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Academic year: 2022

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Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO Unidade: -

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL

01 LEGISLATIVA 0,00 17.953.004,50 0,00 17.953.004,50

01.031 AÇÃO LEGISLATIVA 0,00 17.953.004,50 0,00 17.953.004,50

01.031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO 0,00 17.953.004,50 0,00 17.953.004,50

01.031.0001.2028 MANUTENÇÃO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS 0,00 2.476.416,00 0,00 2.476.416,00

01.031.0001.2029 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA 0,00 15.476.588,50 0,00 15.476.588,50

TOTAL 0,00 17.953.004,50 0,00 17.953.004,50

(2)

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Unidade: -

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL

03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 9.630.000,00 0,00 9.630.000,00

03.091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 0,00 9.630.000,00 0,00 9.630.000,00

03.091.0151 DESPESAS JUDICIAIS 0,00 9.630.000,00 0,00 9.630.000,00

03.091.0151.2297 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS -PRECATÓRIOS. 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00

03.091.0151.2298 MANUTENÇÃO DAS JUDICIAIS-SETENÇAS PEQUENO VALOR 0,00 630.000,00 0,00 630.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 130.000,00 86.866.637,19 4.401.000,00 91.397.637,19

04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 130.000,00 84.242.781,69 4.401.000,00 88.773.781,69

04.122.0065 MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA DA SECFA 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00

04.122.0065.1032 ATUALIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00

04.122.0065.1036 DIGITALIZAÇÃO MICROFILMAGEM DEPROCESSOS ADMINISTRATIVOS 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00

04.122.0157 CENTRO DE TRATAMENTO 0,00 521.270,00 0,00 521.270,00

04.122.0157.2315 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTROTRATAMENTO 0,00 521.270,00 0,00 521.270,00

04.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 83.581.511,69 4.401.000,00 87.982.511,69

04.122.0162.0002 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 0,00 0,00 4.401.000,00 4.401.000,00

04.122.0162.2017 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COORDENADAS 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

04.122.0162.2043 ATENDIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL, ENCARGOS E DEMAIS BENEFÍCIOS 0,00 59.808.506,00 0,00 59.808.506,00

04.122.0162.2073 CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS 0,00 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00

04.122.0162.2288 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

04.122.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 4.670.305,69 0,00 4.670.305,69

04.122.0162.2367 ANÁLISE, APROVAÇÃO, LICENCIAMENTO EFISCALIZAÇÃO DE PROJETOS 0,00 62.700,00 0,00 62.700,00

04.122.0162.2382 MANUTENÇÃO DAS DESPESA DE PRÓPRIOSMUNICIPAIS 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00

04.122.0162.2389 MANUTENÇÃO GEOREFERENCIAL ERECADASTRAMENTO DOS IMÓVEIS 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

04.122.0162.2488 MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

04.122.0187 PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URABNISTICO 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00

04.122.0187.2366 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOSARQUITETÔNICOS E URBANÍSTICOS 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00

04.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 1.735.114,00 0,00 1.735.114,00

04.123.0064 GESTÃO FINANCEIRA 0,00 1.735.114,00 0,00 1.735.114,00

04.123.0064.2388 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 1.735.114,00 0,00 1.735.114,00

04.126 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00

04.126.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00

04.126.0162.2288 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 20.900,00 0,00 20.900,00

04.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00

(3)

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Unidade: -

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL

04.241.0021 CENTRO ESPECIALIZADO DA MELHOR IDADE 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

04.241.0021.2079 INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

04.241.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00

04.241.0162.2116 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

04.241.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00

04.243 ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 302.080,00 0,00 302.080,00

04.243.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 302.080,00 0,00 302.080,00

04.243.0162.2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 0,00 25.080,00 0,00 25.080,00

04.243.0162.2371 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 1ºE 2º DISTRITO 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00

04.243.0162.2378 PROJETO JOVEM DE FUTURO 0,00 176.000,00 0,00 176.000,00

04.243.0162.2502 MAN. DAS AÇÕES REFERENTES A MELHORIDADE 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00

04.695 TURISMO 0,00 425.761,50 0,00 425.761,50

04.695.0158 PROMOÇÃO E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DO DESTINO CABO FRIO 0,00 140.761,50 0,00 140.761,50

04.695.0158.2316 MANUTENÇÃO DA PROMOÇÃO DO DESTINO 0,00 140.761,50 0,00 140.761,50

04.695.0160 FORMENTO A INICIATIVA PRIVADA 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

04.695.0160.2319 MANUTENÇÃO DE REUNIÕES, SEMINARIOS E FORUNS 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00

04.695.0161 INFORMAÇÕES, ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

04.695.0161.2320 IMPLANTAÇÃO SISTEMA PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS, GERENCIAMENTOS DE IN 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 04.695.0161.2321 MANUTENÇÃO SISTEMA PARA REALIZAÇÃODE PESQUISAS GERENCIAMENTOS DE INFO 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

04.695.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

04.695.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

06 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 493.000,00 0,00 493.000,00

06.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 473.000,00 0,00 473.000,00

06.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 473.000,00 0,00 473.000,00

06.122.0162.2301 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA 0,00 473.000,00 0,00 473.000,00

06.181 POLICIAMENTO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

06.181.0077 TRÂNSITO E VIDA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

06.181.0077.2232 AÇÕES DE SINALIZAÇÃO NO TRÂNSITO 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 81.675,00 0,00 81.675,00

08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 45.675,00 0,00 45.675,00

08.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 45.675,00 0,00 45.675,00

08.122.0162.2119 CAPACITAÇAO DE PROF. E CONSELHEIROS 0,00 15.675,00 0,00 15.675,00

(4)

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Unidade: -

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL

08.122.0162.2370 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00

08.244.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00

08.244.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00

10 SAÚDE 0,00 79.909.218,04 0,00 79.909.218,04

10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 79.909.218,04 0,00 79.909.218,04

10.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 79.909.218,04 0,00 79.909.218,04

10.122.0162.2043 ATENDIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL, ENCARGOS E DEMAIS BENEFÍCIOS 0,00 79.909.218,04 0,00 79.909.218,04

12 EDUCAÇÃO 24.773.659,51 257.697.980,35 0,00 282.471.639,86

12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 2.699.083,00 0,00 2.699.083,00

12.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 2.699.083,00 0,00 2.699.083,00

12.122.0162.2269 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

12.122.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 872.443,00 0,00 872.443,00

12.122.0162.2442 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DASEME 0,00 1.776.640,00 0,00 1.776.640,00

12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 11.099.705,21 179.797.268,68 0,00 190.896.973,89

12.361.0051 EDUCAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR 11.099.705,21 162.425.228,18 0,00 173.524.933,39

12.361.0051.1019 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADESENSINO FUNDAMENTAL 5.562.241,21 0,00 0,00 5.562.241,21

12.361.0051.1020 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLAS- ENSINO FUNDAMENTAL 5.537.464,00 0,00 0,00 5.537.464,00

12.361.0051.2046 IMPLEMENTAÇÃO DE EVENTOS EDUCATIVOS, CULTURAIS E DESPORTIVOS 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

12.361.0051.2212 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAEDUCAÇÃO 0,00 35.466.765,03 0,00 35.466.765,03

12.361.0051.2283 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 0,00 91.174.535,96 0,00 91.174.535,96

12.361.0051.2285 REMUNERAÇÃO DO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 40% 0,00 29.583.927,19 0,00 29.583.927,19

12.361.0051.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00

12.361.0052 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 17.372.040,50 0,00 17.372.040,50

12.361.0052.2047 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 10.339.722,00 0,00 10.339.722,00

12.361.0052.2465 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 175.322,00 0,00 175.322,00

12.361.0052.2468 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ENSINOFUNDAMENTAL 0,00 6.078.976,50 0,00 6.078.976,50

12.361.0052.2469 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLA-ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 286.920,00 0,00 286.920,00

12.361.0052.2470 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLA 0,00 27.660,00 0,00 27.660,00

12.361.0052.2471 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO- MAISEDUCAÇÃO 0,00 463.440,00 0,00 463.440,00

12.362 ENSINO MÉDIO 52.250,00 4.337.815,50 0,00 4.390.065,50

12.362.0051 EDUCAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR 52.250,00 4.171.860,50 0,00 4.224.110,50

(5)

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Unidade: -

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL

12.362.0051.1906 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES - ENSINO MEDIO 52.250,00 0,00 0,00 52.250,00

12.362.0051.2448 AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO EATUALIZAÇÃO DOS PROF. DA ED- 0,00 5.890,50 0,00 5.890,50

12.362.0051.2449 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS-ENSINO MEDIO 0,00 4.165.970,00 0,00 4.165.970,00

12.362.0052 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 165.955,00 0,00 165.955,00

12.362.0052.2451 MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO 0,00 51.450,00 0,00 51.450,00

12.362.0052.2466 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLA-ENSINO MÉDIO 0,00 29.385,00 0,00 29.385,00

12.362.0052.2472 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO 0,00 85.120,00 0,00 85.120,00

12.365 EDUCAÇÃO INFANTIL 13.621.704,30 69.648.232,99 0,00 83.269.937,29

12.365.0051 EDUCAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR 12.255.431,80 63.033.994,88 0,00 75.289.426,68

12.365.0051.1084 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES -ENSINO INFANTIL 2.030.400,00 0,00 0,00 2.030.400,00

12.365.0051.1085 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES-EDUCAÇÃO INFANTIL 10.225.031,80 0,00 0,00 10.225.031,80

12.365.0051.2213 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 38.370.153,53 0,00 38.370.153,53

12.365.0051.2455 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO-ED INFANTIL 0,00 19.381.565,86 0,00 19.381.565,86

12.365.0051.2458 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO - ED. INFANTIL-40% 0,00 5.282.275,49 0,00 5.282.275,49

12.365.0052 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 1.623.900,00 0,00 1.623.900,00

12.365.0052.2452 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 711.000,00 0,00 711.000,00

12.365.0052.2473 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO PRÉ ESCOLA 0,00 422.300,00 0,00 422.300,00

12.365.0052.2474 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO CRECHE 0,00 490.600,00 0,00 490.600,00

12.365.0220 DESENV .DA EDUCAÇÃO INFANTIL 1.366.272,50 4.990.338,11 0,00 6.356.610,61

12.365.0220.1084 AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES -ENSINO INFANTIL 1.366.272,50 0,00 0,00 1.366.272,50

12.365.0220.2460 MANUTENÇÃO DA EDU. INFANTIL-CRECHE 0,00 1.531.584,00 0,00 1.531.584,00

12.365.0220.2467 MANUTENÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR-ENSINO INFANTIL 0,00 29.385,00 0,00 29.385,00

12.365.0220.2510 MAN. EDU. INFANTIL-FASE CRECHE 0,00 1.013.815,11 0,00 1.013.815,11

12.365.0220.2511 MAN. EDU.INFANTIL-FASE PRE ESCOLA 0,00 2.395.554,00 0,00 2.395.554,00

12.365.0220.2512 MAN.EDU.TRANS.ESCOLAR-PRE ESCOLA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

12.366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 0,00 268.267,47 0,00 268.267,47

12.366.0051 EDUCAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR 0,00 174.787,47 0,00 174.787,47

12.366.0051.2456 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO-EJA 0,00 137.239,77 0,00 137.239,77

12.366.0051.2480 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAO DOCENTES - EJA - 40% 0,00 37.547,70 0,00 37.547,70

12.366.0052 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 93.480,00 0,00 93.480,00

12.366.0052.2475 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO EJA 0,00 93.480,00 0,00 93.480,00

12.367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 947.312,71 0,00 947.312,71

(6)

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Unidade: -

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL

12.367.0051 EDUCAÇÃO EM PRIMEIRO LUGAR 0,00 882.312,71 0,00 882.312,71

12.367.0051.2457 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DOMAGISTÉRIO- EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 201.052,72 0,00 201.052,72

12.367.0051.2481 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAO DOCENTES - EDUCACAO ESPECIAL - 40% 0,00 681.259,99 0,00 681.259,99

12.367.0052 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00

12.367.0052.2453 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00

12.367.0052.2476 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃOESPECIAL 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00

13 CULTURA 0,00 1.597.509,00 0,00 1.597.509,00

13.813 LAZER 0,00 1.597.509,00 0,00 1.597.509,00

13.813.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 1.597.509,00 0,00 1.597.509,00

13.813.0162.2204 PROMOÇÃO,PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS, CULTURAIS 0,00 1.597.509,00 0,00 1.597.509,00

15 URBANISMO 12.796.488,96 48.290.400,06 0,00 61.086.889,02

15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 12.652.430,65 6.415.135,52 0,00 19.067.566,17

15.451.0075 OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO 4.810.000,00 6.415.135,52 0,00 11.225.135,52

15.451.0075.1055 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIAS 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00

15.451.0075.1056 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00

15.451.0075.1059 CONSTRUÇÃO, REFORMA, URBANIZAÇÃO,REVITALIZAÇÃO 4.500.000,00 0,00 0,00 4.500.000,00

15.451.0075.2018 PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E URBANIZAÇÃO 0,00 4.615.135,52 0,00 4.615.135,52

15.451.0075.2020 MANUTENÇÃO, RECAPEAMENTO, SINALIZAÇÃO 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

15.451.0075.2027 MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00

15.451.0212 OBRAS DE INFRAESTRUTURA - SOMANDO FORÇAS 7.842.430,65 0,00 0,00 7.842.430,65

15.451.0212.1903 OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 7.842.430,65 0,00 0,00 7.842.430,65

15.452 SERVIÇOS URBANOS 144.058,31 41.875.264,54 0,00 42.019.322,85

15.452.0041 AMPLIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS 144.058,31 0,00 0,00 144.058,31

15.452.0041.1011 AMPLIAÇÃO DE COVAS PARA SEPULTAMENTOS 57.058,31 0,00 0,00 57.058,31

15.452.0041.1013 CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO 87.000,00 0,00 0,00 87.000,00

15.452.0042 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 17.240.056,09 0,00 17.240.056,09

15.452.0042.2038 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 17.240.056,09 0,00 17.240.056,09

15.452.0043 PROGRAMA CONSERVAÇÃO PÚBLICA 0,00 289.812,00 0,00 289.812,00

15.452.0043.2364 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOSNO PATRIMÔNIO PÚBLICO 0,00 195.870,00 0,00 195.870,00

15.452.0043.2365 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 0,00 93.942,00 0,00 93.942,00

15.452.0061 SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA 0,00 24.345.396,45 0,00 24.345.396,45

15.452.0061.2074 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS 0,00 24.345.396,45 0,00 24.345.396,45

(7)

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Unidade: -

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL

19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 723.000,00 0,00 723.000,00

19.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

19.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

19.122.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

19.126 TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 0,00 623.000,00 0,00 623.000,00

19.126.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 623.000,00 0,00 623.000,00

19.126.0162.2288 MANUTENÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 623.000,00 0,00 623.000,00

20 AGRICULTURA 0,00 443.150,00 0,00 443.150,00

20.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00

20.122.0153 UM NOVO CAMPO 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00

20.122.0153.2499 MANUTENÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL E ANIMAL 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00

20.604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 0,00 73.150,00 0,00 73.150,00

20.604.0153 UM NOVO CAMPO 0,00 73.150,00 0,00 73.150,00

20.604.0153.2092 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL E CONTROLEDE ZOONOSES 0,00 73.150,00 0,00 73.150,00

22 INDÚSTRIA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

22.661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

22.661.0170 CONDOMINIO LOGISTICO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

22.661.0170.2404 MANUTENÇÃO DO CONDOMÍNIO LOGÍSTICO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

23 COMÉRCIO E SERVIÇO 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

23.691 PROMOÇÃO COMERCIAL 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

23.691.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

23.691.0162.2500 MAN. DA COORD. DE INDUSTRIA, COMERCIO, TRABALHO E RENDA 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

27 DESPORTO E LAZER 583.070,00 1.902.000,00 0,00 2.485.070,00

27.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 345.000,00 0,00 345.000,00

27.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 345.000,00 0,00 345.000,00

27.122.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 345.000,00 0,00 345.000,00

27.813 LAZER 583.070,00 1.557.000,00 0,00 2.140.070,00

27.813.0002 DESPORTO E LAZER 0,00 727.000,00 0,00 727.000,00

27.813.0002.2003 MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO 0,00 442.000,00 0,00 442.000,00

27.813.0002.2004 MANUTENÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

27.813.0002.2011 JOGOS ESTUDANTIS 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

27.813.0002.2417 MANUTENÇÃO DO ESPORTE É SAUDE 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00

(8)

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO FRIO Unidade: -

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL

27.813.0035 ESPORTE DE LAZER E ESTUDANTIL 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

27.813.0035.2419 MANUTENÇÃO ACADEMIA DIGNIDADE 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

27.813.0036 ESPORTE EM AÇÃO 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00

27.813.0036.2026 MANUTENÇÃO CRESCENDO COM O ESPORTE 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

27.813.0036.2424 MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

27.813.0036.2425 JOGOS INCLUSIVOS 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00

27.813.0036.2426 CONFERENCIA MUNICIPAL DE ESPORTE 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00

27.813.0036.2427 EVENTOS NACIONAIS 0,00 240.000,00 0,00 240.000,00

27.813.0036.2429 JOGOS ABERTO DO INTERIOR 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

27.813.0038 ESPORTE PARA TODOS 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

27.813.0038.2431 COPA INTERTV DE FUTSAL 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00

27.813.0217 EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVOS AO MINISTERIO DO ESPORTE 583.070,00 0,00 0,00 583.070,00

27.813.0217.1908 IMPLANTAÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOCOMPLEXO ESPORTIVO VIVALDO BARRETO. 583.070,00 0,00 0,00 583.070,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 5.778.563,43 5.778.563,43

28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 5.778.563,43 5.778.563,43

28.846.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 5.778.563,43 5.778.563,43

28.846.0000.0004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA- PASEP 0,00 0,00 415.778,43 415.778,43

28.846.0000.0005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA- AMPLA 0,00 0,00 1.852.785,00 1.852.785,00

28.846.0000.0006 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA- INSS 0,00 0,00 1.010.000,00 1.010.000,00

28.846.0000.0007 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA- IBASCAF 0,00 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 5.567.302,50 5.567.302,50

99.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 5.567.302,50 5.567.302,50

99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 5.567.302,50 5.567.302,50

99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 5.567.302,50 5.567.302,50

TOTAL 38.283.218,47 487.724.569,64 15.746.865,93 541.754.654,04

(9)

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: -

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 612.000,00 10.431.712,12 0,00 11.043.712,12

08.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 4.583.738,40 0,00 4.583.738,40

08.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 4.583.738,40 0,00 4.583.738,40

08.122.0162.2116 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

08.122.0162.2117 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL 0,00 44.999,99 0,00 44.999,99

08.122.0162.2118 MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS E ENCARGOS 0,00 3.712.000,00 0,00 3.712.000,00

08.122.0162.2119 CAPACITAÇAO DE PROF. E CONSELHEIROS 0,00 15.675,00 0,00 15.675,00

08.122.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 766.788,50 0,00 766.788,50

08.122.0162.2388 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 24.274,91 0,00 24.274,91

08.241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 297.025,00 0,00 297.025,00

08.241.0072 PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 297.025,00 0,00 297.025,00

08.241.0072.2183 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 0,00 297.025,00 0,00 297.025,00

08.242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 0,00 575.000,00 0,00 575.000,00

08.242.0073 PROGRAMA DE DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 575.000,00 0,00 575.000,00

08.242.0073.2369 MANUTENÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00

08.242.0073.2372 ACOLHIMENTO FAMILIA PARA CRIANÇAS EADOLESCENTES 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00

08.243 ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 2.103.927,61 0,00 2.103.927,61

08.243.0073 PROGRAMA DE DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 2.103.927,61 0,00 2.103.927,61

08.243.0073.2188 AÇÃO COM ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO 0,00 42.000,00 0,00 42.000,00

08.243.0073.2190 MANUTENÇÃO DO CAMOR 0,00 92.000,00 0,00 92.000,00

08.243.0073.2194 MANUTENÇÃO DO CENTRO DEPROFISSIONAL 0,00 625.963,85 0,00 625.963,85

08.243.0073.2358 PAEFI 0,00 1.107.963,76 0,00 1.107.963,76

08.243.0073.2359 BUSCA ATIVA E ABORDAGEM SOCIAL 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00

08.243.0073.2360 PETI 0,00 41.000,00 0,00 41.000,00

08.243.0073.2362 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CREAS2º DISTRITO 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00

08.244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 612.000,00 2.872.021,11 0,00 3.484.021,11

08.244.0072 PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 0,00 1.821.993,23 0,00 1.821.993,23

08.244.0072.2121 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00

08.244.0072.2175 MANUTENÇÃO DE CRAS 0,00 524.993,89 0,00 524.993,89

08.244.0072.2176 MANUTENÇÃO DE CRAS/PAIF 0,00 263.432,52 0,00 263.432,52

08.244.0072.2241 IMPLANTAÇÃO DO CRAS PADRÃO 0,00 120.900,00 0,00 120.900,00

08.244.0072.2243 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRASITINERANTE 0,00 156.750,00 0,00 156.750,00

(10)

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Unidade: -

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL

08.244.0072.2282 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO 0,00 142.787,72 0,00 142.787,72

08.244.0072.2350 BEM. DE PREST. CONT.-APLICAÇÃO DOQUESTIONÁRIO 0,00 73.129,10 0,00 73.129,10

08.244.0072.2351 ALUGUEL SOCIAL 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

08.244.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 1.050.027,88 0,00 1.050.027,88

08.244.0162.2087 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - BOLSA FAMÍLIA 0,00 661.666,65 0,00 661.666,65

08.244.0162.2120 APOIO A ENTIDADES SUBVENCIONADAS 0,00 69.000,00 0,00 69.000,00

08.244.0162.2281 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRONATEC/ACESSUAS 0,00 319.361,23 0,00 319.361,23

08.244.0213 CRAS- MARIA JOAQUINA 459.000,00 0,00 0,00 459.000,00

08.244.0213.1907 CONSTRUÇÃO DO CRAS BAIRRO MARIA JOAQUINA 459.000,00 0,00 0,00 459.000,00

08.244.0219 CENTRO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA 153.000,00 0,00 0,00 153.000,00

08.244.0219.1909 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIASPERMANENTE E VEICULOS 153.000,00 0,00 0,00 153.000,00

TOTAL 612.000,00 10.431.712,12 0,00 11.043.712,12

(11)

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 04 - FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Unidade: -

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

04.243 ASSISTÊNCIA À CRINÇA E AO ADOLESCENTE 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

04.243.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

04.243.0162.2504 CAPACITAÇÃO E CAMPANHAS EDUCATIVAS 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00

04.243.0162.2505 CO-FINANCIAMENTO PROGRAMAS CRIANÇAE ADOLESCENTE 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00

TOTAL 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00

(12)

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade: -

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL

10 SAÚDE 658.564,41 100.051.680,00 0,00 100.710.244,41

10.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 4.045.864,50 0,00 4.045.864,50

10.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 4.045.864,50 0,00 4.045.864,50

10.122.0162.2200 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00

10.122.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 3.990.864,50 0,00 3.990.864,50

10.301 ATENÇÃO BÁSICA 200.000,00 15.029.336,87 0,00 15.229.336,87

10.301.0054 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 0,00 1.864.511,32 0,00 1.864.511,32

10.301.0054.2056 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 0,00 1.508.826,01 0,00 1.508.826,01

10.301.0054.2057 PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL 0,00 355.685,31 0,00 355.685,31

10.301.0056 PROGRAMAS ESPECÍFICOS COM VERBA PRÓPRIA 0,00 313.361,32 0,00 313.361,32

10.301.0056.2061 INCENTIVO AO PROGRAMA NACIONAL DE HIV-AIDS E OUTRAS DST 0,00 313.361,32 0,00 313.361,32

10.301.0058 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 0,00 6.502.812,87 0,00 6.502.812,87

10.301.0058.2068 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 0,00 6.195.612,87 0,00 6.195.612,87

10.301.0058.2490 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE 0,00 307.200,00 0,00 307.200,00

10.301.0059 REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

10.301.0059.1025 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

10.301.0074 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB VARIÁVEL 0,00 6.348.651,36 0,00 6.348.651,36

10.301.0074.2201 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 0,00 3.213.304,66 0,00 3.213.304,66

10.301.0074.2202 MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 0,00 2.633.584,00 0,00 2.633.584,00

10.301.0074.2203 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 0,00 501.762,70 0,00 501.762,70

10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00 79.672.265,17 0,00 79.672.265,17

10.302.0055 PROGRAMA DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 0,00 32.086.758,96 0,00 32.086.758,96

10.302.0055.2058 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES , AMBULATORIAIS E EMERGENCIAIS 0,00 18.007.940,00 0,00 18.007.940,00

10.302.0055.2492 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO 0,00 60.818,99 0,00 60.818,99

10.302.0055.2493 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA 0,00 14.017.999,97 0,00 14.017.999,97

10.302.0142 CENTRO DE ATENCAO PSCICOSSOCIAL 0,00 206.547,98 0,00 206.547,98

10.302.0142.2263 CENTRO DE ATENCAO PSCICOSSIAL 0,00 70.745,97 0,00 70.745,97

10.302.0142.2495 SERVIÇOS RESIDENCIAL TERAPEUTICO -SRT 0,00 135.802,01 0,00 135.802,01

10.302.0211 GESTÃO PLENA 0,00 47.378.958,23 0,00 47.378.958,23

10.302.0211.2485 MANUTENÇÃO DO PROG. GESTÃO PLENA 0,00 47.378.958,23 0,00 47.378.958,23

10.304 VIGILÃNCIA SANITÁRIA 0,00 1.304.213,46 0,00 1.304.213,46

10.304.0057 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00 1.304.213,46 0,00 1.304.213,46

(13)

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Unidade: -

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL

10.304.0057.2067 TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SÁUDE - TFVS 0,00 1.304.213,46 0,00 1.304.213,46

10.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 458.564,41 0,00 0,00 458.564,41

10.451.0059 REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE 458.564,41 0,00 0,00 458.564,41

10.451.0059.1025 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE 458.564,41 0,00 0,00 458.564,41

TOTAL 658.564,41 100.051.680,00 0,00 100.710.244,41

(14)

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 06 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE Unidade: -

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL

26 TRANSPORTE 0,00 2.408.038,34 0,00 2.408.038,34

26.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 2.400.468,30 0,00 2.400.468,30

26.122.0026 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 0,00 2.217.868,30 0,00 2.217.868,30

26.122.0026.2208 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 0,00 2.217.868,30 0,00 2.217.868,30

26.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 182.600,00 0,00 182.600,00

26.122.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 182.600,00 0,00 182.600,00

26.123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 7.570,04 0,00 7.570,04

26.123.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 7.570,04 0,00 7.570,04

26.123.0162.2410 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 7.570,04 0,00 7.570,04

TOTAL 0,00 2.408.038,34 0,00 2.408.038,34

(15)

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 07 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL Unidade: -

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL

16 HABITAÇÃO 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00

16.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00

16.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00

16.122.0162.2312 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORANDO COM DIGNIDADE 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

16.122.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

TOTAL 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00

(16)

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 08 - IBASCAF - INST. DE BENEF. E ASSIST.AOS SERV. MUN. DE CABO FRIO Unidade: -

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 50.141.773,72 0,00 50.141.773,72

09.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 3.089.394,72 0,00 3.089.394,72

09.122.0039 PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 3.089.394,72 0,00 3.089.394,72

09.122.0039.2022 DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO E ENCARGOS SOCIAIS DO RPPS. 0,00 2.164.047,22 0,00 2.164.047,22

09.122.0039.2024 MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO RPPS. 0,00 925.347,50 0,00 925.347,50

09.272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0,00 47.052.379,00 0,00 47.052.379,00

09.272.0039 PREVIDENCIA SERVIDORES MUNICIPAIS 0,00 47.052.379,00 0,00 47.052.379,00

09.272.0039.2021 APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS 0,00 47.052.379,00 0,00 47.052.379,00

TOTAL 0,00 50.141.773,72 0,00 50.141.773,72

(17)

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 09 - SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE CABO-SECAF Unidade: -

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 304.166,36 0,00 304.166,36

04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 304.166,36 0,00 304.166,36

04.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 304.166,36 0,00 304.166,36

04.122.0162.2043 ATENDIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL, ENCARGOS E DEMAIS BENEFÍCIOS 0,00 194.246,39 0,00 194.246,39

04.122.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 109.919,97 0,00 109.919,97

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 158.223,22 158.223,22

28.843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 158.223,22 158.223,22

28.843.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 158.223,22 158.223,22

28.843.0000.0001 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 158.223,22 158.223,22

TOTAL 0,00 304.166,36 158.223,22 462.389,58

(18)

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 10 - FUNDO M. A. M. H. O. SERV. MUN. CABO FRIO - FAMES Unidade: -

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL

10 SAÚDE 200.000,00 6.688.697,95 0,00 6.888.697,95

10.302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 200.000,00 6.688.697,95 0,00 6.888.697,95

10.302.0030 ASSISTÊNCIA MEDICA HOSPITALAR DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 200.000,00 6.688.697,95 0,00 6.888.697,95

10.302.0030.1003 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DO FAMES. 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

10.302.0030.2023 DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO 0,00 1.969.825,00 0,00 1.969.825,00

10.302.0030.2025 MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 4.718.872,95 0,00 4.718.872,95

TOTAL 200.000,00 6.688.697,95 0,00 6.888.697,95

(19)

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Unidade: -

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL

18 GESTÃO AMBIENTAL 531.945,00 402.530,22 0,00 934.475,22

18.541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 531.945,00 402.530,22 0,00 934.475,22

18.541.0010 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 227.725,22 0,00 227.725,22

18.541.0010.2292 MANUTENÇÃO DA PODA PAISAGISTICA 0,00 113.905,00 0,00 113.905,00

18.541.0010.2293 RECUPERAÇÃO DE RESTINGA 0,00 58.435,22 0,00 58.435,22

18.541.0010.2294 EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS 0,00 55.385,00 0,00 55.385,00

18.541.0147 RECICLAGEM E RESIDUOS SÓLIDOS 21.945,00 0,00 0,00 21.945,00

18.541.0147.1075 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE RESIDUOS SÓLI 21.945,00 0,00 0,00 21.945,00

18.541.0148 PRESERVAÇÃO DAS UNIDADES DE PRESERVAÇÃO 0,00 134.805,00 0,00 134.805,00

18.541.0148.2289 ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 0,00 66.880,00 0,00 66.880,00

18.541.0148.2290 MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS AREA AGREDIDAS 0,00 67.925,00 0,00 67.925,00

18.541.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

18.541.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

18.541.0216 RECUPERAÇÃO DAS AREAS DEGRADADAS DO PARQUE NATURAL MUNC. MICO LEAO DOU 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00

18.541.0216.1121 EXECUÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CERCAMENTO, PLACAS EDUCATIVAS E RECUP 510.000,00 0,00 0,00 510.000,00

TOTAL 531.945,00 402.530,22 0,00 934.475,22

(20)

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Unidade: -

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL

13 CULTURA 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00

13.392 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00

13.392.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 610.000,00 0,00 610.000,00

13.392.0162.2262 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE CULTURA 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

13.392.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

13.392.0162.2325 MANUTENÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

13.392.0163 DIFUSÃO CULTURAL 0,00 790.000,00 0,00 790.000,00

13.392.0163.2332 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00

13.392.0163.2334 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EDITAIS 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00

13.392.0163.2344 CARNAVAL EM CABO FRIO 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00

TOTAL 0,00 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00

(21)

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Órgão: 23 - COMPANHIA DE SERVIÇOS DE CABO FRIO Unidade: -

Código Especificação Projetos Atividades Op. Especiais TOTAL

03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

03.091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

03.091.0151 DESPESAS JUDICIAIS 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

03.091.0151.2297 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS JUDICIAIS -PRECATÓRIOS. 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

04 ADMINISTRAÇÃO 0,00 34.389.272,00 0,00 34.389.272,00

04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 34.389.272,00 0,00 34.389.272,00

04.122.0162 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 34.389.272,00 0,00 34.389.272,00

04.122.0162.2043 ATENDIMENTO DE GASTOS COM PESSOAL, ENCARGOS E DEMAIS BENEFÍCIOS 0,00 30.524.794,00 0,00 30.524.794,00

04.122.0162.2322 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA UNIDADE 0,00 3.864.478,00 0,00 3.864.478,00

15 URBANISMO 685.813,75 12.549.135,38 0,00 13.234.949,13

15.452 SERVIÇOS URBANOS 685.813,75 12.549.135,38 0,00 13.234.949,13

15.452.0061 SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA 685.813,75 12.549.135,38 0,00 13.234.949,13

15.452.0061.1026 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS 685.813,75 0,00 0,00 685.813,75

15.452.0061.2074 LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS 0,00 12.549.135,38 0,00 12.549.135,38

23 COMÉRCIO E SERVIÇO 0,00 97.000,00 0,00 97.000,00

23.813 LAZER 0,00 97.000,00 0,00 97.000,00

23.813.0063 PROMOÇÃO DE EVENTOS 0,00 97.000,00 0,00 97.000,00

23.813.0063.2075 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E DE LAZER 0,00 97.000,00 0,00 97.000,00

28 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 104.500,00 104.500,00

28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 104.500,00 104.500,00

28.846.0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS 0,00 0,00 104.500,00 104.500,00

28.846.0000.0001 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 0,00 0,00 104.500,00 104.500,00

TOTAL 685.813,75 48.035.407,38 104.500,00 48.825.721,13 TOTAL GERAL 40.971.541,63 725.971.580,23 16.009.589,15 782.952.711,01

Referências

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