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Prefeitura Municipal de Ibiquera

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(1)

Salvador • Quinta-feira • 23 de fevereiro de 2006 • Ano XC • Suplemento Especial Diário Oficial dos Municípios N

o

19.067

1

(2)

LEI Nº 60, de 25 de outubro de 2005.

Institui o Plano Plurianual da Administração Pública Municipal para o

período de 2006/2009, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIQUERA, ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu

sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído o Plano Plurianual - PPA para o período 2006/2009, conforme o disposto no art. 165, § 1º da Constituição Federal,

bem como os art. 62 e 159, § 1º da Constituição Estadual, compreendendo os Programas, as Diretrizes, Objetivos e Metas da

Adminis-tração Pública Municipal para as despesas de capital, outras delas decorrente e para as relativas aos programas de duração continuada,

na forma dos Anexos desta Lei.

Art. 2º - Os Programas, respectivas ações e metas da Administração Pública Municipal, para cada exercício de vigência do Plano

Plurianual, serão apropriadas pela respectiva Lei Orçamentária, observadas as prioridades e regras estabelecidas na Lei de Diretrizes

Orçamentárias pertinente, assim como, a disponibilidade anual efetiva de recursos financeiros.

Art. 3º - O Plano Plurianual poderá sofrer revisões e atualizações, tendo em vista o comportamento das receitas municipais, a definição

das transferências constantes dos Projetos Orçamentários da União e do Estado da Bahia, e considerando ainda:

I - as alterações decorrentes da elaboração da proposta do orçamento anual, mediante a Lei Orçamentária referente a cada

exercício, acompanhada de Quadro Demonstrativo das Modificações ao Plano Plurianual;

II - novos investimentos, cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, mediante lei que autorize a sua inclusão no Plano Plurianual;

III - alterações oriundas de créditos adicionais especiais, através do ato de abertura do crédito, acompanhado do Quadro

Demonstrativo das Modificações ao Plano Plurianual;

Art. 4º - Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimados, considerando o comportamento da receita

municipal, as transferências originárias da União e do Estado da Bahia, o cenário econômico-financeiro nacional e estadual, não se

constituindo, portanto em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 5º. A inclusão, exclusão ou alteração de Ações Orçamentárias e de suas metas, dentro de um programa, poderão ocorrer por

intermédio da Lei Orçamentária Anual, de seus créditos adicionais, por transposições, remanejamentos ou transferências, desde que

não modifique o objetivo, público alvo, finalidade da ação e abrangência geográfica da mesma.

Parágrafo Único - A alteração ou a exclusão de Programas constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos Programas,

poderá também ocorrer, mediante proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou de leis específicas.

Art. 6º - A proposta de alteração de Programa ou Ação Orçamentária assim como, a inclusão de novo Programa ou Ação Orçamentária,

que contemple despesa obrigatória de caráter continuado, deverá apresentar o impacto orçamentário e financeiro no período do Plano

Plurianual, que será considerado na margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, constante das leis de

diretrizes orçamentárias e das leis orçamentárias.

Art. 7º - A proposta de alteração ou inclusão de Programas, conterá, no mínimo:

I - diagnóstico do problema a ser enfrentado ou da demanda da sociedade a ser atendida;

II - justificativa;

III - identificação dos efeitos financeiros e demonstração da exeqüibilidade fiscal ao longo do período de vigência do Plano Plurianual;

IV - os recursos para o financiamento da alteração ou inclusão do Programa.

Art. 8º - Para os fins desta lei, considera-se alteração de Programa:

I - adequação, alteração ou modificação ação orçamentária ou meta;

II - modificação do tipo de programa, da denominação, do objetivo, finalidade e público-alvo;

III - inclusão ou exclusão de ações orçamentárias;

IV - alteração dos valores estimados para cada ação orçamentária, no período do Plano Plurianual, respeitada a respectiva regionalização.

Art. 9º- As alterações de que trata o inciso I, do art. 8º poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e de seus créditos adicionais,

desde que mantenha a mesma codificação e não modifique o objetivo, a finalidade da ação, sua regionalização e abrangência geográfica.

Art. 10º - As alterações ao Plano Plurianual deverão ter a mesma formatação e conter todos os elementos presentes nesta Lei.

Art. 11 - Os códigos e os títulos dos Programas bem como das Ações Orçamentárias do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de

diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que o modifiquem.

Art. 12 - Esta Lei vigorará de 01 de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2009.

Art. 13 - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBIQUERA, ESTADO DA BAHIA, em 25 de outubro de 2005.

EDMUNDO SOUZA DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

(3)

ANEXO 04 - RELAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO/DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

2006 2007 2008 2009 TOTAL

001 PROGRAMA LEGISLATIVO 302.760,00 331.488,00 364.399,00 400.783,00 1.399.430,00

002 PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 55.915,00 57.432,00 60.768,00 63.199,00 237.314,00

003 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO/ CULTURA/ DESPORTO/ LAZER 1.110.309,00 1.216.957,00 1.334.680,00 1.463.973,00 5.125.919,00

004 PROGRAMA DE SAÚDE/ ASSISTÊNCIA SOCIAL 987.397,00 1.067.726,00 1.155.581,00 1.251.259,00 4.461.963,00

005 PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 338.072,00 472.431,00 631.201,00 811.468,00 2.253.172,00

006 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO 1.493.775,00 1.560.995,00 1.623.434,00 1.688.371,00 6.366.575,00

4.288.228,00 4.707.029,00 5.170.063,00 5.679.053,00 19.844.373,00

RELAÇÃO DE PROGRAMAS / DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA RELAÇÃO DE PROGRAMAS / DESEMBOLSO POR EXERCÍCIO

TOTAL

VALOR

CÓDIGO DENOMINAÇÃO

ANEXO 03 - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA QUADRO 1: CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

1. ( X ) Programa Finalístico 2. Código do Programa 001 3. PPA 2006/ 2009 ( ) Programa de Apoio Administrativo

4.Macroação/ Objetivo

PROGRAMA LEGISLATIVO

6.Justificativa do Programa 7. Base Estratégica 8. Horizonte Temporal Período (m/a) Início: 01/2006 Término: 12/2009 9.Objetivo do Programa 11. População Beneficiada

Descrição Unidade de Medida Ano Base Início Término Descrição Quantidade

Qualificar técnicos

n° de técnicos qualificados/ n° de técnicos

unidade 2005 Funcionários Públicos

Incentivar a participação n° de consultas/ população total do Município unidade 2005 População do Município

Modernização da Câmara execução do projeto/

projeto elaborado. percentual 2005

População do Município

2006 2007

302.760,00

R$ R$ 331.488,00

15. Secretaria/ Unidade Responsável 16. Gerente do Programa

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

364.399,00

R$ R$ 400.783,00

2009 12. Valor Global do Programa 13. Valor Anual do Programa

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

5.Denominação do Programa

Melhoria do desempenho no cumprimento de seu papel constitucional, legal e institucional, mediante o fortalecimento da atuação do Legislativo na garantia do exercício da cidadania plena aos municípes, através da interação efetiva com a sociedade civil, na fiscalização, controle e avaliação das políticas públicas, com ênfase na transparência e divulgação da aplicação dos recursos públicos e dos resultados decorrentes da ação governamental. A Câmara Municipal tem por obrigação, fiscalizar as aplicações e

ações do Poder Executivo, em prol de uma gestão pública de excelência. 10. Indicador de Resultado 14. Outros Recursos 2008

1.399.430

CÂMARA MUNICIPAL DE IBIQUERA

ANEXO 03 - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA QUADRO 1: CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

1. ( x ) Programa Finalístico 2. Código do Programa 002 3. PPA 2006/ 2009 ( ) Programa de Apoio Administrativo

4. Macroação/ Objetivo

PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

6. Justificativa do Programa 7. Base Estratégica 8. Horizonte Temporal Período (m/a) Início: 01/2006 Término: 12/2009 9. Objetivo do Programa 11. População Beneficiada

Descrição Unidade de Medida Ano Base Início Término Descrição Quantidade

receita própria/ total da

receita percentual 2005 Servidores

servidores qualificados/

total de servidores percentual 2004 População

2006 2007

55.915,00

R$ R$ 57.432,00

15. Secretaria/ Unidade Responsável 16. Gerente do Programa

60.768,00

R$ R$ 63.199,00

2008 2009

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

14. Outros Recursos 10. Indicador de Resultado

12. Valor Global do Programa 13. Valor Anual do Programa

Incremento da Receita

Capacitação e qualificação profissional dos servidores.

O setor público a cada dia tem o compromisso de atender demandas cada vez maiores. Modernizar torna-se imprescindível para ajustar a "máquina" ao atendimento essas demandas, sempre de forma eficiente e proativa.

Desenvolvimento institucional mediante a modernização,reorganizaçãoda estrutura administrativa, valorização do setor público como gestor de bens e serviços essenciais, visando o fortalecimento das instituições públicas municipais

5.Denominação do Programa

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA

237.314,00

CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

ANEXO 03 - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA QUADRO 1: CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

1. ( X ) Programa Finalístico 2. Código do Programa 003 3. PPA 2006/ 2009 ( ) Programa de Apoio Administrativo

4. Macroação/ Objetivo

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO/ CULTURA/ DESPORTO/ LAZER

6. Justificativa do Programa 7. Base Estratégica 8. Horizonte Temporal Período (m/a) Início: 01/2006 Término: 12/2009 9. Objetivo do Programa 11. População Beneficiada

Descrição Unidade de Medida Ano Base Início Término Descrição Quantidade

Reduzir a evazão escolar

n° de alunos concluintes/ n° de alunos matriculados

unidade 2004 alunos

Qualificar os profissionais do ensino

n° de profissionais qualificados/ n° total de profissionais

unidade 2004 profissionais de

ensino

Reduzir a repetencia escolar

n° de alunos reprovados/ n° de alunos matriculados unidade 2004 alunos Reestruturar as escolas n° de escolas reformadas/ n° total de escolas unidade 2004 população do Município 2006 2007 1.110.309,00 R$ R$ 1.216.957,00

15. Secretaria/ Unidade Responsável 16. Gerente do Programa

2008 2009

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E LAZER

14. Outros Recursos

1.334.680,00

R$ R$ 1.463.973,00

10. Indicador de Resultado

12. Valor Global do Programa 13. Valor Anual do Programa 5.Denominação do Programa

Sabe-se que a escola em seu modelo tradicional, não consegue cumprir o seu papel institucional. Por isso é necessário tornar a escola em um ambiente atrativo e que disperte a participação do aluno, buscando ofertar ensino de qualidade, através da qualificação dos profissionais do ensino; do fornecimento de alimentação escolar; da disponibilização de transporte para os estudante da zona rural; e da reforma , ampliação, modernização e adequação das instalações físicas.

Promoção do desenvolvimento de políticas voltadas para a formação educacional da criança e do adolescente, investindo, também, em ações de melhoria física das unidades escolares, ampliando-as, modernizando-as e adaptando-as as reais necessidades da população.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

(4)

ANEXO 03 - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA QUADRO 1: CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

1. ( x ) Programa Finalístico 2. Código do Programa 004 3. PPA 2006/ 2009

( ) Programa de Apoio Administrativo

4. Macroação/ Objetivo

PROGRAMA DE SAÚDE/ ASSISTÊNCIA SOCIAL

6. Justificativa do Programa 7. Base Estratégica 8. Horizonte

Temporal Período (m/a)

Início: 01/2006

Término: 12/2009

9. Objetivo do Programa 11. População Beneficiada

Descrição Unidade de Medida Ano Base Início Término Descrição Quantidade

Prestar serviços de saúde. n° de pessoas atendidas/

população do Município unidade 2004

população do Município.

Modernizar unidades de saúde do Município.unidades modernizadas/

total de unidades. unidade 2005

população do Município.

Capacitação dos colaboradores.

colaboradores capacitados/ total de colaboradores

unidade 2004 servidores públicos.

2006 2007

987.397,00

R$ R$ 1.067.726,00

15. Secretaria/ Unidade Responsável 16. Gerente do Programa

2008 2009

SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

14. Outros Recursos 1.251.259,00 R$ 1.155.581,00 R$ 10. Indicador de Resultado

12. Valor Global do Programa 13. Valor Anual do Programa

5.Denominação do Programa

Implementar ações de saúde no município contribui para incrementar o nível de bem estar. Para tanto, se faz necessário não só manter a oferta como também ampliá-la de forma qualitativa.

Ampliação do acesso da população aos serviços básicos de saúde, priorizando as ações que visem a redução da mortalidade infantil e das carências nutricionais.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

4.461.963,00

ANEXO 03 - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA QUADRO 1: CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

1. ( X ) Programa Finalístico 2. Código do Programa 005 3. PPA 2006/ 2009

( ) Programa de Apoio Administrativo

4. Macroação/ Objetivo

PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

6. Justificativa do Programa 7. Base Estratégica 8. Horizonte

Temporal Período (m/a)

Início: 01/2006

Término: 12/2009

9. Objetivo do Programa 11. População Beneficiada

Descrição Unidade de Medida Ano Base Início Término Descrição Quantidade

Ampliar a Pavimentação das Ruas

Km Pavimentado/Km

Existente Percentual 2005

Promover a melhoria habitacional

Nº de Casas Construídas/População total Percentual 2005 2006 2007 338.072,00 R$ R$ 472.431,00

15. Secretaria/ Unidade Responsável 16. Gerente do Programa

5.Denominação do Programa

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

Melhoria do desempenho no cumprimento de seu papel constitucional, legal e institucional, mediante o fortalecimento da atuação do Legislativo na garantia do exercício da cidadania plena aos municípes, através da interação efetiva com a sociedade civil, na fiscalização, controle e avaliação das políticas públicas, com ênfase na transparência e divulgação da aplicação dos recursos públicos e dos resultados decorrentes da ação governamental.

2008 2009

10. Indicador de Resultado

A sociedade demanda por serviços públicos a todo momento. O Estado por sua vez deve disponibilizar esses serviços, contribuindo para a elevação do bem estar sociaL.

2.253.172,00

R$ 811.468,00

14. Outros Recursos

12. Valor Global do Programa 13. Valor Anual do Programa

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

631.201,00 R$

ANEXO 03 - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA QUADRO 1: CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

1. ( ) Programa Finalístico 2. Código do Programa 006 3. PPA 2006/ 2009

( X ) Programa de Apoio Administrativo

4. Macroação/ Objetivo

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO

6. Justificativa do Programa 7. Base Estratégica 8. Horizonte

Temporal Período (m/a)

Início: 01/2006

Término: 12/2009

9. Objetivo do Programa 11. População Beneficiada

Descrição Unidade de Medida Ano Base Início Término Descrição Quantidade

2006 2007

1.493.775,00

R$ R$ 1.560.995,00

15. Secretaria/ Unidade Responsável 16. Gerente do Programa

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA CARACTERIZAÇÃO DO PROGRAMA

5.Denominação do Programa

Dotar e prover os órgãos da estrutura administrativa do Município de Barra do Choça de condições de pleno funcionamento com vistas a dar o suporte indispensável à implementação e gestão dos Programas Finalísticos.

Modernização e desenvolvimento institucional voltadas à dinamização e eficiência da estrura administrativo.

10. Indicador de Resultado

12. Valor Global do Programa 13. Valor Anual do Programa

Maximizar à eficiência da estrutura administrativa. 14. Outros Recursos 2008 2009 1.623.434,00 R$ R$ 1.688.371,00 APOIO ADMINISTRATIVO

6.366.575,00

(5)

A N E X O 0 3 - A P R E S E N T A Ç Ã O D O P R O G R A M A Q U A D R O 2: D E TA L H A M E N T O D O P R O G R A M A

P R O G R AM A: 00 1 P R O G R A M A L E G IS L A T IV O R $ 1 ,0 0

F S F C ó d ig o D en o m in aç ã o In ício T é rm in o F o n te 2 00 6 20 07 2 00 8 2 00 9 T o ta l

01 03 1 10 01 P roje to : M o de rniza çã o da C a sa L eg isla tiva . 2 00 6 2 00 9 01 0 4 0.09 0,00 41 .8 94 ,0 0 4 3.57 0,00 45 .3 13 ,0 0 17 0.86 7 ,0 0

O bje tivo : C o ns tru ir, am plia r, re fo rm a r, rec up era r, ad eq ua r, e qu ipa r e ree q uip ar a C a sa L eg isla tiva , e im p la n ta r e ad q uirir no vas tec no log ias .

M eta : C a sa L e gisla tiva a m p liad a e /o u eq uip am en to ad qu irid o T o tal 4 0.09 0,00 41 .8 94 ,0 0 4 3.57 0,00 45 .3 13 ,0 0 17 0.86 7 ,0 0

01 03 2 20 01 A tivid ad e : G e stã o d as A çõ es d o P od er L e gisla tivo 2 00 6 2 00 9 01 0 25 2.12 0,0 0 2 78 .5 69 ,0 0 3 0 9.36 3,00 3 43 .5 45 ,0 0 1.18 3.59 7 ,0 0

O bje tivo : E xerce r a fun çã o d e fisc aliza çã o e co ntrole da s a çõ es d o P o d er E xec utivo e d es em pe n ha r as d em ais fun çõ es le ga is.

M eta : A tivid a de s de le gis laç ão , fisc aliza çã o e co ntrole rea lizad os . T o tal 25 2.12 0,0 0 2 78 .5 69 ,0 0 3 0 9.36 3,00 3 43 .5 45 ,0 0 1.18 3.59 7 ,0 0

01 03 1 20 02 A tivid ad e : P rom oç ão e D ivu lga çã o d as A çõ es d o P od er L e gisla tivo . 2 00 6 2 00 9 01 0 1 0.55 0,00 11 .0 25 ,0 0 1 1.46 6,00 11 .9 25 ,0 0 4 4.96 6 ,0 0

O bje tivo : D ivu lg ar e d ar pu blic id a de e tra n sp aren cia a d ivulg aç ão d e a to s e aç õe s do le gis la tiva s.

M eta : D ivu lga çã o e p ub licaç ão re aliza da . T o tal 1 0.55 0,00 11 .0 25 ,0 0 1 1.46 6,00 11 .9 25 ,0 0 4 4.96 6 ,0 0 F = F u n çã o V AL O R T O TA L 30 2.76 0,0 0 3 31 .4 88 ,0 0 3 6 4.39 9,00 4 00 .7 83 ,0 0 1.39 9.43 0 ,0 0 S F = S u b -fu n ç ã o D E TA L H A M E N T O D O P R O G R A M A P R E F E ITU R A M U N IC IP A L D E IB IQ U E R A 20 . C ó d ig o 2 2 . E x ec u ç ão D E T AL H A M E N T O D O P R O G R A M A 2 3. R e cu r so s 21 . P r o jeto / A tiv id a d e A N E X O 0 3 - A P R E S E N T A Ç Ã O D O P R O G R A M A Q U A D R O 2 : D E T A L H A M E N T O D O P R O G R A M A P R O G R A M A : 0 02 P R O G R A M A D E A D M IN IS T R A Ç Ã O E F IN A N Ç A S R $ 1 ,00 F S F C ó d ig o D e n o m in a ç ã o In íc io T ér m in o F o n te 20 0 6 20 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 T o ta l 0 4 1 2 9 1 0 02 P ro je to : A d e q u a ç ã o e m o d e rn iza ç ã o d a s a ç õ e s f is c a liz a d o ra s e a rre c ad a d o ra s 2 0 06 2 0 09 0 0 0 1 2 .6 60 ,0 0 1 3.2 3 0 ,0 0 1 3 .7 5 9 ,0 0 1 4.3 0 9 ,0 0 5 3 .9 5 8 ,00

O b je tiv o : A m p lia r a c ap a c ida d e d e fis c a liza ç ã o e a rre c a d a ç ã o d o

M u n ic ípio .

-M e ta : C a p a c id a d e a m p lia d a . T o ta l 1 2 .6 60 ,0 0 1 3.2 3 0 ,0 0 1 3 .7 5 9 ,0 0 1 4.3 0 9 ,0 0 5 3 .9 5 8 ,00

0 4 1 2 8 1 0 03 P ro je to : A ç õe s de V a lo riz a ç ã o d o S e rv id o r P ú b lic o . 2 0 06 2 0 09 0 0 0 1 8 .9 90 ,0 0 1 8.8 4 5 ,0 0 2 0 .6 3 8 ,0 0 2 1.4 6 4 ,0 0 7 9 .9 3 7 ,00

O b je tiv o : Q u a lific a r e c a p a c ita r o s re c u rs o s h um a n o s d o p od e r

e x e c u tiv o .

-M e ta : R e c u rs o s h u m a n o s q u a lific a do s e c a p ac ita do s . T o ta l 1 8 .9 90 ,0 0 1 8.8 4 5 ,0 0 2 0 .6 3 8 ,0 0 2 1.4 6 4 ,0 0 7 9 .9 3 7 ,00

0 4 1 2 2 1 0 04 P ro je to : A m p lia ç ã o , A d e q u aç ã o e R e fo rm a d o s Im ó v eis P e rte n c e n tes a o P a trim ô n io A d m in is tra tiv o. 2 0 06 2 0 09 0 0 0 2 4 .2 65 ,0 0 2 5.3 5 7 ,0 0 2 6 .3 7 1 ,0 0 2 7.4 2 6 ,0 0 1 0 3 .4 1 9 ,00

O b je tiv o : A m p lia r, a d e q u a r e re fo rm a r os p réd io s e in s ta ç õ es d es tin ad a s ao d e s e n v o lv im en to d e a tiv id ad e s a d m in is tra tiv a s d o

P o d e r E x e c u tiv o .

-M e ta : P a trim ô n io a d m in is tra tiv o am p lia d o , re f orm a d o e a d e q u a d o . T o ta l 2 4 .2 65 ,0 0 2 5.3 5 7 ,0 0 2 6 .3 7 1 ,0 0 2 7.4 2 6 ,0 0 1 0 3 .4 1 9 ,00 F = F u n ç ã o V A L O R T O T A L 5 5 .9 15 ,0 0 5 7.4 3 2 ,0 0 6 0 .7 6 8 ,0 0 6 3.1 9 9 ,0 0 2 3 7 .3 1 4 ,0 0 S F = S u b -fu n ç ã o D E T AL H AM E N TO D O P R O G R A M A 2 0 . C ó d ig o 2 1. P ro je to / A tiv id a d e 2 2 . E x e c u ç ã o 2 3 . R e c u r s o s D E T A L H A M E N T O D O P R O G R A M A P R E F E IT U R A M U N IC IP A L D E IB IQ U E R A A N E X O 0 3 - A P R E S E N T A Ç Ã O D O P R O G R A M A Q U A D R O 2 : D E T A L H A M E N T O D O P R O G R A M A P R O G R A M A : 0 0 3 P R O G R A M A D E E D U C A Ç Ã O / C U L T U R A / D E S P O R T O / L A Z E R R $ 1 ,0 0 F S F C ó d ig o D e n o m in aç ã o In íc io T é r m in o F o n te 2 0 0 6 2 0 07 2 0 08 20 0 9 T o ta l

1 2 3 61 2 0 03 A tiv ida d e : G e s tã o d as A ç õ e s d e A p o io ao T ra n s p o rte E s c o la r. 2 0 06 20 0 9 0 0 1 1 4 .6 5 8 ,0 0 1 5 .40 6 ,0 0 1 6 .20 0 ,0 0 1 7 .0 3 3 ,0 0 63 .2 9 7 ,0 0

O b je tiv o: G a ra n tir o a c e s s o à e d u c a ç ã o .

-M e ta : A lu n o a s s is tid o T o ta l 1 4 .6 5 8 ,0 0 1 5 .40 6 ,0 0 1 6 .20 0 ,0 0 1 7 .0 3 3 ,0 0 63 .2 9 7 ,0 0

1 2 3 61 2 0 04 A tiv ida d e : G e s tã o d as A ç õ e s E s c o la res D e s c e n tra liza d a s . 2 0 06 20 0 9 0 0 1 1 7 .3 5 8 ,0 0 1 8 .24 5 ,0 0 1 9 .18 4 ,0 0 2 0 .1 7 1 ,0 0 74 .9 5 8 ,0 0

O b je tiv o: P ro m o v er A uto n o m ia a d m in is tra tiv a e f in an c e ira .

-M e ta : U n id a de e s c ola r a s s is tida . T o ta l 1 7 .3 5 8 ,0 0 1 8 .24 5 ,0 0 1 9 .18 4 ,0 0 2 0 .1 7 1 ,0 0 74 .9 5 8 ,0 0

1 2 3 61 2 0 05 A tiv ida d e : G e s tã o d as A ç õ e s d e A lim en ta ç ã o E s c o lar. 2 0 06 20 0 9 0 0 1 1 9 .3 8 3 ,0 0 2 0 .37 3 ,0 0 2 1 .42 2 ,0 0 2 2 .5 2 4 ,0 0 83 .7 0 2 ,0 0

O b je tiv o: A s s e g u rar o a te nd im e nto n u tric io n al d o a lu no .

-M e ta : A lu n o a s s is tid o . T o ta l 1 9 .3 8 3 ,0 0 2 0 .37 3 ,0 0 2 1 .42 2 ,0 0 2 2 .5 2 4 ,0 0 83 .7 0 2 ,0 0

1 2 3 65 2 0 06 A tiv ida d e : G e s tã o d as A ç õ e s d e A lim en ta ç ã o E s c o lar e m C re c h e . 2 0 06 20 0 9 0 0 1 2 .2 3 1 ,0 0 2 .34 5 ,0 0 2 .46 6 ,0 0 2 .5 9 3 ,0 0 9.6 3 5 ,0 0

O b je tiv o: A s s e g u rar o a te nd im e nto n u tric io n al d o a lu no .

-M e ta : A lu n o a s s is tid o . T o ta l 2 .2 3 1 ,0 0 2 .34 5 ,0 0 2 .46 6 ,0 0 2 .5 9 3 ,0 0 9.6 3 5 ,0 0

1 2 1 22 2 0 07 A tiv ida d e : G e s tã o d e A ç õ e s d a E d uc a ç ã o . 2 0 06 20 0 9 0 0 1 1 8 6 .5 2 4 ,0 0 1 9 4 .91 8 ,0 0 2 0 2 .71 5 ,0 0 2 1 0 .8 2 4 ,0 0 7 9 4.9 8 1 ,0 0

O b je tiv o: G e s tão d a s a ç õ e s a d m in is tra tiv a s d a E d uc a ç ã o

-M e ta : A ç õ e s d e E d u c a ç ã o g a ra n tid a s . T o ta l 1 8 6 .5 2 4 ,0 0 1 9 4 .91 8 ,0 0 2 0 2 .71 5 ,0 0 2 1 0 .8 2 4 ,0 0 7 9 4.9 8 1 ,0 0

1 2 3 61 2 0 08 A tiv ida d e : G e s tã o d as A ç õ e s d o E n s in o F un d a m e n ta l. 2 0 06 20 0 9 0 0 1 7 2 9 .6 8 7 ,0 0 8 1 8 .75 4 ,0 0 9 1 9 .65 1 ,0 0 1 .0 3 1 .4 0 3 ,0 0 3 .4 9 9.4 9 5 ,0 0

O b je tiv o: G e s tão d a s A ç õ es do E n s ino F u n d am e n tal.

-M e ta : A ç õ e s d o E n s in o F u nd a m en ta l g e re n c ia d a s . T o ta l 7 2 9 .6 8 7 ,0 0 8 1 8 .75 4 ,0 0 9 1 9 .65 1 ,0 0 1 .0 3 1 .4 0 3 ,0 0 3 .4 9 9.4 9 5 ,0 0

1 2 3 65 2 0 09 A tiv ida d e : G e s tã o d as A ç õ e s d o E n s in o In fa n til. 2 0 06 20 0 9 0 0 1 7 4 .3 7 7 ,0 0 7 7 .72 4 ,0 0 8 0 .83 3 ,0 0 8 4 .0 6 6 ,0 0 3 1 7.0 0 0 ,0 0

O b je tiv o: G e s tão d a s A ç õ es do E n s ino In fa n til.

-M e ta : A ç õ e s d o E n s in o In fa n til g e re n c ia d as . T o ta l 7 4 .3 7 7 ,0 0 7 7 .72 4 ,0 0 8 0 .83 3 ,0 0 8 4 .0 6 6 ,0 0 3 1 7.0 0 0 ,0 0

1 2 1 28 2 0 10 2 0 06 20 0 9 0 0 1 2 0 .7 2 6 ,0 0 2 1 .78 5 ,0 0 2 2 .90 6 ,0 0 2 4 .0 8 4 ,0 0 89 .5 0 1 ,0 0

O b je tiv o: R ed u z ir a s d if ere n ç a s s oc ia is .

-M e ta : C ria n ç a s e J o v e ns A te n did o s T o ta l 2 0 .7 2 6 ,0 0 2 1 .78 5 ,0 0 2 2 .90 6 ,0 0 2 4 .0 8 4 ,0 0 89 .5 0 1 ,0 0

1 2 3 61 1 0 05 P ro je to : C on s tru ç ão , a d e qu a ç ã o e ref o rm a d as u nid a d e s e s c o la re s

do M u n ic íp io. 2 0 06 20 0 9 0 0 1 4 5 .3 6 5 ,0 0 4 7 .40 7 ,0 0 4 9 .30 3 ,0 0 5 1 .2 7 5 ,0 0 1 9 3.3 5 0 ,0 0

O b je tiv o: C on s tru ir, a d eq u a r e re fo rm a r a s u n id a d es es c o la res do

M u n ic íp io .

-M e ta : U n id a de s d o -M u nic ípio c on s tru íd a s , a d eq u a d a s e re f orm a d as . T o ta l 4 5 .3 6 5 ,0 0 4 7 .40 7 ,0 0 4 9 .30 3 ,0 0 5 1 .2 7 5 ,0 0 1 9 3.3 5 0 ,0 0

F = F u n ç ã o V A L O R T O T A L # # ## # # # # ##1 .2 1 6 .95 7 ,0 0 1 .3 3 4 .6 8 0 ,0 0 1 .4 6 3 .9 7 3 ,0 0 # # # # # # # # # #

S F = S u b -fu n çã o D E T AL H AM E N T O D O P R O G R A M A

A tiv ida d e : D e s e n v o lvim e n to d e A ç õe s do S a lá rio E d u c a ç ã o .

P R E F E IT U R A M U N IC IP A L D E IB IQ U E R A D E T A L H A M E N T O D O P R O G R A M A 2 0 . C ó d ig o 2 1 . P ro je to / A tiv id a d e 2 2 . E x e c u çã o 2 3. R ec u rs o s A N E X O 0 3 - A P R E S E N T A Ç Ã O D O P R O G R A M A Q U A D R O 2 : D E T A L H A M E N T O D O P R O G R A M A P R O G R A M A : 0 0 4 P R O G R A M A D E S A Ú D E / A S S IS T Ê N C IA S O C IA L R $ 1 ,0 0 F S F C ó d ig o D e n o m in a ç ã o In íc io T é rm in o F o n te 2 0 06 2 0 0 7 2 00 8 2 0 0 9 T o ta l 10 3 0 1 20 1 1 A tiv id a de : G e s tã o d as A ç õ e s d e A te nç ão B as ic a de S a ú d e . 2 0 06 2 0 0 9 0 0 2 5 6 .7 8 0,0 0 5 9 .3 35 ,0 0 6 1.7 0 8 ,0 0 6 4 .1 7 6,0 0 2 4 1 .9 9 9 ,0 0

O b je tiv o : P re s tar s erv iç o s b á s ic o s d e s a ú d e .

-M e ta : S e rv iç o s d e s a ú de p re s ta do s . T o ta l 5 6 .7 8 0,0 0 5 9 .3 35 ,0 0 6 1.7 0 8 ,0 0 6 4 .1 7 6,0 0 2 4 1 .9 9 9 ,0 0 10 3 0 1 20 1 2 A tiv id a de : G e s tã o d as A ç õ e s d o s A g e n te s C o m u n itário s d e S a ú de . 2 0 06 2 0 0 9 0 0 2 3 9 .2 4 6,0 0 4 1 .0 12 ,0 0 4 2.6 2 5 ,0 0 4 4 .3 3 0,0 0 1 6 7 .2 1 3 ,0 0 O b je tiv o : M e lh o rar a c a p a c id ad e d a po p u la ç ã o d e c u id a r d a s u a s a ú d e . -M e ta : P o p u la ç ã o a te n d ida . T o ta l 3 9 .2 4 6,0 0 4 1 .0 12 ,0 0 4 2.6 2 5 ,0 0 4 4 .3 3 0,0 0 1 6 7 .2 1 3 ,0 0 10 3 0 1 20 1 3 A tiv id a de : G e s tã o d as A ç õ e s d e S a úd e d a F a m ília. 2 0 06 2 0 0 9 0 0 2 13 3 .7 4 0,0 0 1 3 9 .7 58 ,0 0 1 4 5.3 4 8 ,0 0 15 1 .1 6 2,0 0 5 7 0 .0 0 8 ,0 0

O b je tiv o : C o ntrib u ir pa ra a re o rie nta ç ã o a s s is te n c ia l a p artir d a

a te nç ão b á s ic a .

-M e ta : R e o rie nta ç ã o a s s is te n c ia l re aliz a d a. T o ta l 13 3 .7 4 0,0 0 1 3 9 .7 58 ,0 0 1 4 5.3 4 8 ,0 0 15 1 .1 6 2,0 0 5 7 0 .0 0 8 ,0 0

10 3 0 4 20 1 4 A tiv id a de : In c e n tivo à s A ç õ es B á s ic a s d e V ig ilâ nc ia S a nitá ria . 2 0 06 2 0 0 9 0 0 2 1 .2 5 6,0 0 1 .3 12 ,0 0 1.3 6 4 ,00 1 .4 1 8,0 0 5 .3 5 0 ,0 0

O b je tiv o : E lim in a r, pre v e n ir o u d im in u ir ris c o s à s a úd e .

-M e ta : R is c o s à s a úd e e lim in a d os , pre v e n ido s o u d im in u íd os . T o ta l 1 .2 5 6,0 0 1 .3 12 ,0 0 1.3 6 4 ,00 1 .4 1 8,0 0 5 .3 5 0 ,0 0

10 3 0 1 20 1 5 A tiv id a de : G e s tã o d a F a rm á c ia B á s ic a M u n ic ip a l. 2 0 06 2 0 0 9 0 0 2 1 .2 6 6,0 0 1 .3 23 ,0 0 1.3 7 6 ,00 1 .4 3 1,0 0 5 .3 9 6 ,0 0

O b je tiv o : A m p lia r o a c e s s o da p o p ula ç ã o a o s m e d ic a m e n to s

c o n s id e rad o s e s s en c ia is

-M e ta : A c es s o d a p o p u la ç ão a o s m e d ic a m en to s a m p lia d o s . T o ta l 1 .2 6 6,0 0 1 .3 23 ,0 0 1.3 7 6 ,00 1 .4 3 1,0 0 5 .3 9 6 ,0 0

10 3 0 5 20 1 6

A tiv id a de : A ç õe s d e C o n trole à s D o e n ç a s e C o m b a te às E p id em ia s . 2 0 06 2 0 0 9 0 0 2 1 6 .4 2 4,0 0 1 7 .1 63 ,0 0 1 7.8 4 9 ,0 0 1 8 .5 6 3,0 0 6 9 .9 9 9 ,0 0

O b je tiv o : P re ve n ir e c o ntro la r d o e n ç a s , s u rto s , ep id e m ia s .

-M e ta : D o e n ç a s , s u rto s e e p id e m ia s p re v en id o s e c o n tro la d o s . T o ta l 1 6 .4 2 4,0 0 1 7 .1 63 ,0 0 1 7.8 4 9 ,0 0 1 8 .5 6 3,0 0 6 9 .9 9 9 ,0 0

10 3 0 1 10 0 6 P ro je to : A ç õ e s d e In c en tiv o à S a úd e B u c a l. 2 0 06 2 0 0 9 0 0 2 3 7 .6 6 3,0 0 3 9 .3 58 ,0 0 4 0.9 3 2 ,0 0 4 2 .5 6 9,0 0 1 6 0 .5 2 2 ,0 0

O b je tiv o : R e org a n iza r a a te n ç ã o da s a ú d e bu c al p re s ta d a.

-M e ta : In d ivíd u o s a s s is tid o . T o ta l 3 7 .6 6 3,0 0 3 9 .3 58 ,0 0 4 0.9 3 2 ,0 0 4 2 .5 6 9,0 0 1 6 0 .5 2 2 ,0 0 10 1 2 2 20 1 7 A tiv id a de : G e s tã o d as A ç õ e s d o F u n d o M u n ic ip a l de S a ú d e . 2 0 06 2 0 0 9 0 0 2 54 7 .7 2 2,0 0 6 0 7 .8 56 ,0 0 6 7 6.5 3 6 ,0 0 75 2 .2 0 2,0 0 2 .5 8 4 .3 1 6 ,0 0 O b je tiv o : P ro m o v e r o g e re n c ia m en to d o F u n d o M u n ic ip a l de S a ú d e . -M e ta : F u nd o g e re n c ia d o . T o ta l 54 7 .7 2 2,0 0 6 0 7 .8 56 ,0 0 6 7 6.5 3 6 ,0 0 75 2 .2 0 2,0 0 2 .5 8 4 .3 1 6 ,0 0

10 3 0 1 10 0 7 P ro je to : C o n s truç ão , A d e q u aç ã o e R e e q u ipa m en to d e U n id a d e s d e

S a ú d e . 2 0 06 2 0 0 9 0 0 2 7 3 .8 5 0,0 0 7 7 .1 73 ,0 0 8 0.2 6 0 ,0 0 8 3 .4 7 0,0 0 3 1 4 .7 5 3 ,0 0

O b je tiv o : E x p a n dir q u a lita tiv a m e n te os s e rviç os de s a ú d e .

-M e ta : S e rv iç o s d e s a ú de e x p a n did o s . T o ta l 7 3 .8 5 0,0 0 7 7 .1 73 ,0 0 8 0.2 6 0 ,0 0 8 3 .4 7 0,0 0 3 1 4 .7 5 3 ,0 0

08 2 4 1 20 1 8 A tiv id a de : G e s tã o d as A ç õ e s d e A te nd im e nto à P e s s o a s Id o s a s . 2 0 06 2 0 0 9 0 0 0 7 .7 0 1,0 0 8 .0 48 ,0 0 8.3 7 0 ,00 8 .7 0 5,0 0 3 2 .8 2 4 ,0 0

O b je tiv o : A s s e g u rar o s d ire itos do s id o s o s , s u a in teg ra ç ã o e

p a rtic ipa ç ã o n a s o c ie d ad e . -M e ta : Id o s o s In te g ra d os e s oc ializ a d os . T o ta l 7 .7 0 1,0 0 8 .0 48 ,0 0 8.3 7 0 ,00 8 .7 0 5,0 0 3 2 .8 2 4 ,0 0 08 2 4 4 20 1 9 A tiv id a de : G e s tã o d as A ç õ e s d e A s s is tên c ia S o c ial d o F IE S . 2 0 06 2 0 0 9 0 0 3 6 7 .3 1 8,0 0 7 0 .7 58 ,0 0 7 4.3 9 8 ,0 0 7 8 .2 2 6,0 0 2 9 0 .7 0 0 ,0 0 O b je tiv o : D im in u ir as de s ig u a ld a de s s oc io-e c o n ô m ic as . -M e ta : C id a d ã o a te n did o . T o ta l 6 7 .3 1 8,0 0 7 0 .7 58 ,0 0 7 4.3 9 8 ,0 0 7 8 .2 2 6,0 0 2 9 0 .7 0 0 ,0 0

20 6 0 1 10 0 8 P ro je to : Im p la nta ç ã o d e A ç õ e s V is an d o Inc en tiv a r o P eq u e n o

A g ric u lto r 2 0 06 2 0 0 9 0 0 0 4 .4 3 1,0 0 4 .6 30 ,0 0 4.8 1 5 ,00 5 .0 0 7,0 0 1 8 .8 8 3 ,0 0 O b je tiv o : F o m en ta r o d e s e n v o lv im e n to a g ríc o la . -M e ta : P ro d u tor a s s is tido . T o ta l 4 .4 3 1,0 0 4 .6 30 ,0 0 4.8 1 5 ,00 5 .0 0 7,0 0 1 8 .8 8 3 ,0 0 F = F u n ç ã o V A L O R T O T A L 98 7 .3 9 7,0 0 1.0 6 7 .7 26 ,0 0 1 .1 5 5.5 8 1 ,00 1 .25 1 .2 5 9,0 0 # # # # # # # # # # S F = S u b -fu n ç ã o D E T AL H A M E N TO D O P R O G R AM A P R E F E IT U R A M U N IC IP A L D E IB IQ U E R A D E T A L H A M E N T O D O P R O G R A M A 2 0. C ó d ig o 2 1 . P ro je to / A tiv id a d e 22 . E x e c u ç ã o 2 3. R e c u rs o s

(6)

ANEXO 03 - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA QUADRO 3: REGIONALIZAÇÃO

PROGRAMA:

Denominação Meta

PR/AT Qt Valor Qt Valor Qt Valor

1001 Modernização da Casa Legislativa.

Casa Legislativa ampliada e/ou

equipamento adquirido - 170.867,00 -2001

Gestão das Ações e Atividades Administrativas do Poder Legislativo.

Ações e atividades administrativas. - 1.183.597,00 -2002

Promoção e Divulgação das Ações do Poder Legislativo. Divulgação e publicação realizada. - 44.966,00 -PR - Projeto AT - Atividade REGIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA REGIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROGRAMA LEGISLATIVO

QUANTIDADE/VALOR

TOTAL - - 1.399.430,00

Código

SEDE DISTRITO TOTAL

ANEXO 03 - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA QUADRO 3: REGIONALIZAÇÃO

PROGRAMA:

Denominação Meta

PR/AT Qt Valor Qt Valor Qt Valor

1002

Adequação e modernização das ações

fiscalizadoras e arrecadadoras Capacidade ampliada. - 53.958,00

-1003

Ações de Valorização do Servidor Público.

Recursos humanos qualificados

e capacitados. - 79.937,00 -1004

Ampliação, Adequação e Reforma dos Imóveis Pertencentes ao Patrimônio

Administrativo. Patrimônio administrativo ampliado, reformado e adequado. -103.419,00 -PR - Projeto AT - Atividade REGIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA TOTAL - - 237.314,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA REGIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código SEDE QUANTIDADE/VALORDISTRITO TOTAL

ANEXO 03 - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA QUADRO 2: DETALHAMENTO DO PROGRAMA

PROGRAMA: 005 PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS R$ 1,00 F SF Código Denominação Início Término Fonte 2006 2007 2008 2009 Total

15 451 1009 Projeto: Construção, Ampliação e Melhoramento de Vias e Logradouros Públicos. 2006 2009 000 35.500,00 37.098,00 38.582,00 40.125,00 151.305,00 011 5.754,00 6.261,00 6.817,00 7.426,00 26.258,00

Objetivo: Contruir, restaurar e adequar e conservar os bens

públicos.

-Meta: Bens públicos construídos e restaurados e conservados. Total 41.254,00 43.359,00 45.399,00 47.551,00 177.563,00

15 451 1010 Projeto: Gestão das Ações de Infra-estrutura - CIDE 2006 2009 005 19.582,00 20.583,00 21.642,00 22.755,00 84.562,00

Objetivo: Pavimentar e drenar os logradouros de modo à facilitar a

locomoção de veículos e pedestres.

-Meta: Logradouros drenados e pavimentados. Total 19.582,00 20.583,00 21.642,00 22.755,00 84.562,00

17 512 1011 Projeto: Realização de Obras Destinadas a Aumentar a Oferta de Saneamento Básico. 2006 2009 000 13.348,00 13.949,00 14.507,00 15.087,00 56.891,00

Objetivo: Ampliar a rede de água e esgoto do Município.

-Meta: Redes ampliadas. Total 13.348,00 13.949,00 14.507,00 15.087,00 56.891,00

22 661 1012 Projeto: Desenvolvimento de Ações Visando Sustentação Pequeno Industrial 2006 2009 000 14.137,00 14.773,00 15.364,00 15.978,00 60.252,00

Objetivo: Fomentar o Desenvolvimento Industrial.

-Meta: Indústria assistida. Total 14.137,00 14.773,00 15.364,00 15.978,00 60.252,00

16 482 1013 Projeto: Construção de Casas Populares. 2006 2009 000 63.300,00 66.148,00 68.794,00 71.545,00 269.787,00

Objetivo: Melhorar as condições de moradia da população.

-Meta: População assistida. Total 63.300,00 66.148,00 68.794,00 71.545,00 269.787,00

15 452 2020 Atividade: Gestão das Ações de Limpeza Pública. 2006 2009 000 186.451,00 313.619,00 465.495,00 638.552,00 1.604.117,00

Objetivo: Promover a limpeza pública do Município.

-Meta: Município higienizado. Total 186.451,00 313.619,00 465.495,00 638.552,00 1.604.117,00 F= Função VALOR TOTAL 338.072,00 472.431,00 631.201,00 811.468,00 ##########

SF= Sub-função

DETALHAMENTO DO PROGRAMA

21. Projeto/ Atividade 22. Execução 23. Recursos PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA

DETALHAMENTO DO PROGRAMA

20. Código

ANEXO 03 - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA QUADRO 2: DETALHAMENTO DO PROGRAMA

PROGRAMA: 006 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO R$ 1,00 F SF Código Denominação Início Término Fonte 2006 2007 2008 2009 Total

04 122 2021 Atividade: Gestão das Ações Administrativas e de Bens do Gabinete do Prefeito 2006 2009 000 421.156,00 440.108,00 457.712,00 476.020,00 1.794.996,00

Total 421.156,00 440.108,00 457.712,00 476.020,00 1.794.996,00

03 92 2022 Atividade: Gestão da Ações Administrativas da Procuradoria Geral do Município 2006 2009 000 37.980,00 39.689,00 41.277,00 42.928,00 161.874,00

Total 37.980,00 39.689,00 41.277,00 42.928,00 161.874,00

04 122 2023 Atividade: Gestão da Ações Administrativas da Secretaria de

Municipal de Administração e de Finanças. 2006 2009 000 569.700,00 595.337,00 619.150,00 643.916,00 2.428.103,00 Total 569.700,00 595.337,00 619.150,00 643.916,00 2.428.103,00

15 122 2024 Atividade: Gestão da Ações Administrativas da Sec. De Infra-estrutura e Serviços Públicos. 2006 2009 000 325.573,00 340.224,00 353.833,00 367.986,00 1.387.616,00

Total 325.573,00 340.224,00 353.833,00 367.986,00 1.387.616,00

08 122 2025 Atividade: Gestão das Ações de Assistência Social. 2006 2009 000 123.541,00 129.100,00 134.264,00 139.635,00 526.540,00 Total 123.541,00 129.100,00 134.264,00 139.635,00 526.540,00

04 131 2026 Atividade: Promoção e Divulgação das Ações do Poder Executivo 2006 2009 000 15.825,00 16.537,00 17.198,00 17.886,00 67.446,00 Total 15.825,00 16.537,00 17.198,00 17.886,00 67.446,00 F= Função VALOR TOTAL ########## 1.560.995,00 1.623.434,00 1.688.371,00 ##########

SF= Sub-função

PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DETALHAMENTO DO PROGRAMA

(7)

ANEXO 03 - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA QUADRO 3: REGIONALIZAÇÃO

PROGRAMA:

Denominação Meta

PR/AT Qt Valor Qt Valor Qt Valor

2003

Gestão das Ações de Apoio ao

Transporte Escolar. Aluno assistido - 63.297,00

-2004

Gestão das Ações Escolares

Descentralizadas. Unidade escolar assistida. - 74.958,00

-2005

Gestão das Ações de Alimentação

Escolar. Aluno assistido. - 83.702,00

-2006

Gestão das Ações de Alimentação

Escolar em Creche. Aluno assistido. - 9.635,00

-2007 Gestão de Ações da Educação. Ações de Educação garantidas. - 794.981,00

-2008

Gestão das Ações do Ensino Fundamental.

Ações do Ensino Fundamental

gerenciadas. - 3.499.495,00

-2009 Gestão das Ações do Ensino Infantil.

Ações do Ensino Infantil

gerenciadas. - 317.000,00 -2010

Desenvolvimento de Ações do Salário

Educação. Crianças e Jovens Atendidos - 89.501,00

-1005

Construção, adequação e reforma das unidades escolares do Município.

Unidades do Município construídas, adequadas e - 193.350,00 -PR - Projeto AT - Atividade REGIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA TOTAL - - 5.125.919,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA REGIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROGRAMA DE EDUCAÇÃO/ CULTURA/ DESPORTO/ LAZER

Código SEDE QUANTIDADE/VALORDISTRITO TOTAL

ANEXO 03 - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA QUADRO 3: REGIONALIZAÇÃO

PROGRAMA:

Denominação Meta

PR/AT Qt Valor Qt Valor Qt Valor

2011

Gestão das Ações de Atenção Basica

de Saúde. Serviços de saúde prestados. - 241.999,00

-2012

Gestão das Ações dos Agentes

Comunitários de Saúde. População atendida. - 167.213,00

-2013

Gestão das Ações de Saúde da Família. Reorientação assistencial realizada. - 570.008,00 -2014

Incentivo às Ações Básicas de Vigilância Sanitária.

Riscos à saúde eliminados,

prevenidos ou diminuídos. - 5.350,00

-2015 Gestão da Farmácia Básica Municipal.

Acesso da população aos

medicamentos ampliados. - 5.396,00 -2016

Ações de Controle às Doenças e Combate às Epidemias.

Doenças, surtos e epidemias

prevenidos e controlados. - 69.999,00

-1006 Ações de Incentivo à Saúde Bucal. Indivíduos assistido. - 160.522,00

-2017

Gestão das Ações do Fundo Municipal

de Saúde. Fundo gerenciado. - 2.584.316,00 -1007 Construção, Adequação e

Reequipamento de Unidades de Serviços de saúde expandidos. - 314.753,00

-2018

Gestão das Ações de Atendimento à

Pessoas Idosas. Idosos Integrados e socializados. - 32.824,00

-2019

Gestão das Ações de Assistência

Social do FIES. Cidadão atendido. - 290.700,00

-1008

Implantação de Ações Visando

Incentivar o Pequeno Produtor. Produtor assistido. - 18.883,00 -PR - Projeto AT - Atividade REGIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA TOTAL - - 4.461.963,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA REGIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROGRAMA DE SAÚDE/ ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código SEDE QUANTIDADE/VALORDISTRITO TOTAL

ANEXO 03 - APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA QUADRO 3: REGIONALIZAÇÃO

PROGRAMA:

Denominação Meta

PR/AT Qt Valor Qt Valor Qt Valor

1009

Construção, Ampliação e Melhoramento de Vias e Logradouros

Bens públicos construídos e

restaurados e conservados. - 177.563,00 -1010

Gestão das Ações de Infra-estrutura - CIDE Logradouros drenados e pavimentados. - 84.562,00 -1011

Aumentar a Oferta de Saneamento

Básico. Redes ampliadas. - 56.891,00

-1012

Desenvolvimento de Ações Visando

Sustentação Pequeno Industrial Indústria assistida. - 60.252,00

-1013 Construção de Casas Populares. População assistida. - 269.787,00

-2020 Gestão das Ações de Limpeza Pública. Município higienizado. - 1.604.117,00

-PR - Projeto AT - Atividade REGIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIQUERA REGIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROGRAMA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código SEDE QUANTIDADE/VALORDISTRITO TOTAL

(8)

A N EX O 0 3 - A P R E SE N TA Ç Ã O D O P RO G R A MA Q U AD R O 3: R E G IO N AL IZAÇ ÃO

P RO G R AM A:

D e nom inaçã o M eta

P R/AT Q t V a lor Q t V a lor Q t V alo r

20 21

M an uten çã o de S erviç os A dm inis trativos e d e B ens do G abin ete

do P refeito -1.794.9 96,0 0 -20 22 M an uten çã o de S erviç os Ad m inis tra tivo s e de B e ns da

P roc urad oria G e ral d o M u nic ípio

-161.8 74,0 0 -20 23 M an uten çã o de S erviç os Ad m inis tra tivo s e de B e ns da

S ec retaria de M unic ipa l de

A dm inistraçã o e de Finanç as . -2.428.1 03,0 0 -20 24 M an uten çã o de S erviç os A d m inis tra tivos e de B en s da S ec . D e

In fra -es trutu ra e Se rviç os P úblico s.

-1.387.6 16,0 0 -20 25

M an uten çã o da s A ç ões d e A ss is tên cia

S ocial. - 526.5 40,0 0 -20 26

P ro m oç ão e D ivulg aç ão d as A çõ es do

P ode r E xe cu tivo - 67.4 46,0 0 -P R - -P rojeto AT - Ativid ade R E G IO N A LIZA Ç Ã O D O P R O GR A MA P RE F EITU R A M U N IC IPAL DE IB IQ U E R A R E G IO N AL IZAÇÃO D O P RO G R AM A P R O G R AM A DE AP O IO ADM IN IS TR ATIV O

C ódig o S E D E Q U AN TIDAD E /V AL O RD IS T R IT O T O TAL

T O TAL - - 6.366.5 75,0 0 AN EX O 01 : E ST IM AT IVA DA RE CE ITA SE G UN D O SU A N AT UR EZ A (20 06-2 009 ) 20 06 200 7 2 008 20 09 TO TAL R E C E IT AS C O R R E N T E S 4 .5 9 7.28 9 ,7 8 5 .03 1.5 37 ,80 5 .5 1 0.7 87 ,4 3 6.0 36 .80 5,3 9 21 .17 6.4 20 ,39 R E C E ITA TR IB U TÁ R IA 5 9.47 4 ,2 4 6 5.9 37 ,52 7 3.17 7 ,1 8 81 .23 1,3 1 27 9.8 20 ,2 5 R E C E ITA S D E C O N TR IB U IÇ Õ E S - - - - -R E C E ITA P A T-R IM O N IA L - - - - -R EC E ITA D E S E -R VIÇ O S - - - - -TR A N S FE R Ê N C IA S C O R R E N TE S 4 .5 3 6.57 2 ,8 3 4 .96 4.2 94 ,07 5 .4 3 6.2 36 ,8 4 5.9 54 .13 0,0 0 20 .89 1.2 33 ,75 O U TR A S R EC EITA S C O R R E N TE S 1.24 2 ,7 1 1.3 06 ,21 1.37 3 ,4 1 1 .44 4,0 7 5.3 66 ,40 R E C E IT AS D E C AP IT AL - - - - -O P E R AÇ Õ E S D E C R É D IT-O - - - - -AL IE N A Ç ÃO D E B E N S - - - - -A M OR T IZ-AÇ ÃO D E E M PR ÉS TIM O S - - - - -TR A N S FE R Ê N C IA S D E C A P ITA L - - - - -O U TR A S R E C E ITA S D E C A PITA L - - - - -R E C E ITA C O -R -R E N T E LÍQ U ID A 4 .5 9 7.28 9 ,7 8 5 .03 1.5 37 ,80 5 .5 1 0.7 87 ,4 3 6.0 36 .80 5,3 9 21 .17 6.4 20 ,39 TO TAL D A R EC EITA 4 .5 9 7.28 9 ,7 8 5 .03 1.5 37 ,80 5 .5 1 0.7 87 ,4 3 6.0 36 .80 5,3 9 21 .17 6.4 20 ,39 ( - ) D E S P E S AS N ÃO IN T E G R AN T E S D O P P A 3 08 .06 2,0 0 32 4.5 09,0 0 340 .72 4,0 0 3 57 .752 ,00 1.33 1.047 ,00 TO T AL D IS P O N ÍV E L P AR A AÇ Õ E S D O P P A 4.2 89.22 7,78 4 .7 07 .0 28 ,8 0 5 .1 70.0 63,43 5.67 9.05 3,39 19 .8 45 .3 73 ,3 9

T otal d e R e cursos O rçam en tário s - P P A 2006 -20 09

RE CE ITA ES TIM AD A P RE FE ITU R A M U NIC IP AL DE IB IQ U ER A

ES TIM ATIVA D A R EC EITA (2 006 -200 9)

NATUR EZ A

A N E X O 02: E S TIM A TIV A D A R E C E ITA P O R FO N TE D E R E C U R S O (2006-2009)

2006 2007 2008 2009 TO TAL 000 - Recu rso s n ão v in cu lad o s 2 .1 83.619 ,8 2 2.401 .20 1,00 2.6 40.85 2,71 2.904.32 0,50 10 .1 29.994 ,0 2

001 - Recu rso s vin cu lad o s à E d u cação 1 .1 10.308 ,8 2 1.216 .95 6,68 1.3 34.67 9,81 1.463.97 3,46 5 .1 25.918 ,7 7

002 - Recu rso s vin cu lad o s à S aú d e 9 07.946 ,9 8 984.28 9,72 1.0 67.99 7,85 1.159.32 0,97 4 .1 19.555 ,5 1

003 - Recu rso s vin cu lad o s à Ass. S o cial 67.317 ,9 0 70 .75 7,85 74.39 8,34 78.22 6,14 2 90.700 ,2 3

004 - T ran sferên cia d e C o n vên io s - - - -

-005 - O u tras T ran sferên cias V in cu lad as 19.582 ,4 7 20 .58 3,13 21.64 2,13 22.75 5,62 84.563 ,3 5

006 - Recu rso s Pró p rio s d e Au tarq u ias (SAAE ) - - - -

-007 - Recu rso s G erad o s p elas E m p resas - - - -

-008 - O p eraçõ es d e C réd ito - - - -

-009 - Alien ação d e Ben s - - - -

-010 - Recu rso s d o L eg islativo 3 02.760 ,1 5 331.48 8,41 3 64.39 9,01 400.78 2,77 1 .3 99.430 ,3 4

011 - O u tro s Recu rso s 5.753 ,6 4 6.26 1,01 6.81 7,58 7.42 5,94 26.258 ,1 6

TO TAL D A R E C E ITA 4 .5 97.289 ,7 8 5.031 .53 7,80 5.5 10.78 7,43 6.036.80 5,39 21 .1 76.420 ,3 9

( - ) D E S PE SAS N ÃO IN T E G RANT E S DO PP A 30 8.062,00 3 24.509 ,0 0 34 0.724,0 0 3 57.752 ,0 0 1.331.047,00

TO TAL D IS P O NÍVE L PARA AÇÕ ES D O PP A 4.289.227,78 4.707.028,80 5 .170.063,43 5.679.053,39 19.845.3 73,39

T o tal d e R ecu rso s O rçam en tário s - P PA 2006-2009

R E C E ITA E S TIM AD A PR EFEITU R A M U N IC IPAL D E IB IQ U E R A

E S TIM ATIV A D A R E C E ITA (2006-2009) N ATU R E ZA

Governador do Estado

Paulo Ganem Souto

Secretário de Governo

Ruy Santos Tourinho

Empresa Gráfica da Bahia

Diretor Geral

Eberard Diniz Bezerra Nunes

Diretor Administrativo Financeiro

Marcos Gomes Dacach

Diretor Técnico

Milton César Fontes

Representantes Exclusivos:

UPB - União dos Municípios da Bahia

Presidente:

José Ronaldo de Carvalho

DOM Publicações Legais

Coordenador Técnico

Paulo Sérgio Silva

Posto de Coleta - UPB

3

a

Avenida 320 - CAB

Telefax: (71) 33712764 - 33712447 - 33712577

Coordenação Técnica - Call Center

Telefax: (71) 3371.0759

e-mail: publicacoes@diariooficialdosmunicipios.org

Site: www.diariooficialdosmunicipios.org

EXPEDIENTE

dos Municípios

Referências

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