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EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU

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Movimentação do dia 09 de Março de 2012

00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - COOPEMDURB

00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

1933 0/0 002.191.265/0001-40 452 - COOP CRÉDITO MÚTUO DOS SERV PÚBLI RESSARCIMENTO REFERENTE FUNCIONÁRIA - SILMARA MARTINS IS-C 0/0 159,34 159,34 0,00

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00 - IRRF - Serviços de Terceiros (PJ, PF e Autonomo) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.01.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

1927 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU RETENÇÃO IRRF MONTE AZUL IS-C 0/0 411,01 411,01 0,00

1928 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU IRRF NF 987 LAB MORALES IS-C 0/0 31,64 31,64 0,00

1929 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU IRRF NF 925 SACHO AUDITORIA IS-C 0/0 45,71 45,71 0,00

1930 0/0 000.394.460/0120-77 1705 - DELEGACIA DA RFB EM BAURU PIS COFINS E CSLL NF 22664 MONTE AZUL IS-C 0/0 1.911,21 1.911,21 0,00

00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.02.00 - INSS - Serviços de Terceiros (PJ, PF e Autonomo) 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.02.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

1907 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS A FABIO BEDUSQUI REFERENTE AO IS-C 0/0 0,00 0,00 101,19

PROCESSO 2710/05

1931 0/0 029.979.036/0343-98 830 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA INSS MONTE AZUL CNPJ 07474132/001-02 IS-C 0/0 180,85 180,85 0,00

00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.08.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

1886 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO FUNC FLORIANO BEZERRA C.CUSTO 01.6.2.8.001 IS-C 0/0 0,00 0,00 731,78

1887 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO FUNC. EDMAR DALVO AMANTEA C. CUSTO 01.2.5.0.001 IS-C 0/0 0,00 0,00 12.261,71

1888 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO FUNC. VIOFRANS CEFAS SANTOS C. CUSTO 01.6.3.1.003 IS-C 0/0 0,00 0,00 1.308,22

1889 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO FUNC.NEUSA DE ALEXANDRE C. CUSTO 01.6.3.1.003 IS-C 0/0 0,00 0,00 111,32

1890 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO FUNC.JOÃO DIAS DE OLIVEIRA C. CUSTO 01.6.3.1.003 IS-C 0/0 0,00 0,00 2.858,34

1932 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO - SILMARA MARTINS - C.CUSTO 6.2.8.001 IS-C 0/0 1.883,32 1.883,32 0,00

00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.31.00 - RETENÇÃO A EFETUAR TARIFA BANCÁRIA PMB/MULTAS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.31.00.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

1925 0/0 090.400.888/0001-42 186 - BANCO SANTANDER SA RETENÇAO TARIFA BANCARIA MULTAS PMB BANESÁ C/C 004-57-000047-3 IS-C 0/0 10,36 10,36 10,36

04.00.00 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.01.00 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.02 - DIRETORIA DO SISTEMA VIÁRIO URBANO

04.01.02.15.000 - Urbanismo 04.01.02.15.452 - Serviços Urbanos

04.01.02.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.02.15.452.0040.2091 - SISTEMA VIÁRIO URBANO 04.01.02.15.452.0040.2091.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

04.01.02.15.452.0040.2091.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

(2)

PAO DE AGUA - PREVISAO JANEIRO A DEZEMBRO/2012PAO DE LEITE - PARA FORNECIMENTO DE LANCHE AOS FUNCIONARIOS DO TERP E MANUTENÇAO - ATA 075/2011 - VALIDADE 28/12/2012

1057 6916/2011 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA LEITE - PARA FORNECIMENTO DE LANCHE AOS FUNCIONARIOS DO TERP E PR-G 39/2011 0,00 25,60 0,00

MANUTENÇAO - ATA 074/2011 - VALIDADE 28/12/2012

1366 038127/2012 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA CABO DE FREIO DE MAO - VIATURA EM036 - REF. O/SERV. 023987 IS-C 0/0 0,00 56,00 0,00 1384 8688/2010 009.345.777/0001-62 8500 - LUCIANA GUALDA DE LION ALVES ME ESMALTE SINTETICO VERMELHO E PRETO, NYLON, MASCARA DE PR-G 35/2010 0,00 738,75 0,00

TRANSFERENCIA - PARA FABRICA DE PLACAS - GOV - ATA 005/2011 - VALIDADE 24/02/2012

1484 038187/2012 045.000.718/0001-16 1634 - VEICULOS SUPER MOTO LTDA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM099 - SAPATA DE FREIO, IS-C 0/0 0,00 297,18 0,00

TRANSMISSAO, BATERIA PARA MOTO - REF. O/SERV. 023892

1572 038101/2012 056.192.602/0001-42 1288 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA REFORMA DO REFEITORIO TERP IS-C 0/0 0,00 664,94 0,00 1588 037837/2011 068.177.971/0001-45 408 - COMERCIAL ASSUNÇÃO CAÇA E PESCA L LANTERNA LED - PARA USO NA LEITURA DE CATRACAS NO PERIODO NOTURNO IS-C 0/0 0,00 0,00 110,00 1589 037824/2012 001.786.769/0001-40 6213 - JESUEL GEREZ MIGUEL BAURU - ME ALICATE DE CORTE DIAGONAL - PARA USO NO DESLACRE DE CATRACAS DE IS-C 0/0 0,00 0,00 58,00

ONIBUS

1590 037824/2012 045.007.911/0001-89 891 - JALOVI LIVRARIA LTDA PILHA RECARREGAVEL - PARA USO NAS LANTERNAS DE LED IS-C 0/0 0,00 0,00 46,00 1602 038237/2012 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM036 - COROA E PINHAO, IS-C 0/0 0,00 1.122,00 0,00

JUNTA TAMPA, ROLAMENTO, JOGO DE CALÇO DA COROA E PINHAO, RETENTOR DA FLANGE DO PINHAO - REF. O/SERV. 024087

1796 037908/2012 000.023.058/0001-50 858 - ITAIRES & YUHARA COMÉRCIO DE PRODU CAIXA ORGANIZADORA - PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO CAFE DA IS-C 0/0 0,00 117,00 0,00

MANHA DOS FUNCIONARIOS DSV

1922 0/0 000.538.468/0001-34 8395 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP GAS DOMESTICO BOTIJÃO 13 KG ARA O TERP IS-C 0/0 72,00 0,00 0,00

04.01.02.15.452.0040.2091.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 04.01.02.15.452.0040.2091.3.3.90.36.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

1873 0/0 212.492.838-41 2144 - LUIZ FELIPE SCIULI CASTRO PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO MEMBRO COMISSÃO DEFESA PRÉVIA 02/12 IS-C 0/0 0,00 0,00 345,00 1874 0/0 258.157.608-11 6185 - GUSTAVO CARDOSO DE CARVALHO PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO MEMBRO COMISSÃO DEFESA PRÉVIA 02/12 IS-C 0/0 0,00 0,00 345,00 1877 0/0 277.668.448-77 6393 - JENNY GALVÃO ABRAS PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DA JARI REFERENTE AS REUNIOES DE FEVEREIRO IS-C 0/0 0,00 0,00 1.244,00

2012

1878 0/0 079.047.368-29 8038 - MARCIA MARIA C MATIAS DE OLIVEIRA PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO DA JARI REFERENTE AS REUNIOES DE FEVEREIRO IS-C 0/0 0,00 0,00 622,00

2012

1905 0/0 141.367.468-22 9815 - MARCO ALUISIO RODRIGUES DE ALMEIDA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DA JARI REFERENTE AS REUNIÕES DE IS-C 0/0 0,00 0,00 311,00

FEVEREIRO/2012

04.01.02.15.452.0040.2091.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.02.15.452.0040.2091.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

791 859/2001 062.577.929/0001-35 7211 - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DA SERVIÇO INFORMATICA - MULTAS - GTI IN-G 0/0000 0,00 0,00 13.785,25 877 037769/2012 066.966.177/0001-55 9233 - LUIZ CARLOS MOREIRA BAURU - ME CONSERTO DE MAQUINA PLASTIFICADORA - PATRIMONIO 5132 IS-C 0/0 0,00 110,00 0,00 1485 038230/2012 045.000.718/0001-16 1634 - VEICULOS SUPER MOTO LTDA SERVIÇO MECANICO - VIATURA EM099 - REF. O/SERV. 023892 IS-C 0/0 0,00 20,00 0,00 1486 6537/2011 004.067.524/0001-50 6545 - C R DOS SANTOS BORRACHARIA ME CONSERTOS E REPAROS - VEICULOS LEVES - VIATURAS EM106, EM064, PR-G 33/2011 0,00 0,00 174,00

EM099CONSERTOS E REPAROS - CAMINHOES - VIATURA EM534MONTAGEM/DESMONTAGEM - VEICULOS LEVES - VIATURA EM105MONTAGEM/DESMONTAGEM - CAMINHOES - VIATURA EM534 - ATA 051/2011 - VALIDADE 14/11/2012

1604 038301/2012 055.277.479/0001-08 202 - BAURU CENTER COPIAS COM E COPIADO COPIAS HELIOGRAFICAS - PLANTA HIDRAULICA DO TERP IS-C 0/0 0,00 0,00 150,00

04.01.02.15.452.0040.2091.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.01.02.15.452.0040.2091.4.4.90.52.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

(3)

EXAUSTOR A 400 VAZAO 4200 M3VENTILADOR 60 CM DE PAREDE - PARA USO DO SETOR DE LIMPEZA DE PLACAS

1521 7185/2011 003.619.767/0001-91 8908 - TORINO INFORMATICA LTDA MICROCOMPUTADORMONITOR - ATA 002/2012 - VALIDADE 10/02/2013 PR-G 18/2011 0,00 1.200,00 0,00 1644 6462/2011 004.860.830/0001-40 9639 - COMINGERSOLL DO BRASIL VEICULOS A VASSOURA RECOLHEDORA PARA ACOPLAGEM EM MINI PR-G 17/2011 0,00 56.700,00 0,00

CARREGADEIRAFRESADORA - ATA 004/2012 - VALIDADE 17/02/2013

04.01.03 - DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA 04.01.03.15.000 - Urbanismo

04.01.03.15.452 - Serviços Urbanos

04.01.03.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.03.15.452.0040.2093 - LIMPEZA PÚBLICA

04.01.03.15.452.0040.2093.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

04.01.03.15.452.0040.2093.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

1891 0/0 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS MÊS - RESCISÃO VIOFRANS CEFAS DOS SANTOS IS-C 0/0 0,00 0,00 17,67 1894 0/0 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS MÊS RESCISÃO - RESCISÃO NEUSA DE ALEXANDRE IS-C 0/0 0,00 0,00 41,70 1900 0/0 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF 8% MÊS DA RESCISÃO FUNC JOÃO DIAS DE OLIVEIRA IS-C 0/0 0,00 0,00 20,39

04.01.03.15.452.0040.2093.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 04.01.03.15.452.0040.2093.3.1.90.94.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

1892 0/0 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS AVISO INDENIZADO - VIOFRANS CEFAS DOS SANTOSMULTA 40% DEP. IS-C 0/0 0,00 0,00 3.853,55

FGTSCONTRIBUIÇÃO SOCIAL

1895 0/0 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS AVISO INDENIZADO - RESCISÃO NEUSA DE ALEXANDREMULTA 40% IS-C 0/0 0,00 0,00 10.955,62

DEPÓSITO FGTSCONTRIBUIÇÃO SOCIAL

1902 0/0 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REF 8% AVISO PRÉVIO INDENIZADO FUNC JOÃO DIAS DE OLIVEIRAREF 40% D EP. IS-C 0/0 0,00 0,00 6.462,84

MULTA RECISÓRIAREF 10% CONT. SOCIAL MULTA RECISÓRIA

04.01.03.15.452.0040.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

04.01.03.15.452.0040.2093.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

519 2402/2011 074.430.968/0001-94 9300 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO - ATA 033/2011 - VALIDADE 25/08/2012 PR-G 8/2011 0,00 3.387,00 922,00

- DLP

686 3732/2011 096.184.858/0001-22 8177 - LSV INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVO - DETERGENTE SOLVENTE, SHAMPOO PR-G 11/2011 0,00 358,00 0,00

DESINFETANTE, SHAMPOO DETERGENTE GEL - ATA 024/2011 - VALIDADE 19/07/2012

718 6916/2011 007.136.639/0001-48 6791 - AMC LATICINIO LTDA LEITE - PARA FORNECIMENTO DE LANCHE AOS FUNCIONARIOS DA GNF - PR-G 39/2011 0,00 12,80 0,00

CEMITERIOS E FUNERARIA - ATA 074/2011 - VALIDADE 28/12/2012 - PREVISAO JANEIRO A DEZEMBRO/2012

1343 037999/2012 004.104.870/0001-61 2703 - DISTRIBUIDORA BAURUENSE DE PEÇAS L AQUIISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM035 - ANEL, JUNTA, PISTAO, IS-C 0/0 0,00 623,71 0,00

JOGO DE REPARO, VALVULA, EMBOLO, BIELA, RETENTOR, ARRUELAS - REF. O/SERV. 023771

1345 038120/2012 053.814.125/0002-00 485 - DARIO & CIA LTDA BARRA CURTA DA DIREÇAO - VIATURA EM048 - REF. O/SERV. 023983 IS-C 0/0 0,00 125,00 0,00 1381 037946/2012 011.440.340/0001-50 9316 - IDB COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS L AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM044 - ALAVANCA, ARRUELA, IS-C 0/0 0,00 2.637,00 0,00

BOMBA, BUCHA, CARCAÇA, FILTRO, REPARO, ROLAMENTO, VALVULA, RETENTO R, ELEMENTO, MOLA, EIXO - REF. O/SERV. 023706, 023707

1533 038262/2012 008.097.018/0001-65 7466 - GOMES E SANTANA COM.DE PEÇAS E SE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM111 - GRAMPO DO MOLEJO, IS-C 0/0 0,00 133,00 0,00

SAPATA DO MOLEJO - REF. O/SERV. 1454

(4)

TINTA - PARA USO NA PINTURA DA SALA VELATORIA

1599 038265/2012 050.542.364/0001-71 649 - PARANA AUTO PEÇAS BAURU LTDA COXIM DE MOTOR - VIATURA EM031 - REF. O/SERV. 1453 IS-C 0/0 0,00 128,00 0,00 1625 038315/2012 008.097.018/0001-65 7466 - GOMES E SANTANA COM.DE PEÇAS E SE AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA CONSERTO VIATURA EM061 - PORCA, GRAMPO, IS-C 0/0 0,00 703,88 0,00

MOLA, PINO DE CENTRO

1923 0/0 000.538.468/0001-34 8395 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP GAS PARA USO NA COZINHA DA COLETA IS-C 0/0 144,00 0,00 0,00 1924 0/0 050.542.364/0001-71 649 - PARANA AUTO PEÇAS BAURU LTDA CABO DE VELOCIMETRO VIATURA EM074MAQUINA DO VIDRO LADO DIREITO IS-C 0/0 43,00 0,00 0,00

EM074 OS 1468

04.01.03.15.452.0040.2093.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.03.15.452.0040.2093.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

539 0059/2010 007.474.132/0001-02 9119 - MONTE AZUL ENGENHARIA AMBIENTAL LT RETIRADA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇAO FINAL DE CHORUME DO CP-C 1/2010 0,00 41.101,20 0,00

ATERRO SANITARIO - ATA 07/2010 - REF. ADITIVO DE 25% DO CONTRATO -VALIDADE 13/04/2012

1344 037999/2012 004.104.870/0001-61 2703 - DISTRIBUIDORA BAURUENSE DE PEÇAS L SERVIÇO MECANICO - VIATURA EM035 - REF. O/SERV. 023771 IS-C 0/0 0,00 260,00 0,00 1382 037946/2012 011.440.340/0001-50 9316 - IDB COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS L LIMPEZA QUIMICA DE PEÇASSERVIÇO MECANICO - VIATURA EM044 - REF. IS-C 0/0 0,00 320,00 0,00

O/SERV. 023706, 023707

1479 6537/2011 004.067.524/0001-50 6545 - C R DOS SANTOS BORRACHARIA ME SERVIÇO DE SOCORRO, CONSERTOS E REPAROS E MONTAGEM/DESMONTAGEM PR-G 33/2011 0,00 0,00 1.560,00

-DE CAMINHÕES, VEÍCULOS LEVAS E VEÍCULOS AGRÍCOLAS - REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/11 PROC. 6537/2011 - SERVIÇOS DE BORRACHARIA PERÍODO 01/12/2011 A 31/12/2011

1821 6537/2011 004.067.524/0001-50 6545 - C R DOS SANTOS BORRACHARIA ME SERVIÇOS DE BORRACHARIA ATA 051/2011 VALIDADE 14/11/2012 PR-G 33/2011 0,00 2.730,00 0,00

04.01.03.15.452.0040.2093.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.01.03.15.452.0040.2093.4.4.90.52.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

1520 7185/2011 003.619.767/0001-91 8908 - TORINO INFORMATICA LTDA MICROCOMPUTADORMONITOR - ATA 002/2012 - VALIDADE 10/02/2013 PR-G 18/2011 0,00 1.200,00 0,00

04.01.04 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 04.01.04.15.000 - Urbanismo

04.01.04.15.452 - Serviços Urbanos

04.01.04.15.452.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.04.15.452.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.01.04.15.452.0040.2090.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

04.01.04.15.452.0040.2090.3.1.90.13.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

1898 0/0 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS MÊS DE RESCISÃO - RESCISÃO EDMAR DALVO AMANTEA IS-C 0/0 0,00 0,00 64,40

04.01.04.15.452.0040.2090.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 04.01.04.15.452.0040.2090.3.1.90.94.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

1901 0/0 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS MÊS DE RESCISÃO EDMAR DALVO AMANTEAMULTA 40% DEPOSITO IS-C 0/0 0,00 0,00 8.565,13

FGTSCONTRIBUIÇÃO SOCIAL

04.01.04.15.452.0040.2090.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

04.01.04.15.452.0040.2090.3.3.90.30.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

(5)

OLEO LUBRIFICANTE, ESTOPA E GRAXA - FROTA - ATA 062/2011 - VALOR TOTAL R $ 115.081,20 - VALIDADE 13/12/2012

571 6522/2011 002.785.214/0001-46 8913 - DORIVAL STUGINSKI JUNIOR & CIA LTDA- PAPEL TOALHA INTERFOLHAVASSOURA DE NYLON 27 CM - ATA 072/2011 - VALOR PR-G 31/2011 0,00 0,00 1.445,00

TOTAL R$ 24.845,00 - VALIDADE 21/12/2012

1370 037916/2012 004.561.864/0001-33 3651 - LIVANIR DE JESUS BAURU ME CARIMBO AUTOENTINTADO - PARA FUNCIONARIOS COM NOVAS FUNÇOES IS-C 0/0 0,00 0,00 38,70

1477 0/0 006.996.044/0001-08 6260 - DELIR ALVES VIEIRA ME REATOR ELÉTRICO MAGNÉTICO 2X40 IS-C 0/0 0,00 0,00 29,60

1508 037966/2012 058.642.901/0001-67 1010 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE BAURU LT ENVELOPE A3 - PARA USO NO CONCURSO DE AGENTE DE FISCALIZAÇAO DE IS-C 0/0 0,00 0,00 28,35

TRANSITO

1509 037966/2012 013.332.948/0001-96 9787 - DANIELA GARCIA BANDECA SCHWINGEL MATERIAL PARA TESTES DE AVALIAÇAO PSICOLOGICA - PARA USO NO IS-C 0/0 0,00 0,00 332,00

CONCURSO DE AGENTE DE FISCALIZAÇAO DE TRANSITO

04.01.04.15.452.0040.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.04.15.452.0040.2090.3.3.90.39.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

705 5570/2010 045.026.705/0001-16 288 - CASA OMNIGRAFICA MAQ LTDA ALUGUEL COPIADORA - EXPEDIENTE - ATA 28/2010 - REF. ADITIVO 01/2011 - VALOR PR-G 12/2010 0,00 244,66 0,00

TOTAL R$ 2936,02 - VALIDADE 20/10/2012

714 1134/2011 005.934.885/0003-81 9481 - LABORATORIO MORALES LTDA REALIZAÇAO DE EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICOS MEDICOS - PR-G 2/2011 0,00 2.109,68 0,00

CONTRATO 10/2011 - VALOR TOTAL R$ 17500,00 - VALIDADE 29/04/2012

779 2346/2011 074.006.719/0001-76 4105 - SACHO AUDITORES INDEPENDENTES SERVIÇO DE CONSULTORIA E AUDITORIA PARA O EXERCICIO FISCAL 2011 - ATA CO-C 1/2011 0,00 3.047,50 0,00

001/2011 - VALIDADE 31/05/2012

04.01.04.15.452.0040.2090.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.01.04.15.452.0040.2090.4.4.90.52.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

1519 7185/2011 003.619.767/0001-91 8908 - TORINO INFORMATICA LTDA MICROCOMPUTADORMONITOR TELA LCD - ATA 002/2012 - VALIDADE 10/02/2013 PR-G 18/2011 0,00 2.400,00 0,00

04.02.00 - ENCARGOS GERAIS 04.02.01 - ENCARGOS GERAIS 04.02.01.28.000 - Encargos Especiais 04.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 04.02.01.28.846.1002 - ENCARGOS

04.02.01.28.846.1002.0017 - DÍVIDAS E ENCARGOS

04.02.01.28.846.1002.0017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 04.02.01.28.846.1002.0017.4.6.90.71.04 - RECURSOS PROPRIOS DA ADM. INDIRETA

1908 0/0 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS EM ATRASO - EX- FUNCIONÁRIO VIOFRANS CEFAS SANTOS - C.C. 6.3.1.003 IS-C 0/0 0,00 0,00 1.207,68 1909 0/0 000.360.305/1996-01 1748 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FGTS EM ATRASO - EX-FUNCIONÁRIO JOÃO DIAS DE OLIVEIRA C.C. 6.3.1.003 IS-C 0/0 0,00 0,00 1.453,51

SUBTOTAL --- ---

---4.892,44 128.589,33 72.195,31

TOTAL --- ---

---4.892,44 128.589,33 72.195,31

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL

(6)

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 09 de Março de 2012

Lívia Tavares Benetti

1SP-268936/O-0 Contadora

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