ORÇAMENTO POR ACÇÕES
2 0 1 1
-EVOLUÇÃO DA DESPESA CONSOLIDADA - 2010 / 2011
………
4
DESPESA CONSOLIDADA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
………
5
PROGRAMAS ORÇAMENTAIS / MEDIDAS ORÇAMENTAIS
………
7
EVOLUÇÃO POR ÁREAS DE DESPESA - 2010 / 2011
………
9
1. ENSINO
………
10
1.1. ENSINO OFICIAL
………
11
1.1.1. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
………
12
1.1.2. ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO
………
13
1.2. ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO
………
15
1.3. DIFUSÃO DA CULTURA E ENSINO DA
LÍNGUA PORTUGUESA NO ESTRANGEIRO
………
16
2. EDUCAÇÃO ESPECIAL
………
17
3. NOVAS OPORTUNIDADES
………
18
3.1. FORMAÇÃO DE JOVENS
………
19
3.2. EDUCAÇÃO DE ADULTOS
………
20
4. ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR
………
21
5. COMPLEMENTOS EDUCATIVOS
………
22
6. ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS TUTELADOS
………
23
Página
ÁREAS DE DESPESA:
ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA 2 0 1 1
Í N D I C E
-2 0 1 0
SUBSECTOR ESTADO
7.174,90
6.532,10
6.376,70
-9,0%
-11,1%
1. FUNCIONAMENTO NORMAL
6.969,50
6.418,58
6.270,20
-7,9%
-10,0%
- com cobertura em:
- Receitas Gerais
6.705,50
6.072,34
5.929,10
-9,4%
-11,6%
- Receitas consignadas
264,00
346,24
341,10
31,2%
29,2%
2. INVESTIMENTOS DO PLANO
205,40
113,52
106,50
-44,7%
-48,1%
- Financiamento Nacional
144,90
69,70
62,70
-51,9%
-56,7%
- Financiamento Comunitário
60,50
43,82
43,80
-27,6%
-27,6%
SUBSECTOR SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
212 50
165 14
162 20
22 3%
23 7%
ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EVOLUÇÃO DA DESPESA CONSOLIDADA
2 0 1 0 / 2 0 1 1
DESPESA CONSOLIDADA
(Milhões de euros)
Acrésc.
2011
(O.Inic.)
/ 2010
(Est.Exec.)
Acrésc.
2011
(O.Ajust.)
/ 2010
(Est.Exec.)
ORÇAMENTO AJUSTADO (*) ESTIMATIVA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTO INICIAL2 0 1 1
SUBSECTOR SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS
212,50
165,14
162,20
-22,3%
-23,7%
Consolidação das transferências entre subsectores
-193,10
-148,79
-147,80
-22,9%
-23,5%
7.194,30
6.548,45
6.391,10
-9,0%
-11,2%
(*) Orçamento Ajustado = Orçamento líquido de cativos.
DESPESA TOTAL CONSOLIDADA
DESPESAS COM PESSOAL
80,32
10,09
4.696,55
4.786,96
73,1%
- Remunerações Certas e Permanentes
66,81
7,47
3.999,59
4.073,87
62,2%
- Outras Despesas com Pessoal
13,51
2,62
696,96
713,09
10,9%
AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
98,48
15,78
114,26
1,7%
ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
2 0 1 1
DESPESA CONSOLIDADA
POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
D E S P E S A C O N S O L I D A D A
(Milhões de euros)
CLASSIFICAÇÃO
ECONÓMICA
Serviços
Centrais e
Regionais
Serviços e
Fundos
Autónomos
TOTAL
Estrutura
%
Estabelec. de
Educação e
Ensinos
Básico e
Secundário
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
597,28
128,03
196,14
921,45
14,1%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
8,50
1,18
436,71
446,39
6,8%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - RESERVA
10,18
0,70
131,36
142,24
2,2%
AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL
87,62
2,15
89,77
1,4%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
23,89
6,50
30,39
0,5%
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL
0,70
16,29
16,99
0,3%
(Euros)
109.918.725
109.918.725
M 017 - EDUCAÇÃO -
- ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR
6.157.192.517
113.516.808
6.270.709.325
M 019 - EDUCAÇÃO -
- SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO
146.356.302
146.356.302
5.117.683
5.117.683
6.418.585.227
113.516.808
6.532.102.035
TOTAL / Subsector Estado
- ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO
M 015 - EDUCAÇÃO -
M 003 SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA
P 021 - COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
P 018 - EDUCAÇÃO
ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
2 0 1 1
PROGRAMAS ORÇAMENTAIS
PROGRAMAS
/ MEDIDAS ORÇAMENTAIS
ORÇAMENTO
DE
FUNCIONAMENTO
INVESTIMENTOS
DO
PLANO
TOTAL
/ MEDIDAS ORÇAMENTAIS
ORÇAM. INVEST. ORÇAM. INVEST. ORÇ. INV. DE (a) DO (b) T O T A L DE (a) DO (b) T O T A L DE DO TOTAL
FUNCION. PLANO FUNCION. PLANO FUNC. PLANO
1. ENSINO
5.712.990.181 205.400.000 5.918.390.181
5.196.549.648 113.516.808 5.310.066.456
-9,0% -44,7% -10,3%
1.1. ENSINO OFICIAL
(c)5.402.697.510 205.400.000 5.608.097.510
4.954.289.895 113.516.808 5.067.806.703
-8,3% -44,7% -9,6%
1.1.1. Educação Pré-escolar
582.896.317
582.896.317
564.623.018
564.623.018
-3,1%
-3,1%
1.1.2. Ensinos Básico e Secundário
4.819.801.193 205.400.000 5.025.201.193
4.389.666.877 113.516.808 4.503.183.685
-8,9% -44,7% -10,4%
1.2. ENSINO PARTICULAR E
COOPERATIVO
(c)(d)300.000.000
300.000.000
234.423.165
234.423.165 -21,9%
-21,9%
1.3. DIFUSÃO DA CULTURA E ENS.
LÍNGUA PORT. ESTRANGEIRO
(e)10.292.671
10.292.671
7.836.588
7.836.588 -23,9%
-23,9%
2. EDUCAÇÃO ESPECIAL
231.793.079
231.793.079
236.234.749
236.234.749
1,9%
1,9%
3. NOVAS OPORTUNIDADES
628.666.530
628.666.530
607.638.973
607.638.973
-3,3%
-3,3%
3.1. FORMAÇÃO DE JOVENS
(f)573.533.530
573.533.530
554.534.763
554.534.763
-3,3%
-3,3%
3.2. EDUCAÇÃO DE ADULTOS
55.133.000
55.133.000
53.104.210
53.104.210
-3,7%
-3,7%
ÁREAS
DE
DESPESA
ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
EVOLUÇÃO POR ÁREAS DE DESPESA
Acrésc. %
2011 / 2010
ORÇAMENTO INICIAL
(Euros)
ESTIMATIVA DA EXECUÇÃO
(Euros)
2 0 1 0
2 0 1 0 / 2 0 1 1
2 0 1 1
4. ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR
182.658.117
182.658.117
181.689.141
181.689.141
-0,5%
-0,5%
5. COMPLEMENTOS EDUCATIVOS
107.437.497
107.437.497
101.388.434
101.388.434
-5,6%
-5,6%
6. ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇOS TUTELADOS
105.954.596
105.954.596
95.084.282
95.084.282 -10,3%
-10,3%
TOTAL / Subsector Estado
6.969.500.000 205.400.000 7.174.900.000
6.418.585.227 113.516.808 6.532.102.035
-7,9% -44,7% -9,0%
(a) O Orçamento de Funcionamento inclui receitas próprias (auto-financiamento), transferências de outros subsectores e financiamento comunitário (FSE).
(b) O Orçamento de Investimentos do Plano inclui financiamento comunitário (FEDER).
(c) Não inclui os encargos com o Ensino Profissional nem com os Cursos de Educação e Formação (CEF) que estão considerados no ponto
3.1. "NOVAS OPORTUNIDADES / FORMAÇÃO DE JOVENS" .
(d) A partir de Janeiro/2011, as escolas privadas com Contratos de Associação com Cursos de Educação e Formação (CEF) e com Contratos de Patrocínio
passam a ter financiamento comunitário (POPH).
(e) A partir de Fevereiro de 2010, os encargos com remunerações dos professores do ensino do português no estrangeiro passaram a ser suportados através
do orçamento do Instituto Camões.
1. E N S I N O
5.310.066.456
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
5.402.697.510
4.954.289.895
-8,3%
INVESTIMENTOS DO PLANO
205.400.000
113.516.808
-44,7%
5.608.097.510
5.067.806.703
-9,6%
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
300.000.000
234.423.165
-21,9%
300.000.000
234.423.165
-21,9%
(*) Não inclui os encargos com o Ensino Profissional nem com os Cursos de Educação e Formação (CEF) que estão considerados
no ponto 3.1. "NOVAS OPORTUNIDADES / FORMAÇÃO DE JOVENS" .
(**) A partir de Janeiro/2011, as escolas privadas com Contratos de Associação com Cursos de Educação e Formação (CEF) e
com Contratos de Patrocínio passam a ter financiamento comunitário (POPH).
1.1. ENSINO OFICIAL
(*)1.2. ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO
(*) (**)(Inicial)
2011
2010
(Estim. exec.)
2010
(Estim. exec.)
2011
(Inicial)
ACRÉSCIMO
ACRÉSCIMO
(***)ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
10.292.671
7.836.588
-23,9%
10.292.671
7.836.588
-23,9%
(***) A partir de Fevereiro de 2010, os encargos com remunerações dos professores do ensino do português no estrangeiro passaram
a ser suportados através do orçamento do Instituto Camões.
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
5.712.990.181
5.196.549.648
-9,0%
INVESTIMENTOS DO PLANO
205.400.000
113.516.808
-44,7%
5.918.390.181
5.310.066.456
-10,3%
2011
(Inicial)
ACRÉSCIMO
1.3. DIFUSÃO DA CULTURA E ENSINO DA LÍNGUA
PORTUGUESA NO ESTRANGEIRO
2011
(Inicial)
2010
(Estim. exec.)
ACRÉSCIMO
2010
(Estim. exec.)
T O T A L
( 1. ENSINO )
1.1. E N S I N O O F I C I A L
5.067.806.703
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
582.896.317
564.623.018
-3,1%
582.896.317
564.623.018
-3,1%
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
4.819.801.193
4.389.666.877
-8,9%
INVESTIMENTOS DO PLANO
205.400.000
113.516.808
-44,7%
5.025.201.193
4.503.183.685
-10,4%
(*) Não inclui os encargos com o Ensino Profissional nem com os Cursos de Educação e Formação (CEF) que estão considerados
no ponto 3.1. "NOVAS OPORTUNIDADES / FORMAÇÃO DE JOVENS" .
2011
(Inicial)
2010
(Estim. exec.)
2011
(Inicial)
ACRÉSCIMO
ACRÉSCIMO
1.1.2. ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO
(*)1.1.1. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
2010
(Estim. exec.)
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
5.402.697.510
4.954.289.895
-8,3%
INVESTIMENTOS DO PLANO
205.400.000
113.516.808
-44,7%
5.608.097.510
5.067.806.703
-9,6%
ACRÉSCIMO
2011
(Inicial)
2010
(Estim. exec.)
T O T A L
( 1.1. ENSINO OFICIAL )
1.1.1. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
564.623.018
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
582.896.317
564.623.018
-3,1%
582.896.317
564.623.018
-3,1%
564.623.018
1.
REDE PÚBLICA
422.429.964
Componente educativa
Apoio à família
ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
(a)315.146.326
TRANSFERÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS
ESTAB. DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR /Contratos de Execução
24.000.000
DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO
(b)83.283.638
2.
REDE SOLIDÁRIA
125.496.054
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL / IPSS
Componente educativa
2010
(Estim. exec.)
2011
(Inicial)
ACRÉSCIMO
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA
3.
REDE PRIVADA
10.165.000
ESTABELECIMENTOS PARTICULARES E COOPERATIVOS
Contratos de Desenvolvimento
9.480.627
Contratos Programa
684.373
DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO
4.
APOIO SOCIAL À CRIANÇA
(c)132.000
Centros de Educação para a Infância
e Infantários /CEPI's
DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO
5.
ALARGAMENTO DA REDE DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR
(d)6.400.000
DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO
(a) Inclui 6 975 000 € de receitas próprias e 70 000 € de financiamento da U.E..
(b) Inclui 59 783 638 € de transferências de receitas gerais do orçamento da Segurança Social para suporte dos encargos com
a componente "Apoio à família".
(c) Inclui 3 000 € de receitas próprias.
(d) Verba a transferir para os municipios e IPSS em resultado das candidaturas apresentadas ao apoio financeiro a atribuir pelo
Ministério da Educação, conforme Despacho nº 23 403/2008, de 16 de Setembro.
NOTA: Os encargos com os professores da educação pré-escolar do ensino oficial, destacados em actividades de apoio à educação
1.1.2. ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO
(*)4.503.183.685
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
4.819.801.193
4.389.666.877
-8,9%
INVESTIMENTOS DO PLANO
205.400.000
113.516.808
-44,7%
5.025.201.193
4.503.183.685
-10,4%
4.389.666.877
1.
ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO
4.330.255.581
1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
(a)865.920.063
2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO
(*) (b)3.300.915.518
TRANSFERÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS
163.420.000
2.
EQUIPA DE MISSÃO PARA A SEGURANÇA ESCOLAR
5.849.527
- Não inclui os encargos suportados pelo Ministério da Administração Interna -
2010
(Estim. exec.)
2011
(Inicial)
ACRÉSCIMO
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
SECRETARIA GERAL
GABINETE COORDENADOR DA SEGURANÇA ESCOLAR
3.
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO
16.238.510
ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO
4.
DESPORTO ESCOLAR
(c)6.373.299
DIR. GERAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
1.150.000
DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO
1.433.299
ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO
(d)3.790.000
(*) Não inclui os encargos com o Ensino Profissional nem com os Cursos de Educação e Formação (CEF) que estão considerados
no ponto 3.1. "NOVAS OPORTUNIDADES / FORMAÇÃO DE JOVENS" .
(a) Inclui 30 989 000 € de receitas próprias e 138 464 € de financiamento da U.E..
(b) Inclui 61 001 738 € de receitas próprias e 31 093 483 € de financiamento da U.E..
(c) Verba respeitante a receitas próprias.
5.
REDE DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES
E PLANO NACIONAL DE LEITURA
4.890.000
DIR. GERAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
(a)890.000
ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO
4.000.000
6.
PLANO TECNOLÓGICO PARA A EDUCAÇÃO
(b)25.100.000
GABINETE DE ESTATÍSTICA E PLANEAMENTO DA EDUCAÇÃO
7.
PROGRAMA "ESCOLHAS"
959.960
DIR. GERAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
INVESTIMENTOS DO PLANO
113.516.808
1.
ESTABELECIMENTOS DE ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO
(c)36.562.769
INSTALAÇÕES PARA OS AGRUPAMENTOS E
Ç
ESCOLAS DOS 2º E 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO
31.942.769
APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES
1.900.000
CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR
2.720.000
GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA
DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO
2.
PLANO TECNOLÓGICO PARA A EDUCAÇÃO
(d)76.954.039
GABINETE DE ESTATÍSTICA E PLANEAMENTO DA EDUCAÇÃO
(a) Inclui 390 000 € de receitas próprias.
(b) Inclui 3 500 000 € de financiamento da U.E..
(c) Inclui 201 180 € de auto-financiamento e 361 589 € de financiamento da U.E..
(d) Inclui 43 454 039 € de financiamento da U.E..
1.2. ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO
(*)234.423.165
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
300.000.000
234.423.165
-21,9%
300.000.000
234.423.165
-21,9%
234.423.165
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
PARTICULARES E COOPERATIVOS
234.423.165
Contratos de Associação
(a)195.110.400
93 escolas
51 502 alunos
Contratos Simples
19.797.765
421 escolas
25 112 alunos
2010
(Estim. exec.)
2011
(Inicial)
ACRÉSCIMO
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
Contratos de Patrocínio
(b)19.515.000
105 escolas de música e artísticas
23 890 alunos
DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO
(*) Não inclui os encargos com o Ensino Profissional nem com os Cursos de Educação e Formação (CEF) que estão considerados
no ponto 3.1. "NOVAS OPORTUNIDADES / FORMAÇÃO DE JOVENS" .
(a) A partir de Janeiro/2011, as escolas privadas com Contratos de Associação com Cursos de Educação e Formação (CEF) passam
a ter financiamento comunitário (POPH).
1.3. DIFUSÃO DA CULTURA E ENSINO
DA LÍNGUA PORTUGUESA NO ESTRANGEIRO
7.836.588
(*)
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
10.292.671
7.836.588
-23,9%
10.292.671
7.836.588
-23,9%
7.836.588
1.
ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA
NO ESTRANGEIRO
1.818.905
ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO
2.
COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
5.117.683
ESCOLAS PORTUGUESAS EM ÁFRICA
(a)1.160.000
Outros apoios /subsídios
51.794
GABINETE DE ESTATÍSTICA E PLANEAMENTO DA EDUCAÇÃO
2010
(Estim. exec.)
2011
(Inicial)
ACRÉSCIMO
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE
(b)2.491.525
ESCOLA PORTUGUESA DE DILI
(c)1.414.364
3.
ESCOLA PORTUGUESA DE MACAU
900.000
GABINETE DE ESTATÍSTICA E PLANEAMENTO DA EDUCAÇÃO
(*) A partir de Fevereiro de 2010, os encargos com remunerações dos professores do ensino do português no estrangeiro
passaram a ser suportados através do orçamento do Instituto Camões.
(a) Abrange as Escolas Portuguesas da Guiné-Bissau, S.Tomé e Príncipe e Angola.
(b) Não estão incluídos 1 881 085 € de receitas próprias, dado o regime financeiro da EPM (serviço autónomo).
O orçamento global da EPM, para 2011, é de 4 372 610 €.
(c) Não estão incluídos 359 522 € de receitas próprias, dado o regime financeiro da EPD (serviço autónomo).
O orçamento global da EPD, para 2011, é de 1 773 886 €.
2.
EDUCAÇÃO ESPECIAL
(*)236.234.749
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
231.793.079
236.234.749
1,9%
231.793.079
236.234.749
1,9%
236.234.749
1.
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
28.225.000
Escolas particulares
8.125.000
17 escolas
915 alunos
Associações e Cooperativas
e Instituições Particulares de Solidariedade Social
20.100.000
111 instituições
1 348 alunos
DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO
2010
(Estim. exec.)
2011
(Inicial)
ACRÉSCIMO
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
2.
APOIOS À EDUCAÇÃO ESPECIAL
203.837
Centro de Recursos para a Educação Especial
e outros apoios
DIR. GERAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
3.
APOIOS À EDUCAÇÃO ESPECIAL
/ ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO
(a)207.805.912
Professores colocados no Grupo de Recrutamento da Educação Especial
e destacados em:
- Cooperativas de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas
- Associação Portuguesa de Pais e Amigos das Crianças Diminuídas Mentais
- Instituições Particulares de Solidariedade Social
- Outras Instituições
- Intervenção precoce
ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO
(*) Inclui verbas para a aquisição de equipamentos específicos para as escolas de referência de educação especial.
(a) Inclui 12 000 € de receitas próprias.
3.
NOVAS OPORTUNIDADES
607.638.973
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
573.533.530
554.534.763
-3,3%
573.533.530
554.534.763
-3,3%
(*) As Escolas Profissionais Privadas do Oeste, Médio Tejo e Lezíria do Tejo passam a ter, em 2011, financiamento
comunitário (POPH).
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
55.133.000
53.104.210
-3,7%
55.133.000
53.104.210
-3,7%
2011
(Inicial)
2011
(Inicial)
3.1. FORMAÇÃO DE JOVENS
(*)(Estim.exec.)
2010
3.2. EDUCAÇÃO DE ADULTOS
2010
(Estim.exec.)
ACRÉSCIMO
ACRÉSCIMO
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
628.666.530
607.638.973
-3,3%
628.666.530
607.638.973
-3,3%
2010
(Estim.exec.)
2011
(Inicial)
T O T A L
3.1. NOVAS OPORTUNIDADES - FORMAÇÃO DE JOVENS
(*)554.534.763
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
573.533.530
554.534.763
-3,3%
573.533.530
554.534.763
-3,3%
554.534.763
1.
ENSINO PRIVADO
44.200.000
ESCOLAS PROFISSIONAIS DE LISBOA E VALE DO TEJO
(*)ESCOLAS PROFISSIONAIS DO ALGARVE
Formação e qualificação de jovens
DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO
DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ALGARVE
2.
ENSINO PÚBLICO
(a)510.334.763
ESCOLAS PROFISSIONAIS PÚBLICAS
34 322 017
2010
(Estim. exec.)
2011
(Inicial)
ACRÉSCIMO
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
ESCOLAS PROFISSIONAIS PÚBLICAS
34.322.017
(comparticipação nacional )
ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO
476.012.746
Cursos de Educação e Formação (CEF)
Cursos Profissionais
(*) As Escolas Profissionais Privadas do Oeste, Médio Tejo e Lezíria do Tejo passam a ter, em 2011, financiamento
comunitário (POPH).
3.2. NOVAS OPORTUNIDADES - EDUCAÇÃO DE ADULTOS
(*)53.104.210
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
55.133.000
53.104.210
-3,7%
55.133.000
53.104.210
-3,7%
53.104.210
1.
SISTEMA DE RECONHECIMENTO, VALIDAÇÃO
E CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (RVCC)
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE DUPLA CERTIFICAÇÃO
PRODUÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO
E DO CONHECIMENTO
(a)4.280.080
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, I.P.
2.
CENTROS NOVAS OPORTUNIDADES
(**)
E CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS (EFA)
(b)48.824.130
ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO
2010
(Estim. exec.)
2011
(Inicial)
ACRÉSCIMO
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
(*) Não inclui os encargos com o ensino recorrente.
(**) Não inclui os Centros Novas Oportunidades privados nem os do IEFP.
(a) Não estão incluídos 5 150 099 € de transferências de outros organismos (MTSS/IGFSS) nem 1 996 665 € de financiamento da U.E.,
dado o regime financeiro da ANQ, IP (serviço autónomo).
4.
ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR
181.689.141
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
182.658.117
181.689.141
-0,5%
182.658.117
181.689.141
-0,5%
181.689.141
DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO
(a)146.356.302
ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO
35.332.839
1.
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
96.348.288
Leite Escolar
14.537.630
Refeitórios escolares (*)
81.810.658
Ensino Oficial
80.852.858
1º. Ciclo do Ensino Básico
19.750.000
2º e 3º Ciclos Ens.Bás.e Ens.Secundário
25.770.019
Pessoal dos refeitórios
35.332.839
Ensino Particular
957.800
2010
(Estim. exec.)
2011
(Inicial)
ACRÉSCIMO
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
2.
RESIDÊNCIAS PARA ESTUDANTES
2.785.248
Organização e gestão
3.
APOIO SÓCIO-ECONÓMICO
73.095.780
Ensino Oficial
69.165.780
Manuais escolares
38.187.780
Refeições
30.978.000
Ensino Particular
3.930.000
Manuais escolares
2.580.000
Refeições
1.350.000
4.
BOLSAS DE MÉRITO A ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO
7.215.727
5.
SEGURO ESCOLAR
2.244.098
Ensino Oficial
1.595.176
Ensino Particular
251.925
Indemnizações por acidentes escolares
396.997
(*) Os encargos com as refeições servidas aos alunos subsidiados estão considerados na componente "APOIO SÓCIO-ECONÓMICO".
(a) Inclui 26 842 439 € de receitas próprias.
5.
COMPLEMENTOS EDUCATIVOS
101.388.434
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
107.437.497
101.388.434
-5,6%
107.437.497
101.388.434
-5,6%
101.388.434
1.
INOVAÇÃO EDUCATIVA
3.048.345
GABINETE DA MINISTRA
136.000
GABINETE DO SECRET. ESTADO ADJUNTO E DA EDUCAÇÃO
76.500
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
42.500
DIR. GERAL INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
(a)1.861.154
DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO
(b)932.191
2.
PROGRAMA DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO
CURRICULAR NO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
96.460.000
DIR. GERAL INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
160.000
DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO
93.500.000
ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO
2.800.000
2010
(Estim. exec.)
2011
(Inicial)
ACRÉSCIMO
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
3.
COOPERAÇÃO MULTILATERAL E BILATERAL
E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS
745.731
GABINETE DA MINISTRA
(c)5.000
GABINETE DO SECRET. ESTADO ADJUNTO E DA EDUCAÇÃO
(d)5.000
GABINETE DE ESTATÍSTICA E PLANEAMENTO DA EDUCAÇÃO
(e)451.941
GABINETE DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
283.790
4.
AGÊNCIA NACIONAL PARA A GESTÃO DO
PROGRAMA DE APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA
(f)408.000
GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA
5.
CONSELHO CIENTÍFICO-PEDAGÓGICO DA FORMAÇÃO CONTÍNUA
291.100
DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO
6.
ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA
435.258
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, I.P.
(a) Inclui 150 000 € de receitas próprias e 400 000 € de financiamento da U.E..
(b) Inclui 93 176 € de receitas próprias e 834 771 € de financiamento da U. E..
(c) Verba respeitante a financiamento da U.E..
(d) Verba respeitante a financiamento da U.E..
(e) Inclui 37 500 € de financiamento da U.E..
(f) Os encargos com o pessoal afecto ao Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida estão incluídos no orçamento da
Secretaria Geral (ponto 6. "ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS TUTELADOS").
6.
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS TUTELADOS
95.084.282
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
105.954.596
95.084.282
-10,3%
105.954.596
95.084.282
-10,3%
95.084.282
1.
ORGÃOS DE SOBERANIA
GABINETE DA MINISTRA
1.001.412
GABINETE DO SECRET. DE ESTADO ADJUNTO E DA EDUCAÇÃO
780.623
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
808.503
2.
GABINETE DE ESTATÍSTICA E PLANEAMENTO DA EDUCAÇÃO
(a)1.490.197
3.
INSPECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO
(b)15.083.276
4.
SECRETARIA GERAL
(c)5.760.491
2010
(Estim. exec.)
2011
(Inicial)
ACRÉSCIMO
ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO
5.
GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA
(d)721.344
6.
DIR. GERAL DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO
(e)2.715.623
7.
DIR. GERAL INOV. E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR
1.089.810
8.
GABINETE DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
604.720
9.
DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO
5.078.851
10.
AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, I.P.
(f)2.938.686
11.
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO
496.981
12.
GABINETE COORDENADOR DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO ME
153.888
13.
DESPESAS COM O PESSOAL DOS QUADROS DOS
SERVIÇOS CENTRAIS E REGIONAIS
56.359.877
NOTA: As dotações orçamentais para pagamento do pessoal dos quadros dos Serviços Centrais e Regionais estão
consideradas em "DESPESAS COM O PESSOAL DOS QUADROS DOS SERVIÇOS CENTRAIS E REGIONAIS".
(a) Inclui 15 000 € de receitas próprias.
(b) Inclui 2 500 € de receitas próprias.
(c) Inclui 95 000 € de receitas próprias.
(d) Não estão incluídos 39 944 € de receitas próprias, dado o regime financeiro do GGF (serviço autónomo).
(e) Inclui 3 588 € de receitas próprias.
(f) Não estão incluídos 2 655 073 € de transferências de outros organismos (MTSS/IGFSS) nem 729 363 € de financiamento
da U.E., dado o regime financeiro da ANQ, IP (serviço autónomo).
PIDDAC 2011
Ministério da Educação
P
P
I
I
D
D
D
D
A
A
C
C
2
2
0
0
1
1
1
1
M
M
i
i
n
n
i
i
s
s
t
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é
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r
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d
d
a
a
E
E
d
d
u
u
c
c
a
a
ç
ç
ã
ã
o
o
Outubro 2010
PIDDAC 2011
2
Í
Í
N
N
D
D
I
I
C
C
E
E
Programação Financeira ... 3
Fontes de Financiamento ... 4
Natureza da Despesa... 5
Entidade Executora ... 6
Área de Intervenção... 6
Co-financiada e não Co-financiada... 7
Plano Tecnológico da Educação... 8
Programação Financeira por Projecto ... 9
Programação Financeira por NUTS II ... 11
Programação Financeira por Distrito / Concelho... 14
PIDDAC 2011
3
PIDDAC 2011
4
PIDDAC 2011
Programação Financeira por Fontes de Financiamento
Fonte de Financiamento
Valor
(euros)
Financiamento Nacional
Receitas Gerais
69 500 000
Auto-financiamento
201 180
Total
69 701 180
Financiamento Comunitário
43 815 628
Total
113 516 808
Estrutura do Financiamento
61,4%
38,6%
Fin.Nac.
Fin.Com.
PIDDAC 2011
5
PIDDAC 2011
Programação Financeira por Natureza da Despesa
Despesas correntes
3 740 168
3,3%
Despesas de capital
109 776 640
96,7%
Edifícios
7 302 743
Material de informática
75 328 871
Mobiliário e equipamento
1 160 000
Transferências para Administração Local
25 985 026
Total
113 516 808
100,0%
Valor
(Euros)
Estrutura
Natureza da despesa
3 740 168
109 776 640
25 000 000 50 000 000 75 000 000 100 000 000 125 000 000 150 000 000Euros
Despesas correntes
Despesas de capital
Transferências para A dministração Lo cal M o biliário e equipamento
M aterial de info rmática Edifício s
PIDDAC 2011
6
Programação Financeira por Entidade Executora
Unid: Euro
Receitas
Gerais
Auto-financiamento
Direcção Regional Educação do Norte
5 950 000
5 950 000
Direcção Regional Educação do Centro
7 142 300
201 180
281 589
7 625 069
Direcção Regional Educação de Lisboa e Vale do Tejo
11 077 200
11 077 200
Direcção Regional Educação do Alentejo
1 350 000
1 350 000
Direcção Regional Educação do Algarve
970 000
80 000
1 050 000
Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação
33 500 000
43 454 039
76 954 039
Gabinete de Gestão Financeira *
9 510 500
9 510 500
Total
69 500 000
201 180
43 815 628
113 516 808
* Verba a transferir para as DRE no âmbito do Programa de Modernização de Escolas do Ensino Básico (2º. e 3.º Ciclos)
Fonte de Financiamento
Total
Entidade Executora
Fin. Nac.
Fin. Com.
Programação Financeira por Área de Intervenção
Unid.: Euros
Fin. Nac.
Fin. Com.
Instalações para os Ensinos Básico e Secundário
22 070 680 361 589 22 432 269Apetrechamento para Instalações para os Ensinos Básico e
Secundário
1 900 000 1 900 000Conservação e Remodelação do Parque Escolar
2 720 000 2 720 000GEPE
Plano Tecnológico da Educação
33 500 000 43 454 039 76 954 039GGF
Outras Intervenções para os Ensinos Básico e Secundário *
9 510 500 9 510 50069 701 180 43 815 628 113 516 808
Total
* Verba a transferir para as DRE no âmbito do Programa de Modernização de Escolas do Ensino Básico (2º. e 3.º Ciclos)
Área de Intervenção
DREEntidade
Executora
TOTAL
Fonte de Financiamento
PIDDAC 2011
7
Unid: EuroReceitas
Gerais
Auto-financiamento
2 444 346 43 815 628 46 259 974 QCA III 361 589 361 589 QREN PO Factores de Competitividade 244 346 221 075 465 421 PO Potencial Humano 2 000 000 2 000 000 4 000 000 PO Norte 50 000 16 435 152 16 485 152 PO Centro 50 000 14 806 774 14 856 774 PO Lisboa 50 000 4 979 014 5 029 014 PO Alentejo 50 000 5 012 024 5 062 024 67 055 654 201 180 67 256 834 69 500 000 201 180 43 815 628 113 516 808Total
Programação não co-financiada
Fonte de Financiamento
Total
Fin. Nac.
Fin. Com.
Programação co-financiadaProgramação Co-financiada no âmbito do QREN
5 062 024
5 029 014
14 856 774
16 485 152
4 000 000
465 421
PO Alentejo
PO Lisboa
PO Centro
PO Norte
PO Potencial
Humano
PO Factores de
Competitividade
PIDDAC 2011
8
Plano Tecnológico da Educação
Unid: Euro
Fin. Nac.
Fin. Com.
Escola em rede
1 075 000
33 838 618
34 913 618
Escol@segura
625 000
7 394 346
8 019 346
Computadores
136 438
136 438
Computadores 1.º Ciclo (e-escolinha)
29 403 105
29 403 105
Escola interactiva
6 111
6 111
Cartão Escola
10 000
10 000
Sistema de Informação da Educação (ED)
244 346
221 075
465 421
Agenda Digital
2 000 000
2 000 000
4 000 000
Total
33 500 000
43 454 039
76 954 039
Projectos
Fonte de Financiamento
Total
Estrutura
Computadores 1.º
Ciclo (e-escolinha)
36,24%
Computadores
0,17%
Escol@segura
9,88%
Escola em rede
43,03%
Sistema de
Informação da
Educação (ED)
5,74%
Cartão Escola
0,01%
Agenda Digital
4,93%
Escola interactiva
0,01%
PIDDAC 2011
9
Programação Financeira por Projecto
Unid.: Euro
Fin. Nac.
Fin. Com.
TOTAL
69 701 180
43 815 628
113 516 808
4 300 000
4 300 000
DREN750 000
750 000
DREN900 000
900 000
DREN6 293 480
281 589
6 575 069
DREC400 000
400 000
DREC650 000
650 000
DREC9 827 200
9 827 200
DRELVT500 000
500 000
DRELVT750 000
750 000
DRELVT1 050 000
1 050 000
DREALT100 000
100 000
DREALT200 000
200 000
DREALTTotal
APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO
APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIAO DE LISBOA E VALE DO TEJO
CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR DA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO
APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DE REGIÃO NORTE
CONSERVAÇAO DE ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIAO NORTE
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALENTEJO
APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALENTEJO
CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR DA REGIÃO ALENTEJO
Fontes de Financiamento
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO
CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR DA REGIÃO CENTRO
PROJECTO
ENTIDADE
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE
PIDDAC 2011
10
Programação Financeira por Projecto
Unid.: Euro
Fin. Nac.
Fin. Com.
600 000
80 000
680 000
DREALG150 000
150 000
DREALG220 000
220 000
DREALG33 500 000
43 454 039
76 954 039
GEPE9 510 500
9 510 500
GGFTotal
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALGARVE
APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALGARVE
PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO
OUTRAS INTERVENÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO
CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR DA REGIÃO ALGARVE
Fontes de Financiamento
PROJECTO
ENTIDADE
PIDDAC 2011
11
Programação Financeira por NUTS II
*
PIDDAC 2011
12
PIDDAC 2011
Programação Financeira por NUTS II
*
Unid.: Euro
Fin. Nac.
Fin. Com.
NORTE
6 327 579
16 435 152
22 762 731
CENTRO
7 705 355
15 088 363
22 793 718
LISBOA E VALE DO TEJO
11 427 200
4 979 014
16 406 214
ALENTEJO
1 654 657
5 012 024
6 666 681
ALGARVE
1 326 111
80 000
1 406 111
VÁRIAS NUTS II DO CONTINENTE
41 260 278
2 221 075
43 481 353
TOTAL
69 701 180
43 815 628
113 516 808
* De acordo com a RCM n.º 34/86, de 26 de Março, em vigor no SOE (Sistema de Orçamento de Estado)
NUTS II
Fonte de Financiamento
Total
Estrutura
CENTRO 20,1% LISBOA E VALE DO TEJO 14,4% VÁRIAS NUTS II DO CONTINENTE 38,3% NORTE 20,1% ALENTEJO 5,9% ALGARVE 1,2%PIDDAC 2011
13
PIDDAC 2011
Programação Financeira por NUTS II
AL ENTEJO 6 666 681 CENTRO 22 793 718 NORTE 22 762 731 ALGARVE 1 406 111 LISBOA E VALE DO TEJO 16 406 214 Valores em Euros
Valor não desagregado por NUTS II: 43 481 353
PIDDAC 2011
14
PIDDAC 2011
15
Programação Financeira por Distrito
Unid.: Euros
Fin. Nac.
Fin. Com.
AVEIRO
3 187 886
261 447
3 449 333
BEJA
520 000
520 000
BRAGA
1 369 237
1 369 237
CASTELO BRANCO
2 340 964
2 340 964
COIMBRA
1 319 898
1 319 898
ÉVORA
515 000
515 000
FARO
970 000
80 000
1 050 000
GUARDA
201 180
20 142
221 322
LEIRIA
700 000
700 000
LISBOA
7 427 200
7 427 200
PORTALEGRE
15 000
15 000
PORTO
2 419 228
2 419 228
SANTARÉM
1 125 000
1 125 000
SETÚBAL
450 000
450 000
VIANA DO CASTELO
5 087
5 087
VÁRIOS DISTRITOS DO
CONTINENTE
47 135 500
43 454 039
90 589 539
TOTAL
69 701 180
43 815 628
113 516 808
Total
PIDDAC 2011
16
Uni.: Euro
DISTRITO / CONCELHO
2011
FINANC. FINANC.
PROJECTO / SUBPROJECTO / ENTIDADE
NACIONAL COMUNITÁRIOAVEIRO
3 187 886 261 447 3 449 333ÁGUEDA
1 848 105 261 447 2 109 552INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO
EB 2,3 FERNANDO CALDEIRA
(REQUALIFICAÇÃO) DREC 1 848 105 261 447 2 109 552
ÍLHAVO
316 667 316 667INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO
EB 2,3 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO
(REQUALIFICAÇÃO) DREC 66 667 66 667
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO
EB 2,3 GAFANHA DA NAZARÉ
(REQUALIFICAÇÃO) DREC 116 667 116 667
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO
EB 2,3 FERNANDO PINTO BASTO
(REQUALIFICAÇÃO) DREC 133 333 133 333
MEALHADA
183 333 183 333 INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO ESECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO EB 2,3 DE MEALHADA (REQUALIFICAÇÃO) DREC 116 667 116 667
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO
EB 2,3 DE PAMPILHOSA DO BOTAO
(REQUALIFICAÇÃO) DREC 66 666 66 666
OLIVEIRA DO BAIRRO
333 333 333 333 INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO ESECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO
EB 2,3 DR. ACÁCIO DE AZEVEDO
(REQUALIFICAÇÃO) DREC 250 000 250 000
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO
EB 2,3 DR. LOURENÇO PEIXINHO
(REQUALIFICAÇÃO) DREC 83 333 83 333
SANTA MARIA DA FEIRA Total
500 000 500 000 INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO ESECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE
EB 2,3 PAÇOS DE BRANDÃO
(REQUALIFICAÇÃO) DREN 200 000 200 000
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE
EB 2,3 SANTA MARIA DA FEIRA Nº3
(CRIAÇÃO) DREN 300 000 300 000
SÃO JOÃO DA MADEIRA
6 448 6 448INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE
EB 2,3 S. JOÃO DA MADEIRA
(SUBSTITUIÇÃO) DREN 6 448 6 448
PIDDAC 2011
17
Uni.: Euro
DISTRITO / CONCELHO
2011
FINANC. FINANC.
PROJECTO / SUBPROJECTO / ENTIDADE
NACIONAL COMUNITÁRIOBEJA
520 000 520 000ALVITO
206 000 206 000INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E
SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALENTEJO EBI/JI ALVITO (CRIAÇAO) DREALT 206 000 206 000
OURIQUE
5 000 5 000INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E
SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALENTEJO EB OURIQUE (REQUALIFICAÇAO) DREALT 5 000 5 000
VIDIGUEIRA
309 000 309 000INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALENTEJO
EBI FREI ANTÓNIO DAS CHAGAS
(SUBSTITUIÇAO) DREALT 309 000 309 000
BRAGA
1 369 237
1 369 237
BRAGA 1 000 000 1 000 000
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E
SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE EB ANDRÉ SOARES (REQUALIFICAÇAO) DREN 500 000 500 000
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E
SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE EB FRANCISCO SANCHES (AMPLIAÇAO) DREN 500 000 500 000
CABECEIRAS DE BASTO 19 237 19 237
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE
EB 2,3 CABECEIRAS DE BASTO
(AMPLIAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO) DREN 19 237 19 237
VIZELA 350 000 350 000
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE
EB 2,3 CALDAS DE VIZELA
(REQUALIFICAÇÃO) DREN 350 000 350 000
CASTELO BRANCO
2 340 964
2 340 964
CASTELO BRANCO 2 340 964 2 340 964
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO
EB 2,3 DE AFONSO PAIVA
(REQUALIFICAÇÃO) DREC 879 595 879 595
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E
SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO EB 2,3 DE TORTOSENTO DREC 774 676 774 676
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E
SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO EB 2,3 JOSÉ SANCHES (REQUALIFICAÇÃO) DREC 686 693 686 693
PIDDAC 2011
18
Uni.: Euro
DISTRITO / CONCELHO
2011
FINANC. FINANC.
PROJECTO / SUBPROJECTO / ENTIDADE
NACIONAL COMUNITÁRIOCOIMBRA
1 319 898
1 319 898
LOUSÃ 1 319 898 1 319 898
APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO
APETRECHAMENTO DA EB23 DA LOUSÃ DREC 250 000 250 000
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E
SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO EB 123 LOUSÃ (CRIAÇÃO) DREC 1 069 898 1 069 898
ÉVORA
515 000
515 000
BORBA 146 500 146 500
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E
SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALENTEJO EBI PADRE BENTO PEREIRA (SUBSTITUIÇAO) DREALT 146 500 146 500
ESTREMOZ 363 500 363 500
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALENTEJO
EBI SEBASTIÃO DA GAMA
(REQUALIFICAÇAO/SUBSTITUIÇAO) DREALT 363 500 363 500
ÉVORA 5 000 5 000
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALENTEJO
EBI ANDRÉ DE RESENDE
(REQUALIFICAÇAO/SUBSTITUIÇAO) DREALT 5 000 5 000
FARO
970 000
80 000
1 050 000
LAGOS 550 000 40 000 590 000
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALGARVE
EB 2,3 DE LAGOS Nº 1
(AMPLIAÇAO/SUBSTITUIÇAO) DREALG 550 000 40 000 590 000
LOULÉ 50 000 40 000 90 000
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E
SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALGARVE EB 2,3 D. DINIS (SUBSTITUÇAO) DREALG 50 000 40 000 90 000
VÁRIOS CONCELHOS DO DISTRITO DE FARO 370 000 370 000
APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALGARVE
ACÇÕES DE REAPETRECHAMENTO DREALG 150 000 150 000
CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO DO
PARQUE ESCOLAR DA REGIÃO ALGARVE INTERVENÇÕES EM VÁRIOS CONCELHOS DREALG 220 000 220 000
PIDDAC 2011
19
Uni.: Euro
DISTRITO / CONCELHO
2011
FINANC. FINANC.
PROJECTO / SUBPROJECTO / ENTIDADE
NACIONAL COMUNITÁRIOGUARDA
201 180
20 142
221 322
GOUVEIA 201 180 20 142 221 322
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E
SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO EB 12 GOUVEIA (CRIAÇÃO) DREC 201 180 20 142 221 322
LEIRIA
700 000
700 000
ALCOBAÇA 400 000 400 000
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO
EB/S S. MARTINHO DO PORTO
(REQUALIFICAÇÃO) DRELVT 400 000 400 000
CALDAS DA RAINHA 100 000 100 000
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO
EB 2,3 D. JOÃO II (REQUALIFICAÇÃO) DRELVT 100 000 100 000
ÓBIDOS 200 000 200 000
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO
EBS JOSEFA DE OBIDOS (REQUALIFICAÇÃO) DRELVT 200 000 200 000
LISBOA
7 427 200
7 427 200
ALENQUER 200 000 200 000
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO
EB GUIZANDERIA (CRIAÇÃO) DRELVT 200 000 200 000
AMADORA 300 000 300 000
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO
EB ALMEIDA GARRET (AMPLIAÇÃO) DRELVT 150 000 150 000
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO
EB CARDOSO LOPES (AMPLIAÇÃO) DRELVT 150 000 150 000
CASCAIS 200 000 200 000
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO
EB 2,3 STº ANTÓNIO - PAREDE
(SUBSTITUIÇÃO) DRELVT 200 000 200 000
LISBOA 2 026 245 2 026 245
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO
EB 2,3 LUIS ANTÓNIO VERNEY
(REQUALIFICAÇÃO) DRELVT 100 000 100 000
PIDDAC 2011
20
Uni.: Euro
DISTRITO / CONCELHO
2011
FINANC. FINANC.
PROJECTO / SUBPROJECTO / ENTIDADE
NACIONAL COMUNITÁRIOINSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO
EB 2,3 TELHEIRAS Nº 2 (SUBSTITUIÇÃO) DRELVT 1 176 245 1 176 245
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO
EBI PARQUE DAS NAÇÕES (CRIAÇÃO) DRELVT 750 000 750 000
LOURES 30 955 30 955
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO
EB 2,3 MÁRIO DE SÁ CARNEIRO
(SUBSTITUIÇÃO) DRELVT 30 955 30 955
LOURINHÃ 250 000 250 000
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO
EB JOÃO DAS REGRAS (REQUALIFICAÇÃO) DRELVT 250 000 250 000
MAFRA 30 000 30 000
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO
EB 2,3 DE MAFRA (REQUALIFICAÇÃO) DRELVT 10 000 10 000
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO
EB ERICEIRA (SUBSTITUIÇÃO/AMPLIAÇÃO) DRELVT 20 000 20 000
ODIVELAS 300 000 300 000
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO
EB 2,3 AVELAR BROTERO (SUBSTITUIÇÃO) DRELVT 300 000 300 000
SINTRA 1 490 000 1 490 000
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO
EB 2,3 DE COLARIDE (CRIAÇÃO) DRELVT 450 000 450 000
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO
EB 2,3 PADRE ALBERTO NETO (AMPLIAÇÃO) DRELVT 500 000 500 000
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO
EB 2,3 SERRA DE MINAS (CRIAÇÃO) DRELVT 350 000 350 000
INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO
EB 2,3 VISCONDE JERUMENHA
(SUBSTITUIÇÃO) DRELVT 100 000 100 000