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COMPROVANTE PAGAMENTO TiTULOS OUTROS BANCOS

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BANCO DEBRASiLIA

Dacor; da Conta

COMPROVANTE PAGAMENTO TiTULOS OUTROS

BAN COS

Data

01/04/2021

Hera:

10:43:31

Nome do Titular Conta Origem Tipo de Conta Canal de Atendimento

INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE 060.049.869-7

Conta Corrente Internet Bankinq

Dados do Pagamento de Titulo Outros Bancos

Codigo da Transacao Codigo de Barras Data de Venclmento Data do Pagamento Hora do Pagamento Situagao Valor do Documento Desconto Abalimento Juros Multa Valor do Pagamento Descrlcao Nome do Beneflelarlo CPF au CNPJ do Beneficlarlo Nome Fantasia do Beneficiario Nome do Pagador CPF au CNPJ do Pagador AutentlcacaoEletronica NSU da Transacao BRB TELEBANCO 3322-1515 SAC BRB 0800-648-6161 OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

100000240 03399.8618497600.00000000006.501019985780001214617 02/04/2021 01/04/2021 10:43:30 Pago 12.146,17 0,00 0,00 0,00 0,00 12.146,17 PREMIUM LABORATORIO

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PREMIUM LABORATORIO DE COLETA E ANALISES CLiNICAS INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA

10.942.995/0001.63

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PREMIUM LABORATORIO DE COLETA E ANALlSES OANFE ~

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Brasilia· OF

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BANCO DEBRASiLIA

Dscns da Conta

Nome do Titular Conta Origem Tipo de Conta Canal de Atendimento

COMPROVANTE PAGAMENTO TiTULOs OUTROs

BAN COS

INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE 060.049.869-7 Conta Corrente Internet Banking Data: Hora: 01/04/2021

10:43:33

Dados do Pagamento de Titulo Outros Bancos

C6digo da Transacao C6digo de Barras Data de Vencimento Data do Pagamento Hora do Pagamento Silua~ao Valor do Documento Desconto Abatlmento Juros Multa Valor do Pagamento Descri~ao Nome do Beneficlarlo CPF ou CNPJ do Beneficiario Nome Fantasia do Beneficiario Nome do Pagador CPF ou CNPJ do Pagador Autentlcacao Elelr6nica NSU daTransa~ao BRB TELEBANCO 3322-1515 SAC BRB 0800-648-6161 OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

100000240 34191.0900810084.40319431783.930006485770000106000 01/04/2021 01/04/2021 10:43:32 Pago 1.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.060,00 DIAMED LATIN

DIAMED LATINO AMERICA S A 71.015.853/0001.45

DIAMED LATINO AMERICA S A INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E 10.942.995/0001.63

8064857B40 687105355

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DIAMED LATINO AMERICA S.A

DANFE

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RUA:COSTA, 100ALFREDO ALBANO DA NOTA FISCAL ELETRONlCADOCUMENTO AUXILIAR DA

DIST.IND.GENESCO A

LAGOA SANTA-MG 0 - ENTRADA

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FONE/FAX:3136896600/3136896611 1

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SAIOA CEP: 33400-000 N°000.130.670-FL 1/1 SERlE 2 .;.I\T<.:REZ/I OA OPSRA<;AO

VENDA MERCADO INTERNO

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CHI\VF: Dr. ACSSSO

3121 0371 0158 5300 0145 5500 2000 1306 7010 0512 4975

onsulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

~ww.n£e.fazenda.gov.br/portalou no site da Sefaz Autorizadora

~PROTOCOLa IE A:JTORIZN;Ao D" USO

131214051953120 02/03/2021 14:34:45

DESTIN~TARIO/REMETENTE

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INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED ESP - ICIPE 10.942.995/0001-63 02/03/2021

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RESOLUc;:Ao DO SENADO FEDERAL 013/12, UMERO DA FCI 89E 505 -7044-4EBC

Valor ap rox . dos tributos: R$ 213,1

Lote: 057617602 Qtd: 2,000 Validade: 25/01/20

DADOS DO PR

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VALOR APROX DOS TRIBUTOSR$ 213,17

PERCENTUAL DO ICMS RELATIVO AO FUNDO DE COMBATE A PROBREZA (FCP) NJI. UF

DE DESTINO 0,00%, R$ 0,00

VALOR DO ICMS DE PJI.RTILHi'l. PARJl.. i'l. UF DO DESTINATARIO: R$ 116,60

VALOR DO ICMS DE PARTILHA PARA A UF DO REMETENTE: R$ 0,00

END. ENTREGA: Sain, Late libHeb BAIRRO: Asa Norte CEP: 70070-900 CIDJI.DE:

BRjl..SILIA UF: OF CNPJ: 010942995000163 INS. ESTADUAL:

A J.l..NCARIA, CA NAO RECEBA 0 DIJ.l..S ANTES VEN . ENTRAR EMC NTATO

S,03 CONJ 03, L A, SL 204 - ONA INDUSTRIAL UA - BRASILIA - OF

00 GC. :010942 5000163 INS.E TADUAL.: CIDADE : BRASILIA UF :DFOOO

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Vl\j,OR TOTA" DOS SSRVTI;OS

INFORMAc;OES COMPLEMENTARES:

CONSIG.: 0

-BANCO ITAU, C/C 17.839-3, AGENCIA 31 3 OC 250

-ENTRE GAR DE8AS 12 OU DE 14 AS 17 H

PEDIDO: 186945

NR. PEDIDO CLIENTE: 30 TA 131/2018

NR. ORDEM DE MONTAGEM: 213968

REF:VENDAS A PRAZO-AS DUPLICATAS ENC

Consig.: INSTITUTO DO CANCER INFANTI

End. Entr.: Sain, Lote 4b Reb - Asa

Pedido (s) Cliente: 30 TA Pedido(s) Repr: Nro(s) Late: 057617602/ DADOS ADICIONAI$ TNSCRI<;AO~J~ICIPAi, CALCULO DOISS N

(5)

BANCO DEBRASiLIA

Dados ds Conta Origem

Nome do Titular Conta Origem Tipo de Conta Canal de Atendimento

COMPROVANTE PAGAMENTO TITULOS OUTROS

BAN COS

INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE 060.049.869-7 Conta Corrente Internet Banking Data: Hora: 01/04/2021

10:43:34

Dados do Pagamento de Titulo Qutros Bancos

C6digo da Transa9iio C6digo de Barras Data de Vencimento Data do Pagamento Hora do Pagamento Valor do Documento Desconto Abalimento Juras Multa Valor do Pagamento Descri~ao Nome do Beneficiario CPF ou CNPJ do Baneflclarlc Nome Fantasia do Beneficiario Nome do Pagador CPF ou CNPJ do Pagador AutentlcacaoEletr6nica NSU da Tranaacao BRB TELEBANCO 3322-1515 SAC BRB 0800-648-6161 OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

100000240 34191.0900802670.54443293928.480008685770000248000 01/04/2021 01/04/2021 10:43:32 Pago 2.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.480,00 CIENTIFICA MEDIC CIENTIFICA MEDICA H LTDA 07.847.837/0001.10 CIENTIFICA MEDICA H LTDA INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E 10.942.995/0001.63

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Con-ulta

de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.tuzenda.gov.br/purtal

ou no site da Sefaz

Autorizadora

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DANFE

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APARECIDA DE GOLANIAIGO _CEP: 74.911,360

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Telefone:6230889700 0,00 0,00 2.480,00 0,00 VALOR IPI DATA DAEi\llSSAO

02/03/2021

10:02

HORA DA SAIDA DATA DA ENTRADAISAIUA

02/03/2021

VALOR ICMS 2.480,00 248,02 PESOLioUIDO 20,000 INSCRICAO ESTAD'(;AL 103990607 CN.P.J. I c.P.F.

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PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DF

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QUANT. APARECIDA DE GOIANIA 0,00 BAiRROIDISTRITO BASEDE CALCULO DO TSSQN l'"tMRRO 020 16.108 ICX CST/SNICFOP IVNIO. NCM ISH 90183119

INSCR. ESTADLU. DO SUBST. TRIHUT.

VALIDADE 27/1112025 248,02 0,00 DESCON'TO MARCA LOTE 4831N4

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

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ESPECIE

OESCRI~AODOS PRODUTOSISERVI~OS

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PROD

Nr. Edital

292/2020

Nr. Empenho OC-2491 Nr. Processo 04lJ24.R.QQOO~;'759/2020-21

VALOR DO FRETE

ENDERECO

AV ANAPOLIS

SIN

QD.29-A LT.06

INFORl\IACOES COMPLEMENTARES

BASE E CALCULO REDUZIDO CONF. ANEXO IX, ART. 8§, INCISO VIII DO DECRETO DE LEI

4.852/97.

VIr. aprox. total dos

tributos fed., est. e munic. de R$ 248,02

Conforme

Lei n§ 12.741/12

Valor ICMS UF destinatario R$ 148,80 Valor ICMS UF remetente R$ 0,00 Valor FCP R$ 0,00 Total a recolher R$ 148,80 VEND 00104 - EDER JOSE MENDES

PEDIDO 0054279

PAGAMENTO CONTRA APRESENTACAO BANCO ITAU -CIC 38.785-5 - AGENCIA 4439

NOMEIRAMO SOCIAL

CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA

I!'iSCRICAO MUJ\'ICIPAL

ST SMAS N.03 CONl03 BL. A SL. 204 RAZAOSOCIALIFANTASIA

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA ICIPE - 1568

INSCRTCAOEST ADLAI.

NATUREZA DA OPERAC..\O

VENDA MERCADORIA INTERESTAUDAL

0007082!SERINGA DESC.60MLSlAG. L.L C/50IMARCASR

1ICMS DESOO

(7)

BANCO DEBRASiLIA

DadGs da Conta GrigBln

Nome do Titular Conta Origem Tipo de Conta

Canal de Atendimento

COMPROVANTE PAGAMENTO TITULOS OUTROS

BAN COS

INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE 060.049.869-7

Conta Corrente

Internet Banking

Data:

01/04/2021

Hera:

10:43:36

Dados do Pagamento de Titulo Qutros Bancos

C6digo da Transagao C6digo de Barras Data de Venclmento Data do Pagamento Hora do Pagamento Situagao Valor do Documento Desconto Abatlmento Juras Mulla Valor do Pagamento Descrigao Nome do Beneficiario CPF au CNPJ do Beneflciario Nome Fantasia do Beneficiario Nome do Pagador CPF ou CNPJ do Pagador Autentlcacao Eletronica NSU da Transagao

Tsisfon0S

BRB TELEBANCO 3322-1515 SAC BRB 0800-648-6161 OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

100000240 23792.4240391068.00000804003.3543071 85800000064000 04/04/2021 01104/2021 10:43:35 Pago 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 640,00

WAITE PESSOA JUNIOR

NOVA BRASIL CASA DO HOTELEIRO 25.400.531/0001.00

NOVA BRASIL CASA DO HOTELEIRO INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA 10.942.995/0001.63

6B6A458837 687105469

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RECEBEMOS DE WAITE PESSOA DE OLIVEIRA nJNIOR 688921361 00 OS PRODUTOSfSERVJ~OSCONSTANTES DA NOT A FISCAL 1NDlCADO .0.0UDO

NF-e

EMISSAO:05/( 12021 - DEST.IREM.: INSTITUTO DO CANCER INFANTILE PEDIATRIA ESPEClAIJZADA - ICI - VALOR TOTAL:R$640.00

llATA;)E RECEBIMENTO IDENTlFTCAt;AO E ASSTNATURADO RECEBEDOR

N° 000000406

SERlE 001

'DENTlFTCA,;AOnoEMITEVTE

DANFE

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WAITE PESSOA DE OLIVEIRA JUNIOR

68892136100

DOCVMENTOAVXILIARDA

NOTA FlSCAL ELETRONICA QE 24 CONJUNTO E,. - GUARA

11-[!]

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CEP;71060-050 - BRASILIA - DF

O-ENTRADA

5321 0325 4005 31000100 5500 1000 0004 06J2 2608 3785 TEL: (61)9810 1-0222

I-SArnA

J!1m

N° 000000406

fl.

1 /1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

SERTE 001

ou no site da Scfaz Autorizadorawww.nfe.fazenda.gov.br/portal

<ATUltEZADEOPEl<A~AO PROTOCOLO DE Al'TOlUZAc;'AO DEusn

Venda de mercadoria adquirida on recebida de terceiros

3532100114 195305/03/202108:41:35

NSCRI~AOESTADUAL lNSCRIt;:AO ESTADUAL DO SUBST.

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0777987200162

25.400.531/0001-00

ESTINATARIO1REMETENTE

,OMEIRAZAO SOCIAL CNPJI CPY; DATA DA EMlSSAO

INSTITUTO DO CANCER

INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICI

10.942.( 95/0001-63

05/0312021

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SMAS,.

ZONA lND

JSTRlAL

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71215-300

05/03/2021

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(61)3025-8359

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0753460900183

08:40:12

ALCULO DO IMPOSTO

RANSPORTADORI VOLUMES TRANSPORTADOS

PLACA DO VEiCULO Uf

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VALOR 0 SEGURO

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VALOR TOTAL DOS PRODLTOS

C-NPl !CPF

:NDERE(,..'O

lUANfIDADE ESPEcLE MARCA

Uf

PESOBRUTO

lNSCRl(,.'XO ESTADCAL

PESO LiQUIDO

:ONT1NUA~AODASlNVORMA~OESCOMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos tributos:R$169,54 Federais R$115,20 Estaduais Fonte: IBPT

CONFERIDO

RECEBI~ENTOS JOMS COSt8Vieira 65B.0

S>'

1.c2b.fe.W

Aijxilia~ d~Estoqu'

- - MatrlCe "'1866 (//)

Ass. hell

1V

AlMO~6~ B'

ENTR~A

NF SISTEMA AUXili:r d"to a lcante

(J

u fa

e Que

B5B._tLl.dJ~J)HOSP Matricu/a 2563 Ass.

~AlDACR'ANt;A

DEBRAsf, A

MOXARIFADO HCB

ADOS ADICIONAIS

NFORMAI;OES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMlTlDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SlMPLES NAC10NAL.

NAO GERA DIRElTO A CREDlTO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE lPI

CASO NAO RECEBA 0 BOLETO BANCARIO FAVOR LIGAR 61 3712-9535 - 9810 1-0222 CEL

EWHATSAPP

RESERV ADOADFISCO

(9)

RB

BANCO DEBRASiLIA

Dados da Conta

Nome do Titular Conta Origem Tipo de Conta Canal de Atendimento

COMPROVANTE PAGAMENTO TiTULOS OUTROS

BAN COS

INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE 060.049.869-7

Conta Corrente Internet Banking

Data

01/04/2021

Hera

10:43:36

Dados do Pagamento de Titulo Outros Bancos

Codigo da Transacao Codigo de Barras Data de Vencimento Data do Pagamento Hora do Pagamento Situa~ao Valor do Documento Desconto Abatlmento Juros Multa Valor do Pagamento Descri~ao Nome do Beneficiario CPF ou CNPJ do Beneflciario Nome Fantasia do Beneficiario Nome do Pagador CPF ou CNPJ do Pagador Autentlcacao Eletronica NSU daTransa~ao BRB TELEBANCO 3322-1515 SAC BRB 0800-648-6161 OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

100000240 34191.57007 04001.139338 82399.330008 2 85780007060779 02/04/2021 01/04/2021 10:43:35 Pago 70.607.79 0,00 0,00 0,00 0,00 70.607,79 ORBIS GESTAO T

ORBIS GESTAO T EM SAUDE LTDA 23.129.279/0001.03

ORBIS GESTAO T EM SAUDE LTDA INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E 10.942.995/0001.63

446D738430 687105516

(10)

Prefeitura de Goiill1ia - Nota Fiscal de Servir,;os iNFS-e) 0110312021

Prefeitura de Goidnia

Secreta ria Municipal de Financas

Nota Fiscal de Services Eletronlca - NFS-e

A1DF 6JOS3i201S Nurnero da Nola DalaFmissao Codigoverificacao

COO. MV: 5207

2325

!

01/03/2021

I

ZL31-3J8D

I

85.223,64

9374,60

3.962,90

1.278,35

70,607,79

INFORMA~6ESDERETEN~6ES TOTAL DA NF

ISS

INSS

pee

lRRF LIQ.APAGAR lnscncao Municipal 4082850 (;:~-

n{s;i

produ·c(,,(:si

s/ow que o~~;) foHnnnJ prcst;}({()(5L (Onf'Otf(g:

dQS~::f~to ne~;::zDO(UnH:.nloOFh<.:-.JL estando Of; CPFiCNPJ

Ncme/Razao Social Endereco

8airro Municipio

PRESTAOOR DOS SERVIl;OS

23.129.27910001·03

ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA R

no

N,.2035 OD,83 LT,24

SET

BUENO

GOIANI,A, -

00

eLP

74210050 Telefone (62) 30951094

TOMAOOR DOS SERVI<;OS

Nome/Razao Social INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIAL

ICPF

ICNP

J

10.942.99510001-63

Endereco STSMi\S N, 03 CON.l: 03: BLOCO: i\; SL: 204

Bairro ZONA INDUSTRIAL CUARA

Municipio BRASILIA - OF CEP 71215300

I

OISCRIMINA<;:AO DOS SERVI<;OS

I

EMPf~ES.A ESPECIALlZADA NA AREA DE ENGENHARIA CLiNICA PARA

i\

PREST;\CAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO E

I

'NTE RVENc o ES TEO./lCAS NOS EQU1PAMENTC)S MEDICOS HOSPITJ\LARES (EMH 51 UTILIZADOS NO HOSPITAL DA CRIANCA DEBf'l/\SILIA .JOSE ALE NCAR HCB, INCLUNDO AS MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, CAlIBI"ACor~S, TESTE DE

SECURANCi\ ELETRICA E QUALIFICACAO DE TODO

o

pA.HQUE TECNOLOGICO, CONFOF~fv1FCONDICOES. OUANTITATIVOS E

I

EXIGFNCIAS FSTABFLFCIDAS NO CHAMAMENTO E NO CONTRAlO,

1

COMPETENCIA FEVEREIROl2021

I

IVALOR UNITARIO R$85223,64 INUMERO DO CHAMAMENTO 409/20'19

i

,')Rt')f:~'\'

t')E'

S'E.'f"V·I("~

!_ ' ...",

<, , , , ' -., 'JU:095/2021

INFORMA<;:OES ADICIONAIS

i

FORMADE PAGAMENTO BOLETO BANC/\RIO- VENCIMENTO 0110412021

85.223,64 0.00 85,223.64 0,00 85.223,64 5,00 4.26-1.18 CSLL RS852,24

lrnposto devirio ern

GotANIA-GO

Servico prestado ern BRASILIA-DF

i

Valor dos Servicos

- Desconto lncondicionado - !'leten<;:6es Federals

ISSClN Retido pelo Tomador Valor l.tqurdo

l

Atividade 3312HJ300

I

Manutencao

e

reparacao de aparelnos

eletromedrcos

e eletroterapeuticos e equiparnentos de irradiacao

; Retencoes PIS COFINS H"lSS IR

Federals R$ 553 95 R$ 2,555.

r-

R$ 9374.60 R51.271US

Demonstrative calcuto do Imposto

R$ 85,22:~,64 Valor des Services R$

R$ 0,00 (- Desconto tncondicionado RS

RS i 4.G15,85 Valor da Nota R$

RS 0.00 Deducoes R$

R$ 70,60779 ease de Calculo R$

Aliquota %

Valor do IIllPOSlO (ISSQN) RS

Valor cos Servll;:os

RS 85,223.64 Desconto

RS 000

Valor da Nota

R$ 85.223,64

i

tnformacces Importantes:

[. ESTA NOTA FISCAL

SUBS~ITUI

A NOTA N° 2324, . ,

I-

A autentrctdade desta Nota Fiscal pede ser verincada na paqma da Prefeitura ern www.qoiania.qo.qov.br.

(11)

B

BANCO DEBRASiLIA

Dad os cia Conta ()dgern

Nome do Titular Conta Origem Tipo de Conta Canal de Atendimento

COMPROVANTE PAGAMENTO TiTULOS OUTROS

BANCOS

INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE 060.049.869-7 Conta Corrente Internet Banking Data: Hera:

01/04/2021

10:43:41

Dados do Pagamento de Titulo Outros Bancos

C6digo da Transagiio C6digo de Barras Data de Vencimento Data do Pagamento Hora do Pagamento Situagiio Valor do Documento Desconto Abatimento Juros Multa Valor do Pagamento Descrigiio Nome do Beneficiario CPF ou CNPJ do Beneficiario Nome Fantasia do Beneficlarlo Nome do Pagador CPF ou CNPJ do Pagador Autenticagiio Eletr6nica NSU da Transagiio BRB TELEBANCO 3322-1515 SAC BRB 0800-648-6161 OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

100000240 00190.6171282724.71912300001.445311185810000060000 05/04/2021 01/04/2021 10:43:40 Pago 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00

UNIAO QUIMICA FARMA

UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A 60.665.981/0001.18

UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL SA. INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDI 10.942.995/0001.63

437D68A218 687105758

(12)

Uniao Quirnica Farmaceutica Nacional S/A

DANFE

/111111111111111111111111111111111111111111111 III

I

/11/1

III

DOCUMENTO AUXILIAR

RODOVIA FERNAO DIAS - BR 381, SiN DA NOTA FISCAL

Uniao Ouirnica

ELETRONICA

me ceuue e "a(lonal HII KM 862.5 - DISTRITO INDUSTRIAL :CDII o - ENTRADA

0

CHAVE DE ACESSO

1 - SAIDA

3121 0260 6659 8100 0975 5500 1000 4764 7911 1759 5753

r-ouse Alegre - MG - CEP:37556830 N"476479

SERlE 1 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.

Fane: (351 3427-9000 fazenda.gov.br/portal au no site da Sefaz Autorizador3

FOLHA 1/ 1

~A

DA OF\:RA<;P.O PROTOCOLO DE AUTORIZA<;AO DEusa

Venda merc"adq. rec. terceiros dest.i'i contribuinte 131214025822919 08/02/2021 09:25:59

INSCRI<;:AOESTAP,IAL

I

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARro

I

CNPJ

5257755260375 0784650900168 60.665.981/0009 75

DESTINATARIO / REl1ETENTE NOf.fE!RAZAO SOCIAl,

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDI ESPECIALIZADA - ICIPE

600,00 PRODUTOS

l

600,OL1

1

DATA DA EMISSAO 08/02/2021 DATA DA SAIDA/ENTR,WA 08/02/2021

HORA DE SAlDAI ENTRADA

09:25:43 -03:00 Ifencimer:lo 71215-300 CEP CNPJ/CPF 10.942.995/0001-63 GUARA INSCRIC;:AO ESTADUAL 0753460900183 FONE/FAX 556130258460 600,00, 001 05/04/2021

NUm. Duplic3t;,/Parc",la V",r.;:im",ntc

0,00

FATURn.

Nurne r o : 0092633573,

VALOR DO FRETE

BASE DE CALCULO DO ICMS

ENDERE<;:O

ST SMAS CONJ 03 BLOCO A SALA 204 03

FATURA / DUPLICATAS 11UNICIPIO

BRASILIA

CALCULO DO n-IPOSTO

TRANSPORTADORI VOLUMES 'l'RANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO

Dl\DOS DO PRODUTOI SERVlc;:a

RAzAo SOCIAL

It"""

POR CONTA

I

CODlGO ANTT

I

PLACA DO VEICULO UF CNPJ I CPF

INTEC INTEGRACAO NACIONAL DE TRANSP DE ENCOMENDAS

o -

Remetente 52.134.798/0005-91

ENDEREi;O [MUNIciPIO UF INSCRlc;:AO ESTADUAL

R TOM JOBIM 600 CONTAGEM MG 1861413310055

QUANTI DADE

I

ESPECIE

I

MARCA

I

NUMERAc;:Ao

I

PESO BRUTO

I

PESOLfQUIDO

1 VOLUME 3,000 3,000

COD. PROD. DESCRIC;Ao DO PRODUTO I SERVlC;:O NCM/SH CST CFOP UNID QTDE VL. UNITARIO VL. TOTAL VL. BC. lCMS VL. lCNS V. IPI ALfQ.~LIQ.

DESCONTO ICMS IPI

000000000001001582 ROVIVE EMU INJ P344/98C1ex 30049095 600 6108 UN 10,0000 60,000000 600,00 0,00 600,00 42,00 0,00 7.00 /5FR X20ML AOD0875 V 31.08.2022 Q 10,000. VIr. ap r ox . trib.

,

174, DO. PHC: 0,00 C6d. ANVISA: _.._._.-_.

--

Ijt.7700030Q1..5

--

--

--

--

--

---

--

-

----

--

-

-

--

-

--

--

--

---

--

-KCBjSES/GDf

F

..

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~e>"\•.:\'0 'C

~9,f!< "'~'j;

O~ ~'?>( ...-_, ....~'...,.nu...C,.»._ _R.._

-O",'e, 'v~ ~I§jto, para os devldos fins, que recebi o(s)

~ ~ pr"duto(s)e/olJqus,,(0)servtcols)foi(ram)

pr e sta d o I s L c c n f o r rn e descrito neste DocumentoFisca~,!::'!rt"rtnrlo de acordo com 0 objeto e e s p e c l ti ceco e s o r ev l sta s no 'nstrum,\nt»f07\a'u~h, Brasiiia,--\Qj

~V-J;

_L

.

ASS.-l~~~

__

~Mat:~106

~ss\J~::;~;;l~O~~

'_;:.;=-

~_--"

CALCULO DO ISSQN

INSCRIGAo MUNICIPAL \ VALOR ToTAL DOS SERVI<;OS

1

BASE DE cALCULO DO ISSQN

0,00

I

VALOR DO ISSQN

0,00 0,00)

DADOS ADICIONAIS INFORMAC;:OES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CASO NECESSITE DO cERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL:

[email protected]. CP156/20 OC 2276. LOCAL DE ENTREGA - AENW 3 LOTE A (AO

LADa DO HOSPITAL DE APOrO) BSB DF. Base calculo ICMS: R$ 600,00 Valor ICMS partilha: R$ 60,00 ICMS FECP: R$ 0,00. Num. pediclo cliente:OC 2276. Ord~mde venda: 381335. Remessa: 82656197. Docurnento de transporte: 0010074209.

(13)

BANCO DEBRASIUA

COMPROVANTE PAGAMENTO TiTULOS OUTROS

BAN COS

Data:

01/04/2021

Hora:

10:43:44

Datins

conta Origem

Nome do Titular Conta Origem Tipo de Conta Canal de Atendimento

INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE 060.049.869-7

Conta Correnle Internet Banking

Dados do Pagamento de Titulo Outros Bancos

C6digo daTranaacao C6digo de Barras Data de Vencimento Data do Pagamento Hora do Pagamento Valor do Documento Desconto Abatimento Juras Multa Valor do Pagamento Descricao Nome doBeneflclarlo CPF ou CNPJ do Beneficiarlo Nome Fantasia do Beneficiario Nome do Pagador CPF ou CNPJ do Pagador AutentlcaeaeEletr6nica NSU da Transacao

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515 SAC BRB 0800-648-6161 OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

100000240 34191.09008 00356.546077 98357.880008 5 85770001149000 01/04/2021 01/04/2021 10:43:42 Pago 11.490,00 0.00 0.00 0,00 0,00 11.490,00

IMAGEX MAT HOSP E

IMAGEX MAT HOSP E DIAG EIRELI 19.723.754/0001.06

IMAGEX MAT HOSP E DIAG EIRELI INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E 10.942.995/0001.63

7176565334 687105882

(14)

=

EBEMOS DE IMAGEX MATERIAL HOSPITALAR E D1AGNOSTICO ElRELI OS PRODUTOS ElOU SERVI<;:OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EI.: TRONICA INDICADA ABAIXO. EMlSsAo:02/03/2021 VALOR TOTAL: RS 11.490.00 DESTINATARIO: INSTITUTODO CANCER INFANTIL E PEDlATRIA ESP ALIZ

DATA DO'RECEBIMENTO IIDENTIFICA<;:AO EASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N°.: 6389

Serte: 0

IDENTIFICA<;:AO DO EMITENTE

I ,AGEX

HOSPlTALAReDIACiNOSTlCOS lJ'OA

IMAGEX MATERIAL

HOSPITALAR E DIAGNOSTICO

ElRELI

RUA GREGORIO DE MATOS, 20 - B CIRCULAR DUQUE DE CAXIAS - RJ 25070120 Fone:2771-7152/3842-7333 imagexlalimagexdiagnosticos.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXlLIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA O-ENTRADA

~

I-SAlOl.

LU

N°: 6389

SERlE: 0

FOLHA: 111

~m~I~II~II~~"~1I11111~~1I11~1~1~1MI~~I~

111111111

CHI. VE DE ACESSO 3321.0319.7237.5400.0106.5500.0000.0063.8917.7399.7110

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERA<;:AO

Venda mere. destinada a nao

INSCRIcAo ESTADUAL

86635259

DESTINATARIO

I

REMETENTE

eontri

I

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.

PROTOCOLO DE AUTORIZA<;:AO DE USC

333210033568910 /

02/0312021 -10:34:19

I

CNPl

19.723.754/0001-06

DATA DA EMISSAO

02/03/2021

DATA DA SAIDA '1 HORA DA SAIDA

171215-100

CEP

I

INSCRICAO ESTADUAL )J~l

10.942.995/0001-63

CNPl /CPF

ZONA INDUSTRIAL

UF

I

FONE/FAX

DF

h

NOME1RAZAO SOCIAL

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDlATRlA ESPECIALIZADA ICIPE

MUNICIPIO

RRASTTTA

ENDERECO BAIRRO1D1STRITO

ST SMAS

m - rONT

0-:;

RT

A

INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME1RAZAO SOCIAL GNPJICPF INSCRICAO ESTADUAL

ENDERE<;:O

STSMAS

BAIRRO1OlSTRlTO 7HMAIIIJ 111-': "lnAT _~.-..-.-- "Nl,JMERO

03

.

I

MUNICIPIO

BRASILIA

-.

10.942.995/0001-63

COMPLEMENTO

CONJ03 BLA

UF

DF

CEP FONE1FAX

FATURA

I

DUPLICATA

bOl

10110412021

I

11 490 00

I

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS VALOR DO ICMS

I

BASE CALC ICMS S.T.

I

VALOR DO ICMS S.T.+FCP ST

I

VALOR ICMS DESON

I

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

11.490 00

804,30

0,00

0,00

.0.00

11.490,00

VALvRuV~RETE VALOR DO SE{jURO DESCONTU

I

OUTRA~DESP.ACES~V1UA~

I

vALvR T01ALDviPI

I

VALuR TOTALDA NOTA

o00

0 00

0 00

0 00

0 00

11.490 00

ENDERECO

o

PROPRIO

TRANSPORTADOR/VOLUMESTRANSPORTADOS

NOME1RAZAo SOCIAL FRETE POR CONTI.

EMlTENTE

I

COOlGO ANTT

MUNICIPIO

I

PLACA VEICULO UF

I

CNPJ/CPF INocRICAO EsTADUAL

QUANTIDADE

I

ESPECIE MARCA

I

NUMERO

I

PESOBRUTO

0000

PESO LIQUIDO

0000

CALClJLO DO ISSON

INSCRICAo MUNICIPAL

I

VALOR TOTAL DOS SERVI<;:OS

000

I

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0.00

I

VALOR DO ISSQN

0.00

DADOS DOS PRODUTOS

I

SERVICOS

CODIGO

PRODUTO DESCRI<;:AoDO PRODUTO1SERVICO NCMlSH CST CFOP UN QUANT

VALOR UNIT DESCONTO VALOR TOTAL B.CALC ICMS VALOR ICMS

VALOR ALIQ. ALIQ.

IPI ICMS IPI

20006800 TESTE TEMPO DE TROMBOPLASTINA 38220090 000 6108 TST 900

PARCIALMENTE ATlVADA (APTT). IL Lt: NI290532 Val.: 31 12:yJ21

20301800 TESTFFlBRINOGENIO WERFENLt:NOIQJ.I92 30021229 000 6108 TST 300

Val.: 31012022

C/

20003050 TESTE TEMPO DE ATlVIDADEDE 38220090 000 6108 TST 900

PROTROMBINA (TAP)!\ILLt:

No,~7

Val.: 30 092021 . \ ",.e,<' 5.050000 6,500000 5.550000 0.00 0,00 0.00 4545,00 4545.00 1950,00 1950,00 4995,00 4995,00 318,15 136.50 349,65 0,00 0,00 0,00 7 7 7

o

o

o

ICMS UF destino: I.263,90-ICMS UF Origem: O,OO-FCP:O,OO ALIQUOTA FCP: O%PROCON RJ TEL. 151 END. RUA DA

NUDA,No 5 180 ANDAR CENTRO RIO DE JANEIRO CEP: 20040-000 ALERJ TEL: 0800 282 7060 END: PALACIO TlRADENTES. RUA PRIMEIRO DE MARCO, SN. PRACA XV, RIO DE JANEIRO, CEP: 20010·090 ORDEM DE COMPRA (OC) 2320 2021 PROCESSO; 2019.11.3567.00 INSTRUMENTO CONTRATUAL; CTO 077 2020 -CP 528 2019 ENDERECO PARA ENTREGA : AENW 3, LOTE A (1.0 LADO DO HOSPlTAL DE APOIOl CEP: 70.684831 -SETOR NOROESTE BRASILIA OF.

(15)

BANCO DEBRASiLIA

COMPROVANTE PAGAMENTO TITULOS OUTROS

BAN COS

Data:

Hera:

01/04/2021

10:43:50

DaGos

Nome do Titular Conta Origem Tipo de Conta Canal de Atendimento

INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE 060.049.869-7

Conta Corrente Internet Banking

Dados do Pagamento de Titulo Outros Bancos

C6digo da Transacao C6digo de Barras Data de Venclmento Data do Pagamento Hora do Pagamento Situagao Valor do Documento Desconto Abatlmento Juros Multa Valor do Pagamento Descrigao Nome do Beneficiario CPF ou CNPJ do Beneficiario Nome Fantasia do Beneflciarlo Nome do Pagador CPF ou CNPJ do Pagador Autentlcacao Eletronica NSU da Transagao BRB TELEBANCO 3322-1515 SAC BRB 0800-648-6161 OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

100000240 34191.1278881239.44293280127.350009885810000012600 05/04/2021 01/04/2021 10:43:49 Pago 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00 CRISTALJA PROD QU

CRISTALJA PROD QUIMICOS F LT

44.734.671/0001.51

CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT INST DO CANCER INFANTIL PED ES

10.942.995/0001.63

756F799729 687106229

(16)

DANFE

'--'--~'-rz.SJCRISTALIA

DOCUMENrO AUXILIAR DA

1/111111111111111/111111 1111111111111111111111111111/ 11111111111111111111111

NOT A FISCAL ELETRONICA Pi<ODVTQti 'QU1MICOSFAR.\MctlrfJ"{)$ l.':lDA.

O-ENTRADA

8

CmSTh:i..IA PRv.'. QUlM. FAI:MACEUTICOS LTDA

1- SAtDA

1

CHAVE DE ACESSO

ROOrrAPJ:~LINDOlASINKM14 • FAZEC'RISTALIA

3521 03447346710001515501000288994918 14139629

ItapiracSf ·CEP 13-974·900

N°,2889949

FL

11 1

I

Consulta ue autenticldade no portal nacronal da Nl<'-e

(19)38439500-www.cristalie.com.br

SERlE 10

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA OA OPERA<;:AO PROTOCOLO DE AUTORIZA<;:AoDE

usa

6.107 VENDA DE PRODUTO

135210241125242

04/0312021

22:35:17

INSCRI<;:Ao ESTADUAL

I

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO

I

CNPJ

374007758;\7 0775052200147 44.734.671/0001·51

DESTINATARIOJREMETENTE

NOlvtE/RAZAb ICl'i"PJ/CPF DATA DAEMISSAO

INSTDO CANCER INFANTIL PED ESPEC ICIPE (6617 - 0000225N) 10.942.995/0001-63 04/0312021

ENDERE~O

I

BAIRROIDISTRITO

I

CEP DATA DA ENTRDA\SAiDA

SCS BL C 2 AND EDWADYCECILIO,I64 ASASUL 70302-915 05/0312021

MUNICiPIO

I

FONE/FAX

I;;F

I

INSCRl~AoESTADUAL HORA DE SAllA

BRAsiLIA 0156130258456 0753460900183 18:00:00

\

FATURA/DUPLICATA

FATURAIDUPLIC. VENCIMENTO VALOR FATURAIDUPLIC. VENCIMENTO VALOR FATURAIDUPLIC. VENCIMENTO

I

VALOR

2889949/01 05/0412021 126,00

I

I

C LeULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO JCMS IV ALOR DO ICMS

I

BASE DE CALCULO DO ICMS ST IV ALOR DO ICMS SUBSTITUTO

I

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

126,00 8,82 0,00 0,00 126,00

VALOR DO FRETE IV ALOR DO SEGURO I VALORDODESCONTO IOUTRASDESPESAS rALORDOIPI

I

VALOR TOTALDANOTA

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZAo SOCIAL

I

FRETE POR CONTA

rODIGOANTT

r

LACADO VEICULO

IUF

I

CNPJ

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L O-Emitente 06.321.409/0001-96

ENDERE<;:O

I

MUNICIPIO

I~p

I

INSCRI<;:AoESTADUAL

ESTRADA MUNICIPAL JOANNINE CAUMO 302 CAMPINAS 148923420116

QUANTIDADE

I

ESPECIE

I

MARCA INUMERO I PESOBRUTO

I

PESO L1QUIDO

I CALKA(S) 0,056 0,048

VALOR ALIQUOTA

IPI ICMS IPI VALOR {CMS 'i"Ai:QR'! B.CALC. TOTAL ICMS VALi:iR" UNITARIO NOV /SH CST ICFOP

I

UN! QUANT.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS

I

CODlGO

I

DESCRICii:.J PRODUT-:l! SERVI:;:C

49.3263 CODEIN 30mg Com. 301.X 10 (COM VENDA) FOSFATO DE CO DEiNA- (A2) - Lis:POS -Trib aprox R$: 16,95 Federal e 15,I2Est adual Fonte: IBPT/empresometro.co 8F6CA7.

Lote: 20120348 - Qtd: 120,0000 3004.49.40 000 6107 un 120,0000 Val:12/2022 1,0500 126,00 126,00 S,82 0,00 7,00 0,00 CALCULO DO ISSQN INSCRI<;:AoMUNICIPp~ 256-2 0,00 DADOS ADICJQNAIS

LOCAL DE ENTREGA RE.SERVADO AO FISCO

Local Entr.: 10942995000163 - ISENTO - 3 - AENW 3, LOTE A (AO LADO DO HOSP. DE APOI - SETOR NOROESTE - Brasi lia - DF - 7068483I 1

INFORMA~OESCOMPLEMENTARES

Ped: 0000225N· Rep: 14320 - Prod. Lista Positiva: 126,00 - CDC: 287478-3 EMPENHO: 2512 LICITACAO: CP08712020- - "CR EDlTO PRESUMIDO - LEI NR10147/00" -Trib aprox R$: 16,95 Federal e 15,12 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8 F6CA7.Transp. Itedespa:QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LCPF/CNPJ:06.321.409/0001-96INS. ESTADU AL:148.923.420.116 - BOLETO D1SPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011-C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR CNPJ (SEMPONTUACAO) OU INSTR DEPOS.: Banco do Brasil S/A (OOI)-AG: 005I!

5-2 CIC000002014-1 COD.IDENT.: 006617-6. Sepreferir, solicitar0boleto pelo e-mail: [email protected] ICMS Partilha UF Destino: 12,60IValor ICMS Partilha

UF

Remetente: 0,000

(17)

Dados de Origern

Nome do Titular Conta Origem Tipo de Conta Canal de Atendimento

Dados do lote

Lote Tipo deServi~o Tipo de Lote Data do Pagamento Hora do Pagamento C6digo da Transacao NSUda Transacao

Dados de Destino cia 'Transferenda

Nome do Titular do Destino

Conta Destino

Tipo de Conta de Destino Valor da Transferfmcia

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM LOTE

ENTRE CONTAS BRB

INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE

060.049.869-7

Conta Corrente Internet Banking

180202

PAGAMENTO DE FORNECEDORES Late de Transferenclas entre Contas BRB

01/04/2021

10:45:03

100000154

687109408

PREMIUM MOVEIS P ESCRITORIO LTDA

061.017.692-7 Conta Corrente 8.846,40 Data: Hora:

01/04/2021

10:45:03

https:llbrbbanknet.brb.com.br/netbanking/principal.xhtml#netbanking 1/1

(18)

\1 H) lPl

N".

noo.om

,428

Serle 001

INFOIRMPl~OESiDE REn~N~iiES

TOTA

DANF

ISS

INSS

PCC

IRRF

LIQ,A~AGAR

I 11111111111111111 "11mIII

SERVl<,'ns CU'Si.-\N!T~~ i.'J.,\~";(JfA fht'.'\!. 1:1 ..tTRi.)N1CA i('IPI U"F,TllLrn un C'.\NCTPi\~.'.Y\iTH.F Pr-:.nL\ I RL-\ LAn

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Docum~~nto

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Carirni)(:

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(19)

Dadns de

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM LOTE

ENTRE CONTAS SALARIO

Data 01/04/2021

Hora:

10:55:46

Nome do Titular Conta Origem Tipo de Conta Canal de Atendimento Lote Tipo deservice Tipo de lote Data do Pagamento Hora do Pagamento C6digo da Transa<;ao NSU da Transa<;ao

Dadns de Dsstino ria Transferencia

Nome do Titular do Destlno Conta Destino

Tipo de Conta de Destino Valor da Transferencla

INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE

060.049.869-7

Conta Corrente Internet Bankinq

179312

PAGAMENTO BOlSA ESTAGIARIO

01/04/2021

10:55:46

100000153

687136020

JOAO lUIS LIMA ALBUQUERQUE

060.049.828-0

Conta Salarlo

1.512,00

(20)

Secretaria de Seude

VOUCHER

269/2021

PROCESSO N°

DATA CONFECCAO

25/03/2021

DATA DA ENTREGA NA TESOURARIA

VENCIMENTO:

01/04/2021

FORNECEDOR:

PAGAMENTO DE RESCISAO DE ESTAGIARIO

HISTORICO:

VALOR

Referente a pagamento de rescisao de estaqlario

R$

1.512,00

JOAO LUIS ALBUQUERQUE - 274 - NUCLEO DE SEGURAN<;:A DO PACIENTE

Conforme lote bancario anexo

TOTAL

1.512,00

R$

DIRETOR C\iJ~.; C;c~r-2:-;'::~: '~.-2' .'_'::'::J5~::a:;j(i

de

CREDITAR BANCO Conforme lote bancario anexo VISTO DEBITAR BANCO: BRB

C/C:

060.038346-6

)

Matrlcuic:OJ07

HeG

lRECEBEMOS

BSB,~'2J03/"Z!)

Ass.

_

1

__

,eFt

~~ES/~?~

0._

(21)

Dados da Conta

Nome do Titular

Conta deOrigem

INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE

060.049.869-7 - Conta Corrente

Hora:

16:42:42

Lois de Tnmsfcrcm:ia Eietronica DIi;ocmi'lisl

Nurnero do Lote

180534

Tlpo de Late

Para Conta Salario

Situacao do Late

Efetivado

Data de Transacao

30/03/2021

Data para Pagarnento

01/04/2021

Nome do Favoreddo

.a

Matricula

Numero da

Corrta

Tipo de

Corsfa

Situac;ao do Lancarnento

Valor

MARIA JULIA RIBEIRO

TORRES

Quantidade de

Lanc;amentos: 1

MARIA JULIA RIBEIRO

TORRES

060.050.049- Conta

7

Salario

Efetivado

Valor Total dos

Lanc;amentos:

3.306,26

3.306,26

(22)

0icipe

sus

N°304/2021

VOUCHER

PROCESSO N°

DATA CONFECCAO

30/03/2021

DATA DA ENTREGA NA TESOURARIA

VENCIMENTO:

01/04/2021

FORNECEDOR:

FERIAS

DE

FUNCIONARIOS

HISTORICO:

VALOR

Referente a pagamento de ferias abril/2021

3.306,26

Conforme relat6rio bancarlo anexo.

CREDITAR BANCO

R$

3.306,26

TOTAL

DIRETOR

1...\-::. GejE;i~2cL_' .:'.:..-. r0'~~;ni;.i

DEBITAR BANCO: BRB

C/C:

060.049.86

VISTO

(23)

Nome00Titular

Conta de

Origem

INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE

060.049.869-7 - Conta Corrente

Hera

16:42:42

Lotc de Trnnsfer&m::iPl E!etrftnicPl Disponivei

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Tipo de Lote

Para Conta Salario

Situacao do Lote

Efetivado

Data da Transacao

25/03/2021

Data para Pagamento

01/04/2021

Nome do Favorecido

Matricula

Numero da

Tipo

de

Situac;ao do

Corrta

conta

Lancamento

Valor

ALEXANDRE PAZ

ALEXANDRE PAZ

060.047.601-

Canta

Efetivada

5.216,13

FERREIRA

FERREIRA

4

Salarlo

ANA CATARINA M F DE

ANA CATARINA M F DE

060.044.437-

Canta

Efetivada

2.917,76

ARAUJO

ARAUJO

6

Salario

BARBARA ELISA MATTOS

BARBARA ELISA MATTOS

060.049.155-

Canta

Efetivada

5.465,11

VIEIRA

VIEIRA

2

Salario

CAMILA ANDRADE

CAMILA ANDRADE COUTO

060.049.629-

Conta

Efetivada

9.383,63

COUTO DAUDT

DAUDT

5

Salarlo

GLEYDSON VICTOR

GLEYDSON VICTOR

060.047.810-

Canta

Efetivada

4.841,04

OLIVEIRA RABEL

OLIVEIRA RABELO

6

salarto

KAROLINE SANTOS

KAROLINE SANTOS

060.048.533-

Conta

Efetivada

7.841,68

TAMMERIK

TAMMERIK

1

Salarlo

MARCOS ANDRE

MARCOS ANDRE

060.047.718-

Canta

Efetivado

1.662,80

NOGUEIRA F FILHO

NOGUEIRA F FILHO

5

Salarlo

PAOLA COLE BRUGNERA

PAOLA COLE BRUGNERA

060.040.474-

Canta

Efetivada

3.097,90

9

Salaric

...

_-_

...

_-_

...•

__

. ...

__

... ...

_

...

Quantidade de

Valor Total dos

40,426,05

Lanc;amentos: 8

Lanc;amentos:

(24)

ama0icipe

VOUCHER

PROCESSO N°

sus

DATA CONFECCAo

25/03/2021

DATA DA ENTREGA NA TESOURARIA

VENCIMENTO:

01/04/2021

FORNECEDOR:

HISTORICO:

FERIAS DE FUNCIONARIOS

VALOR

Referente a pagamento de ferias abril/2021

Conforme relat6rio bancario anexo.

40.426,05

DEBITAR BANCO: BRB

C/C:

060.049.869-7

CREDITAR BANCO

TOTAL

VISTO

hCB

DIRETOR

(25)

Dados da Conta

de

Nome do Titular

Conte de Origem

INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE

060.049.869-7 - Conta Corrente

Hera:

16:42:42

t.ote de Transfercncia E!etr6nica

Numero do Lote

180525

Tipo de Late

Para Conta Salario

Situacao do Late

Efetivado

Data

ria

Transacao

30/03/2021

Data para Pagamonto

01104/2021

Nome do

Favoreddo

Matricu!a Numero cia

Corrta

Tipo de

Conta Situa~ao

do Lancamento

Valor

BRUNO PEREIRA LUSTOSA BRUNO PEREIRA

LUSTOSA

Quantidade de

Lanc;amentos: 1

https://brbbanknet.brb.com.br/netbanking/principal.xhtml#netbanking

060.048.877- Conta

2

Salarlo

Efetivado

Valor Total dos

Lanc;amentos:

13.305,20

13.305,20

(26)

''''M;>,,,,,,,,,,·:,k':·,,·,,~,,,,,,,,~. "·''''''M.Y'~','·.>'''<"Oh.C''.C;'' Secrettlda de Saude

VOUCHER

N.O

303/2021

DATA CONFECCAO

30/03/2021

PROCESSO N°

DATA DA ENTREGA NA TESOURARIA

VENCIMENTO:

01104/2021

FORNECEDOR:

PAGAMENTO DE RESCISAO DE FUNCIONARIO

HISTORICO:

Referente a pagamento de resclsao

de funcionario

Conforme lote bancario em anexo

BRUNO PEREIRA LUSTOSA - 28 - AGENCIA TRANSFUSIONAL

R$

VALOR

13.305,20

DEBITAR BANCO: BRB

C/C:

060.049.869-7

VISTO

/ J-!._

~~

CREDITAR BANCO

Banco Caixa

agencia 0674 conta: 23397-5 op.: 013

GER. RESPONSAVEL

DIRETOR

rRECEBEMOS!

~

I

SSB,:;Q;D31;0

I

Ass.

'-f-!""T~~~\f::'../

t

HCB/SE~/GDF

'~~~_ _-...J

TOTAL

R$

13.305,20

(27)

Dados da Conta de

Nome do Titular

Conta de Origem

INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE

060.049.869-7 - Conta Corrente

Hera:

16:42:42

LOin do TfB1lsforonc1a

Eletr6nica

Numero do Lote

180683

Tipo de l.ote

Para Conta Salario

Situacao do tote

Efetivado

Data ca Transacao

30/03/2021

Data para Paqamento

01/04/2021

Nome do Favorecldo

Matricula

Numero cia

Conta

Tipo de

Conta

Situa9S0 do t.ancamento

Valor

PAMELLA NUNES CORREA

Quantidade de

Lanc;amentos: 1

Canta

600498693 060.050.431-0

Salarlo

Efetivada

Valor Total dos

Lanc;amentos:

2.209,09

2.209,09

(28)

VOUCHER

PROCESSO N°

sus

N°309/2021

DATA CONFECCAO

30f03/2021

DATA DA ENTREGA NA TESOURARIA

VENCIMENTO:

01104/2021

FORNECEDOR:

HISTORICO:

Referente a pagamento de ferias abril/2021

Conforme relat6rio bancario anexo.

DEBITAR BANCO: BRB

C/C:

060.049.869-7

FERIAS

DE

FUNCIONARIOS

CREDITAR BANCO

VALOR

2.209,09

TOTAL

VISTO

DIRETOR

R$

2.209,09

(29)

BR

BANCO DEBRASiLIA

Contz

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE

ARRECADAGAo

Data: Hera:

01/04/2021

06:00:36

Nome do Titular INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE

Conta Origem 060.049.869-7

Tipo de Conta Conta Corrente

Canal de Atendimento Internet Bankinq

Dados do

de ArTecadal;;2o

Tipo de Arrecadacao Concesslonarias

C6dlgo do Convenlo 82 Beneflciarlo/Convenlo GVT - VIVO Data de Vencimento 01/04/2021 Data do Pagamento 01/04/2021 Hora do Pagamento 06:00:35 Valor do Documento 1.058,57 Valor do Pagamento 1.058,57 C6digo de Barras 84690000010-658570082099-699831866941-823810113799-6 Referencia VIVO C6digo da Transacao 187057 NSU da Transacao 686646592 Autentlcacao Eletronica 767546815C https:l/brbbanknet.brb.com.br/netbanking/principal.xhtml#netbanking 1/1

(30)

I

TelefonlcaBrasil S1A

SCINORTE QD 04,IJB,100,Sala1204 - Asa Norte

CEP: 70310-500 -Brasilia -DF CNPJ: 02558.15710002-43 InseEst:07.386.2181002-97 http://www.vivo.com.br

ere

JAGUARE SPM PL20

11111111111111111111111111111111111111111111111

Vencimento

01/0412021

INSTITUTO 00 CANCER INFANTIL E PED ESPECIALlZAOA ICIPE

Q

SAIN LOTE 4, S N PO HOSPITAL OA C LT4B

ASANORTE

70071-900

BRASILIA OF

111111111111111111111111/111111111/111 "111111111/111111" III

7213148850592270000004617430 080321

=

-iiiiiiii;iii

0c o

-&!;;;;;;;;;;;;;;;

999983186694 DV: 8 01/03/2021

01/04/2021

1.058,57

1238101137-0 Distrilo Federal N1io residencial 10942995000163 Margol2021 C6digo do c1iente Nurnero do contrato Data de ernissao

Data de vencimento

Valor a pagar

Nurnero da fatura Estado deinstalacao Tipo de c1iente CNPJ/CPF Mesde referencia

Seu Demonstrativo de Despesas

paqina:1/50

emmin:seg

Tipo de Iigaciio

Prestadora Telefonica

Linha Telef6nica

Local

Nacional Longa Dis! Lig Locais Cel (VC1) Longa Dist Cel (VC2JVC3)

RESUMO

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Serviyos Descontos Ligay6es Locais

Ligay6es Nacionais de Longa Dlstancia Ligay6es Locais para Celular (VC1)

Ligay6es Nacionais de Longa Dlstancia para Celular (VC2JVC3)

TOTAL A PAGAR

TOTAL GERAL A PAGAR

VALOR (R$)

6.017,25

-6.017,25

104,76

71,08

793,21

89,52

1.058,57

1.058,57

(

Total de minutos utilizados no rnes

)

5512

1828:00

16437:48

1812:12

Atesto, para os

d,-,vh:lg~ I\!i~,

reeebl0(5)

produtors)

0/0U

,que

o(s) (01(r"9111) prestat!o(s), eon.orrne

descrtto nesre Doc,Jmento Fiscal, estando

<J2

acordo com objeto e

especifica~6es

prevtstas

no

Instr\.lmento Contratual.

Brasilia

15/;Xl.i:.l

~4/(jf;

Mo<

/111

~~l~4J,;Jra,

Carimbo e Matricula do Fiscal

-$-"~~~.o""... HOl

'Q ~"I'oi' ".

Atendimento para produtos empresariais:

0800-6025488 ou acesse:

www.vivo.com.br/meuvivo

Fique de olho!

Os

e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital sao sempre terminados em"@vivo.com.b~'.Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar

riscos. Para outras lnformacoes: 103 15

Importante: mantenha0pagamento ern dia e evlte a suspensao parcialltotal dos services e a inclusao nos orgaos de protecac do credltc, Para pagamentosapes 0vencimento eerao cobrados

encargos de2010 e juros de 1% ao mes em conta futura 0 ressarcimento per lnooeranoa e realizado em conformidade com as Resduc;oos: Para STFC artigo 32" daResoluc;80 Anatel n° 42612005; para SCM artigo46"da Resc:lu<;ao Anatel n°61412013 e para TV artigo6"da RescAu<;ao 48812007. Central de A1endimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de

atendimento VIVO, ligue com0protocolo em maos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audlcao.

-Destaque Aqui Autentioacao Mecanica

Nome do Cliente

Sr. Caixa, favor nao receber pagamento parcial.

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA ICIPE

C6digo do c1iente C6digo para Cadastramento Nurnero da Fatura Data de Vencimento Valor a Pagar (R$) de Debito Autornatico

99998318 6694

999983186694-8

1238101137-0

01/0412021

1.058,57

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(31)

B

BANCO DEBRASiLIA

Nome do Titular Conta Origem Tipo de Conta Canal de Atendimento Tipo de Arrecadacao C6digo do Convenio Beneflclarlo/Convenjo Data de Vencimento Data do Pagamento Hora do Pagamento Valor do Documento Valor do Pagamento C6digo de Barras Referencia C6digo da Transacao NSUda Transacao Autentlcacao Eletronica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE

ARRECADA<;Ao

INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE 060.049.869-7

Gonta Corrente Internet Banking

Concession aria de Agua 8 GAESB 01/04/2021 01/04/2021 06:00:43 121.184,92 121.184,92 82620001211-884920008682-550800000002-810301100004-1 GAESB 184016 686646667 6G916C9245 Data:

01/04/2021

Hora:

06:00:43

https:llbrbbanknet.brb.com.br/netbanking/principal.xhtml#netbanking

1/1

(32)

SAn LT 04 8L-J,b.

8RASIlIA

70.620-000

0907 0930

MES/ANO:

03/2021

VENCIMENTO:

01/0412021"

16/03/2021 15: 10

09 2 F RlaRl0311JC8

INSCRICAo:

682508-7

• HIDll

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UN/DADE DECONSUM'1 .DATAPft

14/0412021

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FAlXAS DE VDL. POR UNID.

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TARIFA UARIAUEL DE A6UA PU8LICA

TARIFA UARIAUEL DE ES60TOPU8LICA 100'

TARIFA FIlA DE A6UA PU8LICA

TARIFA FIXA DE ESSOTO PUBLICA 100'

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"Brasilia - Patrimonio Cultural da Humanidade'!

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16/03/2021 15:10

AUTEIITICACAO liD UERSO

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11111111111111111111111111111111

(33)

B

BANCO DEBRASiLIA

Nome do Titular Conta Origem Tipo de Conta Canal de Atendimento

COMPROVANTE PAGAMENTO TiTULOS OUTROS

BANCOS

INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE 060.049.869-7 Conta Corrente Internet Banking Data: Hora:

01104/2021

15:32:03

Dados do Pagamento de Titulo Outros Bancos

C6digo da Transacao C6digo de Barras Data de Vencimento Data do Pagamento Hora do Pagamento Situac;ao Valor do Documento Desconto Abatimento Juros Multa Valor do Pagamento Descrlcao Nome do Beneficiario CPF ou CNPJ do Beneficiilrio Nome Fantasia do Beneficiario Nome do Pagador CPF ou CNPJ do Pagador Autenticac;ao Eletriinica NSU da Transacao

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515 SAC BRB 0800-648-6161 OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

100000240 34191.0901601230.66044901171.410002285770001580000 01/04/2021 01/04/2021 15:32:02 Pago 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800,00 PANAMEDICAL SISTEM PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA 65.482.309/0001.00

PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E 10.942.995/0001.63

5E396A6E1C 687786901

(34)

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PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA

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Documento Auxiliar da Nota

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Fiscal Eletronica

0- Entrada

CD

1 - Saida

(; CHAVEDEACESSO r

J

Rua Borges Lagoa, 423 - - Vila Clementino, Sao Paulo, SP - CEP:

N°: 38906

3521 03654823 0900 0100 5500 1000 0389 0618 5267 3907

04038030

SERlE: 1

Consulta de autenticidade no portal nacionaI da

Pagina 1 de 1

NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site

da Sefaz Autorizadora

NA~~A~EOPERACAO PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DEusa

VENDA

135210226790551-

02/03/202106:38:38

INSCRICAO ESTADUAL

I

INSCRIcAO ESTADUAL DOSUBST. TRIB.

fNPJ

113142315116

65.482.309/0001-00

DESTINATARlOIREMETENTE

NOMElRAZAO SOCIAL ICNPJICPF DATADEEMISSAO

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA lCIPE

10.942.995/0001-63

02/03/2021

ENDERECO BAIRROIDISTRlTO

rEP

DATA DEENTRADNSAiDA

SMAS Trecho 3,Conj.3,Bloco A, 03 - Sala 204

Zona Industrial (Guara)

71215-300

MUNiCIPIO FONFJFAX

r

UF

r

INSCRIcAO ESTADUAL HORADEENTRADNSAiDA

Brasilia

DF

0753460900183

FATURA

01/04/21 -

R$ 15.800,00

BASEDE CALCULO DOICMS JVALOR DOICMS )IBASE DE CALCULO DOICMSST )IVALOR DOICMSST VALOR TOTAL DOSPRODUTOS

15.800,00

632,00

0,00

0,00

14.629,62

VALORDOFRETE IVALORDOSEGURO IDESCONTo IOUTRAS DESPESAS ACESSORIAS I VALOR DOIPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

1.170,38

15.800,00

TRANSPORTADORfVOLUMESTRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

1

FRETEPORCONTA

1

cooioo

ANTI

1

PLACA DOVEicULO UF CNPJICPF

FAEX SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA

0- CIF

10719208000119

ENDERECO lMUNICiPIO UF INSCRICAO ESTADUAL

R Terc Sgt Joao Soares de Faria, 69 - - Pq Novo Mundo

Sao Paulo

SP

148542588113

QUANTIDADE

I;;;m

lMARCA lNUMERACAO IPESOBRUTO IPESO LiQUIDO

1

0,220

0,220

DADOS DO PRODUTO/SERVI<:O

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DESCRIcAoDOPRODUTOISERVICO NCMlSH CST CFOP UNID. QID. VLR.UNIT. VLT.TOTAL BCICMS VLR.ICMS VLR.lPI lCMSALIQ. !PIALIQ.

PDS-CRA·P RESA CRANIOTOMIA PEDIATRICO L.F:2071 V: 90189099 100 6108 UN 17,00 731,4810 12.435,18 13.430,00 537,20 994,82 4,00 8,00

0106/2025KronoSys:25553 Reg.MS.: 102343700521 Valor i'l-prox.Tributos Federais, Estaduais eMunicipais: R$3.092,63

24.87%) - Fonte: mPT

PDS-CRA-P RESA CRANIOTOMIA PEDIA TRICO L.F:2071 V: 90189099 100 6108 UN 3,00 731,4810 2.194,44 2.370,00 94,80 175,56 4,00 8,00

0106/2025KronoSys:26065 Reg.MS.: 102343700521 Valor f'\prox. Tributos Federais, Estaduais e Municipais: R$545,76

24.87%) - Fonte: mPT ~

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Ordem de Compra: 2456 -ARP 046/2021 CP 307/2020 lEND. ENTREGA: AENW 3, LOTE

A (AO LADO DO HOSPITAL DE A\'OIO) SETOR NOROESTE - BRASILIA-DF

I

CEP:

470684-831/ AOS

cum

OSIf.0;~TOR DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO

(08H-12HEDAS 13H-17 ",,~

Informacoes Adicionaisde ( eie~sledo Fisco: Valor total aprox. dos tributos Federais,

Estaduais eMunicWais:}~$;~, ,~4,87%)Fonte:IBPT

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98414100

DADOS ADICIONAIS

(35)

BANCO DEBRASiLIA

Nome do Titular Conta Origem Tlpo de Conta Canal de Atendimento

COMPROVANTE PAGAMENTO TiTULOs OUTROs

BAN COS

INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE 060.049.869-7 Conta Corrente InternetBankinq Data: Hera:

01/04/2021

15:32:07

Dados do Pagamento de Titulo Outros Bancos

C6digo da Transacao C6digo de Barras Data de Vencimento Data do Pagamento Hora do Pagamento Situa~ao Valor do Documento Desconto Abatimento Juros Multa Valor do Pagamento Descri~ao Nome do Beneflclario CPF ou CNPJ do Beneficliirlo Nome Fantasia do Beneflclario Nome do Pagador CPF ou CNPJ do Pagador Autentica~aoEletronica NSU daTransa~ao BRB TELEBANCO 3322-1515 SAC BRB 0800-648-6161 OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

100000240 03399.2998674200.00000301781.7010141 85780000072270 02/04/2021 01104/2021 15:32:06 Pa90 722,70 0,00 0,00 0,00 0,00 722,70 METHABIO FARM

METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 08.766.992/0001.74

METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA ICIPE-INST DO CANCER INF E PED ESPE 10.942.995/0001.63

878C5A7A42 687787081

Referências

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