Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 21 de Setembro de 2015
04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.01 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 04.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.01.01.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
102038 0/0 090.400.888/0001-42 186 - BANCO SANTANDER SA , REF. TX MULTAS - C/C 57000047-3 /0 3,70 0,00 0,00
102038 0/0 090.400.888/0001-42 186 - BANCO SANTANDER SA , REF. TX MULTAS - C/C 57000047-3 /0 0,00 3,70 0,00
102038 0/0 090.400.888/0001-42 186 - BANCO SANTANDER SA , REF. TX MULTAS - C/C 57000047-3 /0 0,00 0,00 3,70
102039 0/0 000.000.000/6970-10 9599 - BANCO DO BRASIL S.A. , TX MULTA RENAINF - BB - C/C 6107-7 /0 0,00 0,00 1,61
102039 0/0 000.000.000/6970-10 9599 - BANCO DO BRASIL S.A. , TX MULTA RENAINF - BB - C/C 6107-7 /0 0,00 1,61 0,00
102039 0/0 000.000.000/6970-10 9599 - BANCO DO BRASIL S.A. , TX MULTA RENAINF - BB - C/C 6107-7 /0 1,61 0,00 0,00
04.01.01.15.000 - Urbanismo
04.01.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - EMDURB 04.01.01.15.122.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.122.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
04.01.01.15.122.0040.2090.31909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 04.01.01.15.122.0040.2090.31909199.0411000 - GERAL
3620 0/0 707.518.208-06 9828 - NEUSA DE ALEXANDRE , REF. RESTANTE DO PAGTO DO PROC. 5797/12 OUTROS/NÃO /0 4.752,27 0,00 0,00
3620 0/0 707.518.208-06 9828 - NEUSA DE ALEXANDRE , REF. RESTANTE DO PAGTO DO PROC. 5797/12 OUTROS/NÃO /0 0,00 4.752,27 0,00
3620 0/0 707.518.208-06 9828 - NEUSA DE ALEXANDRE , REF. RESTANTE DO PAGTO DO PROC. 5797/12 OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.752,27
04.01.01.15.122.0040.2090.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903001.0411000 - GERAL
2844 8178/2014 004.755.438/0002-11 9561 - E.A.TUSCHI COMBUSTIVEIS , AC 046144 --- GASOLINA, ÁLCOOL (COMBUSTÍVEL) PREGÃO PRE054/2014 0,00 5.703,61 0,00 2845 8178/2014 004.755.438/0002-11 9561 - E.A.TUSCHI COMBUSTIVEIS , AC 046145 --- GASOLINA, ÁLCOOL (COMBUSTÍVEL) PREGÃO PRE054/2014 0,00 5.768,21 0,00 2846 8178/2014 004.755.438/0002-11 9561 - E.A.TUSCHI COMBUSTIVEIS , AC 046146 --- GASOLINA, ÁLCOOL (COMBUSTÍVEL) PREGÃO PRE054/2014 0,00 412,82 0,00 3236 8178/2014 004.755.438/0002-11 9561 - E.A.TUSCHI COMBUSTIVEIS , AC 46427 ---- GASOLINA, ALCOOL (COMBUSTIVEL) PREGÃO PRE054/2014 0,00 1.976,09 0,00 3336 8178/2014 004.755.438/0002-11 9561 - E.A.TUSCHI COMBUSTIVEIS , AC 46525 --- ALCOOL (COMBUSTIVEL), GASOLINA PREGÃO PRE054/2014 0,00 1.573,39 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903007.0411000 - GERAL
2511 7918/2014 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA , MCP 2090 ---- LEITE (L) PREGÃO PRE52/2014 0,00 0,00 25,09
2586 7918/2014 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA , MCP 2151 ---- LEITE (L) PREGÃO PRE52/2014 0,00 0,00 17,37
2644 7918/2014 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA , MCP 2206 ---- LEITE (L) PREGÃO PRE052/2014 0,00 0,00 57,90
2839 7918/2014 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA , AC 046138 --- LEITE PREGÃO PRE052/2014 0,00 173,70 0,00
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
, AC 46.185 ---- LEITE, LEITE
3090 7918/2014 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA , AC 46312 ---- LEITE PREGÃO PRE052/2014 0,00 77,20 0,00
3111 7918/2014 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA , AC 46333 ---- LEITE PREGÃO PRE052/2014 0,00 0,00 245,11
3498 7918/2014 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA , AC 46646 --- LEITE PREGÃO PRE052/2014 0,00 23,16 0,00
3619 7207/2014 008.528.442/0001-17 11017 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS , AC 46734 --- AÇUCAR REFINADO, CAFE TORRADO E MOIDO, ACHOCOLATADO EM PREGÃO PRE046/2014 4.125,00 0,00 0,00
PO PACTE DE 400GR, MARGARINA 500G
04.01.01.15.122.0040.2090.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 04.01.01.15.122.0040.2090.33903022.0411000 - GERAL
3614 0/0 005.971.158/0001-22 9376 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS , AC 46730 --- PAPEL HIGIENICO (ROLO C/ 300 MTS), PAPEL HIGIENICO DE ALTA OUTROS/NÃO /0 0,00 1.930,80 0,00
QUALIDADE
3616 5288/2014 005.971.158/0001-22 9376 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS , AC 46731 --- SABONETE LIQUIDO PREGÃO PRE033/2014 897,00 0,00 0,00 3617 5288/2014 018.037.745/0001-90 10757 - G S JORGE JUNIOR ME , AC 46732 ---DESINFETANTE, DETERGENTE LIQUIDO PREGÃO PRE033/2014 1.011,00 0,00 0,00 3618 6695/2014 005.971.158/0001-22 9376 - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS , AC 46733 ---- CLORO LIQUIDO PREGÃO PRE038/2014 1.005,00 0,00 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903024.0411000 - GERAL
2809 0/0 019.057.695/0001-76 10981 - MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCON 1 , AC 46.100 ---TUBO DESCARGA EXTERNO 40MM, COTOVELO PVC 3/4 X 1/2" DISPENSA D /0 0,00 0,00 340,80
AZUL, LUVA PVC 3/4" MARROM, COTOVELO PVC 3/4 45º MARROM, TUBO DE P VC RIGIDO ESGOTO SANITARIO 2", LAVATORIO DE LOUÇA C/ COLUNA, CANO DE ALUMINIO 40 CM P/ CHUVEIRO, TEE ESGOTO 40 X 40MM, REGISTRO DE ESFE RA 3/4", TUBO DE LIGAÇÃO SANFONADO C/ SPUD, TAMPA PARA VASO SANITARIO BRANCA, TEE ESGOTO 100 X 0,50 MM, TE AZUL 3/4 X 1/2, NIPLE PVC 1/2 ", COTOVELO DE PVC ESGOTO 45º DE 50MM, COTOVELO DE PVC ESGOTO 90º DE 50 MM, PARAFUSO P/ FIXACAO VAS O SANITARIO, LUVA AZUL 3/4 COLA E ROSCA, SIFAO INTELIGENTE, CAIXA DE RALO P/ BANHEIRO, ENGATE FLEX 1/2 X 40 CM, CANO PVC 3/4" MARROM, CHUVEIRO MAXIDUCHA 220V
2910 0/0 056.192.602/0001-42 1288 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , AC 46.205 ---- PORTA LAMINADA 0,70 COM ABERTURA À D. DISPENSA D /0 0,00 0,00 434,92 3120 1061/2015 017.351.440/0001-96 10552 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME , AC 46343 ---- TELHA ONDULADA A 0,50 X 2,44 METROS - 4M PREGÃO PRE006/2015 0,00 0,00 1.727,20
3167 0/0 018.278.413/0001-06 11582 - H. D. HERRERA ME , AC 46375 ---- ANEL DE BORRACHA P/ VEDAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 10,00
3599 0/0 004.669.462/0001-57 10126 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA LT , AC 46726 --- COTOVELO PVC 2", TUBO PVC ESGOTO DIAMETRO 50MM DISPENSA D /0 0,00 200,00 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903039.0411000 - GERAL
3015 0/0 010.946.025/0001-36 9642 - R F POLACHINI PEÇAS-ME , AC 46.246 --- CARCAÇA DO FILTRO DE AR COMPLETA FORD DISPENSA D /0 0,00 0,00 442,00
3029 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA , AC 46254 ---- CATRACA DE FREIO TRASEIRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 65,00
3035 0/0 003.571.637/0001-26 1719 - JEFFERSON ORTEGA ME , AC 46259 --- CUICA MASTER 30 X 30 RECONDICIONADA, MOLA CUICA SPRING DISPENSA D /0 0,00 0,00 395,00
BRAKE 30 X 30, VALVULA 4 VIAS RECONDICIONADA, VALVULA RELE MODERNA KNORR RECONDICIONADA
3049 0/0 009.446.623/0001-67 10610 - COENERGIA RECUPERAÇÃO DE MATERIAI , AC 46273 ---- VIDRO DA PORTA LATERAL DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.390,00 3051 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA , AC 46275 --- CATRACA FREIO DIANTEIRA ESTRIA FINA DISPENSA D /0 0,00 0,00 180,00 3055 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA , AC 46278 ---- TERMINAL DE DIREÇÃO, TERMINAL DE DIREÇÃO CURTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 180,00 3056 0/0 004.924.180/0001-59 4856 - FABIA CRISTINA GARCIA - ME , AC 46279 --- PISTAO TELESCOPIO RECONDICIONADA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.200,00 3136 0/0 010.946.025/0001-36 9642 - R F POLACHINI PEÇAS-ME , AC 46349 ---- CATRACA DO FREIO TRASEIRO ESTRIA FINA DISPENSA D /0 0,00 0,00 75,00
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
, AC 046366 --- PRISIONEIRO DO CUBO
3158 0/0 017.419.156/0001-04 10619 - JULIANA HELENA RODRIGUES GONÇALVE , AC 46360 --- BUCHA DA MOLA, GRAMPO MOLEJO 7/8X82X540D, ABRAÇADEIRA DISPENSA D /0 0,00 0,00 828,17
MOLA MOLEJO, MOLA 3ª DIANTEIRA, ASSENTO MOLEJO, MOLA 5ª AUXILIAR - 281-5, PINO DE CENTRO 1/2 X 8 CB, REBITE MOLA 3/8 X 1.1/2, CONICO GRAMPO 24,5, PORCA DUPLA 7/8 UNF, PORCA SIMPLES 3/4 UNC, PARAFUSO 3/8 X 4, PARA FUSO 20 X 150, PORCA SIMPLES 12 MM MB, PORCA PORLOK 22MM/MA
3168 0/0 018.278.413/0001-06 11582 - H. D. HERRERA ME , AC 46376 ---- OLHAL RETO, REDUTORA FEMEA MACHO 22 X 16, PARAFUSO 001 DISPENSA D /0 0,00 0,00 35,00 3171 0/0 004.924.180/0001-59 4856 - FABIA CRISTINA GARCIA - ME , AC 46379 ---- PISTAO TELESCOPIO RECONDICIONADA DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.200,00 3172 0/0 018.278.413/0001-06 11582 - H. D. HERRERA ME , AC 46380 ---- CAPA PRENSADA NACIONAL, CAPA PRENSADA IMPORTADA, DISPENSA D /0 0,00 0,00 145,00
MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO R2 - 1, TERMINAL PRENSADO MACHO, PROTEÇÃO P/ MANGUEIRA
3173 0/0 003.571.637/0001-26 1719 - JEFFERSON ORTEGA ME , AC 46381 ---- CUICA DE FREIO TRISTOP 20 X 30 RECOND., MOLA DA CUICA FREIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 290,00
AR (MOLA DE EMERG.)
3192 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA , AC 46395 ---- TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.400,00 3195 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA , AC 46397 ---- KIT DE EMBREAGEM COMPLETO VOLKS EURO, ROLETE ENCOSTO DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.970,00
DO GARFO
3196 0/0 056.852.395/0001-05 8550 - RODRIGOTTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA , AC 46398 --- TUBULACAO DE ASPIRACAO COD. IVECO 50418 DISPENSA D /0 0,00 0,00 850,00 3203 0/0 056.852.395/0001-05 8550 - RODRIGOTTO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA , AC 046410 --- BOTÃO DO PISCA ALERTA DISPENSA D /0 0,00 0,00 330,00 3207 0/0 020.396.355/0001-59 11441 - DBA BOMBAS INJETORAS LTDA ME , AC 046412 --- EIXOACIONAMENTO 1.466.100.401, PISTÃO 1.463.104.620, DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.946,00
CARCAÇA F000461275, JUNTA FALANGE BOMBA INJETORA 028 -J, REPARO F.000.461.409, MEMBRANA 1.460.503.304 BBA INJET., BUJÃO BBA 2.463. 452.001, PEÇA DESLIZANTE 1.469.990.732, SANGRIA 2.463.461.001
3210 0/0 018.278.413/0001-06 11582 - H. D. HERRERA ME , AC 46406 ---- ANILHA, CONECTOR MACHO 1/2 X 1/4 NPT, VALVULA PENEUMATICA, DISPENSA D /0 0,00 0,00 86,88
INSERT 8 X 1 P/ TUBO, TUBO, TEE UNIAO, COTOVELO MACHO, PORCA
3213 0/0 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA , AC 046414 --- KIT DE EMBREAGEM COMPLETO DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.340,00 3214 0/0 007.381.066/0001-18 11551 - PAULO CESAR FRANCISQUINI & CIA LTDA. , AC 046415 --- MORINGA CÂMBIO DISPENSA D /0 0,00 0,00 228,00 3216 0/0 018.278.413/0001-06 11582 - H. D. HERRERA ME , AC 46407 --- ABRAÇADEIRA DE FERRO, CONEXAO, MANGUEIRA BAIXA DISPENSA D /0 0,00 0,00 25,21
PRESSAO
3217 0/0 018.278.413/0001-06 11582 - H. D. HERRERA ME , AC 46408 --- CAPA PRENSADA NACIONAL, TERMINAL PRENSADO RETO DISPENSA D /0 0,00 0,00 84,70
FEMEA, MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO R2 -1, TERMINAL PRENSADO MACHO, PROTEÇÃO P/ MANGUEIRA
3222 0/0 018.278.413/0001-06 11582 - H. D. HERRERA ME , AC 46423 ---ADAPTADOR DE 1 POLEGADA, CAPA PRENSADA IMPORTADA, DISPENSA D /0 0,00 0,00 45,00
TERMINAL PRENSADO RETO FEMEA, MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO R2 -1
3225 0/0 018.278.413/0001-06 11582 - H. D. HERRERA ME , AC 46424 ---- CAPA PRENSADA NACIONAL, TERMINAL PRENSADO RETO FEMEA, DISPENSA D /0 0,00 0,00 238,00
MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO R2 -1, PROTEÇÃO P/ MANGUEIRA, TERMINAL PRENSADO MACHO
3332 0/0 007.212.393/0001-46 7176 - IVANILDO PEREIRA PINTO ME , AC 46521 ---- COMANDO DE VALVULAS DISPENSA D /0 0,00 0,00 850,00
3333 0/0 007.212.393/0001-46 7176 - IVANILDO PEREIRA PINTO ME , AC 46522 ---- JUNTA DO MOTOR DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.797,00
3334 0/0 007.212.393/0001-46 7176 - IVANILDO PEREIRA PINTO ME , AC 46523 ---- KIT MOTOR (ANEL, CAMISA, PISTAO) DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.083,40 3335 0/0 007.212.393/0001-46 7176 - IVANILDO PEREIRA PINTO ME , AC 46524 ---- BRONZINA DE BIELA, BRONZINA DE MANCAL (JG), BUCHA DE DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.539,00
COMANDO, JG DE BUCHA DE BIELA, REPARO DA BOMBA D AGUA, VALVULA TERMOSTATICA, VALVULA DE ESCAPE, VALVULA DE ADMISSAO (JG), PARAFUS O DO CABEÇOTE
04.01.01.15.122.0040.2090.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903044.0411000 - GERAL
2804 4595/2014 043.999.630/0001-24 6301 - AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. , AC 046082 --- PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO BRANCA PREGÃO PRE025/2014 0,00 0,00 3.104,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903099.0411000 - GERAL
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
, MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2 - 2,30 X 1,0M, TUBO DRENO PEAD DIAMETRO 150MM PRETO, GEOCOMPOSTO BENTONÍTICO GCL 3,60KG, RESERVATÓRIO DE GEOMEMBRANA DESMONTADP EM POLIETILENO 2,0MM
2485 3626/2015 020.229.836/0001-70 11971 - INOVAGEO COM DE MAT E PROD TEC CON , MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2 - 2,30 X 1,0M, TUBO DRENO PEAD DIAMETRO 150MM PREGÃO PRE007/2015 0,00 19.700,00 0,00
PRETO, GEOCOMPOSTO BENTONÍTICO GCL 3,60KG, RESERVATÓRIO DE GEOMEMBRANA DESMONTADP EM POLIETILENO 2,0MM
2485 3626/2015 020.229.836/0001-70 11971 - INOVAGEO COM DE MAT E PROD TEC CON , MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2 - 2,30 X 1,0M, TUBO DRENO PEAD DIAMETRO 150MM PREGÃO PRE007/2015 0,00 19.700,00 0,00
PRETO, GEOCOMPOSTO BENTONÍTICO GCL 3,60KG, RESERVATÓRIO DE GEOMEMBRANA DESMONTADP EM POLIETILENO 2,0MM
04.01.01.15.122.0040.2090.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903917.0411000 - GERAL
3155 0/0 000.748.738/0001-31 273 - CARDANS RONDON LTDA , AC 046366 --- MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DISPENSA D /0 0,00 0,00 280,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903919.0411000 - GERAL
1124 0/0 004.807.924/0005-89 9811 - MERCALF DIESEL LTDA , AC 44886 SERVIÇO MECANICO ( MAO DE OBRA) DISPENSA D /0 0,00 0,00 277,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
04.01.01.15.122.0040.2090.33903943.0411000 - GERAL
2776 0/0 033.050.196/0001-88 3317 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ , ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - AGOSTO A DEZEMBRO/2015 DISPENSA D 0,00 315,82 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903950.0411000 - GERAL
3509 2647/2015 046.154.894/0001-75 969 - LABORATORIO DE BAURU PATOLOGIA CLI , AC 46657 ---- EXAME RAIO X DE TORAX C/ LAUDO PREGÃO PRE013/2015 -30,50 0,00 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903978.0411000 - GERAL
3586 4047/2015 073.035.248/0001-61 2118 - WITZLER SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇ , TRITURAÇÃO E DESCARTE DE LÂMPADAS < 1,20 M, TRITURAÇÃO E DESCART E PREGÃO PRE009/2015 0,00 10.477,45 0,00
DE LÂMPADAS >= 1,20 M
04.01.01.15.122.0040.2116 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE
04.01.01.15.122.0040.2116.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 04.01.01.15.122.0040.2116.33903901.0411000 - GERAL
2749 3395/2015 004.196.147/0001-50 12059 - INFODIGI INFORMAÇÕES DIGITAIS LTDA E , ASSIANTURA DE RECORTE DE PUBLICAÇÕES DISPENSA D /0 0,00 320,00 0,00 04.01.01.15.122.0040.2116.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
04.01.01.15.122.0040.2116.33903990.0411000 - GERAL
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
, PUBLICAÇÃO EM PRETO E BRANCO EM DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO
04.01.01.15.452 - Serviços Urbanos
04.01.01.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.452.0040.2090.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 04.01.01.15.452.0040.2090.33903981.0411000 - GERAL
52 9386/2010 000.000.000/6970-10 9599 - BANCO DO BRASIL S.A. , ., TX DE BOLETO - BCO DO BRASIL - 6107-7 PREGÃO PRE006/2011 0,00 38,94 0,00 52 9386/2010 000.000.000/6970-10 9599 - BANCO DO BRASIL S.A. , ., TX DE BOLETO - BCO DO BRASIL - 6107-7 PREGÃO PRE006/2011 0,00 0,00 38,94
SUBTOTAL --- ---
---11.765,08 92.875,79 35.150,71
TOTAL --- ---
---11.765,08 92.875,79 35.150,71
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
BAURU, 21 de Setembro de 2015
Antonio Mondelli Junior
Lívia Tavares Benetti
1SP-268936/O-0