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|5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB |
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Legislação: Lei nº 13.535, de 26 de abril de 1979; Decreto nº 11.256, de 21 de maio de 1979; Lei nº 13.802, de 06 de julho de 1979; Lei nº |
| 14.091, de 12 de dezembro de 1979; Decreto nº 11.629, de 18 de julho de 1980; Decreto nº 12.151, de 05 de outubro de 1981; Lei nº |
| 14.517, de 18 de janeiro de 1983; Decreto nº 12.603, de 31 de maio de 1983; Lei nº 14.788, de 24 de agosto de 1989; Decreto nº |
| 14.802, de 04 de setembro de 1989; Decreto nº 15.813, de 24 de abril de 1992; Lei nº 15.738, de 29 de dezembro de 1992; Decreto nº |
| 16.150, de 06 de janeiro de 1993; Lei nº 16.282, de 30 de dezembro de 1996 e Lei nº 17.108, de 27 de julho de 2005. |
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Finalidade(s): - Planejar, supervisionar e controlar a execução dos programas de manutenção dos serviços públicos e limpeza urbana do Município. |
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DESCRIÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO
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|PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DAS PESSOAS |
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|Programa: 1.220 - COMUNIDADE SAUDÁVEL |
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Eixo Estratégico: Políticas Sociais. |
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Objetivo Geral: Ampliar a rede de saneamento básico do Município do Recife e assegurar o controle social no desenvolvimento da saúde pública e do |
| saneamento. |
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Objetivo(s) Específico(s): - Promover a expansão e a descentralização das ações de vigilância ambiental, garantindo preventivamente a saúde da |
| população do Município; |
| - Promover intervenções de controle social e de educação sanitária ambiental; |
| - Promover a implantação, a expansão e melhoria dos sistemas de saneamento no Município, de modo a elevar o índice de |
| atendimento ao usuário. |
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| Projeto/Atividade/Operação Especial | Unidade | | |
| Ações | de Medida | Quant. | Localização |
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|5002.17.512.1.220.2.543 - MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE MICRO E MACRO-DRENAGEM |
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|03535 - Efetuar Limpeza de Canais, Galerias e Canaletas | | |MUNICÍPIO |
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|03536 - Retificar Sistemas de Macro-drenagem e Repor Pré-moldados |UNIDADE | 1200 |MUNICÍPIO |
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|03794 - Realizar a Manutenção Preventiva e Corretiva de Micro e Macro-drenagem |KM | 200 |MUNICÍPIO |
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|PROGRAMAS ESPECÍFICOS VOLTADOS PARA A MELHORIA DA VIDA DA CIDADE |
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|Programa: 1.302 - GESTÃO INTEGRADA DE POLITICAS AMBIENTAIS |
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Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental. |
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Objetivo Geral: Aprimorar a Gestão Ambiental, através de uma permanente articulação inter-setorial da Administração Municipal e com a sociedade, |
| favorecendo à ação conjunta dos diversos setores ambientais e a efetivação da Política Ambiental. |
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Objetivo(s) Específico(s): - Estruturar e operar o sistema municipal do meio ambiente; |
| - Implantar a municipalização do saneamento ambiental: |
| - Normatizar os procedimentos de gestão ambiental; |
| - Implantar ações de saneamento em saúde; |
| - Intensificar o controle de riscos ambientais, considerando ações de caráter preventivo e coletivo, levando em conta as |
| diversidades. |
| - Promover a educação ambiental da população, visando a preservação do meio ambiente, a sustentabilidade das ações de |
| saneamento integrado, a promoção da saúde, da qualidade de vida das pessoas e a construção de uma cidade para a atual e |
| às futuras gerações. |
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| Projeto/Atividade/Operação Especial | Unidade | | |
| Ações | de Medida | Quant. | Localização |
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|5002.18.541.1.302.2.090 - GESTÃO AMBIENTAL |
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|04814 - Implementar Educação Ambiental | | |MUNICÍPIO |
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|Programa: 1.303 - GESTÃO DE RISCO DE MORROS E ALAGADOS - GUARDA-CHUVA |
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Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental. |
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Objetivo Geral: Estruturar ciclo de intervenções nos morros, alagados e imóveis em estado precário e de conservação de modo a construir uma cidade |
| física, social e ambientalmente saudável. |
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Objetivo(s) Específico(s): - Consolidar a defesa civil permanente voltada para a redução de riscos e de acidentes nos morros e alagados; |
| - Estruturar e implantar ações preventivas e corretivas de manutenção e retificação dos sistemas de micro e macrodrenagem |
| e de manutenção de escadarias, muros de arrimo e pontos críticos de drenagem nos morros e alagados. |
| |
|---|
| Projeto/Atividade/Operação Especial | Unidade | | |
| Ações | de Medida | Quant. | Localização |
|---|
|5002.15.451.1.303.2.568 - MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO E PONTOS CRÍTICOS DE DRENAGEM |
|---|
|03537 - Recuperar Escadarias e Muros de Arrimo |UNIDADE | 120 |RPA 2,3,4,5 E |
| | | |6 |
|---|
|03538 - Dragar Pontos Críticos de Rios, Canais e Açudes |M³ | 50000 |MUNICÍPIO |
|---|
|03539 - Recuperar Pontos Críticos de Micro-drenagem |UNIDADE | 5 |MUNICÍPIO |
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|04103 - Recuperar Revestimento de Canais e Canaletas |METRO | 2000 |MUNICÍPIO |
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|Programa: 1.304 - MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS |
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Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental. |
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Objetivo Geral: Promover intervenções que ampliem a melhoria dos padrões de acessibilidade. |
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Objetivo(s) Específico(s): - Assegurar melhores condições operacionais dos sistemas viário e de passageiros, reduzindo os acidentes de trânsito e |
| ampliando as vias locais de circulação; |
| - Promover o exercício do planejamento, da engenharia, da fiscalização do trânsito e a gestão do transporte público de |
| passageiro, melhorando o atendimento à população; |
| - Aumentar a eficiência e a eficácia na prestação dos serviços de manutenção dos acessos e melhoramento do sistema |
| viário, facilitando a circulação de pedestres e veículos; |
| - Promover a regularização de acessibilidade na cidade do Recife. |
| - Assegurar a integração e expansão dos serviços de transporte público coletivo de passageiros na Região Metropolitana do |
|---|
| Projeto/Atividade/Operação Especial | Unidade | | |
| Ações | de Medida | Quant. | Localização |
|---|
|5002.15.452.1.304.2.541 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO |
|---|
|02005 - Efetuar o Pagamento de Despesas Determinadas em Acordos Extrajudiciais |UNIDADE | 20 |MUNICÍPIO |
| Por Danos Eventualmente Causados a Terceiros | | | |
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|03548 - Executar Recapeamento Asfáltico nas Vias Públicas do Município |KM | 80 |MUNICÍPIO |
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|03549 - Executar Serviços de Terraplanagem no Município |M² | 54000 |MUNICÍPIO |
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|03550 - Recuperar e Manter Vias Urbanas em Pavimentação Asfáltica e Paralelepípedos |M² | 400000 |MUNICÍPIO |
|---|
|03569 - Recuperar Placas de Concreto nos Grandes Corredores (Av. Agamenon |UNIDADE | 1000 |MUNICÍPIO |
| Magalhães, Av. Mascarenhas de Moraes, Av. Abdias de Carvalho, Av. | | | |
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|---|
|Programa: 1.306 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
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Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental. |
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Objetivo Geral: Melhorar as condições de segurança e a qualidade do sistema de iluminação pública no Município. |
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Objetivo(s) Específico(s): - Aumentar a eficiência e a eficácia na expansão e manutenção do sistema de iluminação pública. |
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| Projeto/Atividade/Operação Especial | Unidade | | |
| Ações | de Medida | Quant. | Localização |
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|5002.15.452.1.306.2.538 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
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|02005 - Efetuar o Pagamento de Despesas Determinadas em Acordos Extrajudiciais | | |MUNICÍPIO |
| Por Danos Eventualmente Causados a Terceiros | | | |
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|03553 - Modernizar e Manter a Iluminação de Ruas, Avenidas e Pontes |UNIDADE | 110000 |MUNICÍPIO |
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|Programa: 1.307 - LIMPEZA PÚBLICA |
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Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental. |
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Objetivo Geral: Adotar mecanismos de gestão da limpeza pública, de modo a ampliar a proteção da saúde da população do Município. |
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Objetivo(s) Específico(s): - Aumentar a eficiência e a eficácia das ações de limpeza urbana, atendendo melhor a população; |
| - Implementar formas alternativas de coleta e tratamento do lixo, aproveitando melhor os resíduos do lixo urbano. |
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|---|
| Projeto/Atividade/Operação Especial | Unidade | | |
| Ações | de Medida | Quant. | Localização |
|---|
|5002.15.452.1.307.2.509 - LIMPEZA URBANA |
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|02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal | | | |
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|03558 - Coletar e Transportar Resíduos Sólidos Urbanos |TON/ANO | 840000 |MUNICÍPIO |
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|03559 - Elaborar Estudos, Projetos e Implantação de Técnicas para Destinação Final do Lixo |UNIDADE | 1 |MUNICÍPIO |
|---|
|03560 - Varrer Vias e Logradouros |KM | 332500 |MUNICÍPIO |
|---|
|03561 - Limpar Faixas de Areia das Praias |KM | 3700 |RPA 6 |
|---|
|03562 - Operar o Aterro Sanitário e Manter o Sistema de Tratamento do Chorume Efluente | | |MUNICÍPIO |
|---|
|03563 - Manter o Cinturão Verde no Aterro |METRO | 12000 |MUNICÍPIO |
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|03564 - Adquirir e Instalar Contentores e Lixeiras Plásticas |UNIDADE | 2500 |MUNICÍPIO |
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|03570 - Adquirir Equipamentos para o Destino Final dos Resíduos Sólidos |UNIDADE | 1 |MUNICÍPIO |
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|04245 - Operar o Processo de Encerramento do Aterro da Muribeca |UNIDADE | 1 |MUNICÍPIO |
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|04305 - Capinar Vias e Logradouros |KM | 10000 |MUNICÍPIO |
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|04306 - Implantar Postos de Recebimento de Resíduos |POSTO | 6 |MUNICÍPIO |
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|04307 - Coletar e Transportar Resíduos Recicláveis |TONELADA | 50 |MUNICÍPIO |
|---|
|04556 - Recuperar o Aterro Controlado da Muribeca |UNIDADE | 1 |MUNICÍPIO |
|---|
|04572 - Destinar e Tratar de Resíduos em Aterros Sanitários Privados |TON/ANO | 840000 |MUNICÍPIO |
|---|
|5002.15.452.1.307.2.586 - COLETA SELETIVA DE LIXO |
|---|
|03554 - Implantar Núcleos de Triagem de Recicláveis |UNIDADE | 3 |MUNICÍPIO |
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|03555 - Implantar Unidades de Coleta Seletiva e o Projeto Catador de Reciclável da Área Urbana no |UNIDADE | 6 |MUNICÍPIO |
| Município do Recife | | | |
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|---|
| Projeto/Atividade/Operação Especial | Unidade | | |
| Ações | de Medida | Quant. | Localização |
|---|
|03556 - Realizar Campanhas Educativas e de Divulgação sobre o Reaproveitamento e a Reciclagem dos |UNIDADE | 1 |MUNICÍPIO |
| Resíduos Sólidos | | | |
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|03557 - Implantar Usinas de Reaproveitamento de Entulhos da Construção Civil |USINA | 1 |MUNICÍPIO |
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|04246 - Implantar Coleta de Resíduos Especiais |POSTO | 30 |MUNICÍPIO |
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|Programa: 1.308 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE NECRÓPOLES |
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Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental. |
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Objetivo Geral: Assegurar melhores condições para administração, fiscalização, expansão e melhoria das necrópoles do Município. |
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Objetivo(s) Específico(s): - Manter, conservar, administrar e garantir a realização de sepultamentos nas necrópoles municipais. |
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|---|
| Projeto/Atividade/Operação Especial | Unidade | | |
| Ações | de Medida | Quant. | Localização |
|---|
|5002.15.452.1.308.2.582 - ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES |
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|03565 - Administrar, Manter e Fiscalizar as Necrópoles Municipais |UNIDADE | 5 |RPA 1,3,4 E 5 |
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|03568 - Modernizar as Instalações e Equipamentos das Necrópoles Municipais |UNIDADE | 5 |RPA 1,3,4 E 5 |
|---|
|04167 - Construir Sanitários e Efetivar Reformas nos Cemitérios do Município do Recife |UNIDADE | 2 |MUNICÍPIO |
|---|
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|Programa: 1.310 - REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS |
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Eixo Estratégico: Desenvolvimento Urbano e Ambiental. |
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Objetivo Geral: Valorizar o controle e a manutenção urbana como instrumentos de construção de novo padrão de convivência social, realizando |
| intervenções de requalificação de espaços públicos, com respeito à memória e à identidade recifense. |
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Objetivo(s) Específico(s): - Assegurar o processo de planejamento e execução de obras de requalificação e de reapropriação de espaços públicos, |
| adotando mecanismos de controle e manutenção da infra-estrutura urbana; |
| - Assegurar melhores condições de funcionamento dos mercados públicos, dos espaços agroecológicos, do Corredor dos |
| Mascates e da infra-estrutura viária do Município; |
| - Promover a descentralização e melhoria das feiras públicas, ofertando melhores serviços aos usuários; |
| - Assegurar melhores condições de fiscalização e controle dos equipamentos públicos e dos espaços públicos do Recife; |
| - Zelar pelos espaços públicos do Município. |
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|---|
| Projeto/Atividade/Operação Especial | Unidade | | |
| Ações | de Medida | Quant. | Localização |
|---|
|5002.18.541.1.310.2.539 - PRÓ-VERDE |
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|02005 - Efetuar o Pagamento de Despesas Determinadas em Acordos Extrajudiciais | | |MUNICÍPIO |
| Por Danos Eventualmente Causados a Terceiros | | | |
|---|
|03251 - Executar Serviços de Poda, Destoca, Erradicação e Rebaixamento de Copas de Árvores |UNIDADE | 77000 |MUNICÍPIO |
|---|
|03252 - Arborizar Praças e Logradouros Públicos no Município |UNIDADE | 320 |MUNICÍPIO |
|---|
|03253 - Manter Produção de Mudas em Sementeiras do Município |UNIDADE | 30000 |MUNICÍPIO |
|---|
|03254 - Fabricar e Recuperar Brinquedos e Grades para os Parques Públicos |UNIDADE | 6000 |MUNICÍPIO |
|---|
|04244 - Requalificar Parque do Caiara |PARQUE | 1 |RPA 4 |
|---|
|5002.15.451.1.310.2.566 - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO |
|---|
|03480 - Revitalizar e Manter Praças, Parques, Largos, Calçadas, Passeios, Entradas e Espaços Livres em |M² | 15000 |MUNICÍPIO |
| Zonas Especiais de Preservação Histórico-cultural e Ambiental | | | |
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|03534 - Elaborar Projetos de Macro-drenagem |PROJETO | 1 |MUNICÍPIO |
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|03542 - Manter as Obras de Contenção do Avanço do Mar |METRO | 2200 |RPA 6 |
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|03545 - Recuperar Pontes, Viadutos, Túneis, Pontilhões e Passarelas do Município |UNIDADE | 2 |MUNICÍPIO |
|---|
|03546 - Atualizar a Base Cartográfica |SISTEMA | 1 |MUNICÍPIO |
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|03551 - Manter Pontes, Viadutos, Tunéis, Pontilhões e Passarelas do Município |UNIDADE | 30 |MUNICÍPIO |
|---|
|03795 - Promover a Manutenção dos Monumentos Históricos da Cidade |UNIDADE | 30 |MUNICÍPIO |
|---|
|04224 - Recuperar e Manter Banheiros Públicos |UNIDADE | 12 |MUNICÍPIO |
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|Programa: 1.322 - RECIFE - CIDADE SEDE DA COPA 2014. |
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Eixo Estratégico: Desenvolvimento Econômico e Desenvolvimento Urbano Ambiental. |
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Objetivo Geral: Dotar a cidade do RECIFE de condições turísticas receptivas e de infraestrutura urbana para atender as demandas da Copa de 2014. |
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Objetivo(s) Específico(s): Estruturar o sistema de transportes para atender aos eventos da Copa. |
| Melhorar o sistema viário de modo a conferir melhor fluidez ao trânsito durante os eventos da Copa. |
| Estimular atividades turísticas incentivando manifestações culturais e gastronômicas. |
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|---|
|---|
| Projeto/Atividade/Operação Especial | Unidade | | |
| Ações | de Medida | Quant. | Localização |
|---|
|5002.15.451.1.322.1.012 - REQUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA |
|---|
|03539 - Recuperar Pontos Críticos de Micro-drenagem | | |MUNICÍPIO |
|---|
|04815 - Realizar Melhorias na Malha Viária da Cidade | | |MUNICÍPIO |
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|---|
|PROGRAMAS DE MELHORIA DA GESTÃO MUNICIPAL |
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|Programa: 2.161 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS |
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Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente. |
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|
Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente. |
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Objetivo(s) Específico(s): - Melhorar a qualidade da ação administrativa, apoiando e capacitando servidores, mantendo e ampliando os equipamentos e |
| modernizando as práticas administrativas. |
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|---|
| Projeto/Atividade/Operação Especial | Unidade | | |
| Ações | de Medida | Quant. | Localização |
|---|
|5002.04.122.2.161.2.723 - APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA |
|---|
|02010 - Conceder Vales-transporte aos Servidores para Execução de Serviços Externos | | |MUNICÍPIO |
|---|
|02028 - Efetuar o Pagamento de Causas Trabalhistas | | |MUNICÍPIO |
|---|
|02029 - Conceder Ticket-refeição aos Servidores que Trabalharem nos Expedientes Excedentes ao Horário | | |MUNICÍPIO |
| Regular de Trabalho | | | |
|---|
|02090 - Efetuar o Pagamento de Pessoal | | |MUNICÍPIO |
|---|
|02091 - Efetuar o Pagamento do INSS sobre os Serviços Prestados por Pessoa Física | | |MUNICÍPIO |
|---|
|03136 - Suprir as Necessidades de Manutenção da Unidade Orçamentária | | |MUNICÍPIO |
|---|
|03307 - Adquirir e Manter Equipamentos e Bens Móveis | | |MUNICÍPIO |
|---|
|03413 - Efetuar o Pagamento dos Encargos com os Estagiários que Atuam na Unidade Orçamentária | | |MUNICÍPIO |
|---|
|---|
|PROGRAMA DE GESTÃO DOS ENCARGOS |
|---|
|Programa: 3.101 - GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
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|
Eixo Estratégico: Gestão Democrática e Eficiente. |
| |
|
Objetivo Geral: Garantir uma administração transparente e eficiente. |
| |
|
Objetivo(s) Específico(s): - Assegurar o pagamento dos encargos e das contribuições de responsabilidade do Município. |
| |
|---|
| Projeto/Atividade/Operação Especial | Unidade | | |
| Ações | de Medida | Quant. | Localização |
|---|
|5002.04.271.3.101.2.062 - ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL |
|---|
|02054 - Recolher as Obrigações Patronais referentes ao Salário-educação | | |MUNICÍPIO |
|---|
|02086 - Recolher as Contribuições Previdenciárias em Favor dos Servidores Municipais Vinculados ao | | |MUNICÍPIO |
| Regime Geral (RGPS) | | | |
|---|
|5002.04.331.3.101.2.153 - ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES |
|---|
|02007 - Conceder Vales-transporte para os Servidores que os Utilizam para Locomoção ao Local de Trabalho | | |MUNICÍPIO |
|---|
|02026 - Conceder Auxílio-alimentação aos Servidores Municipais (Cestas Básicas) | | |MUNICÍPIO |
|---|
|02038 - Efetuar o Pagamento de Auxílio-funeral de Direito do Servidor | | |MUNICÍPIO |
|---|
|02040 - Conceder Benefício de Seguro de Vida em Grupo aos Servidores | | |MUNICÍPIO |
|---|
|5002.04.122.3.101.2.701 - ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS |
|---|
|02044 - Efetuar o Pagamento de Obrigações Tributárias e Contributivas (ICMS, IPVA, IPTU, Imposto de | | |MUNICÍPIO |
| Renda, CPMF e Outros) | | | |
|---|
|02072 - Efetuar o Recolhimento de Contribuição para o SENAI | | |MUNICÍPIO |
|---|
|02073 - Efetuar o Recolhimento de Contribuição para o SESI | | |MUNICÍPIO |
|---|
|5002.04.122.3.101.2.704 - ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |
|---|
|02011 - Efetuar o Pagamento de Obrigações Patronais com o INSS referentes a Parcelamento de Débitos de | | |MUNICÍPIO |
| Exercícios Anteriores | | | |
|---|
|02018 - Efetuar o Pagamento de Obrigações com FGTS referentes a Parcelamento de Débitos de Exercícios | | |MUNICÍPIO |
| Anteriores | | | |
|---|
|5002.04.331.3.101.2.705 - ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES |
|---|
|02042 - Recolher as Obrigações Patronais referentes ao FGTS | | |MUNICÍPIO |
|---|
|---|
| Projeto/Atividade/Operação Especial | Unidade | | |
| Ações | de Medida | Quant. | Localização |
|---|
|5002.04.331.3.101.9.002 - CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP |
|---|
|02004 - Efetuar o Pagamento de Encargos com o PIS/PASEP | | |MUNICÍPIO |
|---|
|5002.04.061.3.101.9.004 - COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS |
|---|
|02099 - Efetuar o Pagamento de Despesas Determinadas pela Justiça | | |MUNICÍPIO |
|---|
PREFEITURA DO RECIFE ORÇAMENTO ANUAL 2010 R$ 1,00
|---| | C O N S O L I D A Ç Ã O D A D E S P E S A P O R C A T E G O R I A E C O N Ô M I C A | |---| | 50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA | | 5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB | | RECURSOS DE TODAS AS FONTES | |---| | | | TESOURO | | | |CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O |---| OUTRAS | TOTAL | | | | RECURSOS | OUTROS | TOTAL | FONTES | | | | | ORDINÁRIOS | RECURSOS | | | | |---|
| | | | | | | | |3.0.00.00 |DESPESAS CORRENTES | 227.134.000 | | 227.134.000| 3.000.000 | 230.134.000| |3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 82.815.000 | | 82.815.000| | 82.815.000| |3.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 4.819.000 | | 4.819.000| | 4.819.000| |3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 139.500.000 | | 139.500.000| 3.000.000 | 142.500.000| |4.0.00.00 |DESPESAS DE CAPITAL | 1.700.000 | | 1.700.000| 600.000 | 2.300.000| |4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 495.000 | | 495.000| 600.000 | 1.095.000| |4.6.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.205.000 | | 1.205.000| | 1.205.000| | | | | | | | |---| | T O T A L G E R A L | 228.834.000 | | 228.834.000| 3.600.000 | 232.434.000| |---| |---| | P R O G R A M A D E T R A B A L H O | |---| | 50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA | | 5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB | | RECURSOS DE TODAS AS FONTES| |---| | CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES | T O T A L | | FUNÇÃO | | | | ESPECIAIS | | | SUBFUNÇÃO| | | | | | | PROGRAMA | | | | | | | P/A/OE | | | | | | |---| | | | | | | | |04 | ADMINISTRAÇÃO | | 78.395.000 | 2.827.000| 81.222.000 | | | | | | | | | 061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | | | 2.819.000| 2.819.000 | | | | | | | | | 3.101 | GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | 2.819.000| 2.819.000 | | | | | | | | | 9.004 | COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 2.819.000| 2.819.000 | | | | | | | | | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 58.933.000 | | 58.933.000 | | | | | | | | | 2.161 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS | | 44.799.000 | | 44.799.000 | | | MUNICIPAIS | | | | | | | | | | | | | 2.723 | APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA| | 44.799.000 | | 44.799.000 | | | | | | | | | 3.101 | GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | 14.134.000 | | 14.134.000 | | | | | | | | | 2.701 | ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.200.000 | | 1.200.000 | | | | | | | | | 2.704 | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS | | 12.934.000 | | 12.934.000 | | | ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | 271 | PREVIDÊNCIA BÁSICA | | 13.230.000 | | 13.230.000 | | | | | | | | | 3.101 | GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | 13.230.000 | | 13.230.000 | | | | | | | | | 2.062 | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - | | 13.230.000 | | 13.230.000 | | | REGIME GERAL | | | | | | | | | | | | | 331 | PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | | 6.232.000 | 8.000| 6.240.000 | | | | | | | | | 3.101 | GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | 6.232.000 | 8.000| 6.240.000 | | | | | | | | | 2.153 | ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES | | 2.232.000 | | 2.232.000 | | | | | | | | | 2.705 | ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES | | 4.000.000 | | 4.000.000 | | | | | | | | | 9.002 | CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP | | | 8.000| 8.000 | | | | | | | | |15 | URBANISMO | 1.000 | 141.395.000 | | 141.396.000 | | | | | | | | | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 8.556.000 | | 8.556.000 | | | | | | | | | 1.303 | GESTÃO DE RISCO DE MORROS E ALAGADOS - GUARDA-CHUVA | | 997.000 | | 997.000 | | | | | | | | | 2.568 | MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO E PONTOS | | 997.000 | | 997.000 | | | CRÍTICOS DE DRENAGEM | | | | | | | | | | | | | 1.310 | REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS | | 7.559.000 | | 7.559.000 | | | | | | | | | 2.566 | REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO | | 7.559.000 | | 7.559.000 | | | | | | | | | 452 | SERVIÇOS URBANOS | 1.000 | 132.839.000 | | 132.840.000 | | | | | | | | | 1.304 | MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE PARA TODOS | | 1.537.000 | | 1.537.000 | | | | | | | | | 2.541 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | 1.537.000 | | 1.537.000 | | | | | | | |
PREFEITURA DO RECIFE ORÇAMENTO ANUAL 2010 R$ 1,00
|---| | P R O G R A M A D E T R A B A L H O | |---| | 50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA | | 5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB | | RECURSOS DE TODAS AS FONTES| |---| | CÓDIGO | E S P E C I F I C A Ç Ã O | PROJETOS | ATIVIDADES | OPERAÇÕES | T O T A L | | FUNÇÃO | | | | ESPECIAIS | | | SUBFUNÇÃO| | | | | | | PROGRAMA | | | | | | | P/A/OE | | | | | | |---| | | | | | | | | 1.306 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 3.040.000 | | 3.040.000 | | | | | | | | | 2.538 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 3.040.000 | | 3.040.000 | | | | | | | | | 1.307 | LIMPEZA PÚBLICA | | 125.096.000 | | 125.096.000 | | | | | | | | | 2.509 | LIMPEZA URBANA | | 124.376.000 | | 124.376.000 | | | | | | | | | 2.586 | COLETA SELETIVA DE LIXO | | 720.000 | | 720.000 | | | | | | | | | 1.308 | MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, EXPANSÃO E CONSTRUÇÃO DE | | 3.166.000 | | 3.166.000 | | | NECRÓPOLES | | | | | | | | | | | | | 2.582 | ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES | | 3.166.000 | | 3.166.000 | | | | | | | | | 1.322 | RECIFE - CIDADE SEDE DA COPA 2014. | 1.000 | | | 1.000 | | | | | | | | | 1.012 | REQUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA | 1.000 | | | 1.000 | | | | | | | | |17 | SANEAMENTO | | 2.764.000 | | 2.764.000 | | | | | | | | | 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | | 2.764.000 | | 2.764.000 | | | | | | | | | 1.220 | COMUNIDADE SAUDÁVEL | | 2.764.000 | | 2.764.000 | | | | | | | | | 2.543 | MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE MICRO E | | 2.764.000 | | 2.764.000 | | | MACRO-DRENAGEM | | | | | | | | | | | | |18 | GESTÃO AMBIENTAL | | 7.052.000 | | 7.052.000 | | | | | | | | | 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | | 7.052.000 | | 7.052.000 | | | | | | | | | 1.302 | GESTÃO INTEGRADA DE POLITICAS AMBIENTAIS | | 30.000 | | 30.000 | | | | | | | | | 2.090 | GESTÃO AMBIENTAL | | 30.000 | | 30.000 | | | | | | | | | 1.310 | REQUALIFICAÇÃO E REAPROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS | | 7.022.000 | | 7.022.000 | | | | | | | | | 2.539 | PRÓ-VERDE | | 7.022.000 | | 7.022.000 | | | | | | | | |---| | T O T A L G E R A L | 1.000 | 229.606.000 | 2.827.000| 232.434.000 | |---| |---| | N A T U R E Z A D A D E S P E S A | | | | 50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA | | 5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB | | RECURSOS DO TESOURO | | ---| |CÓDIGOS | ESPECIFICAÇÕES | | RECURSOS | | OUTROS | T O T A L | |PROJ/ATIV | | | ORDINÁRIOS | | RECURSOS | | |NAT.DESP. | | FT | | FT | | | |---|
| | | | | | | | |1.012 |REQUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA | | 1.000 | | | 1.000 | | 3.3.90.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS |0100 | 1.000 | | | | | | | | | | | | |2.062 |ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME | | 13.230.000 | | | 13.230.000 | | |GERAL | | | | | | | 3.1.90.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS |0100 | 13.230.000 | | | | | | | | | | | | |2.090 |GESTÃO AMBIENTAL | | 30.000 | | | 30.000 | | 3.3.90.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS |0100 | 30.000 | | | | | | | | | | | | |2.153 |ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES | | 2.232.000 | | | 2.232.000 | | 3.3.90.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS |0100 | 2.232.000 | | | | | | | | | | | | |2.509 |LIMPEZA URBANA | | 124.376.000 | | | 124.376.000 | | 3.1.90.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS |0100 | 16.771.000 | | | | | 3.3.90.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS |0100 | 107.360.000 | | | | | 4.4.90.00 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS |0100 | 245.000 | | | | | | | | | | | | |2.538 |MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 3.040.000 | | | 3.040.000 | | 3.3.90.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS |0100 | 3.040.000 | | | | | | | | | | | | |2.539 |PRÓ-VERDE | | 7.022.000 | | | 7.022.000 | | 3.3.90.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS |0100 | 7.022.000 | | | | | | | | | | | | |2.541 |MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | 1.537.000 | | | 1.537.000 | | 3.3.90.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS |0100 | 1.537.000 | | | | | | | | | | | |
PREFEITURA DO RECIFE ORÇAMENTO ANUAL 2010 R$ 1,00
|---| | N A T U R E Z A D A D E S P E S A | | | | 50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA | | 5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB | | RECURSOS DO TESOURO | | ---| |CÓDIGOS | ESPECIFICAÇÕES | | RECURSOS | | OUTROS | T O T A L | |PROJ/ATIV | | | ORDINÁRIOS | | RECURSOS | | |NAT.DESP. | | FT | | FT | | | |---|
| | | | | | | | |2.543 |MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE MICRO E | | 2.764.000 | | | 2.764.000 | | |MACRO-DRENAGEM | | | | | | | 3.3.90.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS |0100 | 2.764.000 | | | | | | | | | | | | |2.566 |REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO | | 7.559.000 | | | 7.559.000 | | 3.3.90.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS |0100 | 7.559.000 | | | | | | | | | | | | |2.568 |MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO E PONTOS CRÍTICOS | | 997.000 | | | 997.000 | | |DE DRENAGEM | | | | | | | 3.3.90.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS |0100 | 997.000 | | | | | | | | | | | | |2.582 |ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES | | 846.000 | | | 846.000 | | 3.3.90.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS |0100 | 746.000 | | | | | 4.4.90.00 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS |0100 | 100.000 | | | | | | | | | | | | |2.701 |ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.200.000 | | | 1.200.000 | | 3.3.90.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS |0100 | 1.200.000 | | | | | | | | | | | | |2.704 |ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS | | 12.934.000 | | | 12.934.000 | | |ANTERIORES | | | | | | | 3.1.90.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS |0100 | 6.910.000 | | | | | 3.2.90.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS |0100 | 4.819.000 | | | | | 4.6.90.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS |0100 | 1.205.000 | | | | | | | | | | | | |2.705 |ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES | | 4.000.000 | | | 4.000.000 | | 3.1.90.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS |0100 | 4.000.000 | | | | | | | | | | | | |2.723 |APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 44.247.000 | | | 44.247.000 | | 3.1.90.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS |0100 | 39.085.000 | | | | | 3.3.90.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS |0100 | 5.012.000 | | | | | 4.4.90.00 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS |0100 | 150.000 | | | | | | | | | | | | |9.004 |COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | 2.819.000 | | | 2.819.000 | | 3.1.90.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS |0100 | 2.819.000 | | | |
|---| | T O T A L G E R A L | | 228.834.000 | | | 228.834.000 | |---| |---| | N A T U R E Z A D A D E S P E S A | | | | 50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA | | 5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB | | RECURSOS DE OUTRAS FONTES | | ---| |CÓDIGOS | ESPECIFICAÇÕES | | RECURSOS | | OUTROS | T O T A L | |PROJ/ATIV | | | PRÓPRIOS | | RECURSOS | | |NAT.DESP. | | FT | | FT | | | |---|
| | | | | | | | |2.582 |ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES | | 2.320.000 | | | 2.320.000 | | 3.3.90.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS |0241 | 2.320.000 | | | | | | | | | | | | |2.586 |COLETA SELETIVA DE LIXO | | 720.000 | | | 720.000 | | 3.3.90.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS |0241 | 370.000 | | | | | 4.4.90.00 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS |0241 | 350.000 | | | | | | | | | | | | |2.723 |APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | 552.000 | | | 552.000 | | 3.3.90.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS |0241 | 302.000 | | | | | 4.4.90.00 | INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS |0241 | 250.000 | | | | | | | | | | | | |9.002 |CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP | | 8.000 | | | 8.000 | | 3.3.20.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES - TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO |0241 | 8.000 | | | |
|---| | T O T A L G E R A L | | 3.600.000 | | | 3.600.000 | |---| |---| | D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O | |---| | 50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA | | | | 5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB | |---| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECURSOS DO TESOURO | |---| | APLICAÇÃO PROGRAMADA | ELEMENTO | | RECURSOS | | OUTROS | T O T A L | | | DESPESA | FT | ORDINÁRIOS | FT | RECURSOS | | |---|
| | | | | | | | |5002.04.271.3.101.2.062 | | | 13.230.000 | | | 13.230.000 | |ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME | | | | | | | |GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13 | 0100 | 13.230.000 | | | | | | | | | | | |
PREFEITURA DO RECIFE ORÇAMENTO ANUAL 2010 R$ 1,00
|---| | D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O | |---| | 50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA | | | | 5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB | |---| | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS RECURSOS DO TESOURO | |---| | APLICAÇÃO PROGRAMADA | ELEMENTO | | RECURSOS | | OUTROS | T O T A L | | | DESPESA | FT | ORDINÁRIOS | FT | RECURSOS | | |---| | | | | | | | | |5002.15.452.1.307.2.509 | | | 16.771.000 | | | 16.771.000 | |LIMPEZA URBANA | | | | | | | | | | | | | | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 | 0100 | 15.140.000 | | | | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16 | 0100 | 1.631.000 | | | | | | | | | | | | |5002.04.122.3.101.2.704 | | | 6.910.000 | | | 6.910.000 | |ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.1.90.92 | 0100 | 6.910.000 | | | | | | | | | | | | |5002.04.331.3.101.2.705 | | | 4.000.000 | | | 4.000.000 | |ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES | | | | | | | | | | | | | | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.90.13 | 0100 | 4.000.000 | | | | | | | | | | | | |5002.04.122.2.161.2.723 | | | 39.085.000 | | | 39.085.000 | |APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11 | 0100 | 34.130.000 | | | | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.1.90.16 | 0100 | 3.716.000 | | | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.1.90.94 | 0100 | 972.000 | | | | | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 3.1.90.96 | 0100 | 267.000 | | | | | | | | | | | | |5002.04.061.3.101.9.004 | | | 2.819.000 | | | 2.819.000 | |COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 3.1.90.91 | 0100 | 2.819.000 | | | | |---| | T O T A L | | | 82.815.000 | | | 82.815.000 | |---| |---| | D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O | |---| | 50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA | | | | 5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB | |---| | OUTRAS DESPESAS RECURSOS DO TESOURO | |---| | APLICAÇÃO PROGRAMADA | ELEMENTO | | RECURSOS | | OUTROS | T O T A L | | | DESPESA | FT | ORDINÁRIOS | FT | RECURSOS | | |---|
| | | | | | | | |5002.15.452.1.322.1.012 | | | 1.000 | | | 1.000 | |REQUALIFICAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA | | | | | | | | | | | | | | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 | 0100 | 1.000 | | | | | | | | | | | | |5002.18.541.1.302.2.090 | | | 30.000 | | | 30.000 | |GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 | 0100 | 10.000 | | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36 | 0100 | 10.000 | | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39 | 0100 | 10.000 | | | | | | | | | | | | |5002.04.331.3.101.2.153 | | | 2.232.000 | | | 2.232.000 | |ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES | | | | | | | | | | | | | | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.3.90.08 | 0100 | 10.000 | | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39 | 0100 | 2.222.000 | | | | | | | | | | | | |5002.15.452.1.307.2.509 | | | 107.605.000 | | | 107.605.000 | |LIMPEZA URBANA | | | | | | | | | | | | | | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 | 0100 | 35.000 | | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39 | 0100 | 107.325.000 | | | | | | | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 | 0100 | 245.000 | | | | | | | | | | | |
PREFEITURA DO RECIFE ORÇAMENTO ANUAL 2010 R$ 1,00
|---| | D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O | |---| | 50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA | | | | 5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB | |---| | OUTRAS DESPESAS RECURSOS DO TESOURO | |---| | APLICAÇÃO PROGRAMADA | ELEMENTO | | RECURSOS | | OUTROS | T O T A L | | | DESPESA | FT | ORDINÁRIOS | FT | RECURSOS | | |---|
| | | | | | | | |5002.15.452.1.306.2.538 | | | 3.040.000 | | | 3.040.000 | |MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 | 0100 | 414.000 | | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39 | 0100 | 2.626.000 | | | | | | | | | | | | |5002.18.541.1.310.2.539 | | | 7.022.000 | | | 7.022.000 | |PRÓ-VERDE | | | | | | | | | | | | | | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 | 0100 | 207.000 | | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39 | 0100 | 6.785.000 | | | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.3.90.93 | 0100 | 30.000 | | | | | | | | | | | | |5002.15.452.1.304.2.541 | | | 1.537.000 | | | 1.537.000 | |MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39 | 0100 | 1.532.000 | | | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.3.90.93 | 0100 | 5.000 | | | | | | | | | | | | |5002.17.512.1.220.2.543 | | | 2.764.000 | | | 2.764.000 | |MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE MICRO E | | | | | | | |MACRO-DRENAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39 | 0100 | 2.764.000 | | | | | | | | | | | | |5002.15.451.1.310.2.566 | | | 7.559.000 | | | 7.559.000 | |REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO | | | | | | | | | | | | | | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39 | 0100 | 7.559.000 | | | | | | | | | | | | |5002.15.451.1.303.2.568 | | | 997.000 | | | 997.000 | |MANUTENÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS DE ARRIMO E PONTOS CRÍTICOS DE | | | | | | | |DRENAGEM | | | | | | | | | | | | | | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39 | 0100 | 997.000 | | | | | | | | | | | | |5002.15.452.1.308.2.582 | | | 846.000 | | | 846.000 | |ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES | | | | | | | | | | | | | | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 | 0100 | 15.000 | | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39 | 0100 | 731.000 | | | | | | | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 | 0100 | 100.000 | | | | | | | | | | | | |5002.04.122.3.101.2.701 | | | 1.200.000 | | | 1.200.000 | |ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.3.90.47 | 0100 | 1.200.000 | | | | | | | | | | | | |5002.04.122.3.101.2.704 | | | 6.024.000 | | | 6.024.000 | |ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 3.2.90.21 | 0100 | 4.819.000 | | | | | | | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 4.6.90.71 | 0100 | 1.205.000 | | | | | | | | | | | | |5002.04.122.2.161.2.723 | | | 5.162.000 | | | 5.162.000 | |APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 | 0100 | 1.075.000 | | | | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.3.90.33 | 0100 | 15.000 | | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36 | 0100 | 174.000 | | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39 | 0100 | 3.748.000 | | | | | | | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52 | 0100 | 150.000 | | | |
|---| | T O T A L | | | 146.019.000 | | | 146.019.000 | |---|
PREFEITURA DO RECIFE ORÇAMENTO ANUAL 2010 R$ 1,00
|---| | D E T A L H A M E N T O D A D E S P E S A P O R E L E M E N T O | |---| | 50 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA | | | | 5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB | |---| | OUTRAS DESPESAS RECURSOS DE OUTRAS FONTES | |---| | APLICAÇÃO PROGRAMADA | ELEMENTO | | RECURSOS | | OUTROS | T O T A L | | | DESPESA | FT | PRÓPRIOS | FT | RECURSOS | | |---|
| | | | | | | | |5002.15.452.1.308.2.582 | | | 2.320.000 | | | 2.320.000 | |ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES | | | | | | | | | | | | | | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39 | 0241 | 2.320.000 | | | | | | | | | | | | |5002.15.452.1.307.2.586 | | | 720.000 | | | 720.000 | |COLETA SELETIVA DE LIXO | | | | | | | | | | | | | | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 | 0241 | 150.000 | | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.3.90.36 | 0241 | 20.000 | | | | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.3.90.39 | 0241 | 200.000 | | | | | | | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 | 0241 | 250.000 | | | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52 | 0241 | 100.000 | | | | | | | | | | | | |5002.04.122.2.161.2.723 | | | 552.000 | | | 552.000 | |APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30 | 0241 | 302.000 | | | | | | | | | | | | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51 | 0241 | 150.000 | | | | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52 | 0241 | 100.000 | | | | | | | | | | | | |5002.04.331.3.101.9.002 | | | 8.000 | | | 8.000 | |CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | | | | | | | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.3.20.47 | 0241 | 8.000 | | | |
|---| | T O T A L | | | 3.600.000 | | | 3.600.000 | |---| |---| | T O T A L G E R A L | 232.434.000 | |---| |---| | 0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS---: 228.834.000 | | 0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)---: 3.600.000 | |---|