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EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

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Movimentação do dia 03 de Julho de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS DIVERSAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

4339 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MYRIAN ALVES THEODORO - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 362,37

4341 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ADRIANE SIMONE DA FONSECA - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 349,35

4343 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO GLORIA LUCIA SARTI FERRASI - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 496,59

4345 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO LELIA CONSTANTE DA SILVA SANTOS - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 517,19

4350 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO APARECIDA DE FÁTIMA DOS SANTOS - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 463,26

4359 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO ARLETE DE ARAÚJO - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 311,00

4361 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MARIA LUCIA DOS SANTOS - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 336,86

4363 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MARLI DE ALMEIDA SILVA - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 329,43

4365 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO LILIA PEREIRA DE SOUZA - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 162,41

4366 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PAMELA PRISCILA DA COSTA MAIA - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 308,53

4368 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MARIA APARECIDA MARÇAL LOPES - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 322,68

4372 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO KELLY CRISTINA VALÊNCIO - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 264,49

4374 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO JUCELI APARECIDA A. RIBEIRO - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 200,12

4376 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO TATIANE FERREIRA DA COSTA QUEIROZ - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 219,50

4380 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PRISCILA SOBRAL BENEDITO - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 226,74

4381 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO DAYANE MENEZES - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 255,08

4382 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MÁRCIA CRISTINA SANTOS GOMES - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 219,29

4383 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO TERESINHA PLACIDINO TASCIN - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 292,55

4384 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MARIA APARECIDA DOS S. SILVA - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 420,46

4385 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO MAURA DOS SANTOS ANDRADE - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 -292,47 -292,47 248,80

4386 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO CARLA APARECIDA DE OLIVEIRA - FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 292,47

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.03.00 - IRRF S/ FOLHA

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.03.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

4580 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU IRRF REF FOLHA 06/2012 IS-C 0/0 24.154,88 24.154,88 0,00

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00 - IRRF - Serviços de Terceiros (PJ, PF e Autonomo) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

4573 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU PGTO IR RETIDO REF NF 930 - SACHO AUDITORES - 18/06/2012 IS-C 0/0 45,71 45,71 0,00 4574 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU PGTO IR RETIDO REF NF 39942 - CECAM - 02/07/2012 IS-C 0/0 53,48 53,48 0,00

4577 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU IRRF REF. GRATIFICAÇÃO JARI 06/2012 IS-C 0/0 619,51 619,51 0,00

4578 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU IRRF REF. GRATIFICAÇÃO DEFESA PRÉVIA 06/2012 IS-C 0/0 401,73 401,73 0,00

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.02.00 - INSS - Serviços de Terceiros (PJ, PF e Autonomo) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.02.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

(2)

INSS RETENÇÃO FUNC REF JARI 06/2012

4576 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS RETENÇÃO FUNC REF DEFESA PRÉVIA 06/2012 IS-C 0/0 136,84 136,84 0,00

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.06.00 - CSSL - Serviços de Terceiros

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.06.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

4570 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU PGTO DARF IR REF NF 930 - SACHO AUDITORES - 18/06/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 0,00

00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.01.00 - ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.01.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

4564 2389/2012 045.007.937/0002-08 635 - EXPRESSO DE PRATA LTDA PASSE URBANO - VALE TRANSPORTE AGUDOS IN-G 0/0000 277,30 0,00 0,00

00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.02.00 - ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.02.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

4318 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA TASSIANI ABREU DE OLIVEIRA - ADTO. FÉRIAS 07/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 248,80

4319 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA CLAUDETE MARINHO SILVÉRIO BRANDÃO - ADTO. FÉRIAS 07/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 1.575,19

4320 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA DIVINA ROSA TAVARES - ADTO. FÉRIAS 07/2012 IS-C 0/0 0,00 0,00 561,56

4342 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - LUIZA LEPERA GIACOVONI IS-C 0/0 0,00 0,00 263,88

4344 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - VANDERCI LENTA IS-C 0/0 0,00 0,00 405,61

4346 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - GRAZIELA DONIZETE MARTINS FRANCISCO IS-C 0/0 0,00 0,00 356,09

4347 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - GRAZIELI SOARES RODRIGUES IS-C 0/0 0,00 0,00 324,18

4348 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - SILVIA PEREIRA ROSALIM IS-C 0/0 0,00 0,00 580,73

4351 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - TACIANA GONÇALVES ROSALIM IS-C 0/0 0,00 0,00 580,74

4352 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - ANA LUCIA JANUARIO DOS SANTOS IS-C 0/0 0,00 0,00 311,00

4353 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - MARIA HELENA TAVARES IS-C 0/0 0,00 0,00 300,80

4354 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - ELIANA CECILIA DA SILVA IS-C 0/0 0,00 0,00 281,40

4357 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - VANUZA DIAS TORRENTO IS-C 0/0 0,00 0,00 572,31

4358 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - MONICA ALESSANDRA POLIDO IS-C 0/0 0,00 0,00 780,60

4360 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA IS-C 0/0 0,00 0,00 525,42

4362 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS CHEQUE IS-C 0/0 0,00 0,00 294,33

4364 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - RENATA CRISTINA M MUNHOZ IS-C 0/0 0,00 0,00 284,21

4367 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - ADRIANA APARECIDA MAIA PEREIRA IS-C 0/0 0,00 0,00 533,39

4370 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - ROSE APARECIDA PAULA IS-C 0/0 0,00 0,00 300,66

4371 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - TASSIANI ABREU DE OLIVIERA IS-C 0/0 0,00 0,00 248,80

4373 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - CRISTIANE APARECIDA ANTONIO FIGUEIREDO IS-C 0/0 0,00 0,00 328,36

4375 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - CLAUDETE MARINHO SILVERIO BRANDAO IS-C 0/0 0,00 0,00 819,20

4377 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - DIVINA ROSA TAVARES IS-C 0/0 0,00 0,00 363,24

4379 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO REF 06/2012 - ANGELA MARCIA DA S ALVARENGA IS-C 0/0 0,00 0,00 361,04

00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.03.00 - ADIANTAMENTO IRRF S/ FÉRIAS

00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.03.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

(3)

IRRF REF FÉRIAS 07/2012

00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00 - CONTAS A RECEBER - 1.1.02.01

00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.15.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

4560 0/0 001.545.828/0039-60 2901 - COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃ RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMPATÍVEISOPERAÇÃO IS-C 0/0 812,42 812,42 812,42

DO ATERRO SANITÁRIO - NF 315

4561 0/0 001.545.828/0038-80 2053 - SÉ SUPERMERCADOS LTDA RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMPATÍVEISOPERAÇÃO IS-C 0/0 1.266,85 1.266,85 1.266,85

DO ATERRO SANITÁRIO - NF 316

4562 0/0 17029269829 10086 - LINA CARDOSO DOS ANJOS CONCESSÃO DE TERRENO - CRISTO REI - NF 317 IS-C 0/0 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4563 0/0 092.003.418-70 10090 - NANCY DE BORBA PEREIRA CONCESSÃO DE TERRENO - CRISTO REI - NF 318 IS-C 0/0 1.000,00 1.000,00 1.000,00

00.00.00.00.0.0000.0000.5.9.01.00 - DESPESAS A APROPRIAR - PREMIOS DE SEGUROS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.9.01.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

4589 2981/2012 061.074.175/0028-58 7890 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA SEGURO TOTAL VIATURAS COM FRANQUIA - VIAT I4111 - 392001SEGURO TOTAL PR-G 11/2012 12.100,00 0,00 0,00

VIATURAS COM FRANQUIA - VIAT I4112 - 392001SEGURO TOTAL VIATURAS COM FRANQUIA - VIAT 093 - 300001SEGURO TOTAL VIATURAS COM FRANQUIA - VIAT 94 - 325001SEGURO TOTAL VIATURAS COM FRANQUIA - VIAT 96 - 330001SEGURO TOTAL VIATURAS COM FRANQUIA - VIAT 97 - 337001SEGURO TOTAL VIATURAS COM FRANQUIA - VIAT 98 - 325001SEGURO TOTAL VIATURAS COM FRANQUIA -VIAT 120 - 600001SEGURO DE TERCEIROS PARA VEICULOS - VIAT 115 -300001SEGURO DE TERCEIROS PARA VEICULOS - VIAT 116 - -300001SEGURO DE TERCEIROS PARA VEICULOS - VIAT 117 - 300001SEGURO DE TERCEIROS PARA VEICULOS VIAT 118 300001SEGURO DE TERCEIROS PARA VEICULOS VIAT 119 -300001SEGURO TOTAL DE VIATURAS COM FRANQUIA - VIAT 89 - 100001SEGURO TOTAL DE VIATURAS COM FRANQUIA - VIAT 95 - 413001

04.00.00 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.01.00 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.02 - DIRETORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO

04.01.02.15.000 - Urbanismo 04.01.02.15.452 - Serviços Urbanos

04.01.02.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.02.15.452.0040.2091 - SISTEMA VIÁRIO URBANO 04.01.02.15.452.0040.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

04.01.02.15.452.0040.2091.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

1057 6916/2011 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA LEITE - PARA FORNECIMENTO DE LANCHE AOS FUNCIONARIOS DO TERP E PR-G 39/2011 0,00 51,20 0,00

MANUTENÇAO - ATA 074/2011 - VALIDADE 28/12/2012

3514 0/0 005.737.568/0001-03 5908 - HIDRAULICA BAURUENSE COMÉRCIO DE BUCHA SOLDAVEL CURTA PVC 60X 50mmLUVA CORRER SOLD 60mmTE IS-C 0/0 0,00 54,00 0,00

SOLDAVEL 90ª

4134 6916/2011 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA LEITE TIPO C PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA GTE E GTC - PR-G 39/2011 0,00 34,56 0,00

PERÍODO JUNHO/2012LEITE TIPO C PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA GTE E GTC - PERÍODO JUNHO/2012

4135 6916/2011 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA LEITE TIPO C PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA DSV - PERÍODO PR-G 39/2011 0,00 34,56 0,00

JUNHO/2012LEITE TIPO C PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA GTTM -PERÍODO JUNHO/2012LEITE TIPO C PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA GPV - PERÍODO JUNHO/2012LEITE TIPO C PARA FORNECIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA CIRETRAN - PERÍODO JUNHO/2012

(4)

MANGUEIRA LISA 1 POLEGADA - PRETA

4591 39656/2012 005.868.556/0001-18 7882 - CLIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO REATOR VAPOR DE MERCURIO 250 W / 220 V IS-C 0/0 114,00 0,00 0,00

04.01.02.15.452.0040.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.02.15.452.0040.2091.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

515 0/0 054.702.394/0001-59 2079 - FAMA-SERVIÇOS DE LAVAR E SECAR ROU SERVIÇO DE LAVANDERIA - TOALHAS DE BANHO TERP - JANEIRO A IS-C 0/0 0,00 150,00 0,00

DEZEMBRO/2012

04.01.03 - DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA 04.01.03.15.000 - Urbanismo

04.01.03.15.452 - Serviços Urbanos

04.01.03.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.03.15.452.0040.2093 - LIMPEZA PÚBLICA

04.01.03.15.452.0040.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

04.01.03.15.452.0040.2093.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

546 4181/2011 004.755.438/0002-11 9561 - E.A.TUSCHI COMBUSTIVEIS ETANOL - ATA 025/2011 - TOTAL 120.000 L - VALOR TOTAL R$ 218.400,00 - PR-G 15/2011 0,00 8.379,28 0,00

VALIDADE 09/08/2012

1086 6915/2011 012.377.361/0001-30 9317 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA P PAO DE AGUA - PARA FORNECIMENTO DE LANCHE AOS FUNCIONARIOS DA PR-G 38/2011 0,00 4.086,32 0,00

COLETA - ATA 075/2011 - VALIDADE 28/12/2012

3064 0/0 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS CORDÃO DE NYLON 3,0 MM P/ ROÇADEIRA IS-C 0/0 0,00 0,00 2.130,00 3991 0/0 011.336.936/0001-04 9033 - A.R.G MARTINEZ ME LANTERNA DO PISCA OS 2028 VIATURA EM069MAÇANETA INTERNA P/ IS-C 0/0 0,00 57,00 0,00

PORTAPUXADOR CAPÔ

4199 39557/2012 067.374.470/0001-96 1710 - SEM LIMITES ROLAMENTOS E ACESSÓRIO RETENTOR DA MORINGA - VIAT 35 - OS 2274 IS-C 0/0 0,00 19,40 0,00 4200 3948539484/2012 001.109.765/0001-27 1181 - MUNDIAL BAURU ROLAM E PEÇAS LTDA MANGUEIRA DE AGUA - VIAT 65 - OS 2252RETENTOR DO COMANDO IS-C 0/0 0,00 21,00 0,00 4238 39575/2012 003.891.663/0001-31 4586 - G.M RABELO ME BICO PULVERIZADOR - LIMPEZA E LAVAGEM DE VEÍCULOS IS-C 0/0 0,00 32,00 0,00 4565 39381/2012 012.701.833/0001-69 9348 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS TELA PINTEIRO - ATERRO SANITARIO IS-C 0/0 560,00 0,00 0,00

04.01.03.15.452.0040.2093.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.03.15.452.0040.2093.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

2170 0/0 012.450.224/0001-84 9750 - NELSON FERREIRA BRU ME SERVIÇO DE GUINCHO (SOCORRO) DAS VIATURAS LEVES (CARROS DE PASSEIO ) IS-C 0/0 0,00 60,00 0,00

DA FROTA - PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO DE 01 MÊS

4226 39199/2012 007.886.995/0001-89 6961 - JOAQUIM FAIA ME SERVIÇO MECANICO - TRATOR - EMBREAGEM, FREIO E RETENTOR - VIAT 022 IS-C 0/0 0,00 1.560,00 0,00 4248 39595/2012 061.445.425/0001-07 1641 - VIANI & VIANI LTDA-ME CONSERTO DE BOMBA - ATERRO SANITARIO IS-C 0/0 -880,00 0,00 0,00 4567 39595/2012 008.996.106/0001-07 8261 - SIDNEI JOSE BRITO DOS SANTOS ME CONSERTO BOMBA ATERRO SANITARIO IS-C 0/0 880,00 0,00 0,00 4568 39435/2012 011.834.965/0001-04 10108 - M.M. HIDRANTES LTDA RECARGA / REVISÃO EXTINTORES PQS 1 KGRECARGA / REVISÃO EXTINTORES IS-C 0/0 105,00 0,00 0,00

PQS 2 KG

04.01.04 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 04.01.04.15.000 - Urbanismo

04.01.04.15.452 - Serviços Urbanos

04.01.04.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.04.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.04.15.452.0040.2090.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

04.01.04.15.452.0040.2090.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

(5)

LEITE - PARA FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA AOS FUNCIONARIOS -PRESIDENCIA - ATA 074/2011 - VALIDADE 28/12/2012 - PREVISAO JANEIRO A DEZEMBRO/2012

04.01.04.15.452.0040.2090.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 04.01.04.15.452.0040.2090.3.3.90.36.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

4584 0/0 603.939.398-04 8710 - WALDIR ANTONIO GOBBI AUGUSTO GRATIFICAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 06/2012 IS-C 0/0 622,00 622,00 0,00

4585 0/0 170.579.828-44 7346 - LEONEL CAPETTI GRATIFICAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 06/2012 IS-C 0/0 622,00 622,00 0,00

4586 0/0 709.251.608-06 9916 - FRANCISCO JAIR GONÇALVES VELLA GRATIFICAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 06/2012 IS-C 0/0 622,00 622,00 0,00

4587 0/0 066.311.718-65 8713 - ALFREDO LOPES GRATIFICAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 06/2012 IS-C 0/0 622,00 622,00 0,00

4588 0/0 194.982.922-72 8711 - EDSON KIYOTAKA YEIRI MITSUYA GRATIFICAÇÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 06/2012 IS-C 0/0 622,00 622,00 0,00

04.01.04.15.452.0040.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.04.15.452.0040.2090.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

414 9386/2010 000.000.000/6970-10 9599 - BANCO DO BRASIL S.A. SERVIÇO DE COBRANÇA BANCARIA - ATA 30/2011 - VALOR TOTAL R$ 27000,00 - PR-G 6/2011 0,00 62,76 62,76

VALIDADE 30/08/2012

1005 199/2008 000.626.646/0001-89 7951 - CECAM-CONSULTORIA ECON. CONTÁBIL E LICENÇA DE USO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA - ATA 02/2008 - VALIDADE CO-C 1/2008 0,00 3.565,32 0,00

06/02/2013

4191 39558/2012 062.771.316/0001-34 2454 - CENTERMAQ COMÉRCIO DE MÁQUINAS E CÓPIAS EXCEDENTES DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - DAF IS-C 0/0 0,00 34,26 0,00 4583 0/0 090.400.888/0001-42 186 - BANCO SANTANDER SA TARIFA BANCÁRIA C/C 004-57-000047-3 - SANTANDER IS-C 0/0 15,54 15,54 15,54

04.02.00 - ENCARGOS GERAIS 04.02.01 - ENCARGOS GERAIS 04.02.01.28.000 - Encargos Especiais 04.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 04.02.01.28.846.1002 - ENCARGOS

04.02.01.28.846.1002.0017 - DÍVIDAS E ENCARGOS

04.02.01.28.846.1002.0017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 04.02.01.28.846.1002.0017.4.6.90.71.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

561 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU PARCELAMENTO LEI Nº 11941/2009 - DARF 1165 PGFN ART 3º DÉB. PREV. - IS-C 0/0 0,00 27.371,21 0,00

ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012

563 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU PARCELAMENTO LEI Nº 11941/2009 - DARF 1204 PGFN ART 3º DEMAIS DÉB. - IS-C 0/0 0,00 63.876,26 0,00

ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012

564 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU PARCELAMENTO LEI Nº 11941/2009 - DARF 1233 RFB ART 1º DÉB. PREV. - IS-C 0/0 0,00 359,72 0,00

ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012

566 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU PARCELAMENTO LEI Nº 11941/2009 - DARF 1285 RFB ART 3º DEMAIS DÉB. - IS-C 0/0 0,00 6.199,54 0,00

ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012

568 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU PARCELAMENTO LEI Nº 11941/2009 - DARF 1240 RFB ART 3º DÉB. PREV. - IS-C 0/0 0,00 10.182,54 0,00

ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012

4569 0/0 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECOLHIMENTO FGTS EM ATRASO ROBERTO MUNIZ DA SILVA - COMP 11/99 A IS-C 0/0 1.615,29 1.615,29 0,00

12/04 SUBTOTAL --- --- ---50.253,04 163.208,91 24.088,28 TOTAL --- --- ---50.253,04 163.208,91 24.088,28

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE

(6)

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 03 de Julho de 2012

Antonio Mondelli Junior

Lívia Tavares Benetti

1SP-268936/O-0

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