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Estado da Bahia PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITÓRIA Gabinete do Prefeito

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Academic year: 2021

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1 - APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA

11.683.737,00

Ações

1.001 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

488.450,00

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

11.195.287,00

2 - APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO

7.675.923,82

Ações

1.067 - INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA EM VIAS PÚBLICAS

40.950,00

1.098 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA

84.500,00

2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

6.219.890,82

2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA

422.101,00

2.004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO

807.582,00

2.098 - CASA DE ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

100.900,00

4 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GOVERNO

3.968.189,00

Ações

2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

3.968.189,00

5 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS

16.514.276,00

Ações

2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

657.049,00

2.007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS

2.256.067,00

2.008 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA

4.262.550,00

2.009 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS

3.085.056,00

2.010 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS

1.337.490,00

2.011 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

2.688.324,00

2.127 - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

2.227.740,00

6 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

8.087.275,00

Ações

2.013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

8.040.487,00

2.014 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL

46.788,00

7 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

7.761.244,20

Ações

2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

6.088.603,00

2.018 - CIDE - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

220.343,20

2.019 - FEP - MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL / ROYALTIES

1.452.298,00

42 - MELHORIA NA QUALIDADE DA ÁGUA

43.267.426,09

Ações

1.064 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EDIFICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO

508.250,00

1.065 - SBU - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA

2.066.000,00

1.096 - IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

1.655.000,00

1.097 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO A DIESEL

1.245.000,00

1.112 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

450.000,00

2.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS

16.872.688,04

2.125 - FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

195.000,00

2.126 - SBU - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA

20.275.488,05

43 - APOIO ADMINISTRATIVO AO CAPREVAS

25.328.921,75

Ações

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Receita Federal, da ICP Brasil e Divisão Serviço da Hora do Observatório Nacional, cuja autenticidade pode ser

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43 - APOIO ADMINISTRATIVO AO CAPREVAS

25.328.921,75

Ações

2.101 - TREINAMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDENCIÁRIOS DO MUNICÍPIO

125.000,00

2.102 - MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

13.184.831,75

2.116 - AÇÕES DE INFORMÁTICA - SEDE CAPREVAS

74.290,00

2.117 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

7.205.000,00

2.118 - PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS - CAPREVAS

844.000,00

2.119 - SERVIÇOS DE TERCEIROS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS - CAPREVAS

395.000,00

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.480.721,00

Ações

9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

3.480.721,00

Macroobjetivo:

2 - ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL E CULTURAL E APOIAR AS ATIVIDADES

DESPORTIVAS

133.658.858,78

28 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

24.621.761,00

Ações

1.036 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

150.023,00

1.037 - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA NAS ESCOLAS

60.956,00

1.090 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CRECHES E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

46.380,00

2.085 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

24.364.402,00

29 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

75.578.256,53

Ações

1.038 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

50.857,00

1.039 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA E VIDEOTECA

40.676,00

1.040 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE E NOS POVOADOS

152.567,00

1.055 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

2.736.011,00

1.074 - AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO CAMPO E DA REGIÃO QUILOMBOLA

43.995,00

1.094 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO TRANSPORTE ESCOLAR

43.330,00

1.105 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE COMUNIDADES TRADICIONAIS E QU

81.800,00

2.071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

15.888.878,14

2.081 - PDDE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

279.123,43

2.084 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

3.586.736,04

2.087 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

52.631.882,92

2.106 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO E DO APOIO ESCOLAR

42.400,00

30 - APOIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

24.929.867,98

Ações

2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

24.929.867,98

31 - APOIO A EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE

55.432,00

Ações

2.074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PROFISSIONALIZANTES COM O SENAI, SENAC, FACULDADES, CET

55.432,00

32 - MELHORIA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.338.387,23

Ações

1.041 - IMPLANTAÇÃO DE HORTICULTURAS NAS ESCOLAS

41.193,00

2.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

3.211.694,23

2.114 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E MANUTENÇÃO DAS HORTICULTURAS NAS ESCOLAS

42.100,00

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Receita Federal, da ICP Brasil e Divisão Serviço da Hora do Observatório Nacional, cuja autenticidade pode ser

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Macroobjetivo:

2 - ELEVAR O NÍVEL EDUCACIONAL E CULTURAL E APOIAR AS ATIVIDADES

DESPORTIVAS

133.658.858,78

34 - MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO, INCLUINDO PESSOAS E RESPEITANDO DIFERENÇAS

313.597,00

Ações

1.044 - IMPLANTAÇÃO DOS TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL

30.006,00

1.045 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA

53.398,00

1.046 - CONSTRUÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS PARA ALUNOS COM NECESSIDADES E

45.768,00

1.077 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS

41.800,00

1.106 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS VILA LEOPOLDO

60.960,00

2.075 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE INFORMAÇÕES DIGITAIS

34.075,00

2.107 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

47.590,00

35 - APOIO AS PRÁTICAS ESPORTIVAS ESCOLARES E AMADORAS

726.662,00

Ações

1.047 - CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE ATLETISMO E COOPER NO ESTÁDIO TURÍBIO DE OLIVEIRA

25.426,00

1.048 - AMPLIAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO TURÍBIO DE OLIVEIRA

25.426,00

1.049 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLARES MUNICIPAIS

104.763,00

1.050 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTES

50.857,00

1.056 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS BAIRROS, POVOADOS E DISTRITOS.

102.221,00

1.089 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

79.843,00

1.095 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA

45.600,00

1.107 - IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

44.860,00

2.076 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS,TORNEIOS, CORRIDAS E OUTROS

247.666,00

36 - APOIO E PROMOÇÃO PARA OS FESTEJOS DA CIDADE

2.318.952,04

Ações

2.077 - PROMOÇÃO DOS FESTEJOS DA CIDADE

2.318.952,04

37 - CRIAÇÃO DE MUSEU

93.363,00

Ações

1.051 - IMPLANTAÇÃO DO MUSEU

51.363,00

2.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU

42.000,00

38 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL

354.635,00

Ações

1.052 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA

61.026,00

1.053 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

60.009,00

1.054 - CRIAÇÃO DE OFICINAS DE ARTES

10.173,00

1.079 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL

40.990,00

1.080 - CRIAÇÃO DE PÓLO CULTURAL CINEMATOGRÁFICO

41.900,00

1.081 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL E HISTÓRICO DA CIDADE

45.500,00

2.078 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA

50.347,00

2.109 - PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

44.690,00

39 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

1.327.945,00

Ações

1.082 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PAR

206.000,00

1.083 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

81.449,00

2.079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

690.614,00

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SOCIAL

12 - PAIF - PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA

1.572.963,74

Ações

1.011 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA CRAS

54.922,00

1.018 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES EM ÁREA RURAL E URBANA

274.616,00

1.101 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS

86.000,00

2.024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA

120.017,00

2.025 - MANUTENÇÃO DO CRAS

1.037.408,74

13 - PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE

1.296.551,32

Ações

2.026 - MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR (DE 15 A 29 ANOS)

1.246.751,32

2.100 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV DE 15 A

49.800,00

14 - PROGRAMA SENTINELA

374.223,43

Ações

2.028 - MANUTENÇÃO DO CREAS

374.223,43

15 - PROGRAMA PETI

776.128,71

Ações

2.029 - MANUTENÇÃO DO PETI

465.205,71

2.030 - COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE

256.823,00

2.120 - MANUTENÇÃO SCFV DE 6 A 14 ANOS

54.100,00

16 - PROGRAMA ATENÇÃO Á CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS

191.215,00

Ações

1.013 - IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA

50.857,00

2.031 - MANUTENÇÃO DA BRINQUEDOTECA

140.358,00

17 - ATENÇÃO E AMPARO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE 07 A 18 ANOS

478.542,00

Ações

1.014 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE NA SEDE

101.708,00

1.015 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM

66.109,00

2.032 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC. PROF. E DE GER. DE EMPREGO E RENDA ESPEC. PAR

134.258,00

2.033 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE

125.610,00

2.045 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC. ATLETICA RIO VERDE FUT. CLUBE

50.857,00

18 - ATENÇÃO E AMPARO AOS DEFICIENTES

245.042,00

Ações

1.016 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA OS DEFICIENTES NA SEDE

81.366,00

1.068 - IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCA

42.133,00

2.035 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA OS DEFICIENTES NA SEDE

79.843,00

2.104 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS E D

41.700,00

19 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8.090.400,86

Ações

1.069 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA AO IDOSO

44.640,00

1.091 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A MULHER

60.850,00

1.102 - CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO

74.600,00

2.034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA

23.903,00

2.036 - CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA

42.719,00

2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.954.690,00

2.038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA

1.205.923,28

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SOCIAL

19 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8.090.400,86

Ações

2.040 - MANUTENÇÃO DA SCFV DE IDOSO ACIMA DE 60 ANOS

468.233,00

2.041 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

88.487,00

2.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1.205.737,27

2.044 - FIES - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL

216.680,28

2.046 - MANUTENÇÃO DO PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II

439.451,03

2.047 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS

32.041,00

2.105 - MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA GERAÇÃO DE RENDA

42.027,00

2.112 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA

69.063,00

20 - PROGRAMA NOSSA SOPA

88.997,00

Ações

2.043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOSSA SOPA

88.997,00

21 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A MULHER

138.773,00

Ações

1.020 - CRIAÇÃO DO CONSELHO DE DIREITOS DA MULHER

96.117,00

1.071 - CAPACITAÇÃO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

42.656,00

22 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

53.626.360,29

Ações

2.048 - PAB - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE

5.349.865,69

2.049 - MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS

232.602,85

2.050 - MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO

1.038.027,00

2.051 - PACS - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS

5.117.262,84

2.052 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

639.657,85

2.053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

24.498.363,79

2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚDE

16.750.580,27

23 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

6.660.689,61

Ações

1.022 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL

101.708,00

1.023 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA

795.186,14

1.024 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA POLICLÍNICA

106.290,00

1.025 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS

191.706,00

1.026 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU

76.283,00

1.031 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO

55.432,00

1.032 - CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE E CENTRO DO PARTO NORMAL

40.766,00

1.034 - CONSTRUÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

76.284,00

1.092 - IMPLANTAÇAO DE LEITOS DE UTI-NEO NATAL E ADULTO

45.045,00

2.055 - CEO - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA

695.947,75

2.056 - SAMU - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGENTE

3.593.874,44

2.070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

679.375,28

2.113 - MANUTENÇÃO DO TETO MUNICIPAL DA REDE DE SAUDE MENTAL

44.206,00

2.121 - IMPLANTAÇÃO DE CONFORTE PARA OS SERVIDORES DE PLANTÃO

44.872,00

2.122 - COBERTURA DE 100% DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

60.824,00

2.123 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

52.890,00

24 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE MENTAL

1.240.045,80

Ações

1.027 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I

101.714,00

1.072 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS AD III

49.160,00

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SOCIAL

24 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE MENTAL

1.240.045,80

Ações

1.103 - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL

66.200,00

2.057 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I E CAPS AD III

961.945,80

2.058 - EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE MENTAL

61.026,00

25 - PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ENDEMIAS

2.060.972,20

Ações

1.028 - CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DOS ACS

65.605,00

2.059 - MANUTENÇÃO DO TFVS - TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

744.329,14

2.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES CONTROLE DE ENDEMIAS

1.140.886,83

2.061 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO

81.669,23

2.062 - CAMPANHA DE PREVENÇÃO DST/AIDS

28.482,00

26 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

356.974,14

Ações

1.021 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS CÉPTICAS - SEDE E ZONA RURAL

96.117,00

1.029 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSES

80.856,00

2.063 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

106.262,14

2.064 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSES

73.739,00

27 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

6.351.573,08

Ações

1.030 - IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA

282.595,00

1.033 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE

70.688,00

1.073 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DA GESTANTE

41.180,00

1.104 - ÁGUA TRATADA PARA AS COMUNIDADES RURAIS

49.390,00

2.065 - PSF - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA

3.811.601,00

2.066 - MANUTENÇÃO DOS LEITOS DE UTI E NEO NATAL E ADULTOS

44.800,00

2.067 - NASF - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA

1.228.143,08

2.068 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (FARMÁCIA BÁSICA)

823.176,00

Macroobjetivo:

4 - PROMOVER AÇÕES DE MELHORIA DOS SERVIÇOS URBANOS E HABITACIONAL

16.688.263,00

8 - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, BUEIROS, ESGOTOS E AMPLIAÇÃO DA REDE

ELÉTRICA

6.312.773,00

Ações

1.002 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE, NOS DISTRITOS E NOS POVOADOS

50.857,00

1.003 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO

365.214,00

1.004 - CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS E BUEIROS

101.708,00

1.005 - AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA

91.539,00

1.006 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO

36.616,00

1.007 - CONCLUSÃO DA PRAÇA DO FORRÓ NO BAIRRO MACAMBIRA

254.275,00

1.099 - PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE CARAIBAS

104.000,00

1.110 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PIENGO E BREJO DO ESPIRITO SANTO

86.830,00

1.111 - PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS MALVÃO, SAMBAIBA, VILA NOVA, MACAMBIRA, DR, ROBERTO, PLAN

88.970,00

2.016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2.338.835,00

2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA

2.704.429,00

2.099 - CONSTRUÇÃO DO CAIS NO CURSO DO RIO BEBEDOURO

89.500,00

9 - CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS LEVES E DE CARGA DO

MUNICÍPIO.

9.623.959,00

Ações

2.020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES

2.630.742,00

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9 - CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS LEVES E DE CARGA DO

MUNICÍPIO.

9.623.959,00

Ações

2.023 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS

1.796.207,00

10 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO VERTICAL E HORIZONTAL NA SEDE DO MUNICÍPIO

594.489,00

Ações

1.009 - IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA SEDE DO MUNICÍPIO

65.605,00

1.100 - IMPLANTAÇÃO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

61.526,00

2.021 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO

467.358,00

11 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS

157.042,00

Ações

1.008 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS

52.787,00

1.010 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

104.255,00

Macroobjetivo:

5 - AMPLIAR A AGRICULTURA MUNICIPAL E A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

7.337.710,00

40 - ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES E REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

3.772.764,00

Ações

1.057 - IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA

79.332,00

1.058 - AMPLIAÇÃO DA ENERGIA NO CAMPO

315.811,00

1.059 - CRIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL

157.653,00

1.060 - CONSTRUÇÃO DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL

125.610,00

1.061 - AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA

55.940,00

1.062 - AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA

63.061,00

1.063 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

111.883,00

1.078 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL

41.125,00

1.084 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SOLIDOS

41.700,00

1.085 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS DE RECICLAGEM

46.643,00

1.086 - PROMOVER AÇÕES DE COMBATE A EROSÃO DO SOLO

41.260,00

1.087 - REESTRUTURAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE FEIRAS LIVRES

41.196,00

1.088 - PROMOVER AÇÕES DE REDUÇÃO, RECICLAGEM E REUTILIZAÇÃO DOS RESIDUOS

41.830,00

1.093 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS COM TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

41.990,00

1.108 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA RURAL

50.440,00

1.109 - CONSTRUÇÃO DE UM ESTALEIRO PÚBLICO PARA EMBARCAÇÕES DE PESCADORES E RIBEIRINHO

49.130,00

2.089 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR COM CENTRO DE CAPACITAÇÃO TECNOLOGICO

22.886,00

2.090 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES

182.060,00

2.091 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

144.427,00

2.092 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA E DA PRAINHA

463.289,00

2.093 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS

1.149.583,00

2.097 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANIT

422.605,00

2.110 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA AGRICULTORES FAMILIA

42.040,00

2.111 - AMPLIAÇÃO DE AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E MELHORAMENTO GENÉTICO DOS REBANHO

41.270,00

41 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

3.564.946,00

Ações

2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO

572.627,00

2.095 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TANQUES E BARRAGENS

424.131,00

2.096 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

2.568.188,00

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1.1.0.0.00.00 Receita Tributária

1.2.0.0.00.00 Receita de Contribuições

1.3.0.0.00.00 Receita Patrimonial

1.4.0.0.00.00 Receita Agropecuária

1.5.0.0.00.00 Receita Industrial

1.6.0.0.00.00 Receita de Serviços

1.7.0.0.00.00 Transf. Correntes

1.9.0.0.00.00 Outras Rec.Correntes

Total Rec. Correntes

RECEITAS PREVISTAS

380.141.452,60

Estimativa das Receitas Orçamentárias

13.185.790,71

6.559.400,56

5.883.921,83

0,00

0,00

46.073.973,82

305.535.482,04

2.902.883,64

2.1.0.0.00.00 Operações de Crédito

2.2.0.0.00.00 Alienação de Bens

2.3.0.0.00.00 Amortiz. de Empréstimos

2.4.0.0.00.00 Transf. De Capital

2.5.0.0.00.00 Outras Rec. Capital

10.000,00

0,00

9.500,00

0,00

0,00

Total Rec. Capital

19.500,00

Especificação

25.875.680,78

369.001.997,82

9.0.0.0.00.00 Deduções das Receitas

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00.01.04 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.586.736,04

00.01.10 FCBA - Fundo de Cultura da Bahia 52.103,04

00.01.14 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 54.197.861,12

00.01.15 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 5.866.709,23

00.01.16 CIDE - CONT. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 260.515,20

00.01.18 RECURSOS FUNDEB 60% 65.829.399,61

00.01.19 RECURSOS FUNDEB 40% 43.799.117,86

00.01.29 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 5.372.660,78

00.01.30 FIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL 348.904,28

00.01.42 ROYALTIES / FUNDO ESPECIAL 1.465.398,00

00.01.50 RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADM. INDIRETA 43.267.426,09

(14)

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00.01.02 RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE - 15% 16.098.754,00

00.01.03 CONTRIBUIÇÃO DO INST. PREVIDÊNCIA SOCIAL 25.328.921,75

00.01.04 FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 3.586.736,04

00.01.10 FCBA - Fundo de Cultura da Bahia 52.103,04

00.01.14 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS 54.197.861,12

00.01.15 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 5.866.709,23

00.01.16 CIDE - CONT. DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 260.515,20

00.01.18 RECURSOS FUNDEB 60% 65.829.399,61

00.01.19 RECURSOS FUNDEB 40% 43.799.117,86

00.01.29 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 5.372.660,78

00.01.30 FIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL 348.904,28

00.01.42 ROYALTIES / FUNDO ESPECIAL 1.465.398,00

00.01.50 RECEITAS PRÓPRIAS DE ENTIDADES DE ADM. INDIRETA 43.267.426,09

(15)

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Física Financeira

1.001 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL REFORMA E AMPLIAÇÃO (VLR) 0,000 243.450,00

2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 2.277.450,00

Total: 2.520.900,00

Programa

0002 - APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira

1.067 - INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA EM VIAS PÚBLICAS IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 10.000,00

1.098 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DE SANTA MARIA DA VITÓRIA IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 20.000,00

2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 1.148.834,00

2.003 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 91.073,00

2.004 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE INTERNO SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 174.245,00

2.098 - CASA DE ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 25.000,00

Total: 1.469.152,00

Programa

0004 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE GOVERNO

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira

2.005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 2.763.730,00

Total: 2.763.730,00

Programa

0005 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira

2.006 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 141.766,00

2.007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FAZENDÁRIOS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 762.448,00

2.008 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA DÍVIDA ENCARGOS ATENDIDOS (VLR) 0,000 762.846,00

2.009 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS ENCARGOS ATENDIDOS (VLR) 0,000 508.788,00

2.010 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS A APOSENTADOS E PENSIONISTAS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 288.579,00

2.011 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS SENTENÇAS JUDICIAIS ATENDIDAS (VLR) 0,000 423.189,00

Total: 2.887.616,00

Programa

0006 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira

2.013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 949.941,00

2.014 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 10.095,00

Total: 960.036,00

Programa

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira

2.015 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 921.566,00

2.018 - CIDE - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 47.332,00

2.019 - FEP - MANUTENÇÃO DO FUNDO ESPECIAL / ROYALTIES SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 311.850,00

(16)

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1.003 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNICÍPIO CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 81.250,00 1.004 - CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS E BUEIROS CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 21.945,00 1.005 - AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA REDE ELÉTRICA AMPLIADA (VLR) 0,000 19.751,00 1.006 - IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 7.900,00 1.007 - CONCLUSÃO DA PRAÇA DO FORRÓ NO BAIRRO MACAMBIRA REFORMA E AMPLIAÇÃO (VLR) 0,000 54.863,00 1.099 - PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DE CARAIBAS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 25.000,00 1.110 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO PIENGO E BREJO DO ESPIRITO SANTO SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 21.500,00 1.111 - PAVIMENTAÇÃO DOS BAIRROS MALVÃO, SAMBAIBA, VILA NOVA, MACAMBIRA, D IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 22.000,00 2.016 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 504.630,00 2.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA URBANA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 942.107,00 2.099 - CONSTRUÇÃO DO CAIS NO CURSO DO RIO BEBEDOURO SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 22.000,00

Total: 1.733.919,00

Programa

0009 - CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS LEVES E DE CARGA DO MUNICÍPIO.

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira

2.020 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 567.613,00 2.022 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS ESTRADA, PONTE E BUEIRO (VLR) 0,000 572.347,00 2.023 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLH ESTRADA, PONTE E BUEIRO (VLR) 0,000 387.552,00

Total: 1.527.512,00

Programa

0010 - IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO VERTICAL E HORIZONTAL NA SEDE DO MUNICÍPIO

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira

1.009 - IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA SEDE DO MUNICÍPIO IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 14.155,00 1.100 - IMPLANTAÇÃO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 15.000,00 2.021 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SINALIZAÇÃO NO MUNICÍPIO SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 100.838,00

Total: 129.993,00

Programa

0011 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira

1.008 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PASSAGENS MOLHADAS CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 11.360,00 1.010 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS ESTRADA, PONTE E BUEIRO (VLR) 0,000 22.494,00

Total: 33.854,00

Programa

0012 - PAIF - PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira

1.011 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA CRAS CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 11.850,00 1.018 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES EM ÁREA RURAL E URBANA CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 59.252,00 1.101 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CREAS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 20.000,00 2.024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 25.895,00 2.025 - MANUTENÇÃO DO CRAS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 223.000,00

Total: 339.997,00

Programa

0013 - PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira

2.026 - MANUTENÇÃO DO PROJOVEM TRABALHADOR (DE 15 A 29 ANOS) SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 268.000,00 2.100 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCU SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 12.000,00

Total: 280.000,00

Programa

0014 - PROGRAMA SENTINELA

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira

2.028 - MANUTENÇÃO DO CREAS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 80.519,00

(17)

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2.029 - MANUTENÇÃO DO PETI SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 100.000,00 2.030 - COMBATE AO TRABALHO INFANTIL E PROFISSIONALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 55.412,00 2.120 - MANUTENÇÃO SCFV DE 6 A 14 ANOS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 13.200,00

Total: 168.612,00

Programa

0016 - PROGRAMA ATENÇÃO Á CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira

1.013 - IMPLANTAÇÃO DE BRINQUEDOTECA IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 10.973,00 2.031 - MANUTENÇÃO DA BRINQUEDOTECA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 30.284,00

Total: 41.257,00

Programa

0017 - ATENÇÃO E AMPARO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE 07 A 18 ANOS

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira

1.014 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE NA SEDE CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 21.945,00 1.015 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 14.264,00 2.032 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE EDUC. PROF. E DE GER. DE EMPREGO E SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 28.968,00 2.033 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 27.102,00 2.045 - SUBVENÇÃO SOCIAL A ASSOC. ATLETICA RIO VERDE FUT. CLUBE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 10.973,00

Total: 103.252,00

Programa

0018 - ATENÇÃO E AMPARO AOS DEFICIENTES

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira

1.016 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA OS DEFICIENTES NA SEDE IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 17.556,00 1.068 - IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA COM DEFIC IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 10.200,00 2.035 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA OS DEFICIENTES NA SEDE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 17.227,00 2.104 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDAD SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 10.200,00

Total: 55.183,00

Programa

0019 - APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira

1.069 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA AO IDOSO IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 10.800,00 1.091 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A M CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 15.000,00 1.102 - CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIAS PÚBLICAS NA SEDE E NO INTERIOR DO MUNIC SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 18.000,00 2.034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ES SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 5.157,00 2.036 - CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 9.217,00 2.037 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 637.508,00 2.038 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 263.000,00 2.039 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E AUXÍLIOS A PESSOAS CARENTES SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 241.946,00 2.040 - MANUTENÇÃO DA SCFV DE IDOSO ACIMA DE 60 ANOS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 101.027,00 2.041 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 19.092,00 2.042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO A SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 251.612,00 2.044 - FIES - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 46.471,00 2.046 - MANUTENÇÃO DO PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE II SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 94.696,00 2.047 - MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 6.913,00 2.105 - MANUTENÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES PARA GERAÇÃO DE RENDA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 10.100,00 2.112 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO DA PESSOA IDOSA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 17.000,00

Total: 1.747.539,00

Programa

0020 - PROGRAMA NOSSA SOPA

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira

2.043 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NOSSA SOPA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 19.202,00

(18)

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1.020 - CRIAÇÃO DO CONSELHO DE DIREITOS DA MULHER IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 20.738,00

1.071 - CAPACITAÇÃO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA CURSOS REALIZADOS (VLR) 0,000 10.040,00

Total: 30.778,00

Programa

0022 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira

2.048 - PAB - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 1.150.000,00

2.049 - MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 50.000,00

2.050 - MANUTENÇÃO DA OFERTA DE TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 223.966,00

2.051 - PACS - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 1.100.000,00

2.052 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 137.500,00

2.053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 5.266.009,00

2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E POSTOS DE SAÚD SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 3.610.581,00 Total: 11.538.056,00

Programa

0023 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira

1.022 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL AMPLIAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 21.945,00

1.023 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 170.973,00

1.024 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA POLICLÍNICA CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 22.933,00

1.025 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 41.363,00

1.026 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 16.459,00

1.031 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE POSTO DE SAÚDE NA SEDE E NO INTERIOR DO CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 11.960,00 1.032 - CONSTRUÇÃO DA MATERNIDADE E CENTRO DO PARTO NORMAL CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 10.000,00 1.034 - CONSTRUÇÃO DE UM LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 16.459,00

1.092 - IMPLANTAÇAO DE LEITOS DE UTI-NEO NATAL E ADULTO IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 11.000,00

2.055 - CEO - MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 149.600,00

2.056 - SAMU - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGENTE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 772.514,00

2.070 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 146.434,00

2.113 - MANUTENÇÃO DO TETO MUNICIPAL DA REDE DE SAUDE MENTAL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 10.287,00

2.121 - IMPLANTAÇÃO DE CONFORTE PARA OS SERVIDORES DE PLANTÃO SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 11.000,00

2.122 - COBERTURA DE 100% DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 15.000,00

2.123 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSP SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 13.000,00

Total: 1.440.927,00

Programa

0024 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE MENTAL

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira 1.027 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 21.946,00

1.072 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS AD III CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 12.000,00

1.103 - IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 16.000,00

2.057 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I E CAPS AD SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 207.001,00

2.058 - EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE MENTAL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 13.167,00

Total: 270.114,00

Programa

0025 - PREVENÇÃO E CONTROLE DAS ENDEMIAS

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira

1.028 - CONSTRUÇÃO DO PONTO DE APOIO DOS ACS CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 14.155,00

2.059 - MANUTENÇÃO DO TFVS - TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 160.000,00

2.060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES CONTROLE DE ENDEMIAS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 242.052,00

2.061 - MANUTENÇÃO DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 17.606,00

2.062 - CAMPANHA DE PREVENÇÃO DST/AIDS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 6.145,00

(19)

Este documento possui segurança de inviolabilidade de autoria, hora e data, garantidas pelas autoridades certifi cadoras AC/Serasa e Secretaria da

Receita Federal, da ICP Brasil e Divisão Serviço da Hora do Observatório Nacional, cuja autenticidade pode ser

comprovada no campo de assinatura do documento eletrônico.

1.021 - CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS E FOSSAS CÉPTICAS - SEDE E ZONA RURAL CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 20.738,00

1.029 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSES CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 17.446,00

2.063 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 22.853,00

2.064 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE DE ZOONOSES SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 15.910,00

Total: 76.947,00

Programa

0027 - ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira

1.030 - IMPLANTAÇÃO DE NOVAS UNIDADES DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 60.973,00

1.033 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 15.252,00

1.073 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DA GESTANTE IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 10.145,00

1.104 - ÁGUA TRATADA PARA AS COMUNIDADES RURAIS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 12.000,00

2.065 - PSF - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 822.396,00

2.066 - MANUTENÇÃO DOS LEITOS DE UTI E NEO NATAL E ADULTOS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 10.900,00

2.067 - NASF - MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 264.000,00

2.068 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (FARMÁCIA BÁSICA) SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 177.087,00

Total: 1.372.753,00

Programa

0028 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira

1.036 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 32.369,00

1.037 - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA NAS ESCOLAS CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 13.167,00

1.090 - AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CRECHES E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL AMPLIAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 11.300,00

2.085 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 5.256.898,00

Total: 5.313.734,00

Programa

0029 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira 1.038 - CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUC CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 10.973,00

1.039 - IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA E VIDEOTECA IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 8.778,00

1.040 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS NA SEDE E NOS POVOADOS AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 32.918,00 1.055 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 590.326,00 1.074 - AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO CAMPO E DA REGIÃO QUILOMBOL AMPLIAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 10.033,00

1.094 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA NO TRANSPORTE ESCOLAR AMPLIAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 10.741,00

1.105 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE COMUNIDADES T SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 20.000,00

2.071 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 3.426.916,00

2.081 - PDDE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA E SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 60.000,00

2.084 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 771.000,00

2.087 - MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 11.338.350,50

2.106 - CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO ENSINO E DO A SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 10.300,00 Total: 16.290.335,50

Programa

0030 - APOIO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira 2.072 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 5.307.731,50

Total: 5.307.731,50

Programa

0031 - APOIO A EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira 2.074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES PROFISSIONALIZANTES COM O SENAI, SENAC, SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 11.960,00

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comprovada no campo de assinatura do documento eletrônico.

1.041 - IMPLANTAÇÃO DE HORTICULTURAS NAS ESCOLAS IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 8.888,00 2.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESC SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 690.512,00 2.114 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E MANUTENÇÃO DAS HORTICULTURAS NAS AÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 10.000,00 2.115 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS AGRÍCOLAS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 10.700,00

Total: 720.100,00

Programa

0034 - MODERNIZANDO A EDUCAÇÃO, INCLUINDO PESSOAS E RESPEITANDO DIFERENÇAS

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira

1.044 - IMPLANTAÇÃO DOS TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 6.474,00 1.045 - CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 11.521,00 1.046 - CONSTRUÇÃO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS PARA ALUNOS CO CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 9.875,00 1.077 - IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 10.000,00 1.106 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS VILA LEOPOLDO SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 15.000,00 2.075 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE INFORMAÇÕES DIGITAIS INFORMATIZAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 7.352,00 2.107 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDAD SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 11.800,00

Total: 72.022,00

Programa

0035 - APOIO AS PRÁTICAS ESPORTIVAS ESCOLARES E AMADORAS

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira

1.047 - CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE ATLETISMO E COOPER NO ESTÁDIO TURÍBIO CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 5.486,00 1.048 - AMPLIAÇÃO DOS VESTIÁRIOS DO ESTÁDIO TURÍBIO DE OLIVEIRA AMPLIAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 5.486,00 1.049 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS NAS ESCOLARES MUNICIPAIS CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 22.604,00 1.050 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIOS DE ESPORTES CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 10.973,00 1.056 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS BAIRROS, POVOADOS E D CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 0,000 22.055,00 1.089 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 17.227,00 1.095 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA ABERTA IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 11.100,00 1.107 - IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 11.050,00 2.076 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS,TORNEIOS, CORRIDAS E OUTROS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 53.437,00

Total: 159.418,00

Programa

0036 - APOIO E PROMOÇÃO PARA OS FESTEJOS DA CIDADE

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira

2.077 - PROMOÇÃO DOS FESTEJOS DA CIDADE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 186.603,00

Total: 186.603,00

Programa

0037 - CRIAÇÃO DE MUSEU

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira

1.051 - IMPLANTAÇÃO DO MUSEU IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 11.082,00 2.108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 10.100,00

Total: 21.182,00

Programa

0038 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira

1.052 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 13.167,00 1.053 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 12.948,00 1.054 - CRIAÇÃO DE OFICINAS DE ARTES IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 2.195,00 1.079 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE DIGITAL IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 10.050,00 1.080 - CRIAÇÃO DE PÓLO CULTURAL CINEMATOGRÁFICO IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 10.300,00 1.081 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL E HISTÓRICO DA CIDADE IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 11.000,00 2.078 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 10.863,00 2.109 - PROMOÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 10.040,00

(21)

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Física Financeira

1.082 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR - PAR AÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 50.000,00

1.083 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTUR CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 20.000,00

2.079 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 149.008,00

2.088 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 75.491,00

Total: 294.499,00

Programa

0040 - ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES E REVITALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira

1.057 - IMPLANTAÇÃO DE PSICULTURA IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 17.117,00

1.058 - AMPLIAÇÃO DA ENERGIA NO CAMPO REDE ELÉTRICA AMPLIADA (VLR) 0,000 68.140,00

1.059 - CRIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 34.015,00

1.060 - CONSTRUÇÃO DO FRIGORÍFICO MUNICIPAL CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 27.102,00

1.061 - AQUISIÇÃO DE UMA MOTONIVELADORA VEICULO ADQUIRIDO (VLR) 0,000 12.070,00

1.062 - AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA VEICULO ADQUIRIDO (VLR) 0,000 13.606,00

1.063 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AMPLIAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 24.140,00

1.078 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICIPAL IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 10.129,00

1.084 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SOLIDOS IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 10.100,00

1.085 - INCENTIVAR A CRIAÇÃO DE COOPERATIVAS DE RECICLAGEM IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 11.333,00

1.086 - PROMOVER AÇÕES DE COMBATE A EROSÃO DO SOLO AÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 10.199,00

1.087 - REESTRUTURAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE FEIRAS LIVRES REESTRUTURAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 10.125,00

1.088 - PROMOVER AÇÕES DE REDUÇÃO, RECICLAGEM E REUTILIZAÇÃO DOS RESIDU AÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 10.200,00

1.093 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS COM TRANSFERÊNCIA DE TECNOL IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 10.330,00

1.108 - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA RURAL SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 12.200,00

1.109 - CONSTRUÇÃO DE UM ESTALEIRO PÚBLICO PARA EMBARCAÇÕES DE PESCADO SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 12.000,00

2.089 - APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR COM CENTRO DE CAPACITAÇÃO TECNOLOGI SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 4.938,00

2.090 - MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 39.282,00

2.091 - MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 31.162,00

2.092 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA E DA PRAINHA REESTRUTURAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 99.960,00

2.093 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS TRADICIONAIS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 228.694,00

2.097 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ES SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 91.182,00

2.110 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA AGRI SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 10.390,00

2.111 - AMPLIAÇÃO DE AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E MELHORAMENTO GENÉT AMPLIAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 10.175,00

Total: 808.589,00

Programa

0041 - APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira

2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 123.551,00

2.095 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TANQUES E BARRAGENS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 91.511,00

2.096 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 554.116,00

Total: 769.178,00

Programa

0042 - MELHORIA NA QUALIDADE DA ÁGUA

Ações Produtos (Unid.Medida) Metas

Física Financeira 1.064 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E EDIFICAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 123.750,00 1.065 - SBU - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 511.000,00

1.096 - IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 0,000 400.000,00

1.097 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO A DIESEL VEICULO ADQUIRIDO (VLR) 0,000 300.000,00

1.112 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 100.000,00

2.124 - MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 3.495.875,00

2.125 - FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 40.000,00

2.126 - SBU - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 0,000 4.345.875,00

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