720.000 36.720.000 1.000.000 2.000.000

HABITACAO RURAL 1.500.000 1.500.000 INCLUSAO SOCIAL 1.500.000 1.500.000 1448101881.787.000

EXPANSAO E MELHORIA DA OFERTA DE

HABITACAO RURAL CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS

NA AREA RURAL DOS MUNICIPIOS DE MENOR

IDH. 1.500.000 1.500.000 101 1.500.000 1.500.000 HABITACAO URBANA 1.500.000 1.500.000 INCLUSAO SOCIAL 1.500.000 1.500.000 1448201881.785.000 S O O O

SUPLEMENTO

1448201881.785.000

EXPANSAO E MELHORIA DA OFERTA DE HABITACAO URBANA

CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS NA AREA URBANA DOS MUNICIPIOS DE MENOR

IDH. 1.500.000 1.500.000

101 1.500.000 1.500.000

SANEAMENTO BASICO URBANO 2.500.000 2.500.000

INCLUSAO SOCIAL 2.500.000 2.500.000

1451201881.784.000

EXPANSAO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA

GARANTIR A EXPANSAO E MELHORIA

DO ABASTECIMENTO D'AGUA. 2.500.000 2.500.000

101 2.500.000 2.500.000

PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 1.650.000 995.000 655.000

INCLUSAO SOCIAL 1.650.000 995.000 655.000

1460101884.184.000

ACAO COMPLEMENTAR A EXPANSAO E IMPLEMENTACAO DE POLOS DE PRODUCAO VEGETAL

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DOS POLOS HORTIFRUTICULAS E DE MANDIOCA,DE FORMA SUSTENTAVEL, VISANDO MELHORAR A

RENDA FAMILIAR RURAL. 1.650.000 995.000 655.000

101 1.650.000 995.000 655.000

PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL 1.650.000 1.650.000

INCLUSAO SOCIAL 1.650.000 1.650.000

1460201884.185.000

ACAO COMPLEMENTAR A EXPANSAO E IMPLEMENTACAO DE POLOS DE PRODUCAO ANIMAL

BENEFICIAR O AGRICULTOR FAMILIAR, ATRAVES DO INCENTIVO A CRIACAO DE CAPRINOS, AVES CAIPIRAS E ABELHAS SEM FERRAO, GARANTINDO O ENRIQUECIMENTO NUTRITIVO NO CARDAPIO DO PRODUTOR E

SUA FAMILIA. 1.650.000 1.650.000

101 1.650.000 1.650.000

EXTENSAO RURAL 1.123.600 758.600 365.000

INCLUSAO SOCIAL 1.123.600 758.600 365.000

1460601884.186.000

ACAO COMPLEMENTAR AOS PRODUTORES DE BAIXA RENDA

FORTALECER PROCESSOS DE PARTICIPACAO DOS AGRICULTORES E SUAS ORGANIZACOES EM ATIVIDADES DE CIDADANIA NO CAMPO, EM EVENTOS DE DIFUSAO DETECNOLOGIA EM DIAS DE CAMPO E EM CONSTRUCAO DE PLANOS DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL, PROMOVENDO A INTEGRACAO DE POLITICAS SETORIAIS, BEM COMO DAR SUSTENTACAO AS ATIVIDADES EXTRATIVAS DO COCO BABACU, ATRAVES DO APROVEITAMENTO E DA RACIONALIZACAO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS E DA INSTALACAO DE AGROINDUSTRIAS DE

PRODUCAO FAMILIAR. 1.123.600 758.600 365.000

101 1.123.600 758.600 365.000

Total 78.387.128 53.658.933 13.628.575 11.099.620

EXERCICIO DE 2007 R$ 1,00

Orçamento da Seguridade Social

Recursos do Tesouro

22000 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO

ESPECIFICAÇÃO FONTE TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO,

ORCAMENTO E GESTAO 515.000 472.914 42.086 ADMINISTRACAO 515.000 472.914 42.086 ADMINISTRACAO GERAL 185.000 162.914 22.086 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS E PREVIDENCIARIOS 185.000 162.914 22.086 0412204304.165.000

APOIO A GESTAO DA SEGURIDADE SOCIAL

MANTER O CONJUNTO DE SETORES E ATIVIDADES RESPONSAVEIS PELO FUNCIONAMENTO DA GESTAO DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO ATIVO E

INATIVO DO ESTADO. 185.000 162.914 22.086 101 185.000 162.914 22.086 ASSISTENCIA AO IDOSO 330.000 310.000 20.000

ACAO INTEGRADA PARA O APOSENTADO-PAI 330.000 310.000 20.000 0424101874.162.000

ATENDIMENTO SOCIAL AO APOSENTADO ATENDER AO APOSENTADO NAS AREAS

DE SAUDE, JURIDICA E SOCIAL. 160.000 140.000 20.000

101 160.000 140.000 20.000 0424101874.163.000

VALORIZACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO APOSENTADO PROPORCIONAR AO APOSENTADO A OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES FISICAS, EDUCATIVAS, RECREATIVAS, CULTURAIS E DE LAZER NA PERSPECTIVA DE RESGATE DE SUA

AUTO-ESTIMA E CIDADANIA. 170.000 170.000 101 170.000 170.000

FUNDO MARANHENSE DE COMBATE A POBREZA 4.356.400 1.814.040 2.542.360 DIREITOS DA CIDADANIA 4.356.400 1.814.040 2.542.360 ASSISTENCIA COMUNITARIA 4.271.680 1.771.680 2.500.000 INCLUSAO SOCIAL 4.271.680 1.771.680 2.500.000 1424401884.183.000

REFORCO DAS ACOES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA

APOIAR AS ACOES

SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO A ENTIDADES GOVERNAMENTAIS COM VISTAS A FORTALECER A INFRA-ESTRUTURA FISICA DA REDE DE PROTECAO SOCIAL.FORTALECER AS ATIVIDADES DE CRECHE. APOIAR POPULACOES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, COM BENS DE DISTRIBUICAO

GRATUITA. 4.271.680 1.771.680 2.500.000

101 4.271.680 1.771.680 2.500.000

ALIMENTACAO E NUTRICAO 84.720 42.360 42.360

INCLUSAO SOCIAL 84.720 42.360 42.360

1430601884.182.000

ACAO COMPLEMENTAR A EXPANSAO E MELHORIA DE ALIMENTACAO E NUTRICAO IMPLANTAR E IMPLEMENTAR SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM

MUNICIPIOS DO ESTADO. 84.720 42.360 42.360

101 84.720 42.360 42.360

Total 4.871.400 2.286.954 2.584.446

EXERCICIO DE 2007 R$ 1,00

Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária

Recursos de Todas as Fontes

22200 - SEPLAN - ENTIDADES SUPERVISIONADAS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TESOURO OUTRAS FONTES TOTAL

22201 FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO 858.000 26.500.020 27.358.020 22202 FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA 286.059.448 286.305.500 572.364.948 22204 EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E NEGOCIOS PUBLICOS 28.100.833 2.576.423 30.677.256

Total 315.018.281 315.381.943 630.400.224

EXERCICIO DE 2007 R$ 1,00

Orçamento da Seguridade Social

Recursos de Todas as Fontes

22201 - FUNDO DE BENEFICIOS DOS SERVIDORES DO ESTADO

ESPECIFICAÇÃO FONTE TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIA SOCIAL 27.358.020 858.000 26.294.820 205.200 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 27.358.020 858.000 26.294.820 205.200

BENEFICIOS ASSISTENCIAIS E PREVIDENCIARIOS 27.358.020 858.000 26.294.820 205.200 0930204302.833.000

ASSISTENCIA A SAUDE DO SEGURADO E SEUS DEPENDENTES

GARANTIR AOS SERVIDORES SEGURADOS E A SEUS DEPENDENTES O DIREITO A SAUDE DE QUALIDADE, POSSIBILITANDO-LHES O ACESSO AOS PROCEDIMENTOS MEDICO, ODONTOLOGICO,

HOSPITALAR E LABORATORIAL. 25.201.320 25.201.320

218 25.201.320 25.201.320

0930204304.052.000 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

ASSEGURAR A MANUTENCAO DOS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS, A QUE FAZEM JUS OS SEGURADOS E

SEUS DEPENDENTES. 2.156.700 858.000 1.093.500 205.200

101 858.000 858.000

218 1.298.700 1.093.500 205.200

Total 27.358.020 858.000 26.294.820 205.200

EXERCICIO DE 2007 R$ 1,00

Orçamento da Seguridade Social

Recursos de Todas as Fontes

22202 - FUNDO ESTADUAL DE PENSAO E APOSENTADORIA

ESPECIFICAÇÃO FONTE TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIA SOCIAL 572.364.948 572.364.948 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 572.364.948 572.364.948

PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS

DO ESTADO 572.364.948 572.364.948 0927204200.909.000

PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO

SUPLEMENTO

GARANTIR O PAGAMENTO DE PROVENTOS

AOS APOSENTADOS DO PODER EXECUTIVO. 360.474.571 360.474.571

101 95.423.288 95.423.288 102 45.933.058 45.933.058 103 5.255.225 5.255.225 218 213.863.000 213.863.000 0927204200.910.000 PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

GARANTIR O PAGAMENTO DE PROVENTOS AOS APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA. 7.166.798 7.166.798 101 3.780.298 3.780.298 218 3.386.500 3.386.500 0927204200.911.000

PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

GARANTIR O PAGAMENTO DE PROVENTOS

AOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE CONTAS. 5.255.393 5.255.393

101 3.435.393 3.435.393 218 1.820.000 1.820.000 0927204200.912.000

PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO TRIBUNAL DE JUSTICA

GARANTIR O PAGAMENTO DE PROVENTOS

AOS APOSENTADOS DO TRIBUNAL DE JUSTICA. 31.505.708 31.505.708

101 15.905.708 15.905.708 218 15.600.000 15.600.000 0927204200.913.000

PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

GARANTIR O PAGAMENTO DE PROVENTOS AOS APOSENTADOS DA PROCURADORIA GERAL

DA JUSTICA. 25.230.014 25.230.014 101 15.090.014 15.090.014 218 10.140.000 10.140.000 0927204200.914.000

PENSAO PREVIDENCIARIA DO PODER

EXECUTIVO

GARANTIR O PAGAMENTO DE PENSOES AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES PUBLICOS

DO PODER EXECUTIVO. 107.629.660 107.629.660 101 64.704.509 64.704.509 102 6.423.830 6.423.830 103 751.321 751.321 218 35.750.000 35.750.000 0927204200.915.000

PENSAO PREVIDENCIARIA DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA

GARANTIR O PAGAMENTO DE PENSOES AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES PUBLICOS

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. 1.722.562 1.722.562 101 1.254.562 1.254.562 218 468.000 468.000 0927204200.916.000

PENSAO PREVIDENCIARIA DO TRIBUNAL DE

CONTAS

GARANTIR O PAGAMENTO DE PENSOES AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES PUBLICOS

DO TRIBUNAL DE CONTAS. 5.401.923 5.401.923

101 4.933.923 4.933.923 218 468.000 468.000 0927204200.917.000

PENSAO PREVIDENCIARIA DO TRIBUNAL DE

JUSTICA

GARANTIR O PAGAMENTO DE PENSOES AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES PUBLICOS

DO TRIBUNAL DE JUSTICA. 19.560.590 19.560.590

101 15.855.590 15.855.590 218 3.705.000 3.705.000 0927204200.918.000

PENSAO PREVIDENCIARIA DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

GARANTIR O PAGAMENTO DE PENSOES AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES PUBLICOS

DA PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA. 8.417.729 8.417.729

101 7.312.729 7.312.729 218 1.105.000 1.105.000

Total 572.364.948 572.364.948

EXERCICIO DE 2007 R$ 1,00

Orçamento Fiscal

Recursos de Todas as Fontes

22204 - EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E NEGOCIOS PUBLICOS

ESPECIFICAÇÃO FONTE TOTAL PESSOAL E

ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ADMINISTRACAO 24.006.216 21.149.602 2.768.134 88.480 ADMINISTRACAO GERAL 24.006.216 21.149.602 2.768.134 88.480

GESTAO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO

GOVERNAMENTAL 24.006.216 21.149.602 2.768.134 88.480

0412203152.964.000 FUNCIONAMENTO DA UNIDADE

GARANTIR O PAGAMENTO DE PESSOAL. 21.149.602 21.149.602

101 21.149.602 21.149.602

0412203154.049.000 MANUTENCAO DA UNIDADE

PROVER A UNIDADE DE RECURSOS DESTINADOS A GESTAO ADMINISTRATIVA

DOS SEUS PROGRAMAS. 2.856.614 2.768.134 88.480

101 435.191 435.191

ENCARGOS ESPECIAIS 155.000 155.000

SERVICO DA DIVIDA INTERNA 155.000 155.000

OPERACOES ESPECIAIS 155.000 155.000 2884304990.919.000 AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO GARANTIR A AMORTIZACAO DE ENCARGOS DE CONTRATOS DE FINANCIAMENTO AO ESTADO. 155.000 155.000 218 155.000 155.000 Total 24.161.216 21.149.602 2.768.134 88.480 155.000 EXERCICIO DE 2007 R$ 1,00

Orçamento da Seguridade Social

Recursos de Todas as Fontes

22204 - EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E NEGOCIOS PUBLICOS

ESPECIFICAÇÃO FONTE TOTAL PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ADMINISTRACAO 6.516.040 6.516.040 PREVIDENCIA BASICA 6.516.040 6.516.040

PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO

ESTADO 6.516.040 6.516.040

0427104100.901.000

CONTRIBUICAO AO REGIME GERAL DA

PREVIDENCIA

GARANTIR OS DIREITOS E BENEFICIOS

PREVIDENCIARIOS DOS SERVIDORES. 6.516.040 6.516.040

101 6.516.040 6.516.040

Total 6.516.040 6.516.040

No documento ESTADO DO MARANHÃO DIÁRIO OFICIAL (páginas 126-131)

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