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Emissão de Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) - fevereiro/14

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Data Emissão Número DARF Contribuinte Receita Título Base de Cálculo (R$) Valor Total (R$) Observação

03-FEV-2014 800692 76535764000143 - OI S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 6.129,27 578,56

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA FATURA 1401.000145606, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PRESTADO NA DPGU/DF. PERÍODO: 02/12/2013 A 01/01 /2014. LINHA:(61) 3319-4300. CONTRATO 42/2008. DESPACHO DISEG 0399743.

03-FEV-2014 800693 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 391,70 37,02

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA FATURA 1600158708522, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PRESTADOS NA DPU/FEIRA DE SANTANA/BA. REF. JAN/ 2014. PERÍODO: 16/12/13 A 15/01/2014. LINHA:(75)3223-8729. DESPACHO 0411432.

03-FEV-2014 800694 76535764000143 - OI S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 442,43 41,81

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/DOURADOS/MS, MÊS REF: DEZ/13, VENC: 24/12/13 FATURA 1312.00121617 (0409982 ). SEI: 08038.018026/2013-11.

03-FEV-2014 800695 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 263,25 24,88

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, CONF IN 1234 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU VOLTA REDONDA/RJ EM JAN/2014. FATURA (0410184), VENC: 01/02/14. LINHA ( 24)3346.4415. SEI: 08038.018077/2013-43.

03-FEV-2014 800696 02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 0,40 0,03

RECOLH DE TRIBUTOS FEDRERAIS CONF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE TEL FIXO INTERURBANO DA OPERADORA OI NA DPU SÃO PAULO/SP. MÊS REF: JAN/13. FATURA (0399471). SEI: 08184.001177/2013-57.

03-FEV-2014 800697 06090065000151 - PH SERVICOS E ADMINISTRACAO LTDA 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 7.565,01 714,89

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN1234/2012 SOBRE PAGAMENTO DE RECEPCAO TE RCEIRIZADA NA DPU DE JUIZ DE FORA/MG EM DEZ/13, NF 2014/575 (0391953). CONTRAT O 152/2012. SEI 08038.015200/2013-74.

03-FEV-2014 800698 00332087000609 - SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 13.589,81 1.284,24

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN 1234/RFB SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA N A DPU VITORIA/ES EM NOV/2013. NF 1176 (0383460). CONTRATO Nº 06/2010. SEI: 080 38.015738/2013-89.

03-FEV-2014 800699 00332087000609 - SECURITY VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 13.589,81 1.284,24

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN 1234/RFB SOBRE PAGAMENTO DE VIGILANCIA N A DPU VITORIA/ES EM DEZ/2013. NF 1180 (0396763). CONTRATO Nº 06/2010. SEI: 080 38.015738/2013-89.

03-FEV-2014 800700 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 282,90 26,73

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA FATURA 1000031092558, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU/MOSSORÓ-RN. REFERÊNCIA: JAN/2014. LINHA: (84)3316-1900. CONTRATO 43/2008. DESPACHO DISEG DPGU 0411449.

03-FEV-2014 800701 61502324000546 - REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES

LTDA 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 23.400,00 1.368,90

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 DA NOTA FISCAL 080374 REFERENTE A AQU ISIÇÃO DE 30 CONDICIONADORES DE PARA ATENDER A DPU EM ÂMBITO NACIONAL. NOTA DE RECEBIMENTO:2014000001. DESPACHO DIMAP DPGU 0392811.

03-FEV-2014 800702 00028986003557 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 503,92 47,63

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/2012, DA NOTA FISCAL 201400012 REFERENT E AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NA UNIDADE DA DPU ARACAJU/SE. PERÍODO

: JANEIRO/2014. MEMORANDO 12(0399147)-DPU/GABDPC/ADM/PATRI SE.

03-FEV-2014 800703 05695725000165 - BETANIA SERVICOS GERAIS LTDA - ME 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 3.791,66 358,31

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA NOTA FISCAL 4304, REFERENTE AO S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NA DPU/TERESINA/P

I. PERÍODO: DEZEMBRO/2013. CONTRAT 78/2013. MEMORANDO 0402965-DPU/GABPC/ADM PI

03-FEV-2014 800704 05695725000165 - BETANIA SERVICOS GERAIS LTDA - ME 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 3.791,66 358,31

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA NOTA FISCAL 4497, REFERENTE AO S ERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EM AR CONDICIONADO NA DPU/TERESINA/P

I. PERÍODO: JANEIRO/2014. CONTRATO 78/2013. MEMORANDO 0412417-DPU/PI.

03-FEV-2014 800705 00028986007544 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 1.640,00 95,94

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA NOTA FISCAL 6954, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES C/MATERIAIS NA DPU/TERESINA-PI. PERÍODO:J ANEIRO/2014. CONTRATO 44/2012. MEMORANDO 0412392-DPU/GABDPC/ADM PI.

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Data Emissão Número DARF Contribuinte Receita Título Base de Cálculo (R$) Valor Total (R$) Observação

03-FEV-2014 800706 04164616000400 - TNL PCS S/A 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 392,40 37,04

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA FATURA 488307348, REFERENTE AO S ERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPU VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. PERÍODO: 03/11 A 03/ 12/2013. LINHAS: (77)8829-3984 e 8825-5644. MEM.0384794-DPU/VC.

03-FEV-2014 800707 04164616000400 - TNL PCS S/A 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 374,10 35,31

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA FATURA 493414513, REFERENTE AO S ERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPU VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. PERÍODO: 03/12/2013 A 03/01/2014. LINHAS: (77)8829-3984 e 8825-5644. MEM.0411290-DPU/VC.

03-FEV-2014 800708 03523373000135 - LIMA E FELIX LTDA - ME 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 8.000,00 756,00

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 DA NOTA FISCAL 0710 REFERENTE A PARTI CIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM LÍNGUA PORTUGUESA. PERÍOD

O:05,06,09,10,12 E 13/DEZEMBRO/2013. DESPACHO DIPEC DPGU 0386844.

03-FEV-2014 800709 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 2.666,20 251,96

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA FATURA 1100032218490, REFERENTE À TELEFONIA FIXA NA DPU/JOÃO PESSOA/PB. PERÍODO: 16/12/2013 A 15/01/2014. LINH A: (83) 3133-1400. MEM. 0409808-DPU/SESEG PB. DESPACHO DISEG DPGU 0410161.

03-FEV-2014 800710 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 3.759,86 355,31

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA FATURA 1600158636954, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU/SALVADOR-BA. PERÍODO: 16/12/2013 A 16/01 /2014. LINHA:(71)3114-1850. CT 43/2008. MEMORANDO 0408623-DPU/SSA.

03-FEV-2014 800711 33000118001140 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 411,40 38,88

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS DA FATURA 0700039967032, REFERENTE À PRESTAÇÃO D OS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU SÃO LUÍS/MA. REFERÊNCIA: JANEIRO/2014. LI NHA: (98) 201-1440. DESPACHO DISEG 0408172. SEI 08038.018045/2013-48.

03-FEV-2014 800712 05973275000125 - RIO IMOBRAS PARTICIPACOES E

EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 27.482,94 2.597,14

RETENÇÃO DE TRIB FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL D A DPU/RJ, LOCALIZADO NA RUA DA ALFANDEGA, N.80, SALAS 801, 802 E 902 - CENTRO/ RJ, PERÍODO: 01 A 31/JAN DE 2014, CONTRATO 71/2009 SEI: 08038.015521/2013-79.

03-FEV-2014 800713 07432517000360 - SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E

SERVICOS S/A 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 186.498,80 17.624,14

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 DA NOTA FISCAL 4988, REFERENTE AOS SE RVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL NA DPU EM ÂMBITO NACIONAL. CONTRATO 42/2009. PERÍODO: JANEIRO/2014. ATESTO CGI DPGU 0411897.

03-FEV-2014 800714 40432544000147 - CLARO S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 73,44 6,94

RETENCAO DE TRIB FEDERAIS CONF IN 1234 SOBRE PAGAMENTO DE REFERENTE AOS SERVIÇ OS DE TELEFONIA NA DPU DE CASCAVEL/PR, LINHAS (45) 8801-0403 e 8839-9847, NO P ERÍODO DE 02/12 A 01/01/2014, CONF DESPACHO DISEG. NF 6867/01-14.

03-FEV-2014 800715 40432544022469 - CLARO S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 55,30 5,24

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12, REF AO PAGAMENTO DA NF 1129/JAN/14 R EFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA DPU/UMUARAMA-PR,DO CONTRATO 59/200

8, NO PERÍODO DE 02/12 A 01/01/2014 LINHA (44) 8800-7782, 8812-2149.

03-FEV-2014 800716 40432544000147 - CLARO S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 377,50 35,68

RETENCAO DE TRIBUTOS FED CONF IN 1234/RFB SOBRE PAGAMENTO DAS NFS 2303/05-JAN1 4 REF SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDER A DPU DE SANTAREM/PA, DE 02/12/13 a 0 1/01/2014, REF A LINHA (93)8404-0255/84040246. SEI 08038.019570/2013-81.

03-FEV-2014 800717 40432544000147 - CLARO S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 407,63 38,52

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN 1234 SOBRE PAGAMENTO DAS NFS 2302/04/JAN 14 REF SERVICOS DE TELEFONIA PARA ATENDER A DPU DE BELEM/PA, TELS (91) 8427-91 31, PERIODO DE 02/12 A 01/01/14. SEI 08038.018260/2013-49.

03-FEV-2014 800718 33000118001493 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 6.305,24 595,85

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/2012, DA FATURA 1200090723733, REFERENT E AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU/RECIFE-PE. LINHA:(81)201-1443. MÊS: DE ZEMBRO/2013. CONTRATO 43/2008. MEMORANDO 0390145-DPU/GABDPC/ADM PE.

03-FEV-2014 800719 33000118001493 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 77,65 7,34

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/2012, DA FATURA 1200090942024, REFERENT E AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU/RECIFE-PE. LINHA:(81)3221-1981. MÊS: D EZEMBRO/2013. CONTRATO 43/2008. MEMORANDO 0397953-DPU/GABDPC/ADM PE.

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Data Emissão Número DARF Contribuinte Receita Título Base de Cálculo (R$) Valor Total (R$) Observação

03-FEV-2014 800720 40432544000147 - CLARO S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 265,32 25,08

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12,REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MO VEL NA DPU DE PALMAS-TO, NOS PERIODOS DE 02/11/2013 a 01/12/2013 E 02/12/2013 a 01/01/2014, CONT 55/2008, NFS 232 E 1846. SEI 08038.018265/2013-71.

03-FEV-2014 800721 40432544000147 - CLARO S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 58,35 5,51

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12,REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA MO VEL NA DPU DE PALMAS-TO, NO PERIODO DE 14/12/2013 a 13/01/2014, CONT 55/2008, REF AS LINHAS (63) 9237-3709 e (63) 9237-3723, NF 5919/01/14, CONF MEMO 30/14.

03-FEV-2014 800722 01346121000152 - DATA CONTRUCOES E PROJETOS LTDA 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 8.105,34 765,95

RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DO RECIBO 01/2014, REFERENTE A LOCA ÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A DPGU/DF. PERÍODO: JANEIRO/2014. CONTRATO 28/2008. A TESTO DIENG DPGU 0406744. PROCESSO SEI 08038.018670/2013-91.

03-FEV-2014 800723 01346121000152 - DATA CONTRUCOES E PROJETOS LTDA 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 154.001,49 14.553,14

RETENÇÃO DE TRIBUTOS, IN 1234/12, DO RECIBO 01/2014, REFERENTE AO ALUGUEL DO E D. SEDE DA DPGU/SBS/BRASILIA/DF, MÊS:JANEIRO/2014. CONTRATO 028/2008. BLOQUEIO JUDICIAL DO VALOR DO ALUGUEL CONFORME OFÍCIO 188/2011 DA 19a VARA.

03-FEV-2014 800724 40432544000147 - CLARO S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 53,87 5,09

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN 1234/RFB REF PAGAMENTO REF SERVICO DE TE LEFONIA PARA ATENDER A DPU DE PORTO VELHO/RR, TELS (69) 9261-9778 e (69) 9274-8398, CONT 55/2008, PERIODOS DE 02/11/13 a 01/12/13 E 02/12/13 a 01/01/14.

03-FEV-2014 800725 76535764032690 - OI S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 2.864,94 270,66

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12,DE FATURAS REFERENTES À TELEFONIA FI XA NA UNIDADE DA DPU EM SESGE/MJ/DF (SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE SEGURANÇA PA RA GRANDES EVENTOS). PERÍODO: DEZEMBRO/2013. DESPACHO DISEG 0403880.

03-FEV-2014 800726 09016469000193 - PLANALTO LIMPEZA E CONSERVACAO DE

AMBIENTE LTDA - EPP 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 8.177,39 772,76

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN 1234 SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU DOURADOS/MS EM NOV/2013. NF 2628 (0380865). CONTRATO Nº 195/2012. SEI: 080 38.015087/2013-27.

03-FEV-2014 800727 09016469000193 - PLANALTO LIMPEZA E CONSERVACAO DE

AMBIENTE LTDA - EPP 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 8.177,39 772,76

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN 1234 SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU DOURADOS/MS EM DEZ/2013. NF 2731 (0394183). CONTRATO Nº 195/2012. SEI: 080 38.015087/2013-27.

03-FEV-2014 800728 09016469000193 - PLANALTO LIMPEZA E CONSERVACAO DE

AMBIENTE LTDA - EPP 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 7.599,96 718,20

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN 1234 SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU DOURADOS/MS EM MAI/2013. NF 1977 (0410311). CONTRATO Nº 195/2012. SEI: 080 38.015087/2013-27.

03-FEV-2014 800729 09016469000193 - PLANALTO LIMPEZA E CONSERVACAO DE

AMBIENTE LTDA - EPP 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 8.177,39 772,76

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN 1234 SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU DOURADOS/MS EM JUN/2013. NF 2088 (0412044). CONTRATO Nº 195/2012. SEI: 080 38.015087/2013-27.

03-FEV-2014 800730 38747588004 - ANNUNZIATA MARIA POMPEA LAITANO

ARONNA 3208 IRRF-ALUG.ROYALTIES 13.661,63 2.930,80

RETENCAO DO IRRF SOBRE PAGAMENTO DE RP REF A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE PORTO

ALEGRE-RS, CONT 41/2010, DEZEMBRO/13, 02711012/2013N, MEMO 17 - DPU/GABDPC/CO ORDINCLP/ADM/RS. SEI 08038.015448/2013-35.

03-FEV-2014 800731 43474454072 - FEDELE RAFFAELE ARONNA 3208 IRRF-ALUG.ROYALTIES 6.830,81 1.052,32

RETENCAO DO IRRF SOBRE PAGAMENTO DE RP REF A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE PORTO

ALEGRE-RS, CONT 41/2010, DEZEMBRO/13, 02711012/2013N, MEMO 17 - DPU/GABDPC/CO ORDINCLP/ADM/RS. SEI 08038.015448/2013-35.

03-FEV-2014 800732 07147003000100 - PRESTACOM -PRESTADORA DE SERVICOS

DIVERSOS E COMERCIO D 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 7.935,88 749,94

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CFME INSTRUCAO 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE RE CEPÇÃO TERCEIRIZADA NA DPU NITEROI/RJ EM DEZ/13. NF 177 (0408323). CONT. 155/2 012. SEI:08038.015272/2013-11.

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Data Emissão Número DARF Contribuinte Receita Título Base de Cálculo (R$) Valor Total (R$) Observação

03-FEV-2014 800733 35881089049 - GIOVANNI ALFONSO ARONNA 3208 IRRF-ALUG.ROYALTIES 13.661,63 2.930,80

RETENCAO DO IRRF SOBRE PAGAMENTO DE RP REF A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE PORTO

ALEGRE-RS, CONT 41/2010, DEZEMBRO/13, 02711012/2013N, MEMO 17 - DPU/GABDPC/CO ORDINCLP/ADM/RS. SEI 08038.015448/2013-35.

03-FEV-2014 800734 57934274068 - MARIA HELENA MARRONE ARONNA 3208 IRRF-ALUG.ROYALTIES 13.661,63 2.930,80

RETENCAO DO IRRF SOBRE PAGAMENTO DE RP REF A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE PORTO

ALEGRE-RS, CONT 41/2010, DEZEMBRO/13, 02711012/2013N, MEMO 17 - DPU/GABDPC/CO ORDINCLP/ADM/RS. SEI 08038.015448/2013-35.

03-FEV-2014 800735 67566910078 - GIOVANNA ANNUNZIATA ARONNA 3208 IRRF-ALUG.ROYALTIES 6.830,81 1.052,32

RETENCAO DO IRRF SOBRE PAGAMENTO DE RP REF A LOCACAO DE IMOVEL DA DPU DE PORTO

ALEGRE-RS, CONT 41/2010, DEZEMBRO/13, 02711012/2013N, MEMO 17 - DPU/GABDPC/CO ORDINCLP/ADM/RS. SEI 08038.015448/2013-35.

03-FEV-2014 800736 08491163000126 - RIO MINAS - TERCEIRIZACAO E

ADMINISTRACAO DE SERVICOS 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 15.509,40 907,30

RECOLHIMENTO TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE PAGAMENTO DE RP 2013 DE LIMPEZA TERCEIRIZ ADA NA DPU BELO HORIZONTE/MG EM DEZEMBRO/13. NF 2014/9. CONTRATO 293/2012. SEI : 08038.014429/2013-91.

03-FEV-2014 800737 09016469000193 - PLANALTO LIMPEZA E CONSERVACAO DE

AMBIENTE LTDA - EPP 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 2.077,64 121,54

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN 1234 DE RP 2013 DE LIMPEZA TERCEIRIZADA NA DPU DOURADOS/MS NO MÊS DE DEZ/13. NF 2729. CONTRATO Nº 244/2012. SEI Nº 080 38.015083/2013-49.

03-FEV-2014 800738 07562469000163 - LUGER MULTISSERVICOS - EIRELI 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 3.261,31 190,79

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME INSTRUÇÃO 1234/12 DE RP 2013 DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NA DPU CAMPO GRANDE/MS EM DEZ/13. NF 3567. SEI 08038.014703/201 3-22.

03-FEV-2014 800739 04844192000173 - ELETROPORTO SERVICOS EIRELI - ME 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 2.507,17 146,67

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE RP NF 4287 REFEREN TE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE COPEIRAGEM C/MATERIAL, NA DPU DE PORTO VELHO-RO , CONTRATO 79/2012, NO MES DE DEZEMBRO/2013. SEI 08038.015464/2013-28.

03-FEV-2014 800740 15695537000190 - EXACT SERVICOS DE APOIO,

CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. - 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 5.243,56 495,52

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 DO RP 2013 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA DPU DE RIO BRANCO-AC, CONTRATO 001/2013, NOTA 739, NO MÊS DE NOVEM BRO/2013. SEI 08038.015511/2013-33.

03-FEV-2014 800741 15695537000190 - EXACT SERVICOS DE APOIO,

CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA. - 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 5.243,56 495,52

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 DO RP 2013 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO NA DPU DE RIO BRANCO-AC, CONTRATO 001/2013, NOTA 740, NO MÊS DE DEZEM BRO/2013. SEI 08038.015511/2013-33.

04-FEV-2014 800742 76535764000143 - OI S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 231,97 21,92

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA FATURA 1311.000362772, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/2CATEGORIA-DF. PERÍODO: 18/09 A 17/10/201 3. CONTRATO 42/2008. LINHA:(61)3349-1432. MEM. 0399182-DPU/2CATDF.

04-FEV-2014 800743 76535764000143 - OI S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 78,57 7,42

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA FATURA 1311.000362773, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/2CATEGORIA-DF. PERÍODO: 18/09 A 17/10/201 3. CONTRATO 42/2008. LINHA:(61)3447-9637. MEM. 0399182-DPU/2CATDF.

04-FEV-2014 800744 76535764000143 - OI S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 75,57 7,14

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA FATURA 1312.000266714, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/2CATEGORIA-DF. PERÍODO: 18/10 A 17/11/201 3. CONTRATO 42/2008. LINHA:(61)3447-9637. MEM. 0399182-DPU/2CATDF.

04-FEV-2014 800745 40432544044004 - CLARO S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 1.147,17 108,41

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12,DA FATURA 22592/112013 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. PERÍODO: 02/10 A 01/11 /2013. CONTA 919806012. LINHA:(61)9126-3111... DESPACHO DISEG DPGU 0374688.

04-FEV-2014 800746 76535764000143 - OI S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 258,48 24,42

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA FATURA 1401.000269697, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/2CATEGORIA-DF. PERÍODO: 18/11 A 17/12/201 3. CONTRATO 42/2008. LINHA:(61)3349-1432. MEM. 0399182-DPU/2CATDF.

(5)

Data Emissão Número DARF Contribuinte Receita Título Base de Cálculo (R$) Valor Total (R$) Observação

04-FEV-2014 800747 76535764000143 - OI S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 81,49 7,70

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA FATURA 1401.000269698, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/2CATEGORIA-DF. PERÍODO: 18/11 A 17/12/201 3. CONTRATO 42/2008. LINHA:(61)3447-9637. MEM. 0399182-DPU/2CATDF.

04-FEV-2014 800748 13944843000198 - M&B TERCEIRIZACAO LTDA - ME 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 2.248,97 131,56

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 DA NF 114 REFERENTE AO PAGAMENTO DE R P DA NF 125 REFERENTE A PRESTACAO DO SERVIÇO DE COPEIRAGEM NA DPU DE RIO BRANC O/AC, NO MES DE DEZEMBRO/2013, CONT 75/2012, CONF MEMO 414632.

04-FEV-2014 800749 76535764000143 - OI S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 2.828,68 267,31

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA FATURA 1401.000149429, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/2CATEGORIA-DF. PERÍODO: 02/12/2013 A 01/0 1/2014. CONTRATO 42/2008. LINHA:(61)3329-7900. MEM. 0401880-DPU/2CATDF.

04-FEV-2014 800750 05914650000166 - CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA

CERON 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 4.543,03 215,29

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 SOBRE VALOR DE RP REFERENTE AO FORNEC IMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE PORTO VELHO/RO, REF DEZEMBRO/2013, NOTA F ISCAL 570158, MEMO ADM/DPU/RO-04/2014. SEI: 08038.018079/2013-32.

04-FEV-2014 800751 76535764000143 - OI S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 4.016,56 379,56

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA FATURA 1312.00149076, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/2CATEGORIA-DF. PERÍODO: 02/11 A 01/12/2013 . CONTRATO 42/2008. LINHA:(61)3329-7900. MEM. 0401898-DPU/2CATDF.

04-FEV-2014 800752 83878892000155 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA

CATARINA SA 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 1.405,26 82,19

RET DE TRIB FED IN 1234/12, PAGAMENTO DE RP DAS NFS 2398528 E 2398529 REFERENT E AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NA DPU DE JOINVILLE/SC, REF DEZEMBRO/2013, FTS NRS 9808357-50/9808354-62, UNID CONS 27113796 E 45308162, CONF MEMO 7/14.

04-FEV-2014 800753 33530486000129 - EMPRESA BRASILEIRA DE

TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 1.460,84 138,05

RETENCAO DE TRIB FEDERAIS, CONF IN 1234/12, DA FATURA 14/01/75000810-7, REFERE NTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA INTERURBANA NA DPGU. REF: JAN/2014.PERÍODO: 0 1 A 31/12/13. LINHA: (61) 3319-0200. DESPACHO DISEG DPGU 0413370. CT 112/2011.

04-FEV-2014 800754 40432544044004 - CLARO S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 170,17 16,08

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA FATURA SEI 0402512 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. PERÍODO: 02/11 A 01/12 /2013. CONTA 798306917. LINHA:(61)9308-7077. DESPACHO DISEG DPGU 0409459.

04-FEV-2014 800755 33530486000129 - EMPRESA BRASILEIRA DE

TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 251,88 23,80

RETENÇÃO DE TRIBUTOS DA FATURA 14/01/75000618-7, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEF ONIA FIXA INTERURBANA NA DPU FORTALEZA/CE. REF: JAN/2014. PERÍODO: 01 A 31/12/ 2013. DISEG 0411528. LINHA: (85) 3474-8750. CT 112/2011.

04-FEV-2014 800756 40432544044004 - CLARO S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 16,37 1,55

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA FATURA SEI 0402512 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. PERÍODO: 02/11 A 01/12 /2013. CONTA 798306917. LINHA:(61)9308-7077. DESPACHO DISEG DPGU 0409459.

04-FEV-2014 800757 40432544044004 - CLARO S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 27,50 2,61

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA FATURA SEI 0402689 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. PERÍODO: 02/12/13 A 01 /01/2014. CONTA 829030002. LINHA:(61)9305-2986 DESPACHO DISEG DPGU 0409459.

04-FEV-2014 800758 40432544044004 - CLARO S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 21,33 2,01

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA FATURA SEI 0407958 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. PERÍODO: 02/11 A 01/12 /2013. CONTA 829030002. LINHA:(61)9283-1240. DESPACHO DISEG DPGU 0409459.

04-FEV-2014 800759 40432544044004 - CLARO S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 33,80 3,15

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA FATURA SEI 0408366 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. PERÍODO: 02/11 A 01/12 /2013. CONTA 829027347. LINHA:(61)9304-9884. DESPACHO DISEG DPGU 0409459.

04-FEV-2014 800760 40432544044004 - CLARO S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 183,34 17,32

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA FATURA SEI 0408461 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. PERÍODO: 02/12/13 A 01 /01/14. CONTA 798305858. LINHA:(61)9194-4100. DESPACHO DISEG DPGU 0409459.

04-FEV-2014 800761 40432544044004 - CLARO S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 38,16 3,60

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA FATURA SEI 0408494 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA DPGU. CONTRATO 55/2008. PERÍODO: 02/12/13 A 01 /01/14. CONTA 829029678. LINHA:(61)9304-9884. DESPACHO DISEG DPGU 0409459.

(6)

Data Emissão Número DARF Contribuinte Receita Título Base de Cálculo (R$) Valor Total (R$) Observação

04-FEV-2014 800762 76484013000145 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA

SANEPAR 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 152,90 14,44

RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN 1234 REF AO PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BASICO DA DPU DE UMUARAMA-PR, REF JANEIRO/14, MATRICULA 0938.151 1 E 2763.9380, HIDR 6-11B102386-4-1/2-08S926310-4-1, MEMO 26 (404561).

04-FEV-2014 800763 04368898000106 - COPEL DISTRIBUICAO S.A. 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 1.495,27 87,46

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE PAGAMENTO DE RP REFERENTE AO SERVIÇO DE EN

ERGIA ELETRICA NA DPU DE UMUARAMA/PR, REF DEZEMBRO/2013, FTS 00166934/04166933 , UNID CONS 80198104 E 90673239, MEMO 11 0393593/DPU/SADM UMUARAMA.

04-FEV-2014 800764 02558157000839 - TELEFONICA BRASIL S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 1.152,90 108,94

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇ ÃO MÓVEL (MODEMS USB 3G) NA DPU DO ESTADO DE PERNAMBUCO. PERÍODO: 06/12/13 A 0 5/01/2014. CONTA 2070973756. CONTRATO 119/2010.

04-FEV-2014 800765 10927661000110 - E R P DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 3.162,96 185,03

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A PAGAMENTO DE RP REFERENTE A PRESTACA

O DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NA DPU DE PORTO VELHO-RO, NO MES DE NOVEMBRO/2013, NO TA-1126, CONTRATO 13/2010. SEI 08038.015465/2013-72.

04-FEV-2014 800766 11004755000180 - MAXIMUS VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA -

EPP 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 19.669,97 1.858,81

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 REFERENTE DE RP 2013 DA NF 306 REFERE NTE AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA NA DPU DE UMUARAMA/PR, REF A REPACTUAÇÃO CONTRA TUAL DE 01/02/2013 A 30/09/2013 CONTRATO 45/2012. SEI 08038.015726/2013-54.

04-FEV-2014 800767 04689066000191 - CERT LTDA 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 1.100,00 64,35

RETENÇÃO DE TRIB. FEDERAIS DE RP 2013 REFERENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANU TENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DPU DE PELOTAS-RS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. NF 871 7 DO CONTRATO NR. 103/2013. SEI 08167.000273/2013-96

04-FEV-2014 800768 04689066000191 - CERT LTDA 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 445,83 26,66

RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DE RP 2013 REFERENTE A DESPESAS COM MANUTENÇÃO

DE AR CONDICIONADO NA DPU SANTA MARIA - RS, NF. 8720 DO CONTRATO NR. 104/2013. NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. SEI: 08038.028742/2013-15.

04-FEV-2014 800769 00028986001775 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 839,75 49,13

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 DE RP 2013 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NA DPU/CURITIBA-PR, CONTRATO 77/2010, REF DEZEMBRO/2 013, NOTA 81394. SEI 08038.014886/2013-86.

05-FEV-2014 800770 00475251000122 - PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS

IMOBILIARIOS LTDA 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 205.513,75 19.421,05

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DA DPU /CATEGORIA ESPECIAL, (SBS, QUADRA 2, LOTE 13, BRASÍLIA/DF), DE 19/12/2013 A 18 /01/2014, RECIBO 0399331, MEMORANDO 0399913-DPUCAESP. CONTRATO 78/2009.

05-FEV-2014 800771 12027902000109 - D.L.A. PATRIMONIAL LTDA 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 2.421,20 228,80

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. CONTRATO 165/2010. PERÍODO: 25/12/13 A 24/01/2014. RECIBO Nº 02/12 (0415063). MEMORANDO 36(0415052).

05-FEV-2014 800772 03267672000156 - R & M CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 8.500,00 803,25

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 DO RECIBO 01/2013(0388164) REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. PERÍODO: 18/11 A 17/12/2013. M EMORANDO 89(0388160). CONTRATO 129/2013. PROCESSO NO SEI 08038.030344/2013-51

05-FEV-2014 800773 03267672000156 - R & M CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - ME 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 8.500,00 803,25

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 DO RECIBO 01/2014(0402531) REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA. PERÍODO: 18/12/13 A 17/01/2014 . MEMORANDO 16(0402520). CONTRATO 129/2013.

05-FEV-2014 800774 05973275000125 - RIO IMOBRAS PARTICIPACOES E

EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 174.367,77 16.477,75

RETENÇÃO CONF. IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA A DP U/RJ, LOCALIZADO NA RUA DA ALFANDEGA, N.70, PREDIO, CENTRO/RJ. PERIODO: 01 A 3 4/01/14 CONF RECIBO (0414231). CONT. 32/2006 SEI: 08038.015520/2013-24.

(7)

Data Emissão Número DARF Contribuinte Receita Título Base de Cálculo (R$) Valor Total (R$) Observação

05-FEV-2014 800775 02302100000106 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 1.089,14 63,71

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRIC A DA SAO JOSE DOS CAMPOS/SP EM DEZ/13, VENC 27/01/13. FATURA (0391050). SEI: 0 8038.018143/2013-85.

05-FEV-2014 800776 04172213000151 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 1.877,59 109,84

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRIC A NA DPU SANTOS/SP, MÊS REF: DEZ/13, VENC. 28/01/14. NF (0378234). IMOVEL NA A V. CONS NEBIAS, 371. SEI 08038.018140/2013-41.

05-FEV-2014 800777 04172213000151 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 2.038,29 119,24

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRIC A NA DPU SANTOS/SP, MÊS REF: JAN/14, VENC. 28/01/14. NF (0410606). IMOVEL NA A V. CONS NEBIAS, 371. SEI 08038.018140/2013-41.

05-FEV-2014 800778 10405110000197 - PRES-SERVICE COMERCIO E SERVICOS

EIRELI - EPP 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 2.293,75 134,18

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E C ONSERVACAO NA DPU DE JOINVILLE-SC, CONTRATO 261/2012, NO MES DE JANEIRO/14, NF 2962, CONF MEMO 18. SEI 08038.015163/2013-11.

05-FEV-2014 800779 803010 - SERPRO - REGIONAL BRASILIA 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 220,84 20,87

RETENÇÃO DOS IMPOSTOS FEDERAIS IN 1234/12 DANFE 034329, REFERENTE AOS SERVIÇO S DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CERTIFICAÇÃO DIGITAL) NA DPGU. MÊS:SETEMBRO/2013, CONTRATO 70/2010, OFÍCIO SUNCE/CEDGC 2908/2013.

05-FEV-2014 800780 02302100000106 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 2.511,75 146,94

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN1234/RFB SOBRE PAGAMENTO DE ENERGIA ELET RICA DA DPU/GUARULHOS, MES: DEZ/2013, VENC 27/01/14. 21 FATURAS, CONF MEMO 29 (0400390). SEI: 08038.018129/2013-81.

05-FEV-2014 800781 15413826000150 - EMPRESA ENERGETICA DE MATO GROSSO

DO SUL SA ENERSUL 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 2.084,70 121,95

RECOL DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DPU DOURADOS/MS EM DEZ/2013 COM VENC: 27/01/2014. FATURA 08-2013351099847-60 (0395131). SEI: 08038.018012/2013-14.

05-FEV-2014 800782 07147003000100 - PRESTACOM -PRESTADORA DE SERVICOS

DIVERSOS E COMERCIO D 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 8.100,36 765,48

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CFME INSTRUCAO 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE RE CEPÇÃO NA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ EM DEZ/13. NF 173 (0391885). CONT 154/2012 . SEI: 08038.014351/2013-13.

05-FEV-2014 800783 07147003000100 - PRESTACOM -PRESTADORA DE SERVICOS

DIVERSOS E COMERCIO D 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 37.536,07 3.547,16

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CFME INSTRUCAO 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE SE CRETARIADO NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ - REPACTUAÇÃO CF 1 TAP - JAN-NOV/13. NF 16 6 (0392598). CONT. 173/2012. SEI: 08038.015525/2013-57.

05-FEV-2014 800784 07147003000100 - PRESTACOM -PRESTADORA DE SERVICOS

DIVERSOS E COMERCIO D 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 38.058,81 3.596,56

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CFME INSTRUCAO 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE SE CRETARIADO NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ EM DEZ/13. NF 176 (0397512). CONT. 173/201 2. SEI: 08038.015525/2013-57.

05-FEV-2014 800785 76674704000101 - ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO

LTDA 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 1.199,18 70,15

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME INSTRUÇÃO 1234/12 SOBRE DE RP 2013 RELATIVO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NA DPU GOIANIA/GO EM NOV/1 3. NF 101002. CONTRATO: 128/2011. SEI: 08038.015130/2013-54

05-FEV-2014 800786 76674704000101 - ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO

LTDA 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 1.199,18 70,15

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME INSTRUÇÃO 1234/12 SOBRE DE RP 2013 RELATIVO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO NA DPU GOIANIA/GO EM DEZ/ 13. NF 101491. CONTRATO: 128/2011. SEI: 08038.015130/2013-54

05-FEV-2014 800787 03696966000101 - E-CLIMA AR CONDICIONADO E

REFRIGERACAO LTDA - EPP 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 1.688,14 98,75

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME INSTRUÇÃO 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE RP

2013 DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DPU CUIABA/MT EM NOV/13. NF 3005. CO NTRATO Nº 66/2011. SEI: 08038.014872/2013-62.

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Data Emissão Número DARF Contribuinte Receita Título Base de Cálculo (R$) Valor Total (R$) Observação

05-FEV-2014 800788 07147003000100 - PRESTACOM -PRESTADORA DE SERVICOS

DIVERSOS E COMERCIO D 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 13.704,82 1.295,11

RENTEÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CFME INSTRUCAO 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE SECRET

ARIADO NA DPU NITEROI/RJ EM DEZ/13. NF 178 (0408309). CONT. 174/2012. SEI: 080 38.015273/2013-66.

05-FEV-2014 800789 03541616000168 - DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 1.664,69 97,38

RETENCAO DE TRIB FEDERAIS CONF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE RP 2013 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DPU GUARULHOS/SP EM DEZ/2013. NF 3313. CON T 70/2011. SEI: 08038.015144/2013-78.

05-FEV-2014 800790 00475251000122 - PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS

IMOBILIARIOS LTDA 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 205.513,75 19.421,05

AGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DA DPU/CATEGORIA ESPECIAL, (SBS, QUADR A 2, LOTE 13, BRASÍLIA/DF), DE 19/11 A 18/12/2013, RECIBO 0379910, MEMORANDO 0

380546-DPUCAESP. CONTRATO 78/2009. PROCESSO SEI 08038.014574/2013-72

05-FEV-2014 800791 03541616000168 - DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 1.664,69 97,38

RETENCAO DE TRIB FEDERAIS CONF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇ ÃO DE AR CONDICIONADO NA DPU GUARULHOS/SP EM JAN/2014. NF 3376. CONT 70/2011. SEI: 08038.015144/2013-78.

05-FEV-2014 800792 27711670000172 - REFRIGERACAO PORTUGUESA DE

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 6.500,00 380,25

RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN 1234 PAGAMENTO DE RP REFERENTE A PRESTA CAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO NA DPU DE BELEM-PA, NF 253 D O CONTRATO 121/2013, NO MES DE NOVEMBRO/2013. SEI 08038.030153/2013-99.

05-FEV-2014 800793 05449571000121 - TERMS ENGENHARIA DE MANUTENCAO

LTDA - EPP 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 1.978,36 115,73

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN 1234/RFB SOBRE PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DPU BELO HORIZONTE/MG EM DEZ/13. NF 714. CON TRATO 92/2010. SEI: 08038.014428/2013-47.

06-FEV-2014 000009 04356735000103 - GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE

EVENTOS LTDA - ME 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 6.983,34 659,93 CANCELADO PARA CORRECAO DA NE

06-FEV-2014 000010 04356735000103 - GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE

EVENTOS LTDA - ME 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 6.983,34 659,93 CANCELAMENTO PARA AJUSTES DO LANCAMENTO DA NE.

06-FEV-2014 000011 04105439000130 - RELUZ SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA -

ME 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 7.759,44 733,26 ALTERACAO DE VALOR NO DOCUMENTO HABIL

06-FEV-2014 000012 04105439000130 - RELUZ SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA -

ME 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 7.759,44 733,26 ALTERACAO DA NP 1028.

06-FEV-2014 000013 04356735000103 - GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE

EVENTOS LTDA - ME 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 6.983,34 659,93

CANCELAMENTO DEVIDO A IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE TODOS OS COMPROMISSOS DA NP 1010

06-FEV-2014 000014 04356735000103 - GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE

EVENTOS LTDA - ME 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 6.983,34 659,92 INSERÇÃO INCORRETA DO VALOR DEVIDO

06-FEV-2014 800794 09769035000164 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE

SANEAMENTO 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 788,18 74,48

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12, DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO NA DPU/PETROLINA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, MATRÍCULA: 08742541.6, DOCUMENTO 2013 1287425416, MEMORANDO 0385435-DPU/GABDPC/ADM/DIPROT PJ.

06-FEV-2014 800795 81547614000190 - GIACOMELLI IMOVEIS LTDA. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 27.620,99 2.610,18

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA DPU DE FLORIANOPOLIS, REF JANEIRO/2014, CONT 29/2008, M EMO 38/14 04133566 -DPU/GABDPC/DIPROT SC. SEI 08038.015102/2013-37.

06-FEV-2014 800796 15139629000194 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO

ESTADO DA BAHIA COELBA 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 236,28 13,80

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA NOTA FISCAL 2666582, REFERENTE A O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DPU/VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NO MÊS DE J ANEIRO/2014. CONTA: 7008181548. MEMORANDO 8(0410645)-DPU/GABDPC/ADM/DIPROT VC.

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Data Emissão Número DARF Contribuinte Receita Título Base de Cálculo (R$) Valor Total (R$) Observação

06-FEV-2014 800797 15139629000194 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO

ESTADO DA BAHIA COELBA 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 98,72 5,73

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA NOTA FISCAL 2751563, REFERENTE A O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DPU/FEIRA DE SANTANA-BA, NO MÊS DE DEZEM BRO/2013. CONTA 7006507675. MEMORANDO 31(0413789)-DPU/GABDPC/ADM FS.

06-FEV-2014 800798 33050071000158 - AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 2.048,91 119,86

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME INSTRUÇÃO 1234/12 SOBRE PAGAMENTO D

E ENERGIA ELETRICA NA DPU NITEROI/RJ EM DEZ/13. FATURA 378671 (0408368). SEI: 08038.018109/2013-19.

06-FEV-2014 800799 40432544000147 - CLARO S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 123,74 11,69

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPU SOROCABA, NO PERIODO DE 02/12 A 01/01/2014. FATURA (0408106). TEL (15 ) 9182.7225/7685. SEI: 08038.019069/2013-14.

06-FEV-2014 800800 40432544000147 - CLARO S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 71,54 6,76

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPU SOROCABA, NO PERIODO DE 02/08 A 01/09/2013. FATURA (0380227). TEL (15 ) 9182.7225/7685. SEI: 08038.019069/2013-14.

06-FEV-2014 800801 05965546000109 - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA

CEA 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 23,72 0,40

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE PAGAMENTO DE RP REFERENTE AO SERVICO DE EN

ERGIA ELETRICA DA UNIDADE DA DPU DE AMAPA/AP NA RUA ELIEZER LEVY, 2403-A, FATU RA EM NOME DA DPU EMITIDA EM 30/01/2014 - 01-2014110616188-86.

06-FEV-2014 800802 04689066000191 - CERT LTDA 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 1.929,17 112,86

RETENCAO DOS TRIB. FEDERAIS DE RP 2013 REFERENTE A PRESTACAO DO SERVICO DE MAN UTENCAO DE AR-CONDICIONADO NA DPU FLORIANOPOLIS NO MES DE DEZEMBRO/2013. NF. 8 718 DO CONTRATO 105/2013. SEI 08038.028744/2013-12.

06-FEV-2014 800803 02717460000241 - JUIZ DE FORA-EMPRESA DE VIGILANCIA

LTDA 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 40.322,92 3.810,52

RECOL DE TRIB FED CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE VIGILÂNCIA ARMADA NA DPU RI O DE JANEIRO/RJ DURANTE DEZ/13. NF 5593 (0401580). CONT 127/2013. SEI: 08038.0 25394/2013-16.

06-FEV-2014 800804 03949512000197 - SECURITY PORTARIA E LIMPEZA LTDA 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 2.991,65 282,71

RETENCAO DE TRIB FEDERAIS CONF IN 1234/RFB SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DP U VITORIA/ES EM NOV/13. NF 1997 (0383388). CONTRATO 65/2012. SEI 08038.015729/

2013-98.

06-FEV-2014 800805 03949512000197 - SECURITY PORTARIA E LIMPEZA LTDA 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 2.991,65 282,71

RETENCAO DE TRIB FEDERAIS CONF IN 1234/RFB SOBRE PAGAMENTO DE COPEIRAGEM NA DP U VITORIA/ES EM DEZ/13. NF 2052 (0396862). CONTRATO 65/2012. SEI 08038.015729/

2013-98.

06-FEV-2014 800806 32867236000116 - EMPACE EMPRESA DE ASSEIO CONS E

EMPREENDIMENTOS LTDA 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 2.482,83 145,25

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA NOTA FISCAL 293, REFERENTE AOS S ERVIÇOS DE LIMPEZA NA UNIDADE DA DPU/ARACAJU/SE. PERÍODO: JANEIRO/2014. CONTRA TO 124/2011. MEMORANDO 24(0415897)-DPU/GABDPC/ADM/PATRI SE.

06-FEV-2014 800807 04356735000103 - GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE

EVENTOS LTDA - ME 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 6.983,34 659,93

RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN 1234 PAGAMENTO DE RP REFERENTE A PRESTA CAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR, NF 1156 DO CONTRA TO 213/2012, NO MES DE NOVEMBRO/2013. SEI 08038.015123/2013-52.

06-FEV-2014 800808 05695725000165 - BETANIA SERVICOS GERAIS LTDA - ME 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 2.244,22 131,29

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA NOTA FISCAL 4495, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NA DPU/TERESINA/PI. PERÍ ODO:JANEIRO/2014. CONTRATO 56/2012. MEMORANDO 28(0414577)-DPU/GABDPC/PI.

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Data Emissão Número DARF Contribuinte Receita Título Base de Cálculo (R$) Valor Total (R$) Observação

06-FEV-2014 800809 04844192000173 - ELETROPORTO SERVICOS EIRELI - ME 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 4.177,64 244,39

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA NOTA FISCAL 4375, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPEIRAGEM C/ EMPREGO DE MATERIAL NA DPU/SALVADOR/BA. CONTRATO 51/ 2013. PERÍODO: JANEIRO/2014. MEMORANDO 33(0415658)-DPU/GABDPC/CAD SSA.

06-FEV-2014 800810 07228643000136 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 11.144,46 1.053,15

RETENÇAO DE TRIB FEDERAIS CONF IN 1234/RFB SOBRE PAGAMENTO DE RECPEÇÃO TERCEIR IZADA NA DPU VITORIA/ES EM DEZ/13. NF 201436 (0403797). CONTRATO 149/2012. SEI 08038.015735/2013-45.

06-FEV-2014 800811 13590910178 - ERNANE LACERDA DE OLIVEIRA 3208 IRRF-ALUG.ROYALTIES 4.306,10 393,60 RETENÇAO DE IRRF SOBRE PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPU CUIABA/MT. PERIODO: 20/11

19/12/2013 (0365835). CONTRATO 81/2009. SEI: 08038.004706/2013-58.

06-FEV-2014 800812 01213210615 - PAULO RENATO DA CUNHA PRATA 3208 IRRF-ALUG.ROYALTIES 3.203,47 159,92 RETENÇAO DE IRRF SOBRE PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPU CUIABA/MT. PERIODO: 20/11

19/12/2013 (0365835). CONTRATO 81/2009. SEI: 08038.004706/2013-58.

06-FEV-2014 800813 42916755187 - DILCIA RIBEIRO DE CARVALHO 3208 IRRF-ALUG.ROYALTIES 2.563,61 63,96 RETENÇAO DE IRRF SOBRE PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPU CUIABA/MT. PERIODO: 20/11

19/12/2013 (0365835). CONTRATO 81/2009. SEI: 08038.004706/2013-58.

06-FEV-2014 800814 41502442604 - MARIA LUCIA DE MEDEIROS LACERDA DE

OLIVEIRA 3208 IRRF-ALUG.ROYALTIES 2.359,65 48,66

RETENÇAO DE IRRF SOBRE PAGAMENTO DO ALUGUEL DA DPU CUIABA/MT. PERIODO: 20/11 19/12/2013 (0365835). CONTRATO 81/2009. SEI: 08038.004706/2013-58.

06-FEV-2014 800815 04356735000103 - GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE

EVENTOS LTDA - ME 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 6.983,34 659,93

RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN 1234 SOBRE PAGAMENTO DE RP REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR, NF 1156 DO CONTRATO 213/2012, NO MES DE NOVEMBRO/2013. SEI 08038.015123/2013-52.

06-FEV-2014 800816 01668768000109 - VIG - VIGILANCIA LTDA 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 13.483,30 1.274,17

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA NOTA FISCAL 1364, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA NA DPU/TERESINA-PI. PERÍODO: JANEIRO/2014. CONTRATO 84/ 2012. MEMORANDO 29(0415887)-DPU/GABDPC/ADM PI.

06-FEV-2014 800817 06311155000125 - CS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - ME 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 61.581,83 5.819,48

RETENÇÃO DE IMPOSTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA NOTA FISCAL 376, REFERENTE AOS S ERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NA DPGU. PERÍODO: JANEIRO/2014. CONTRATO 33/2012. DESPACHO DISEG DPGU 0416243. PROCESSO SEI 08038.018697/2013-82.

06-FEV-2014 800818 08974048000102 - ELV EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS

LTDA - EPP 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 4.230,45 399,78

RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN 1234 PAGAMENTO DE RP 2013 REFERENTE A P RESTACAO DO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO NA DPU DE SANTAREM/PA, NO MES DE DEZ EMBRO/2013, NOTA 431, CONF MEMO 101, CONTRATO 096/2013.

06-FEV-2014 800819 07047251000170 - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 9.008,14 526,99

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 DA FATURA 321166631, REFERENTE AO FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2013 NA DPU/FORTALEZA-CE. MEM ORANDO 0385010-DPU/GABDPC/ADM CE. ATESTO ADM CE 0385028.

06-FEV-2014 800820 74132245772 - MARISA AUXILIADORA TURY DINALLI

FRANCISCO 3208 IRRF-ALUG.ROYALTIES 4.010,82 325,43

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CFME INSTRUCAO 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DO AL UGUEL DA DPU VOLTA REDONDA/RJ REFERENTE A DEZ/13. RECIBO (0393194). CONTRATO 1 75/2011. SEI: 08038.015748/2013-14.

06-FEV-2014 800821 74132245772 - MARISA AUXILIADORA TURY DINALLI

FRANCISCO 3208 IRRF-ALUG.ROYALTIES 4.235,81 350,09

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CFME INSTRUCAO 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DO AL UGUEL DA DPU VOLTA REDONDA/RJ REFERENTE A JAN/14. RECIBO (0417256). CONTRATO 1 75/2011. SEI: 08038.015748/2013-14.

06-FEV-2014 800822 15009116000169 - MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZACAO LTDA -

ME 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 1.591,66 93,11

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA DPU DOURADOS/MS EM DEZ/13. NF 179. CONT 120/2013. SEI: 0 8148.000044/2013-16.

06-FEV-2014 800823 04105439000130 - RELUZ SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA -

ME 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 7.759,44 733,26

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/2012 NFS 103 REFERENTE A PRESTACAO DOS S ERVICOS DE RECEPCAO NA DPU DE PORTO VELHO/RO, NO MES DE NOVEMBRO/2013, CONTRAT

(11)

Data Emissão Número DARF Contribuinte Receita Título Base de Cálculo (R$) Valor Total (R$) Observação

06-FEV-2014 800824 04105439000130 - RELUZ SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA -

ME 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 7.759,44 733,26

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE À NFS 103.PRESTACAO DOS SERVICOS DE RE CEPCAO NA DPU DE PORTO VELHO/RO, NO MES DE NOVEMBRO/2013, CONTRATO 006/2013, C ONF MEMO 22/2013. SEI 08038.015469/2013-51.

06-FEV-2014 800825 04105439000130 - RELUZ SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA -

ME 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 7.759,44 733,26

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS NFS 103 REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE RE CEPCAO NA DPU DE PORTO VELHO/RO, NO MES DE NOVEMBRO/2013, CONTRATO 006/2013, C ONF MEMO 22/2013. SEI 08038.015469/2013-51.

06-FEV-2014 800826 04356735000103 - GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE

EVENTOS LTDA - ME 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 6.983,34 659,93

RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN 1234 SOBRE PAGAMENTO DE RP REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR, NF 1156 DO CONTRATO 213/2012, NO MES DE NOVEMBRO/2013. SEI 08038.015123/2013-52.

06-FEV-2014 800827 04356735000103 - GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE

EVENTOS LTDA - ME 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 6.983,34 659,92

RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DE RP REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SEC

RETARIADO NA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR, NF 1156 DO CONTRATO 213/2012, NO MES DE NOVEMBRO/2013. SEI 08038.015123/2013-52.

06-FEV-2014 800828 04356735000103 - GVP CONSULTORIA E PRODUCAO DE

EVENTOS LTDA - ME 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 6.983,34 659,93

RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DE RP REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SEC

RETARIADO NA DPU DE FOZ DO IGUACU/PR, NF 1156 DO CONTRATO 213/2012, NO MES DE NOVEMBRO/2013. SEI 08038.015123/2013-52.

07-FEV-2014 800829 07273170000199 - CAIXA DE PREVIDENCIA DOS

FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDE 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 82.168,37 7.764,91

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA DP U/RECIFE-PE, CONTRATO 137/2011, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, RECIBO 12/2013 (03915 51). MEMORANDO 2(0391665)-DPU/GABDPC/ADM PE. ATESTO ADM PE 0391672.

07-FEV-2014 800830 07273170000199 - CAIXA DE PREVIDENCIA DOS

FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDE 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 82.168,37 7.764,91

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12, REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA DP U/RECIFE-PE, CONTRATO 137/2011, NO MÊS DE JANEIRO/2014. RECIBO 01/2014 (041115 1). MEMORANDO 22(0412224)-DPU/GABDPC/ADM PE. ATESTO ADM PE 0412255.

07-FEV-2014 800831 09018329000154 - RAIMUNDO GILMARIO EDUARDO BEZERRA

& CIA LTDA - ME 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 25.637,96 2.422,79

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA DPU/ FORTALEZA/CE, (RUA COSTA BARROS, Nº 1227, ALDEOTA,FORTALEZA). PERÍODO:15/12/13 A 14/01/14, CONTRATO 26/2008. MEMORANDO 0399125-DPU/GABDPC/ADM CE.

07-FEV-2014 800832 04768702000170 - ENGEMIL - ENGENHARIA,

EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INST 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 158.324,83 14.961,70

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DO RECIBO 01/2014, REFERENTE À LOCA ÇÃO DE IMÓVEL DA DPU/ 2ªCAT/DF, SBN (QUADRA 01 LOTES 20 A 23 - DF). PERÍODO:JA NEIRO/2014. CONTRATO 38/2011. ATESTO DISEG 2CATDF 0417528.

07-FEV-2014 800833 09018329000154 - RAIMUNDO GILMARIO EDUARDO BEZERRA

& CIA LTDA - ME 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 25.637,96 2.422,79

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA DPU/ FORTALEZA/CE.(RUA COSTA BARROS,1227 ALDEOTA,FORTALEZA), PERÍODO:15/11 A 14/12/ 2013, CONTRATO 26/2008, MEMORANDO 0381363-DPU/GABDPC/ADM CE. ATESTO 0381371.

07-FEV-2014 800834 16475907000147 - PATRIMONIAL MM LTDA 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 41.257,39 3.898,81

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. PROF MANOEL RIBEIRO N 1301, DA DPU/SALVADOR/BA, OUTUBRO/2013, CONTRATO 62/2008. MEMORANDO 0344317. ATESTO CAD SSA 0344406. SEI 08038.028462/2013-15

07-FEV-2014 800835 07273170000199 - CAIXA DE PREVIDENCIA DOS

FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDE 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 82.168,37 7.764,91

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA DPU/ RECIFE-PE, CONTRATO 137/2011, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, RECIBO 11/2013, MEMORAN DO 0372917-DPU/GABDPC/ADM PE. ATESTO ADM PE 0372928.

(12)

Data Emissão Número DARF Contribuinte Receita Título Base de Cálculo (R$) Valor Total (R$) Observação

07-FEV-2014 800836 34028316000707 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E

TELEGRAFOS 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 58.965,83 5.572,27

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO REFERENTE AOS SE RVIÇOS DE CORREIOS NA DPGU E ÂMBITO NACIONAL, CONFORME FATURAS ANEXAS AO MEMO

RANDO Nº 11 (0409341). VENC 13/02/2014. SEI: 08038.001093/2014-88

07-FEV-2014 800837 05973275000125 - RIO IMOBRAS PARTICIPACOES E

EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 23.700,06 2.239,66

RETENÇÃO CONF. IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU RIO DE JANEIRO/RJ - ALF 80, 7o andar. PERIODO: 14 A 31/01/14 CONF RECIBO (0416901). CONT. 3/2014 . SEI: 08038.001407/2014-42.

07-FEV-2014 800838 06226707000105 - 3L INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - ME 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 28.495,31 2.692,81

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DA DPU /SÃO LUIS-MA, NO PERÍODO DE 11/11 A 10/12/2013, CONTRATO 37/2010. MEMORANDO 03 82308-DPU/GABDPC/ADM/DIPROT MA. PROCESSO NO SEI 08038.015648/2013-98.

07-FEV-2014 800839 07047898000100 - ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS &

LOGISTICA EIRELI 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 16.138,03 1.525,04

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RP REFEREN TE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE PORTO VELHO-RO, NO MES D E NOVEMBRO/2013, CONTRATO 218/2012, NOTA FISCAL 328, CONF MEMO 28.

07-FEV-2014 800840 07047898000100 - ABSOLUTA COMERCIO, SERVICOS &

LOGISTICA EIRELI 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 16.138,03 1.525,04

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12, REFERENTE AO PAGAMENTO DE RP REFEREN TE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE SECRETARIADO NA DPU DE PORTO VELHO-RO, NO MES D E DEZEMBRO/2013, CONTRATO 218/2012, NF 466, CONF MEMO 28.

07-FEV-2014 800841 57938377791 - SEDNO ALEXANDRE PELISSARI 3208 IRRF-ALUG.ROYALTIES 19.231,59 4.498,11

RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL DA DPU VITORIA/ES, P ERIODO: JAN/14. Recibo Atrium (0411758). RUA ODETTE BRAGA FURTADO, 110, ENSEA DA DO SUA. CONTRATO 73/2009. SEI 08038.015731/2013-67.

07-FEV-2014 800842 12323821000148 - MAIS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS

LTDA 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 10.717,38 1.012,79

RETENÇAO DE TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU EM GOIANIA/GO, RUA 22, NR 305, SETOR OESTE. NO PERIODO DE 09/11 A 08/12/2013. FATURA (037508 1). CONTRATO 17/2008. SEI:08038.015128/2013-85.

07-FEV-2014 800843 12323821000148 - MAIS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS

LTDA 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 10.717,38 1.012,79

RETENÇAO DE TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU EM GOIANIA/GO, RUA 22, NR 305, SETOR OESTE. NO PERIODO DE 08/01 A 07/02/2014. FATURA (041596 2). CONTRATO 17/2008. SEI: 08038.015128/2013-85.

07-FEV-2014 800844 93591586820 - ADONIS TOMAZ 3208 IRRF-ALUG.ROYALTIES 2.908,59 101,26

RETENÇÃO DE IRRF SOBRE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU/CÁCERES-MT, NO PERÍODO DE 2

5/12 A 24/01/2014. Recibo (0402415). CONTRATO 38/2008. SEI: 08038.014582/2013-19.

07-FEV-2014 800845 01915324793 - KARLA PAIVA ALBERTO 3208 IRRF-ALUG.ROYALTIES 2.256,12 35,13

RECOLHIMENTO DE IRPF SOBRE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA A DPU NIT EROI/RJ. PERÍODO: JAN/14. RECIBO (0417309). CONTRATO 49/2011. SEI 08038.015270 /2013-22.

07-FEV-2014 800846 01263660711 - NELIZA DE ALMEIDA PAIVA FRAGA 3208 IRRF-ALUG.ROYALTIES 2.256,00 35,12

RECOLHIMENTO DE IRPF SOBRE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA A DPU NIT EROI/RJ. PERÍODO: JAN/14. RECIBO (0417309). CONTRATO 49/2011. SEI 08038.015270 /2013-22.

07-FEV-2014 800847 67737200797 - FABIO DE ALMEIDA PAIVA 3208 IRRF-ALUG.ROYALTIES 2.256,00 35,12

RECOLHIMENTO DE IRPF SOBRE PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL QUE ABRIGA A DPU NIT EROI/RJ. PERÍODO: JAN/14. RECIBO (0417309). CONTRATO 49/2011. SEI 08038.015270 /2013-22.

07-FEV-2014 800848 10335366015 - ALDEVAR ARAUJO 3208 IRRF-ALUG.ROYALTIES 5.761,63 758,29

RETENCAO DE IRRF REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL NA DPU DE P

(13)

Data Emissão Número DARF Contribuinte Receita Título Base de Cálculo (R$) Valor Total (R$) Observação

07-FEV-2014 800849 05856074000148 - CLEAN SERV TERCEIRIZACAO DE MAO DE

OBRA EIRELI 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 33.094,16 3.127,40

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS SEM NF, SOBRE O VALOR DE R$ 33.094,16, REF. AOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PRESTADOS NA DPU/TERESINA-PI, DE 01/12/2012 A 04/06/2013. DESPACHO GABDPC PI 0378640. SEI 08038.023986/2013-11.

07-FEV-2014 800850 05423963000111 - OI MOVEL S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 43,32 4,09

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 REF PAGAMENTO DE RP DA NF 1619 REFERE NTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA NA DPU DE SANTA MARIA/RS, NO PERÍODO DE 26/11 A 25/12/2013-MES REF JANEIRO/14, LINHA (55)84361449, FATURA 1401.000001632.

07-FEV-2014 800851 76535764000143 - OI S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 2.384,92 225,37

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 890.967 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DPU DE SANTA MARIA/RS, NO PERÍODO DE 1 8/11 A 17/12/2013, LINHA (55)3218-9600, FT 1401.000895330, MEMO 02/2014.

07-FEV-2014 800852 76535764000143 - OI S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 1.868,73 176,59

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 REF PAGAMENTO DA NFS 876.236 REFERENT E AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NA DPU DE SANTA MARIA/RS, NO PERÍODO DE 18/12 A 17 /01/2014, LINHA (55)3218-9600, FT 1401.000879631, MEMO 32/2014/DPUSM/ADM/ST.

07-FEV-2014 800853 05423963000111 - OI MOVEL S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 151,14 14,27

RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN 1234 REF PAGAMENTO DE RP DAS NFs 1627/1 629/2090, REF AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NA DPU DE PORTO ALEGRE/RS, LINH A (53) 8400-1974/85057336/7338, NO PERÍODO DE 26/11 A 25/01/2014.

07-FEV-2014 800854 04164616000159 - TNL PCS S/A 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 225,22 21,25

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 REF AO PAGAMENTO DE RP REF AOS SERVI ÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA DPU DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 03/12 A 03/01/2014, FATURA 493848717, LINHAS (92) 8802-0225/0224, MEMO 24/2014.

07-FEV-2014 800855 04164616000159 - TNL PCS S/A 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 698,07 65,91

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 REFERENTE AO PAGAMENTO DE RP DA NFS 6 67 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA DPU DE MACAPA/AP, NO PERÍODO D E 03/12 A 03/01/2014, LINHA (96) 8801-0603, FATURA 493895943, CONT 58/2008.

07-FEV-2014 800856 04164616000159 - TNL PCS S/A 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 326,51 30,80

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 PAGAMENTO DA NFS 762 REFERENTE AOS SE RVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (95) 8801-0965/66, NA DPU DE BOA VISTA/RR , NO PERÍO DO DE 03/12 A 03/01/2014, FATURA 493848903, CONT 58/2008.

07-FEV-2014 800857 76535764000143 - OI S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 1.615,01 152,61

RETENCAO DE TRIB FED IN 1234/12 DA NFS 628927 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS 61 2.800 REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA NA DPU DE BAGE/RS, REFERENTE AO PERIODO DE 06/12 A 05/01/14, CONTRATO 42/2008, FATURA 1401.000615400.

07-FEV-2014 800858 05423963000111 - OI MOVEL S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 237,14 22,04

RETENCAO DOS TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN 1234 PAGAMENTO DA NFS 44057 REFERENTE A OS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL NA DPU DE URUGUAIANA-RS, CONTRATO 56/2008, LINH A (55) 8431-7009, NO PERIODO DE 03/12 A 03/01/2014, FATURA 49330502.

07-FEV-2014 800859 04281402000162 - VIGILANCIA ASGARRAS S/S LTDA 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 14.040,46 1.326,78

RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NA DPU/BAGÉ-RS, NO MÊS DE JANEIRO/2014, NOTA 9873, CONTRATO 29/2012. SEI 08038.014301/2013 -28.

07-FEV-2014 800860 08974048000102 - ELV EMPRESA LOCADORA DE VEICULOS

LTDA - EPP 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 9.230,00 872,24

RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS DE RP NF 432 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NA DPU DE RIO BRANCO-AC, REF DEZEMBRO/2013. CONTRATO 058/2013. SEI 08038.015510/2 013-99.

10-FEV-2014 800861 13556410000165 - MONKAL EMPREENDIMENTOS LTDA 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 26.684,22 2.503,55

PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 75 REFERENTE AO SERVIÇO DE SECRETARIADO NA DPU/SALVAD OR-BA, NO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONTRATO 200/2012. MEMORANDO 0317482-DPU/GABDP C/CAD SSA. ATESTO CAD SSA 0371270. SEI 08038.015593/2013-16.

10-FEV-2014 800862 33000118001493 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 249,58 23,59

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA FATURA 1200091198257, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/PETROLINA/JUAZEIRO-PE.LINHA:(87)3862-3963. PERÍODO: JANEIRO/14. MEMORANDO 0411690. 0392089-DPU/PJ.

10-FEV-2014 800863 04164616001635 - TNL PCS S/A 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 120,36 11,35

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA FATURA 493357078, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL NA DPU/JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 03/12 A 03/01 /2014. LINHAS: (83)8825-0910 E 8825-0911. DESPACHO DISEG DPGU 0414138.

(14)

Data Emissão Número DARF Contribuinte Receita Título Base de Cálculo (R$) Valor Total (R$) Observação

10-FEV-2014 800864 04164616000582 - TNL PCS S/A 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 326,36 30,76

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN/SRF/1234/12, DA FATURA 493436467, REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PRESTADO NA DPU CARUARU/PE. LINHA:(81)8835-3114. PERÍODO: 03/12/12 A 03/01/2014. MEMORANDO 0408520-DPU/GABDPC/ADM.

10-FEV-2014 800865 08324196000181 - COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE

DO NORTE COSERN 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 2.582,34 150,97

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12, DA FATURA 968862, REFERENTE AO FORNE CIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA DPU/NATAL-RN, CONTA CONTRATO 7001234840, NO JAN EIRO/2014. MEMORANDO 20(0408008)-DPU/GABDPC/ADM RN. ATESTE 0408017.

10-FEV-2014 800866 13556410000165 - MONKAL EMPREENDIMENTOS LTDA 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 7.660,83 723,95

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 DA NOTA FISCAL 86, REFERENTE AO SERVI ÇO DE SECRETARIADO DA DPU/FEIRA DE SANTANA/BA. PERÍODO: NOVEMBRO/2013. CONTRAT O 199/2012. MEMORANDO 0375597-DPU/GABDPC/ADM FS. PROCESSO 08038.015096/2013-18

10-FEV-2014 800867 13556410000165 - MONKAL EMPREENDIMENTOS LTDA 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 7.660,82 723,95

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 DA NOTA FISCAL 82, REFERENTE AO SERVI ÇO DE SECRETARIADO DA DPU/FEIRA DE SANTANA/BA. PERÍODO: OUTUBRO/2013. CONTRATO 199/2012. PROCESSO 08038.015096/2013-18.

10-FEV-2014 800868 13556410000165 - MONKAL EMPREENDIMENTOS LTDA 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 7.660,82 723,95

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 DA NOTA FISCAL 77, REFERENTE AO SERVI ÇO DE SECRETARIADO DA DPU/FEIRA DE SANTANA/BA. PERÍODO: SETEMBRO/2013. CONTRAT O 199/2012. PROCESSO 08038.015096/2013-18.

10-FEV-2014 800869 13556410000165 - MONKAL EMPREENDIMENTOS LTDA 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 26.492,16 2.503,55

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 DA NOTA FISCAL 81 REFERENTE AO SERVIÇ O DE SECRETARIADO NA DPU/SALVADOR-BA, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONTRATO 200/201 2. MEMORANDO 0355014-DPU/GABDPC/CAD SSA. ATESTO CAD SSA 0371320.

10-FEV-2014 800870 13556410000165 - MONKAL EMPREENDIMENTOS LTDA 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 26.492,16 2.503,55

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 DA NOTA FISCAL 84 REFERENTE AO SERVIÇ O DE SECRETARIADO NA DPU/SALVADOR/BA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONTRATO 200/20 12. MEMORANDO 0371151-DPU/GABDPC/CAD SSA. PROCESSO NO SEI 08038.015593/2013-16

10-FEV-2014 800871 28151363000147 - COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE

SANEAMENTO CESAN 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 43,39 4,10

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ÁGUA E SANE AMENTO NA DPU VITÓRIA/ES (ENSEADA DO SUÁ), NO PERÍODO DE 05/12 A 08/01/2014, M ÊS REF: JAN/13. FATURA (0402955). SEI 08038.018236/2013-18.

10-FEV-2014 800872 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 441,65 41,74

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU BAIXADA FLUMINENSE/RJ, MÊS REF: JAN/14. FATURA 2000513823873 (0410955), VENC: 01/02/14. LINHA: (21) 2651.3990. SEI 08038.018071/2013-76.

10-FEV-2014 800873 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 305,38 28,86

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU NITEROI/RJ EM JAN/14. FATURA 2000513704466 (0410558). CONTRATO 43 /2008. LINHA: (21) 2620-6126. SEI: 08038.018073/2013-65.

10-FEV-2014 800874 76535764000143 - OI S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 290,65 27,47

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA DPU/DOURADOS/MS, MÊS REF: JAN/14, VENC: 24/01/14 FATURA 1401.00121368 (0411358 ). SEI: 08038.018026/2013-11.

10-FEV-2014 800875 04164616000310 - TNL PCS S/A 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 665,39 62,88

RETENÇÃO CONF. IN 1234/2012 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU/UBERLAND IA, NO PERIODO DE 03/12 A 03/01/14. Fatura 493391911 (0401617). LINHAS (34) 88

(15)

Data Emissão Número DARF Contribuinte Receita Título Base de Cálculo (R$) Valor Total (R$) Observação

10-FEV-2014 800876 03467321000199 - CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES

S.A. - CEMAT 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 1.229,50 71,92

RETENÇAO DE TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA DPU CACER

ES/MT REF A JAN/2014. VENC. 28/01/2014. FATURA (0397101). SEI: 08038.018013/20 13-42.

10-FEV-2014 800877 02302100000106 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 435,63 25,05

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRIC A DA SAO JOSE DOS CAMPOS/SP EM AGO/12, VENC 26/09/12. FATURA (0373770). SEI: 0 8038.018143/2013-85.

10-FEV-2014 800878 02302100000106 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 1.447,95 83,54

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRIC A DA SAO JOSE DOS CAMPOS/SP EM JAN/14, VENC 26/02/13. FATURA (0418551). SEI: 0 8038.018143/2013-85.

10-FEV-2014 800879 01543032000104 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 7.033,30 399,45

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA

ELÉTRICA NA DPU/GOIANIA. MES REF: DEZ/2013, VENC: 28/01/14. FATURA (0396290). SEI: 08038.018010/2013-17.

10-FEV-2014 800880 60444437000146 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 3.800,48 216,72

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERIAS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRIC A NA DPU RIO DE JANEIRO/RJ, RUA ALFANDEGA 80, JAN/14, BOLETO (0413061) . SEI: 08038.018113/2013-79.

10-FEV-2014 800881 28152650000171 - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS

SOCIEDADE ANONIMA 6147 TRIB.RET.-PRODUTOS 171,51 8,71

RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE ENERGIA ELE TRICA NA DPU VITORIA/ES EM JAN/14. FATURAS 001.072.895 (0415200) - SEDE ANTIGA E 001.074.129 (0415233) - SEDE NOVA . SEI 08038.018089/2013-78.

10-FEV-2014 800882 13556410000165 - MONKAL EMPREENDIMENTOS LTDA 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 26.492,16 2.503,51

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 DA NOTA FISCAL 92 REFERENTE AO SERVIÇ O DE SECRETARIADO NA DPU/SALVADOR/BA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONTRATO 200/20 12. MEMORANDO 0402318-DPU/GABDPC/CAD SSA. ATESTO 0402368.

10-FEV-2014 800883 02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 117,29 11,08

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO NA DPU ABC/PAUL

ISTA. MES REF: JAN/14. FATURA (0413098), VENC: 01/02/14. TEL: (11) 4362.1745. SEI: 08038.018078/2013-98.

10-FEV-2014 800884 56419492000109 - WORKS CONSTRUCAO & SERVICOS EIRELI 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 7.666,26 724,46

RECOL DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE SECRETARIADO NA DPU ABC PAULISTA/SP EM DEZ/13. NF 2208, CONF MEMO 362 (0402080). CONT 187/2012 . SEI: 08038.014162/2013-32.

10-FEV-2014 800885 07228643000136 - IVAN LUIZ FONTES SOBRINHO 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 6.577,08 621,53

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME INSTRUÇÃO 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE RE

CEPCAO TERCEIRIZADA NA DPU/ABC PAULISTA EM DEZ/13. NF 2014440, CF MEMO 0370 (0 417652). CONTRATO 141/2012. SEI: 08038.014111/2013-19.

10-FEV-2014 800886 00524059829 - MANOEL NUNES DE SOUZA 3208 IRRF-ALUG.ROYALTIES 2.481,64 52,04 RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE PAGAMENTO DE ALUGUEL DA DPU DOURADOS/MS EM JAN/14.

FATURA 97614 (0411139). CONTRATO 55/2011. SEI: 08038.015084/2013-93.

10-FEV-2014 800887 03595040000111 - BRASPE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS

EIRELI 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 2.284,00 215,83

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, IN 1234/12, DA NF 201452, REFERENTE AOS SERVIÇO S DE LIMPEZA NA DPU/VITÓRIA DA CONQUISTA /BA. CONTRATO 122/2011. PERÍODO: DEZE MBRO/2013. MEMORANDO 0394132-DPU/GABDPC/ADM/DIPROT VC.

10-FEV-2014 800888 76535764000143 - OI S.A. 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 1.012,29 95,66

RET DE TRIB FEDERAIS IN 1234/12, REF AOS SERV DE TEL FIXA NA DPU DE CASCAVEL/P R, NO MÊS DE JAN/14, CONTRATO 42/2008, LINHA (45) 3324-5433, FATURA 1401002479 57 CONFORME O DESPACHO DISEG 408742. SEI 08038.018973/2013-11

10-FEV-2014 800889 63600449000100 - ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS

IMOVEIS E LIMPEZA E CONSER 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 20.000,00 1.890,00

RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA DP

U RIO BRANCO - AC, RECIBO NR. 24264 DO CONTRATO NR. 131/2013. REF. AO PERÍODO DE 16/10/2013 A 15/11/2013. SEI 08038.001260/2014-91

(16)

Data Emissão Número DARF Contribuinte Receita Título Base de Cálculo (R$) Valor Total (R$) Observação

10-FEV-2014 800890 63600449000100 - ARRAS ADMINISTRADORA DE BENS

IMOVEIS E LIMPEZA E CONSER 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 20.000,00 1.890,00

RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA DP

U RIO BRANCO - AC, RECIBO NR. 24265 DO CONTRATO NR. 131/2013. REF. AO PERÍODO DE 16/11/2013 A 15/12/2013. SEI 08038.001260/2014-91

10-FEV-2014 800891 04144236000152 - COSTA & FILHOS LTDA - EPP 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 9.839,33 929,82

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA DPU DE PORTO VELHO/RO, NO MÊS DE JANEIRO/2014, RECIBO ALUGUEL COMERCIAL Nº 951, CO NTRATO 08/2009. SEI 08038.015466/2013-17.

10-FEV-2014 800892 11727969987 - GONCALO SARTORI TOESCA 3208 IRRF-ALUG.ROYALTIES 4.114,89 322,88

RETENCAO DE IRRF REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL DA DPU/UMUARAMA-PR, CONTRATO 91 /2012, NO MÊS DE JANEIRO/2014, RECIBO S/N CONF MEMO 44. SEI 08038.015722/2013-76.

10-FEV-2014 800893 00086606204 - CLEOMILTON VALCACER DE MELO 3208 IRRF-ALUG.ROYALTIES 28.109,40 6.903,93

RETENCAO DE IRRF REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL NA DPU/MANAUS/AM, CONTRATO 20/ 2010, NO MÊS DE JANEIRO/2014, RECIBO S/N CONF. MEMO 53. SEI 08038.015240/2013-16.

10-FEV-2014 800894 07854282000133 - J. DE SOUZA RESENDE & CIA LTDA. - EPP 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 10.770,26 1.017,79

RERENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS IN 1234/12 REF A LOCACAO DE IMOVEL PARA ATENDER A DPU DE PALMAS/TO, CONTRATO 132/2010, NO MÊS DE JANEIRO/2014, RECIBO S/N CONF MEMO 58 - DPU/PALMAS-TO. SEI 08038.015299/2013-12.

11-FEV-2014 800895 33530486000129 - EMPRESA BRASILEIRA DE

TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 2.184,12 206,40

RETENÇÃO DE TRIB FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA NA D PU/GUARULHOS/SP, MES REF: FEV/14 VENC: 10/02/14. FATURA (0415538). SEI: 0803 8.018081/2013-11.

11-FEV-2014 800896 33530486000129 - EMPRESA BRASILEIRA DE

TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 3.116,47 294,51

RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME INSTRUÇÃO 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE TE

LEFONIA FIXA NA DPU SÃO PAULO. MÊS REF. FEV/14. FATURA 14/02/20000193-5 (04162 53), VENC 10/02/14. SEI: 08038.018088/2013-23.

11-FEV-2014 800897 33530486000129 - EMPRESA BRASILEIRA DE

TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 2.072,64 195,86

RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN 1234 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA N A DPU SANTOS/SP, MES REF: FEV/14. FATURA (0418874), VENC: 01/02/14. TEL: (13)3 325.4900. SEI: 08038.018084/2013-45.

11-FEV-2014 800898 04164616000159 - TNL PCS S/A 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 702,79 66,41

RECOL DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL NA DPU NITEROI/RJ NO PERIODO DE 03/12 A 03/01/2014. FATURA 493460273 (0408335) . LINHAS: (21) 8464.0901/2829. SEI: 08038.018275/2013-15

11-FEV-2014 800899 04164616000310 - TNL PCS S/A 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 139,08 13,14

RETENÇÃO CONF. IN 1234/2012 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL NA DPU BELO HOR IZONTE/MG, DE 03/12 A 03/01/14. FATURA 493734268 (0401448), VENC: 15/02/2014.

LINHAS: (31)8773.1347/1348. SEI 08038.018268/2013-13.

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RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS CF IN 1234/12 SOBRE PAGAMENTO DE TELEFONIA M OVEL NA DPU VOLTA REDONDA/RJ, NO PERÍODO DE 03/12 A 03/01/14. FATURA (0406822) . VENC: 15/02/14. LINHAS (24)8855.9613/9614. SEI: 08038.018278/2013-41.

11-FEV-2014 800901 03526090000147 - NOSSA SENHORA DA VITORIA

TRANSPORTE LTDA 6190 TRIB.RET.SERVIÇOS 8.858,36 837,12

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