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Gabinete de Gestão Financeira

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Academic year: 2021

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(1)
(2)

ORÇAMENTO POR ACÇÕES

2 0 1 1

(3)

-EVOLUÇÃO DA DESPESA CONSOLIDADA - 2010 / 2011

………

4

DESPESA CONSOLIDADA POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

………

5

PROGRAMAS ORÇAMENTAIS / MEDIDAS ORÇAMENTAIS

………

7

EVOLUÇÃO POR ÁREAS DE DESPESA - 2010 / 2011

………

9

1. ENSINO

………

10

1.1. ENSINO OFICIAL

………

11

1.1.1. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

………

12

1.1.2. ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO

………

13

1.2. ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO

………

15

1.3. DIFUSÃO DA CULTURA E ENSINO DA

LÍNGUA PORTUGUESA NO ESTRANGEIRO

………

16

2. EDUCAÇÃO ESPECIAL

………

17

3. NOVAS OPORTUNIDADES

………

18

3.1. FORMAÇÃO DE JOVENS

………

19

3.2. EDUCAÇÃO DE ADULTOS

………

20

4. ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR

………

21

5. COMPLEMENTOS EDUCATIVOS

………

22

6. ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS TUTELADOS

………

23

Página

ÁREAS DE DESPESA:

ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA 2 0 1 1

Í N D I C E

(4)
(5)

-2 0 1 0

SUBSECTOR ESTADO

7.174,90

6.532,10

6.376,70

-9,0%

-11,1%

1. FUNCIONAMENTO NORMAL

6.969,50

6.418,58

6.270,20

-7,9%

-10,0%

- com cobertura em:

- Receitas Gerais

6.705,50

6.072,34

5.929,10

-9,4%

-11,6%

- Receitas consignadas

264,00

346,24

341,10

31,2%

29,2%

2. INVESTIMENTOS DO PLANO

205,40

113,52

106,50

-44,7%

-48,1%

- Financiamento Nacional

144,90

69,70

62,70

-51,9%

-56,7%

- Financiamento Comunitário

60,50

43,82

43,80

-27,6%

-27,6%

SUBSECTOR SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

212 50

165 14

162 20

22 3%

23 7%

ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

EVOLUÇÃO DA DESPESA CONSOLIDADA

2 0 1 0 / 2 0 1 1

DESPESA CONSOLIDADA

(Milhões de euros)

Acrésc.

2011

(O.Inic.)

/ 2010

(Est.Exec.)

Acrésc.

2011

(O.Ajust.)

/ 2010

(Est.Exec.)

ORÇAMENTO AJUSTADO (*) ESTIMATIVA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTO INICIAL

2 0 1 1

SUBSECTOR SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS

212,50

165,14

162,20

-22,3%

-23,7%

Consolidação das transferências entre subsectores

-193,10

-148,79

-147,80

-22,9%

-23,5%

7.194,30

6.548,45

6.391,10

-9,0%

-11,2%

(*) Orçamento Ajustado = Orçamento líquido de cativos.

DESPESA TOTAL CONSOLIDADA

(6)

DESPESAS COM PESSOAL

80,32

10,09

4.696,55

4.786,96

73,1%

- Remunerações Certas e Permanentes

66,81

7,47

3.999,59

4.073,87

62,2%

- Outras Despesas com Pessoal

13,51

2,62

696,96

713,09

10,9%

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

98,48

15,78

114,26

1,7%

ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

2 0 1 1

DESPESA CONSOLIDADA

POR CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA

D E S P E S A C O N S O L I D A D A

(Milhões de euros)

CLASSIFICAÇÃO

ECONÓMICA

Serviços

Centrais e

Regionais

Serviços e

Fundos

Autónomos

TOTAL

Estrutura

%

Estabelec. de

Educação e

Ensinos

Básico e

Secundário

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

597,28

128,03

196,14

921,45

14,1%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

8,50

1,18

436,71

446,39

6,8%

OUTRAS DESPESAS CORRENTES - RESERVA

10,18

0,70

131,36

142,24

2,2%

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

87,62

2,15

89,77

1,4%

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

23,89

6,50

30,39

0,5%

OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

0,70

16,29

16,99

0,3%

(7)
(8)

(Euros)

109.918.725

109.918.725

M 017 - EDUCAÇÃO -

- ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NÃO SUPERIOR

6.157.192.517

113.516.808

6.270.709.325

M 019 - EDUCAÇÃO -

- SERVIÇOS AUXILIARES DE ENSINO

146.356.302

146.356.302

5.117.683

5.117.683

6.418.585.227

113.516.808

6.532.102.035

TOTAL / Subsector Estado

- ADMINISTRAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO

M 015 - EDUCAÇÃO -

M 003 SERVIÇOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

- COOPERAÇÃO ECONÓMICA EXTERNA

P 021 - COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

P 018 - EDUCAÇÃO

ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

2 0 1 1

PROGRAMAS ORÇAMENTAIS

PROGRAMAS

/ MEDIDAS ORÇAMENTAIS

ORÇAMENTO

DE

FUNCIONAMENTO

INVESTIMENTOS

DO

PLANO

TOTAL

/ MEDIDAS ORÇAMENTAIS

(9)
(10)

ORÇAM. INVEST. ORÇAM. INVEST. ORÇ. INV. DE (a) DO (b) T O T A L DE (a) DO (b) T O T A L DE DO TOTAL

FUNCION. PLANO FUNCION. PLANO FUNC. PLANO

1. ENSINO

5.712.990.181 205.400.000 5.918.390.181

5.196.549.648 113.516.808 5.310.066.456

-9,0% -44,7% -10,3%

1.1. ENSINO OFICIAL

(c)

5.402.697.510 205.400.000 5.608.097.510

4.954.289.895 113.516.808 5.067.806.703

-8,3% -44,7% -9,6%

1.1.1. Educação Pré-escolar

582.896.317

582.896.317

564.623.018

564.623.018

-3,1%

-3,1%

1.1.2. Ensinos Básico e Secundário

4.819.801.193 205.400.000 5.025.201.193

4.389.666.877 113.516.808 4.503.183.685

-8,9% -44,7% -10,4%

1.2. ENSINO PARTICULAR E

COOPERATIVO

(c)(d)

300.000.000

300.000.000

234.423.165

234.423.165 -21,9%

-21,9%

1.3. DIFUSÃO DA CULTURA E ENS.

LÍNGUA PORT. ESTRANGEIRO

(e)

10.292.671

10.292.671

7.836.588

7.836.588 -23,9%

-23,9%

2. EDUCAÇÃO ESPECIAL

231.793.079

231.793.079

236.234.749

236.234.749

1,9%

1,9%

3. NOVAS OPORTUNIDADES

628.666.530

628.666.530

607.638.973

607.638.973

-3,3%

-3,3%

3.1. FORMAÇÃO DE JOVENS

(f)

573.533.530

573.533.530

554.534.763

554.534.763

-3,3%

-3,3%

3.2. EDUCAÇÃO DE ADULTOS

55.133.000

55.133.000

53.104.210

53.104.210

-3,7%

-3,7%

ÁREAS

DE

DESPESA

ORÇAMENTO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

EVOLUÇÃO POR ÁREAS DE DESPESA

Acrésc. %

2011 / 2010

ORÇAMENTO INICIAL

(Euros)

ESTIMATIVA DA EXECUÇÃO

(Euros)

2 0 1 0

2 0 1 0 / 2 0 1 1

2 0 1 1

4. ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR

182.658.117

182.658.117

181.689.141

181.689.141

-0,5%

-0,5%

5. COMPLEMENTOS EDUCATIVOS

107.437.497

107.437.497

101.388.434

101.388.434

-5,6%

-5,6%

6. ADMINISTRAÇÃO E

SERVIÇOS TUTELADOS

105.954.596

105.954.596

95.084.282

95.084.282 -10,3%

-10,3%

TOTAL / Subsector Estado

6.969.500.000 205.400.000 7.174.900.000

6.418.585.227 113.516.808 6.532.102.035

-7,9% -44,7% -9,0%

(a) O Orçamento de Funcionamento inclui receitas próprias (auto-financiamento), transferências de outros subsectores e financiamento comunitário (FSE).

(b) O Orçamento de Investimentos do Plano inclui financiamento comunitário (FEDER).

(c) Não inclui os encargos com o Ensino Profissional nem com os Cursos de Educação e Formação (CEF) que estão considerados no ponto

3.1. "NOVAS OPORTUNIDADES / FORMAÇÃO DE JOVENS" .

(d) A partir de Janeiro/2011, as escolas privadas com Contratos de Associação com Cursos de Educação e Formação (CEF) e com Contratos de Patrocínio

passam a ter financiamento comunitário (POPH).

(e) A partir de Fevereiro de 2010, os encargos com remunerações dos professores do ensino do português no estrangeiro passaram a ser suportados através

do orçamento do Instituto Camões.

(11)

1. E N S I N O

5.310.066.456

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

5.402.697.510

4.954.289.895

-8,3%

INVESTIMENTOS DO PLANO

205.400.000

113.516.808

-44,7%

5.608.097.510

5.067.806.703

-9,6%

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

300.000.000

234.423.165

-21,9%

300.000.000

234.423.165

-21,9%

(*) Não inclui os encargos com o Ensino Profissional nem com os Cursos de Educação e Formação (CEF) que estão considerados

no ponto 3.1. "NOVAS OPORTUNIDADES / FORMAÇÃO DE JOVENS" .

(**) A partir de Janeiro/2011, as escolas privadas com Contratos de Associação com Cursos de Educação e Formação (CEF) e

com Contratos de Patrocínio passam a ter financiamento comunitário (POPH).

1.1. ENSINO OFICIAL

(*)

1.2. ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO

(*) (**)

(Inicial)

2011

2010

(Estim. exec.)

2010

(Estim. exec.)

2011

(Inicial)

ACRÉSCIMO

ACRÉSCIMO

(***)

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

10.292.671

7.836.588

-23,9%

10.292.671

7.836.588

-23,9%

(***) A partir de Fevereiro de 2010, os encargos com remunerações dos professores do ensino do português no estrangeiro passaram

a ser suportados através do orçamento do Instituto Camões.

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

5.712.990.181

5.196.549.648

-9,0%

INVESTIMENTOS DO PLANO

205.400.000

113.516.808

-44,7%

5.918.390.181

5.310.066.456

-10,3%

2011

(Inicial)

ACRÉSCIMO

1.3. DIFUSÃO DA CULTURA E ENSINO DA LÍNGUA

PORTUGUESA NO ESTRANGEIRO

2011

(Inicial)

2010

(Estim. exec.)

ACRÉSCIMO

2010

(Estim. exec.)

T O T A L

( 1. ENSINO )

(12)

1.1. E N S I N O O F I C I A L

5.067.806.703

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

582.896.317

564.623.018

-3,1%

582.896.317

564.623.018

-3,1%

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

4.819.801.193

4.389.666.877

-8,9%

INVESTIMENTOS DO PLANO

205.400.000

113.516.808

-44,7%

5.025.201.193

4.503.183.685

-10,4%

(*) Não inclui os encargos com o Ensino Profissional nem com os Cursos de Educação e Formação (CEF) que estão considerados

no ponto 3.1. "NOVAS OPORTUNIDADES / FORMAÇÃO DE JOVENS" .

2011

(Inicial)

2010

(Estim. exec.)

2011

(Inicial)

ACRÉSCIMO

ACRÉSCIMO

1.1.2. ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO

(*)

1.1.1. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

2010

(Estim. exec.)

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

5.402.697.510

4.954.289.895

-8,3%

INVESTIMENTOS DO PLANO

205.400.000

113.516.808

-44,7%

5.608.097.510

5.067.806.703

-9,6%

ACRÉSCIMO

2011

(Inicial)

2010

(Estim. exec.)

T O T A L

( 1.1. ENSINO OFICIAL )

(13)

1.1.1. EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

564.623.018

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

582.896.317

564.623.018

-3,1%

582.896.317

564.623.018

-3,1%

564.623.018

1.

REDE PÚBLICA

422.429.964

Componente educativa

Apoio à família

ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

(a)

315.146.326

TRANSFERÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS

ESTAB. DE EDUC. PRÉ-ESCOLAR /Contratos de Execução

24.000.000

DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO

(b)

83.283.638

2.

REDE SOLIDÁRIA

125.496.054

INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL / IPSS

Componente educativa

2010

(Estim. exec.)

2011

(Inicial)

ACRÉSCIMO

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA

3.

REDE PRIVADA

10.165.000

ESTABELECIMENTOS PARTICULARES E COOPERATIVOS

Contratos de Desenvolvimento

9.480.627

Contratos Programa

684.373

DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO

4.

APOIO SOCIAL À CRIANÇA

(c)

132.000

Centros de Educação para a Infância

e Infantários /CEPI's

DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO

5.

ALARGAMENTO DA REDE DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

(d)

6.400.000

DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO

(a) Inclui 6 975 000 € de receitas próprias e 70 000 € de financiamento da U.E..

(b) Inclui 59 783 638 € de transferências de receitas gerais do orçamento da Segurança Social para suporte dos encargos com

a componente "Apoio à família".

(c) Inclui 3 000 € de receitas próprias.

(d) Verba a transferir para os municipios e IPSS em resultado das candidaturas apresentadas ao apoio financeiro a atribuir pelo

Ministério da Educação, conforme Despacho nº 23 403/2008, de 16 de Setembro.

NOTA: Os encargos com os professores da educação pré-escolar do ensino oficial, destacados em actividades de apoio à educação

(14)

1.1.2. ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO

(*)

4.503.183.685

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

4.819.801.193

4.389.666.877

-8,9%

INVESTIMENTOS DO PLANO

205.400.000

113.516.808

-44,7%

5.025.201.193

4.503.183.685

-10,4%

4.389.666.877

1.

ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO

4.330.255.581

1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO

(a)

865.920.063

2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E ENSINO SECUNDÁRIO

(*) (b)

3.300.915.518

TRANSFERÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS

163.420.000

2.

EQUIPA DE MISSÃO PARA A SEGURANÇA ESCOLAR

5.849.527

- Não inclui os encargos suportados pelo Ministério da Administração Interna -

2010

(Estim. exec.)

2011

(Inicial)

ACRÉSCIMO

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

SECRETARIA GERAL

GABINETE COORDENADOR DA SEGURANÇA ESCOLAR

3.

SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E ORIENTAÇÃO

16.238.510

ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO

4.

DESPORTO ESCOLAR

(c)

6.373.299

DIR. GERAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR

1.150.000

DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO

1.433.299

ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO

(d)

3.790.000

(*) Não inclui os encargos com o Ensino Profissional nem com os Cursos de Educação e Formação (CEF) que estão considerados

no ponto 3.1. "NOVAS OPORTUNIDADES / FORMAÇÃO DE JOVENS" .

(a) Inclui 30 989 000 € de receitas próprias e 138 464 € de financiamento da U.E..

(b) Inclui 61 001 738 € de receitas próprias e 31 093 483 € de financiamento da U.E..

(c) Verba respeitante a receitas próprias.

(15)

5.

REDE DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES

E PLANO NACIONAL DE LEITURA

4.890.000

DIR. GERAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR

(a)

890.000

ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO

4.000.000

6.

PLANO TECNOLÓGICO PARA A EDUCAÇÃO

(b)

25.100.000

GABINETE DE ESTATÍSTICA E PLANEAMENTO DA EDUCAÇÃO

7.

PROGRAMA "ESCOLHAS"

959.960

DIR. GERAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR

INVESTIMENTOS DO PLANO

113.516.808

1.

ESTABELECIMENTOS DE ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO

(c)

36.562.769

INSTALAÇÕES PARA OS AGRUPAMENTOS E

Ç

ESCOLAS DOS 2º E 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO

31.942.769

APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES

1.900.000

CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR

2.720.000

GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA

DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO

2.

PLANO TECNOLÓGICO PARA A EDUCAÇÃO

(d)

76.954.039

GABINETE DE ESTATÍSTICA E PLANEAMENTO DA EDUCAÇÃO

(a) Inclui 390 000 € de receitas próprias.

(b) Inclui 3 500 000 € de financiamento da U.E..

(c) Inclui 201 180 € de auto-financiamento e 361 589 € de financiamento da U.E..

(d) Inclui 43 454 039 € de financiamento da U.E..

(16)

1.2. ENSINO PARTICULAR E COOPERATIVO

(*)

234.423.165

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

300.000.000

234.423.165

-21,9%

300.000.000

234.423.165

-21,9%

234.423.165

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

PARTICULARES E COOPERATIVOS

234.423.165

Contratos de Associação

(a)

195.110.400

93 escolas

51 502 alunos

Contratos Simples

19.797.765

421 escolas

25 112 alunos

2010

(Estim. exec.)

2011

(Inicial)

ACRÉSCIMO

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

Contratos de Patrocínio

(b)

19.515.000

105 escolas de música e artísticas

23 890 alunos

DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO

(*) Não inclui os encargos com o Ensino Profissional nem com os Cursos de Educação e Formação (CEF) que estão considerados

no ponto 3.1. "NOVAS OPORTUNIDADES / FORMAÇÃO DE JOVENS" .

(a) A partir de Janeiro/2011, as escolas privadas com Contratos de Associação com Cursos de Educação e Formação (CEF) passam

a ter financiamento comunitário (POPH).

(17)

1.3. DIFUSÃO DA CULTURA E ENSINO

DA LÍNGUA PORTUGUESA NO ESTRANGEIRO

7.836.588

(*)

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

10.292.671

7.836.588

-23,9%

10.292.671

7.836.588

-23,9%

7.836.588

1.

ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA

NO ESTRANGEIRO

1.818.905

ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO

2.

COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO

5.117.683

ESCOLAS PORTUGUESAS EM ÁFRICA

(a)

1.160.000

Outros apoios /subsídios

51.794

GABINETE DE ESTATÍSTICA E PLANEAMENTO DA EDUCAÇÃO

2010

(Estim. exec.)

2011

(Inicial)

ACRÉSCIMO

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

ESCOLA PORTUGUESA DE MOÇAMBIQUE

(b)

2.491.525

ESCOLA PORTUGUESA DE DILI

(c)

1.414.364

3.

ESCOLA PORTUGUESA DE MACAU

900.000

GABINETE DE ESTATÍSTICA E PLANEAMENTO DA EDUCAÇÃO

(*) A partir de Fevereiro de 2010, os encargos com remunerações dos professores do ensino do português no estrangeiro

passaram a ser suportados através do orçamento do Instituto Camões.

(a) Abrange as Escolas Portuguesas da Guiné-Bissau, S.Tomé e Príncipe e Angola.

(b) Não estão incluídos 1 881 085 € de receitas próprias, dado o regime financeiro da EPM (serviço autónomo).

O orçamento global da EPM, para 2011, é de 4 372 610 €.

(c) Não estão incluídos 359 522 € de receitas próprias, dado o regime financeiro da EPD (serviço autónomo).

O orçamento global da EPD, para 2011, é de 1 773 886 €.

(18)

2.

EDUCAÇÃO ESPECIAL

(*)

236.234.749

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

231.793.079

236.234.749

1,9%

231.793.079

236.234.749

1,9%

236.234.749

1.

INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

28.225.000

Escolas particulares

8.125.000

17 escolas

915 alunos

Associações e Cooperativas

e Instituições Particulares de Solidariedade Social

20.100.000

111 instituições

1 348 alunos

DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO

2010

(Estim. exec.)

2011

(Inicial)

ACRÉSCIMO

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

2.

APOIOS À EDUCAÇÃO ESPECIAL

203.837

Centro de Recursos para a Educação Especial

e outros apoios

DIR. GERAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR

3.

APOIOS À EDUCAÇÃO ESPECIAL

/ ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO

(a)

207.805.912

Professores colocados no Grupo de Recrutamento da Educação Especial

e destacados em:

- Cooperativas de Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas

- Associação Portuguesa de Pais e Amigos das Crianças Diminuídas Mentais

- Instituições Particulares de Solidariedade Social

- Outras Instituições

- Intervenção precoce

ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO

(*) Inclui verbas para a aquisição de equipamentos específicos para as escolas de referência de educação especial.

(a) Inclui 12 000 € de receitas próprias.

(19)

3.

NOVAS OPORTUNIDADES

607.638.973

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

573.533.530

554.534.763

-3,3%

573.533.530

554.534.763

-3,3%

(*) As Escolas Profissionais Privadas do Oeste, Médio Tejo e Lezíria do Tejo passam a ter, em 2011, financiamento

comunitário (POPH).

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

55.133.000

53.104.210

-3,7%

55.133.000

53.104.210

-3,7%

2011

(Inicial)

2011

(Inicial)

3.1. FORMAÇÃO DE JOVENS

(*)

(Estim.exec.)

2010

3.2. EDUCAÇÃO DE ADULTOS

2010

(Estim.exec.)

ACRÉSCIMO

ACRÉSCIMO

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

628.666.530

607.638.973

-3,3%

628.666.530

607.638.973

-3,3%

2010

(Estim.exec.)

2011

(Inicial)

T O T A L

(20)

3.1. NOVAS OPORTUNIDADES - FORMAÇÃO DE JOVENS

(*)

554.534.763

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

573.533.530

554.534.763

-3,3%

573.533.530

554.534.763

-3,3%

554.534.763

1.

ENSINO PRIVADO

44.200.000

ESCOLAS PROFISSIONAIS DE LISBOA E VALE DO TEJO

(*)

ESCOLAS PROFISSIONAIS DO ALGARVE

Formação e qualificação de jovens

DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO

DIRECÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ALGARVE

2.

ENSINO PÚBLICO

(a)

510.334.763

ESCOLAS PROFISSIONAIS PÚBLICAS

34 322 017

2010

(Estim. exec.)

2011

(Inicial)

ACRÉSCIMO

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

ESCOLAS PROFISSIONAIS PÚBLICAS

34.322.017

(comparticipação nacional )

ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO

476.012.746

Cursos de Educação e Formação (CEF)

Cursos Profissionais

(*) As Escolas Profissionais Privadas do Oeste, Médio Tejo e Lezíria do Tejo passam a ter, em 2011, financiamento

comunitário (POPH).

(21)

3.2. NOVAS OPORTUNIDADES - EDUCAÇÃO DE ADULTOS

(*)

53.104.210

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

55.133.000

53.104.210

-3,7%

55.133.000

53.104.210

-3,7%

53.104.210

1.

SISTEMA DE RECONHECIMENTO, VALIDAÇÃO

E CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (RVCC)

EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE DUPLA CERTIFICAÇÃO

PRODUÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO

E DO CONHECIMENTO

(a)

4.280.080

AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, I.P.

2.

CENTROS NOVAS OPORTUNIDADES

(**)

E CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS (EFA)

(b)

48.824.130

ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO

2010

(Estim. exec.)

2011

(Inicial)

ACRÉSCIMO

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

(*) Não inclui os encargos com o ensino recorrente.

(**) Não inclui os Centros Novas Oportunidades privados nem os do IEFP.

(a) Não estão incluídos 5 150 099 € de transferências de outros organismos (MTSS/IGFSS) nem 1 996 665 € de financiamento da U.E.,

dado o regime financeiro da ANQ, IP (serviço autónomo).

(22)

4.

ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR

181.689.141

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

182.658.117

181.689.141

-0,5%

182.658.117

181.689.141

-0,5%

181.689.141

DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO

(a)

146.356.302

ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO

35.332.839

1.

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

96.348.288

Leite Escolar

14.537.630

Refeitórios escolares (*)

81.810.658

Ensino Oficial

80.852.858

1º. Ciclo do Ensino Básico

19.750.000

2º e 3º Ciclos Ens.Bás.e Ens.Secundário

25.770.019

Pessoal dos refeitórios

35.332.839

Ensino Particular

957.800

2010

(Estim. exec.)

2011

(Inicial)

ACRÉSCIMO

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

2.

RESIDÊNCIAS PARA ESTUDANTES

2.785.248

Organização e gestão

3.

APOIO SÓCIO-ECONÓMICO

73.095.780

Ensino Oficial

69.165.780

Manuais escolares

38.187.780

Refeições

30.978.000

Ensino Particular

3.930.000

Manuais escolares

2.580.000

Refeições

1.350.000

4.

BOLSAS DE MÉRITO A ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO

7.215.727

5.

SEGURO ESCOLAR

2.244.098

Ensino Oficial

1.595.176

Ensino Particular

251.925

Indemnizações por acidentes escolares

396.997

(*) Os encargos com as refeições servidas aos alunos subsidiados estão considerados na componente "APOIO SÓCIO-ECONÓMICO".

(a) Inclui 26 842 439 € de receitas próprias.

(23)

5.

COMPLEMENTOS EDUCATIVOS

101.388.434

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

107.437.497

101.388.434

-5,6%

107.437.497

101.388.434

-5,6%

101.388.434

1.

INOVAÇÃO EDUCATIVA

3.048.345

GABINETE DA MINISTRA

136.000

GABINETE DO SECRET. ESTADO ADJUNTO E DA EDUCAÇÃO

76.500

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

42.500

DIR. GERAL INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR

(a)

1.861.154

DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO

(b)

932.191

2.

PROGRAMA DAS ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO

CURRICULAR NO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO

96.460.000

DIR. GERAL INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR

160.000

DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO

93.500.000

ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO

2.800.000

2010

(Estim. exec.)

2011

(Inicial)

ACRÉSCIMO

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

3.

COOPERAÇÃO MULTILATERAL E BILATERAL

E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

745.731

GABINETE DA MINISTRA

(c)

5.000

GABINETE DO SECRET. ESTADO ADJUNTO E DA EDUCAÇÃO

(d)

5.000

GABINETE DE ESTATÍSTICA E PLANEAMENTO DA EDUCAÇÃO

(e)

451.941

GABINETE DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL

283.790

4.

AGÊNCIA NACIONAL PARA A GESTÃO DO

PROGRAMA DE APRENDIZAGEM AO LONGO DA VIDA

(f)

408.000

GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA

5.

CONSELHO CIENTÍFICO-PEDAGÓGICO DA FORMAÇÃO CONTÍNUA

291.100

DIRECÇÃO-GERAL DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO

6.

ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA

435.258

AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, I.P.

(a) Inclui 150 000 € de receitas próprias e 400 000 € de financiamento da U.E..

(b) Inclui 93 176 € de receitas próprias e 834 771 € de financiamento da U. E..

(c) Verba respeitante a financiamento da U.E..

(d) Verba respeitante a financiamento da U.E..

(e) Inclui 37 500 € de financiamento da U.E..

(f) Os encargos com o pessoal afecto ao Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida estão incluídos no orçamento da

Secretaria Geral (ponto 6. "ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS TUTELADOS").

(24)

6.

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS TUTELADOS

95.084.282

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

105.954.596

95.084.282

-10,3%

105.954.596

95.084.282

-10,3%

95.084.282

1.

ORGÃOS DE SOBERANIA

GABINETE DA MINISTRA

1.001.412

GABINETE DO SECRET. DE ESTADO ADJUNTO E DA EDUCAÇÃO

780.623

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

808.503

2.

GABINETE DE ESTATÍSTICA E PLANEAMENTO DA EDUCAÇÃO

(a)

1.490.197

3.

INSPECÇÃO-GERAL DA EDUCAÇÃO

(b)

15.083.276

4.

SECRETARIA GERAL

(c)

5.760.491

2010

(Estim. exec.)

2011

(Inicial)

ACRÉSCIMO

ORÇAMENTO DE FUNCIONAMENTO

5.

GABINETE DE GESTÃO FINANCEIRA

(d)

721.344

6.

DIR. GERAL DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO

(e)

2.715.623

7.

DIR. GERAL INOV. E DESENVOLVIMENTO CURRICULAR

1.089.810

8.

GABINETE DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL

604.720

9.

DIRECÇÕES REGIONAIS DE EDUCAÇÃO

5.078.851

10.

AGÊNCIA NACIONAL PARA A QUALIFICAÇÃO, I.P.

(f)

2.938.686

11.

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

496.981

12.

GABINETE COORDENADOR DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO ME

153.888

13.

DESPESAS COM O PESSOAL DOS QUADROS DOS

SERVIÇOS CENTRAIS E REGIONAIS

56.359.877

NOTA: As dotações orçamentais para pagamento do pessoal dos quadros dos Serviços Centrais e Regionais estão

consideradas em "DESPESAS COM O PESSOAL DOS QUADROS DOS SERVIÇOS CENTRAIS E REGIONAIS".

(a) Inclui 15 000 € de receitas próprias.

(b) Inclui 2 500 € de receitas próprias.

(c) Inclui 95 000 € de receitas próprias.

(d) Não estão incluídos 39 944 € de receitas próprias, dado o regime financeiro do GGF (serviço autónomo).

(e) Inclui 3 588 € de receitas próprias.

(f) Não estão incluídos 2 655 073 € de transferências de outros organismos (MTSS/IGFSS) nem 729 363 € de financiamento

da U.E., dado o regime financeiro da ANQ, IP (serviço autónomo).

(25)

PIDDAC 2011

Ministério da Educação

(26)

P

P

I

I

D

D

D

D

A

A

C

C

2

2

0

0

1

1

1

1

M

M

i

i

n

n

i

i

s

s

t

t

é

é

r

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i

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o

o

d

d

a

a

E

E

d

d

u

u

c

c

a

a

ç

ç

ã

ã

o

o

Outubro 2010

(27)

PIDDAC 2011

2

Í

Í

N

N

D

D

I

I

C

C

E

E

Programação Financeira ... 3

Fontes de Financiamento ... 4

Natureza da Despesa... 5

Entidade Executora ... 6

Área de Intervenção... 6

Co-financiada e não Co-financiada... 7

Plano Tecnológico da Educação... 8

Programação Financeira por Projecto ... 9

Programação Financeira por NUTS II ... 11

Programação Financeira por Distrito / Concelho... 14

(28)

PIDDAC 2011

3

(29)

PIDDAC 2011

4

PIDDAC 2011

Programação Financeira por Fontes de Financiamento

Fonte de Financiamento

Valor

(euros)

Financiamento Nacional

Receitas Gerais

69 500 000

Auto-financiamento

201 180

Total

69 701 180

Financiamento Comunitário

43 815 628

Total

113 516 808

Estrutura do Financiamento

61,4%

38,6%

Fin.Nac.

Fin.Com.

(30)

PIDDAC 2011

5

PIDDAC 2011

Programação Financeira por Natureza da Despesa

Despesas correntes

3 740 168

3,3%

Despesas de capital

109 776 640

96,7%

Edifícios

7 302 743

Material de informática

75 328 871

Mobiliário e equipamento

1 160 000

Transferências para Administração Local

25 985 026

Total

113 516 808

100,0%

Valor

(Euros)

Estrutura

Natureza da despesa

3 740 168

109 776 640

25 000 000 50 000 000 75 000 000 100 000 000 125 000 000 150 000 000

Euros

Despesas correntes

Despesas de capital

Transferências para A dministração Lo cal M o biliário e equipamento

M aterial de info rmática Edifício s

(31)

PIDDAC 2011

6

Programação Financeira por Entidade Executora

Unid: Euro

Receitas

Gerais

Auto-financiamento

Direcção Regional Educação do Norte

5 950 000

5 950 000

Direcção Regional Educação do Centro

7 142 300

201 180

281 589

7 625 069

Direcção Regional Educação de Lisboa e Vale do Tejo

11 077 200

11 077 200

Direcção Regional Educação do Alentejo

1 350 000

1 350 000

Direcção Regional Educação do Algarve

970 000

80 000

1 050 000

Gabinete de Estatística e Planeamento da Educação

33 500 000

43 454 039

76 954 039

Gabinete de Gestão Financeira *

9 510 500

9 510 500

Total

69 500 000

201 180

43 815 628

113 516 808

* Verba a transferir para as DRE no âmbito do Programa de Modernização de Escolas do Ensino Básico (2º. e 3.º Ciclos)

Fonte de Financiamento

Total

Entidade Executora

Fin. Nac.

Fin. Com.

Programação Financeira por Área de Intervenção

Unid.: Euros

Fin. Nac.

Fin. Com.

Instalações para os Ensinos Básico e Secundário

22 070 680 361 589 22 432 269

Apetrechamento para Instalações para os Ensinos Básico e

Secundário

1 900 000 1 900 000

Conservação e Remodelação do Parque Escolar

2 720 000 2 720 000

GEPE

Plano Tecnológico da Educação

33 500 000 43 454 039 76 954 039

GGF

Outras Intervenções para os Ensinos Básico e Secundário *

9 510 500 9 510 500

69 701 180 43 815 628 113 516 808

Total

* Verba a transferir para as DRE no âmbito do Programa de Modernização de Escolas do Ensino Básico (2º. e 3.º Ciclos)

Área de Intervenção

DRE

Entidade

Executora

TOTAL

Fonte de Financiamento

(32)

PIDDAC 2011

7

Unid: Euro

Receitas

Gerais

Auto-financiamento

2 444 346 43 815 628 46 259 974 QCA III 361 589 361 589 QREN PO Factores de Competitividade 244 346 221 075 465 421 PO Potencial Humano 2 000 000 2 000 000 4 000 000 PO Norte 50 000 16 435 152 16 485 152 PO Centro 50 000 14 806 774 14 856 774 PO Lisboa 50 000 4 979 014 5 029 014 PO Alentejo 50 000 5 012 024 5 062 024 67 055 654 201 180 67 256 834 69 500 000 201 180 43 815 628 113 516 808

Total

Programação não co-financiada

Fonte de Financiamento

Total

Fin. Nac.

Fin. Com.

Programação co-financiada

Programação Co-financiada no âmbito do QREN

5 062 024

5 029 014

14 856 774

16 485 152

4 000 000

465 421

PO Alentejo

PO Lisboa

PO Centro

PO Norte

PO Potencial

Humano

PO Factores de

Competitividade

(33)

PIDDAC 2011

8

Plano Tecnológico da Educação

Unid: Euro

Fin. Nac.

Fin. Com.

Escola em rede

1 075 000

33 838 618

34 913 618

Escol@segura

625 000

7 394 346

8 019 346

Computadores

136 438

136 438

Computadores 1.º Ciclo (e-escolinha)

29 403 105

29 403 105

Escola interactiva

6 111

6 111

Cartão Escola

10 000

10 000

Sistema de Informação da Educação (ED)

244 346

221 075

465 421

Agenda Digital

2 000 000

2 000 000

4 000 000

Total

33 500 000

43 454 039

76 954 039

Projectos

Fonte de Financiamento

Total

Estrutura

Computadores 1.º

Ciclo (e-escolinha)

36,24%

Computadores

0,17%

Escol@segura

9,88%

Escola em rede

43,03%

Sistema de

Informação da

Educação (ED)

5,74%

Cartão Escola

0,01%

Agenda Digital

4,93%

Escola interactiva

0,01%

(34)

PIDDAC 2011

9

Programação Financeira por Projecto

Unid.: Euro

Fin. Nac.

Fin. Com.

TOTAL

69 701 180

43 815 628

113 516 808

4 300 000

4 300 000

DREN

750 000

750 000

DREN

900 000

900 000

DREN

6 293 480

281 589

6 575 069

DREC

400 000

400 000

DREC

650 000

650 000

DREC

9 827 200

9 827 200

DRELVT

500 000

500 000

DRELVT

750 000

750 000

DRELVT

1 050 000

1 050 000

DREALT

100 000

100 000

DREALT

200 000

200 000

DREALT

Total

APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO

APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIAO DE LISBOA E VALE DO TEJO

CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR DA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO

APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DE REGIÃO NORTE

CONSERVAÇAO DE ESCOLAS DOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIAO NORTE

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALENTEJO

APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALENTEJO

CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR DA REGIÃO ALENTEJO

Fontes de Financiamento

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO

CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR DA REGIÃO CENTRO

PROJECTO

ENTIDADE

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE

(35)

PIDDAC 2011

10

Programação Financeira por Projecto

Unid.: Euro

Fin. Nac.

Fin. Com.

600 000

80 000

680 000

DREALG

150 000

150 000

DREALG

220 000

220 000

DREALG

33 500 000

43 454 039

76 954 039

GEPE

9 510 500

9 510 500

GGF

Total

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALGARVE

APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALGARVE

PLANO TECNOLÓGICO DA EDUCAÇÃO

OUTRAS INTERVENÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO

CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR DA REGIÃO ALGARVE

Fontes de Financiamento

PROJECTO

ENTIDADE

(36)

PIDDAC 2011

11

Programação Financeira por NUTS II

*

(37)

PIDDAC 2011

12

PIDDAC 2011

Programação Financeira por NUTS II

*

Unid.: Euro

Fin. Nac.

Fin. Com.

NORTE

6 327 579

16 435 152

22 762 731

CENTRO

7 705 355

15 088 363

22 793 718

LISBOA E VALE DO TEJO

11 427 200

4 979 014

16 406 214

ALENTEJO

1 654 657

5 012 024

6 666 681

ALGARVE

1 326 111

80 000

1 406 111

VÁRIAS NUTS II DO CONTINENTE

41 260 278

2 221 075

43 481 353

TOTAL

69 701 180

43 815 628

113 516 808

* De acordo com a RCM n.º 34/86, de 26 de Março, em vigor no SOE (Sistema de Orçamento de Estado)

NUTS II

Fonte de Financiamento

Total

Estrutura

CENTRO 20,1% LISBOA E VALE DO TEJO 14,4% VÁRIAS NUTS II DO CONTINENTE 38,3% NORTE 20,1% ALENTEJO 5,9% ALGARVE 1,2%

(38)

PIDDAC 2011

13

PIDDAC 2011

Programação Financeira por NUTS II

AL ENTEJO 6 666 681 CENTRO 22 793 718 NORTE 22 762 731 ALGARVE 1 406 111 LISBOA E VALE DO TEJO 16 406 214 Valores em Euros

Valor não desagregado por NUTS II: 43 481 353

(39)

PIDDAC 2011

14

(40)

PIDDAC 2011

15

Programação Financeira por Distrito

Unid.: Euros

Fin. Nac.

Fin. Com.

AVEIRO

3 187 886

261 447

3 449 333

BEJA

520 000

520 000

BRAGA

1 369 237

1 369 237

CASTELO BRANCO

2 340 964

2 340 964

COIMBRA

1 319 898

1 319 898

ÉVORA

515 000

515 000

FARO

970 000

80 000

1 050 000

GUARDA

201 180

20 142

221 322

LEIRIA

700 000

700 000

LISBOA

7 427 200

7 427 200

PORTALEGRE

15 000

15 000

PORTO

2 419 228

2 419 228

SANTARÉM

1 125 000

1 125 000

SETÚBAL

450 000

450 000

VIANA DO CASTELO

5 087

5 087

VÁRIOS DISTRITOS DO

CONTINENTE

47 135 500

43 454 039

90 589 539

TOTAL

69 701 180

43 815 628

113 516 808

Total

(41)

PIDDAC 2011

16

Uni.: Euro

DISTRITO / CONCELHO

2011

FINANC. FINANC.

PROJECTO / SUBPROJECTO / ENTIDADE

NACIONAL COMUNITÁRIO

AVEIRO

3 187 886 261 447 3 449 333

ÁGUEDA

1 848 105 261 447 2 109 552

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO

EB 2,3 FERNANDO CALDEIRA

(REQUALIFICAÇÃO) DREC 1 848 105 261 447 2 109 552

ÍLHAVO

316 667 316 667

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO

EB 2,3 GAFANHA DA ENCARNAÇÃO

(REQUALIFICAÇÃO) DREC 66 667 66 667

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO

EB 2,3 GAFANHA DA NAZARÉ

(REQUALIFICAÇÃO) DREC 116 667 116 667

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO

EB 2,3 FERNANDO PINTO BASTO

(REQUALIFICAÇÃO) DREC 133 333 133 333

MEALHADA

183 333 183 333 INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E

SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO EB 2,3 DE MEALHADA (REQUALIFICAÇÃO) DREC 116 667 116 667

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO

EB 2,3 DE PAMPILHOSA DO BOTAO

(REQUALIFICAÇÃO) DREC 66 666 66 666

OLIVEIRA DO BAIRRO

333 333 333 333 INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E

SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO

EB 2,3 DR. ACÁCIO DE AZEVEDO

(REQUALIFICAÇÃO) DREC 250 000 250 000

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO

EB 2,3 DR. LOURENÇO PEIXINHO

(REQUALIFICAÇÃO) DREC 83 333 83 333

SANTA MARIA DA FEIRA Total

500 000 500 000 INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E

SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE

EB 2,3 PAÇOS DE BRANDÃO

(REQUALIFICAÇÃO) DREN 200 000 200 000

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE

EB 2,3 SANTA MARIA DA FEIRA Nº3

(CRIAÇÃO) DREN 300 000 300 000

SÃO JOÃO DA MADEIRA

6 448 6 448

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE

EB 2,3 S. JOÃO DA MADEIRA

(SUBSTITUIÇÃO) DREN 6 448 6 448

(42)

PIDDAC 2011

17

Uni.: Euro

DISTRITO / CONCELHO

2011

FINANC. FINANC.

PROJECTO / SUBPROJECTO / ENTIDADE

NACIONAL COMUNITÁRIO

BEJA

520 000 520 000

ALVITO

206 000 206 000

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E

SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALENTEJO EBI/JI ALVITO (CRIAÇAO) DREALT 206 000 206 000

OURIQUE

5 000 5 000

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E

SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALENTEJO EB OURIQUE (REQUALIFICAÇAO) DREALT 5 000 5 000

VIDIGUEIRA

309 000 309 000

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALENTEJO

EBI FREI ANTÓNIO DAS CHAGAS

(SUBSTITUIÇAO) DREALT 309 000 309 000

BRAGA

1 369 237

1 369 237

BRAGA 1 000 000 1 000 000

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E

SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE EB ANDRÉ SOARES (REQUALIFICAÇAO) DREN 500 000 500 000

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E

SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE EB FRANCISCO SANCHES (AMPLIAÇAO) DREN 500 000 500 000

CABECEIRAS DE BASTO 19 237 19 237

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE

EB 2,3 CABECEIRAS DE BASTO

(AMPLIAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO) DREN 19 237 19 237

VIZELA 350 000 350 000

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO NORTE

EB 2,3 CALDAS DE VIZELA

(REQUALIFICAÇÃO) DREN 350 000 350 000

CASTELO BRANCO

2 340 964

2 340 964

CASTELO BRANCO 2 340 964 2 340 964

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO

EB 2,3 DE AFONSO PAIVA

(REQUALIFICAÇÃO) DREC 879 595 879 595

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E

SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO EB 2,3 DE TORTOSENTO DREC 774 676 774 676

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E

SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO EB 2,3 JOSÉ SANCHES (REQUALIFICAÇÃO) DREC 686 693 686 693

(43)

PIDDAC 2011

18

Uni.: Euro

DISTRITO / CONCELHO

2011

FINANC. FINANC.

PROJECTO / SUBPROJECTO / ENTIDADE

NACIONAL COMUNITÁRIO

COIMBRA

1 319 898

1 319 898

LOUSÃ 1 319 898 1 319 898

APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO

APETRECHAMENTO DA EB23 DA LOUSÃ DREC 250 000 250 000

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E

SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO EB 123 LOUSÃ (CRIAÇÃO) DREC 1 069 898 1 069 898

ÉVORA

515 000

515 000

BORBA 146 500 146 500

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E

SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALENTEJO EBI PADRE BENTO PEREIRA (SUBSTITUIÇAO) DREALT 146 500 146 500

ESTREMOZ 363 500 363 500

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALENTEJO

EBI SEBASTIÃO DA GAMA

(REQUALIFICAÇAO/SUBSTITUIÇAO) DREALT 363 500 363 500

ÉVORA 5 000 5 000

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALENTEJO

EBI ANDRÉ DE RESENDE

(REQUALIFICAÇAO/SUBSTITUIÇAO) DREALT 5 000 5 000

FARO

970 000

80 000

1 050 000

LAGOS 550 000 40 000 590 000

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALGARVE

EB 2,3 DE LAGOS Nº 1

(AMPLIAÇAO/SUBSTITUIÇAO) DREALG 550 000 40 000 590 000

LOULÉ 50 000 40 000 90 000

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E

SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALGARVE EB 2,3 D. DINIS (SUBSTITUÇAO) DREALG 50 000 40 000 90 000

VÁRIOS CONCELHOS DO DISTRITO DE FARO 370 000 370 000

APETRECHAMENTO DAS INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO ALGARVE

ACÇÕES DE REAPETRECHAMENTO DREALG 150 000 150 000

CONSERVAÇÃO E REMODELAÇÃO DO

PARQUE ESCOLAR DA REGIÃO ALGARVE INTERVENÇÕES EM VÁRIOS CONCELHOS DREALG 220 000 220 000

(44)

PIDDAC 2011

19

Uni.: Euro

DISTRITO / CONCELHO

2011

FINANC. FINANC.

PROJECTO / SUBPROJECTO / ENTIDADE

NACIONAL COMUNITÁRIO

GUARDA

201 180

20 142

221 322

GOUVEIA 201 180 20 142 221 322

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E

SECUNDÁRIO DA REGIÃO CENTRO EB 12 GOUVEIA (CRIAÇÃO) DREC 201 180 20 142 221 322

LEIRIA

700 000

700 000

ALCOBAÇA 400 000 400 000

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO

EB/S S. MARTINHO DO PORTO

(REQUALIFICAÇÃO) DRELVT 400 000 400 000

CALDAS DA RAINHA 100 000 100 000

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO

EB 2,3 D. JOÃO II (REQUALIFICAÇÃO) DRELVT 100 000 100 000

ÓBIDOS 200 000 200 000

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO

EBS JOSEFA DE OBIDOS (REQUALIFICAÇÃO) DRELVT 200 000 200 000

LISBOA

7 427 200

7 427 200

ALENQUER 200 000 200 000

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO

EB GUIZANDERIA (CRIAÇÃO) DRELVT 200 000 200 000

AMADORA 300 000 300 000

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO

EB ALMEIDA GARRET (AMPLIAÇÃO) DRELVT 150 000 150 000

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO

EB CARDOSO LOPES (AMPLIAÇÃO) DRELVT 150 000 150 000

CASCAIS 200 000 200 000

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO

EB 2,3 STº ANTÓNIO - PAREDE

(SUBSTITUIÇÃO) DRELVT 200 000 200 000

LISBOA 2 026 245 2 026 245

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO

EB 2,3 LUIS ANTÓNIO VERNEY

(REQUALIFICAÇÃO) DRELVT 100 000 100 000

(45)

PIDDAC 2011

20

Uni.: Euro

DISTRITO / CONCELHO

2011

FINANC. FINANC.

PROJECTO / SUBPROJECTO / ENTIDADE

NACIONAL COMUNITÁRIO

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO

EB 2,3 TELHEIRAS Nº 2 (SUBSTITUIÇÃO) DRELVT 1 176 245 1 176 245

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO

EBI PARQUE DAS NAÇÕES (CRIAÇÃO) DRELVT 750 000 750 000

LOURES 30 955 30 955

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO

EB 2,3 MÁRIO DE SÁ CARNEIRO

(SUBSTITUIÇÃO) DRELVT 30 955 30 955

LOURINHÃ 250 000 250 000

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO

EB JOÃO DAS REGRAS (REQUALIFICAÇÃO) DRELVT 250 000 250 000

MAFRA 30 000 30 000

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO

EB 2,3 DE MAFRA (REQUALIFICAÇÃO) DRELVT 10 000 10 000

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO

EB ERICEIRA (SUBSTITUIÇÃO/AMPLIAÇÃO) DRELVT 20 000 20 000

ODIVELAS 300 000 300 000

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO

EB 2,3 AVELAR BROTERO (SUBSTITUIÇÃO) DRELVT 300 000 300 000

SINTRA 1 490 000 1 490 000

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO

EB 2,3 DE COLARIDE (CRIAÇÃO) DRELVT 450 000 450 000

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO

EB 2,3 PADRE ALBERTO NETO (AMPLIAÇÃO) DRELVT 500 000 500 000

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO

EB 2,3 SERRA DE MINAS (CRIAÇÃO) DRELVT 350 000 350 000

INSTALAÇÕES PARA OS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO DA REGIÃO LISBOA E VALE DO TEJO

EB 2,3 VISCONDE JERUMENHA

(SUBSTITUIÇÃO) DRELVT 100 000 100 000

Referências

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