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CÂMARA MUNICIPAL DE ITURAMA ENTRADA DE MATERIAIS DE CONSUMO ALMOXARIFADO CENTRAL

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Academic year: 2021

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ALMOXARIFADO CENTRAL

DATA: 30-06-2016 PÁGINA: 1

01-06-2016

2016

ANO:

PEDIDO:

69

DATA ENTRADA:

01-06-2016

EMPENHO Nº:

200

26.259.481/0001-48-ANTONIO JARBAS MESQUITA

FORNECEDOR:

01-06-2016

DATA:

1

SÉRIE:

3672

NÚMERO:

NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO QUANTIDAD VALOR VLR. TOTAL

E FMT

010200176 - CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA 100,00 4,0000000 25,0000000 U 010200159 - CLIPS GALVANIZADO 8/0 500G U 3,0000000 9,5000000 28,50 010200027 - ETIQUETA U 3,0000000 52,0000000 156,00

010200025 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE LARGA U 5,0000000 2,9000000 14,50 010200121 - GRAMPEADOR TAMANHO MÉDIO 26.6 U 2,0000000 12,0000000 24,00 010200194 - PASTA CARTÃO DUPLEX COM GRAMPO PLÁSTICO

335MMX230MM

45,00 1,5000000

30,0000000 U

010200120 - TESOURA PARA TEDICO 19CM U 2,0000000 7,0000000 14,00

DESCONTO:

VALOR TOTAL ENTRADA:

R$ 382,00

DESCONTO:

VALOR TOTAL PEDIDO 69:

R$ 382,00

R$ 382,00

TOTAL C/ DESCONTO:

2016

ANO:

PEDIDO:

70

DATA ENTRADA:

01-06-2016

EMPENHO Nº:

201

26.259.481/0001-48-ANTONIO JARBAS MESQUITA

FORNECEDOR:

01-06-2016

DATA:

1

SÉRIE:

3673

NÚMERO:

NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO QUANTIDAD VALOR VLR. TOTAL

E FMT

010200147 - CARTUCHO 901 PRETO U 2,0000000 61,0000000 122,00

010200188 - CARTUCHO DE TINHA HP OFFICEJET PRO 951 XL AMARELO

1.055,00 105,5000000

10,0000000 U

010200187 - CARTUCHO DE TINTA HP OFFICEJET PRO 951 XL CIANO 1.055,00 105,5000000 10,0000000 U 010200031 - CD-R U 25,0000000 0,7500000 18,75 010200030 - CD-RW U 10,0000000 3,4000000 34,00 010200112 - DVD 8GB U 10,0000000 3,2000000 32,00 010200028 - DVD-R 4,7 GB U 15,0000000 0,9500000 14,25 010200111 - PEN DRIVE 8 GB U 1,0000000 19,5000000 19,50 010200140 - TONNER N. 05 A CE505A U 1,0000000 390,0000000 390,00

DESCONTO:

VALOR TOTAL ENTRADA:

R$ 2.740,50

DESCONTO:

VALOR TOTAL PEDIDO 70:

R$ 2.740,50

R$ 2.740,50

TOTAL C/ DESCONTO:

(2)

DATA ENTRADA:

03-06-2016

EMPENHO Nº:

187

06.226.691/0001-22-A7 PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

FORNECEDOR:

03-06-2016

DATA:

1

SÉRIE:

2109

NÚMERO:

NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO QUANTIDAD VALOR VLR. TOTAL

E FMT

010200062 - BATERIA 9 VOLTS U 3,0000000 8,7000000 26,10

010200149 - TONNER TN.650 U 2,0000000 238,0000000 476,00

DESCONTO:

VALOR TOTAL ENTRADA:

R$ 502,10

DESCONTO:

VALOR TOTAL PEDIDO 65:

R$ 502,10

R$ 502,10

TOTAL C/ DESCONTO:

2016

ANO:

PEDIDO:

64

DATA ENTRADA:

03-06-2016

EMPENHO Nº:

186

06.226.691/0001-22-A7 PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

FORNECEDOR:

03-06-2016

DATA:

1

SÉRIE:

2110

NÚMERO:

NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO QUANTIDAD VALOR VLR. TOTAL

E FMT

010200150 - BORRACHA BRANCA 20 U 10,0000000 0,4500000 4,50

010200087 - CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL FINA 0,8MM CX COM 25 UNIDADES

64,50 21,5000000

3,0000000 U

010200152 - DIVISÓRIAS COLORIDAS PARA FICHÁRIO COM 10 UNIDADES.

14,70 4,9000000

3,0000000 U

010200193 - ETIQUETA INKJET PAPEL A4 288,5 X 200,0 MM U 3,0000000 55,0000000 165,00 010200024 - FITA ADESIVA CREPE BEGE U 5,0000000 3,0000000 15,00 010200177 - GRAMPO TRILHO PLÁSTICO ESTENDIDO BRANCO

E OU PRETO. 20,00 10,0000000 2,0000000 U 010200019 - LÁPIS DE ESCREVER U 20,0000000 0,6500000 13,00 010200014 - MARCA TEXTO U 10,0000000 1,1000000 11,00

010200169 - MARCADOR PERMANENTE PARA CD 2.0 mm U 5,0000000 2,9500000 14,75

010200012 - PAPEL A4 MOÇÃO U 2,0000000 31,9000000 63,80

010200122 - PERFURADOR 101 U 2,0000000 11,9000000 23,80

010200006 - PILHA AA2 COM 2 UNIDADES U 10,0000000 3,4000000 34,00 010200123 - REGUA MOLEGATA TRANSPARENTE 30CM U 10,0000000 1,6000000 16,00

DESCONTO:

VALOR TOTAL ENTRADA:

R$ 460,05

DESCONTO:

VALOR TOTAL PEDIDO 64:

R$ 460,05

R$ 460,05

TOTAL C/ DESCONTO:

2016

ANO:

PEDIDO:

57

DATA ENTRADA:

06-06-2016

EMPENHO Nº:

04.560.295/0001-01-RECANTO DO LOUVOR ARTIGOS EVANGÉLICOS LTDA.

FORNECEDOR:

03-06-2016

DATA:

1

SÉRIE:

361

NÚMERO:

NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO QUANTIDAD VALOR VLR. TOTAL

E FMT

010170017 - CABO PARA MICROFONE U 1,0000000 4,5000000 4,50

010070009 - CABO TELEFONICO ESPIRAL U 1,0000000 45,0000000 45,00

DESCONTO:

VALOR TOTAL ENTRADA:

R$ 49,50

DESCONTO:

VALOR TOTAL PEDIDO 57:

R$ 49,50

R$ 49,50

TOTAL C/ DESCONTO:

(3)

2016

ANO:

PEDIDO:

58

DATA ENTRADA:

06-06-2016

EMPENHO Nº:

08.518.077/0001-60-WEDER DE FREITAS OLIVEIRA - ME

FORNECEDOR:

03-06-2016

DATA:

1

SÉRIE:

696

NÚMERO:

NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO QUANTIDAD VALOR VLR. TOTAL

E FMT

010090071 - CARREGADOR PARA NOTEBOOK U 1,0000000 130,0000000 130,00

DESCONTO:

VALOR TOTAL ENTRADA:

R$ 130,00

DESCONTO:

VALOR TOTAL PEDIDO 58:

R$ 130,00

R$ 130,00

TOTAL C/ DESCONTO:

2016

ANO:

PEDIDO:

73

DATA ENTRADA:

07-06-2016

EMPENHO Nº:

206

09.192.676/0001-07-LARUCE MINARE SOARES - ME

FORNECEDOR:

23-05-2016

DATA:

1

SÉRIE:

115

NÚMERO:

NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO QUANTIDAD VALOR VLR. TOTAL

E FMT

010190002 - ACHOCOLATADO EM PÓ 800 GRAMAS U 5,0000000 12,7000000 63,50 010190003 - AÇÚCAR CRISTAL (6X5 KG) U 4,0000000 68,9000000 275,60 010190005 - ADOÇANTE DIETÉTICO 100ML U 1,0000000 3,3000000 3,30 010190065 - AGUA MINERAL COM GÁS 500ML U 25,0000000 24,0000000 600,00

010190027 - AGUA MINERAL COPO U 16,0000000 16,0000000 256,00

010190026 - AGUA MINERAL GALÃO DE 20 LITROS U 80,0000000 8,0000000 640,00 010190078 - BOLACHA MAIZENA 400G U 15,0000000 4,9000000 73,50 010190081 - BOLACHA ROSQUINHA SABOR COCO

TRADICIONAL 800g

97,00 9,7000000

10,0000000 U

010190024 - CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO EXTRA FORTE - 100g U 1,0000000 10,9000000 10,90 010190007 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE 500G U 16,0000000 9,5000000 152,00

010190054 - CHÁ MATE TOSTADO U 7,0000000 5,9000000 41,30

010190010 - LEITE EM CAIXINHA (1 X 12) DESNATADO U 5,0000000 33,4000000 167,00 010190011 - LEITE EM CAIXINHA (1 X 12) INTEGRAL U 5,0000000 33,4000000 167,00

010190012 - LEITE EM PÓ 400G U 2,0000000 12,2000000 24,40

010190016 - MAIONESE SACHE - 192 x 7G/7ML U 2,0000000 11,5000000 23,00 010190014 - MARGARINA CREMOSA C/SAL 500G U 2,0000000 4,9900000 9,98 010190013 - MOLHO TIPO CAT CHUP- 192 X 7G/7ML U 2,0000000 11,5000000 23,00 010190025 - REQUEIJÃO CREMOSO LIGHT -220g U 12,0000000 7,7000000 92,40 010190017 - REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL (COPO 220

G) 154,00 7,7000000 20,0000000 U 010190020 - SUCO DE CAJU - 500ml U 12,0000000 3,5000000 42,00 010190053 - SUCO DE UVA 500ML U 12,0000000 5,3000000 63,60

010190080 - SUCO EM PÓ DE 30G, CAIXA COM 15 UNIDADES U 15,0000000 14,8000000 222,00

DESCONTO:

VALOR TOTAL ENTRADA:

R$ 3.201,48

DESCONTO:

VALOR TOTAL PEDIDO 73:

R$ 3.201,48

R$ 3.201,48

TOTAL C/ DESCONTO:

(4)

DATA ENTRADA:

07-06-2016

EMPENHO Nº:

208

09.192.676/0001-07-LARUCE MINARE SOARES - ME

FORNECEDOR:

23-05-2016

DATA:

1

SÉRIE:

116

NÚMERO:

NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO QUANTIDAD VALOR VLR. TOTAL

E FMT

010230078 - COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 180 ML. U 5,0000000 87,0000000 435,00 010230076 - FILTRO PERMANENTE PARA CAFÉ 103 U 5,0000000 3,9000000 19,50

010230002 - FOSFORO U 5,0000000 2,4500000 12,25

010230077 - GUARDANAPOS DE PAPEL, FOLHA SIMPLES 30CM X 32CM, PACOTE COM 177,00 59,0000000 3,0000000 U 010230005 - PAPEL ALUMÍNIO U 4,0000000 3,7000000 14,80

DESCONTO:

VALOR TOTAL ENTRADA:

R$ 658,55

DESCONTO:

VALOR TOTAL PEDIDO 75:

R$ 658,55

R$ 658,55

TOTAL C/ DESCONTO:

2016

ANO:

PEDIDO:

74

DATA ENTRADA:

07-06-2016

EMPENHO Nº:

207

09.192.676/0001-07-LARUCE MINARE SOARES - ME

FORNECEDOR:

23-05-2016

DATA:

1

SÉRIE:

117

NÚMERO:

NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO QUANTIDAD VALOR VLR. TOTAL

E FMT

010220048 - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 46° INPM 54° GL 1L U 12,0000000 3,9000000 46,80 010220002 - ALVEJANTE DE LIMPEZA COM CLORO 1L U 4,0000000 3,5000000 14,00

010220003 - AMACIANTE PARA ROUPAS U 1,0000000 4,5000000 4,50

010220004 - CERA LIQUIDA INCOLOR U 12,0000000 8,5000000 102,00 010220005 - DESINFETANTE PARA USO GERAL - 500ML U 30,0000000 4,1000000 123,00 010220055 - DESODORIZADOR AEROSSOL DE AMBIENTE 360

ml, 118,80 9,9000000 12,0000000 U 010220006 - DETERGENTE - 500ml U 20,0000000 1,7900000 35,80 010220007 - ESPONJA DE LÃ DE AÇO U 5,0000000 1,8000000 9,00

010220008 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE U 10,0000000 0,7900000 7,90 010220028 - FLANELA PARA LIMPEZA U 20,0000000 2,4000000 48,00 010220013 - LIMPADOR COM BRILHO PARA TODOS OS PISOS

-500ML

56,90 5,6900000

10,0000000 U

010220029 - LIMPADOR DE USO GERAL U 20,0000000 4,6000000 92,00 010220042 - LIMPADOR DE USO GERAL FESTA DAS FLORES

500ML.

141,60 5,9000000

24,0000000 U

010220057 - LIMPADOR DE USO GERAL LIMPESA PROFUNDA FRESH 500 ml

135,00 4,5000000

30,0000000 U

010220054 - PANO BRANCO ALVEJADO 85cmx60cm PARA CHÃO. U 10,0000000 2,2500000 22,50

010220016 - PANO PRA TUDO U 20,0000000 5,4000000 108,00

010220017 - POLIDOR DE ALUMÍNIO GLICERINADO U 2,0000000 1,6000000 3,20

010220021 - SABÃO EM BARRA U 2,0000000 6,5000000 13,00

010220022 - SABÃO EM PÓ U 5,0000000 5,8000000 29,00

010220026 - VASSOURA DE NYLON PARA LIMPEZA U 4,0000000 7,4000000 29,60

DESCONTO:

VALOR TOTAL ENTRADA:

R$ 1.140,60

DESCONTO:

VALOR TOTAL PEDIDO 74:

R$ 1.140,60

R$ 1.140,60

TOTAL C/ DESCONTO:

(5)

2016

ANO:

PEDIDO:

56

DATA ENTRADA:

08-06-2016

EMPENHO Nº:

03.102.482/0001-89-ELLEN APARECIDA RODRIGUES ME

FORNECEDOR:

03-06-2016

DATA:

1

SÉRIE:

5132

NÚMERO:

NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO QUANTIDAD VALOR VLR. TOTAL

E FMT

010190066 - SANDUÍCHE NATURAL COM PEITO DE PERU U 9,4000000 34,6500000 325,71

DESCONTO:

VALOR TOTAL ENTRADA:

R$ 325,71

DESCONTO:

VALOR TOTAL PEDIDO 56:

R$ 325,71

R$ 325,71

TOTAL C/ DESCONTO:

2016

ANO:

PEDIDO:

72

DATA ENTRADA:

08-06-2016

EMPENHO Nº:

192

03.102.482/0001-89-ELLEN APARECIDA RODRIGUES ME

FORNECEDOR:

03-06-2016

DATA:

1

SÉRIE:

5133

NÚMERO:

NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO QUANTIDAD VALOR VLR. TOTAL

E FMT

010190063 - BISCOITO DE SAL PACOTE DE 100 g U 20,0000000 4,9500000 99,00 010190041 - BOLOS DIVERSOS 500g U 25,0000000 7,9200000 198,00 010190068 - CACHORRO QUENTE COM BATATA PALHA E

AZEITONA 200g 396,00 4,9500000 80,0000000 U 010190062 - MORTADELA U 10,0000000 21,7800000 217,80

010190076 - PÃO DE LEITE CASEIRO 70g U 100,0000000 0,7900000 79,00

010190034 - PÃO DE QUEIJO 25g U 20,0000000 20,2900000 405,80

010190030 - PÃO FRANCÊS U 40,0000000 12,8700000 514,80

010190059 - PÃO FRANCÊS 25 g Com PATÊ. U 80,0000000 0,8400000 67,20

010190033 - PRESUNTO COZIDO U 20,0000000 24,7500000 495,00

010190032 - QUEIJO MUÇARELA U 20,0000000 24,7500000 495,00

010190061 - ROSQUINHA ASSADA 60g U 50,0000000 0,7900000 39,50

010190060 - ROSQUINHA FRITA 50g U 50,0000000 0,7400000 37,00

010190037 - SALGADOS FRITOS DIVERSOS 25g U 500,0000000 0,5400000 270,00 010190066 - SANDUÍCHE NATURAL COM PEITO DE PERU U 10,0000000 34,6500000 346,50 010190067 - SANDUÍCHE NATURAL COM PRESUNTO 250g U 5,0000000 32,6700000 163,35 010190035 - TORTA SALGADA COM RECHEIO DIVERSOS U 10,0000000 27,7200000 277,20

DESCONTO:

VALOR TOTAL ENTRADA:

R$ 4.101,15

DESCONTO:

VALOR TOTAL PEDIDO 72:

R$ 4.101,15

R$ 4.101,15

TOTAL C/ DESCONTO:

2016

ANO:

PEDIDO:

67

DATA ENTRADA:

14-06-2016

EMPENHO Nº:

189

37.876.182/0001-79-NAGLA FRANCISCA ALVES FERREIRA - ME

FORNECEDOR:

10-06-2016

DATA:

1

SÉRIE:

517

NÚMERO:

NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO QUANTIDAD VALOR VLR. TOTAL

E FMT

010200156 - CARTUCHO 662XL TRICOLOR 8ML HP U 10,0000000 89,9000000 899,00 010200148 - CARTUCHO 901 COLORIDO U 2,0000000 99,0000000 198,00 010200186 - CARTUCHO DE TINTA HP OFFICEJET PRO 950 XL

PRETO 1.299,00 129,9000000 10,0000000 U 010200049 - CARTUCHO N. 21 U 4,0000000 44,9000000 179,60 010200048 - CARTUCHO N. 22 U 4,0000000 85,5000000 342,00

DESCONTO:

VALOR TOTAL ENTRADA:

R$ 2.917,60

DESCONTO:

VALOR TOTAL PEDIDO 67:

R$ 2.917,60

R$ 2.917,60

TOTAL C/ DESCONTO:

(6)

DATA ENTRADA:

14-06-2016

EMPENHO Nº:

188

37.876.182/0001-79-NAGLA FRANCISCA ALVES FERREIRA - ME

FORNECEDOR:

10-06-2016

DATA:

1

SÉRIE:

518

NÚMERO:

NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO QUANTIDAD VALOR VLR. TOTAL

E FMT

010200151 - APONTADOR COM DEPOSITO 01 FURO. U 5,0000000 1,4500000 7,25 010200059 - CANETA CRISTAL COM 50 UNIDADES U 2,0000000 25,9000000 51,80 010200190 - CANETA ESFEREOGRÁFICA COMPACTOR 0,7 MM

AZUL

44,90 44,9000000

1,0000000 U

010200163 - CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL BOLD 1.6 AZUL

152,00 38,0000000

4,0000000 U

010200164 - CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL BOLD 1.6 PRETA 38,00 38,0000000 1,0000000 U 010200045 - CLIPS 2.0 GALVANIZADO U 2,0000000 7,8500000 15,70 010200044 - CLIPS 3.0 GALVANIZADO U 2,0000000 7,8500000 15,70 010200043 - COLA LÍQUIDA - 90G U 5,0000000 1,4500000 7,25 010200037 - CORRETIVO EM FITA U 5,0000000 4,7000000 23,50

010200153 - ENVELOPE PLÁSTICO PARA PASTA CATALOGO U 100,0000000 0,2500000 25,00

010200023 - FITA DUREX U 5,0000000 1,6500000 8,25

010200022 - GRAMPO GALVANIZADO 23.13 U 1,0000000 18,9500000 18,95 010200021 - GRAMPO GALVANIZADO 26.6 U 3,0000000 4,1500000 12,45

010200013 - PAPEL A4 U 30,0000000 18,9000000 567,00

010200011 - PAPEL CONTACT U 10,0000000 3,7000000 37,00

010200007 - PASTA CLASSIFICADOR PCT.10 UNIDADES U 5,0000000 39,5000000 197,50 010200179 - PASTA ELÁSTICA COM ABA, TAMANHO OFÍCIO,

CHAPA TRANSPARENTE,

54,00 1,8000000

30,0000000 U

010200175 - PASTA GRAMPO PLÁSTICO, TAMANHO 230 MM X 335 MM.

46,50 1,5500000

30,0000000 U

010200160 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA E PLASTIFICADA MARROM

176,00 22,0000000

8,0000000 U

010200005 - PILHA AAA2 PALITO COM 2 UNIDADES U 10,0000000 3,7500000 37,50

DESCONTO:

VALOR TOTAL ENTRADA:

R$ 1.536,25

DESCONTO:

VALOR TOTAL PEDIDO 66:

R$ 1.536,25

R$ 1.536,25

TOTAL C/ DESCONTO:

2016

ANO:

PEDIDO:

101

DATA ENTRADA:

20-06-2016

EMPENHO Nº:

254

62.307.020/0001-67-LUIZ CLAUDIO DE M.OLIVEIRA - ME

FORNECEDOR:

20-06-2016

DATA:

1

SÉRIE:

638

NÚMERO:

NOTA FISCAL

DESCRIÇÃO QUANTIDAD VALOR VLR. TOTAL

E FMT

010140020 - CORTE DE CHAVE E PROGRAMAÇAO U 1,0000000 400,0000000 400,00

DESCONTO:

VALOR TOTAL ENTRADA:

R$ 400,00

DESCONTO:

VALOR TOTAL PEDIDO 101:

R$ 400,00

R$ 400,00

TOTAL C/ DESCONTO:

R$ 18.545,49

TOTAL SEM DESC.:

R$ 0,00

DESCONTOS:

R$ 18.545,49

TOTAL C/ DESCONTO:

Referências

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