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Período de referência: 6º bimestre

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RREO-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Balanço Orçamentário | Padrao

Notas Explicativas Valores

31/12/2015

Notas Explicativas

-Notas Explicativas

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2015 Período de referência: 6º bimestre Documento gerado em 08/03/2016 17:25:10Página de 734

RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Total das Despesas Exceto Intra-Orçamentárias Função/SubfunçãoExecução da Despesa DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADASSALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADASSALDO (e) = (a-d)INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No BimestreAté o Bimestre (b)% (b/total b)No BimestreAté o Bimestre (d)% (d/Total d) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)135.121.434,00132.441.434,009.663.193,72119.249.417,36100,0013.192.016,6424.856.747,29114.738.940,87100,0017.702.493,134.510.476,49 Legislativa4.102.000,004.102.000,00-197,651.488.537,201,252.613.462,80276.848,031.488.537,201,302.613.462,80 Ação Legislativa4.102.000,004.102.000,00-197,651.488.537,201,252.613.462,80276.848,031.488.537,201,302.613.462,80 Controle Externo0,000,00 Administração Geral0,000,00 Demais Subfunções0,000,00 Judiciária0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Ação Judicria0,000,00 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário0,000,00 Administração Geral0,000,00 Demais Subfunções0,000,00 Essencialà Justiça429.000,00389.000,004.108,00336.618,120,2852.381,882.774,00335.224,120,2953.775,881.394,00 Defesa da Ordem Jurídica429.000,00389.000,004.108,00336.618,120,2852.381,882.774,00335.224,120,2953.775,881.394,00 Representação Judicial e Extrajudicial0,000,00 Administração Geral0,000,00 Demais Subfunções0,000,00 Administração7.888.000,007.632.000,001.205.073,086.807.691,105,71824.308,901.769.235,906.531.174,725,691.100.825,28276.516,38 Planejamento e Orçamento1.749.000,001.589.000,0072.710,161.412.070,161,18176.929,84396.798,911.394.247,971,22194.752,0317.822,19 Administração Geral453.000,00353.000,0041.059,20289.514,120,2463.485,8849.974,40287.649,720,2565.350,281.864,40 Administração Financeira1.812.000,001.252.000,00244.267,361.090.524,880,91161.475,12313.742,591.068.053,490,93183.946,5122.471,39 Controle Interno1.330.000,002.030.000,00406.194,341.722.866,741,44307.133,26428.020,901.667.058,921,45362.941,0855.807,82 Normatização e Fiscalização0,000,00 Tecnologia da Informação0,000,00 Ordenamento Territorial0,000,00 Formação de Recursos Humanos299.000,00263.000,0064.595,60245.189,320,2117.810,6859.157,60238.175,320,2124.824,687.014,00 Administração de Receitas127.000,00127.000,0024.929,80102.554,600,0924.445,4021.423,4099.048,200,0927.951,803.506,40 Administração de Concessões0,000,00 Comunicação Social0,000,00 Demais Subfunções2.118.000,002.018.000,00351.316,621.944.971,281,6373.028,72500.118,101.776.941,101,55241.058,90168.030,18 Defesa Nacional0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 DefesaÁrea0,000,00 Defesa Naval0,000,00 Defesa Terrestre0,000,00 Administração Geral0,000,00 Demais Subfunções0,000,00 Segurança Pública0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Policiamento0,000,00 Defesa Civil0,000,00 Informação e Inteligência0,000,00 Administração Geral0,000,00 Demais Subfunções0,000,00 Relações Exteriores0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Relações Diplomáticas0,000,00 Cooperação Internacional0,000,00 Administração Geral0,000,00 Demais Subfunções0,000,00 Assistência Social7.006.166,005.916.166,00-336.254,984.160.971,743,491.755.194,261.065.053,724.107.602,983,581.808.563,0253.368,76 Assistência ao Idoso686.000,00576.000,0025.175,30444.245,600,37131.754,4078.275,30429.001,100,37146.998,9015.244,50 Assistência ao Portador de Deficiência16.000,0016.000,005.112,005.112,000,0010.888,005.112,005.112,000,0010.888,00 Assistênciaà Criança e ao Adolescente382.000,00382.000,00-40.000,00120.622,000,10261.378,0020.622,00120.622,000,11261.378,00 Assistência Comunitária4.988.166,004.428.166,00-313.416,843.276.289,582,751.151.876,42885.636,823.238.670,542,821.189.495,4637.619,04 Administração Geral0,000,00 Demais Subfunções934.000,00514.000,00-13.125,44314.702,560,26199.297,4475.407,60314.197,340,27199.802,66505,22 Previdência Social15.470.000,0013.590.000,002.577.904,8212.635.523,8510,60954.476,152.957.950,2812.599.578,2710,98990.421,7335.945,58 Previdência Básica2.900.000,003.360.000,00403.335,102.756.638,592,31603.361,41723.555,362.739.355,652,39620.644,3517.282,94 Previdência do Regime Estatutário12.570.000,0010.230.000,002.174.569,729.878.885,268,28351.114,742.234.394,929.860.222,628,59369.777,3818.662,64 Previdência Complementar0,000,00 Previdência Especial0,000,00 Administração Geral0,000,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2015 Período de referência: 6º bimestre Documento gerado em 08/03/2016 17:25:10Página de 834

Função/SubfunçãoExecução da Despesa DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADASSALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADASSALDO (e) = (a-d)INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No BimestreAté o Bimestre (b)% (b/total b)No BimestreAté o Bimestre (d)% (d/Total d) Demais Subfunções0,000,00 Sde30.046.000,0033.726.000,00-734.737,0729.910.663,6725,083.815.336,336.619.430,8129.137.235,0525,394.588.764,95773.428,62 Ateão Básica17.742.000,0022.052.000,00598.476,7120.435.651,4517,141.616.348,555.271.547,0919.807.889,1317,262.244.110,87627.762,32 Assistência Hospitalar e Ambulatorial9.213.000,009.263.000,00-1.188.958,927.590.742,446,371.672.257,56940.259,847.454.750,946,501.808.249,06135.991,50 Suporte Profilático e Terapêutico1.110.000,001.110.000,00-274.588,68825.411,320,69284.588,68106.576,86825.411,320,72284.588,68 Vigilância Sanitária1.119.000,00459.000,00101.196,94374.960,820,3184.039,18141.863,66368.836,020,3290.163,986.124,80 Vigilância Epidemiológica161.000,00161.000,0022.192,00100.127,920,0860.872,0818.642,0096.577,920,0864.422,083.550,00 Alimentação e Nutrição0,000,00 Administração Geral0,000,00 Demais Subfunções701.000,00681.000,006.944,88583.769,720,4997.230,28140.541,36583.769,720,5197.230,28 Trabalho0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Proteção e Benefícios ao Trabalhador0,000,00 Relações de Trabalho0,000,00 Empregabilidade0,000,00 Fomento ao Trabalho0,000,00 Administração Geral0,000,00 Demais Subfunções0,000,00 Educação47.715.000,0048.555.000,006.284.827,7646.809.325,7439,251.745.674,2610.012.866,0045.315.671,5839,493.239.328,421.493.654,16 Ensino Fundamental34.114.000,0033.694.000,005.046.277,4833.080.818,8827,74613.181,126.609.154,9531.930.932,6727,831.763.067,331.149.886,21 Ensino Médio0,000,00 Ensino Profissional0,000,00 Ensino Superior6.000,006.000,000,000,000,006.000,000,000,000,006.000,00 Educação Infantil1.188.000,002.318.000,00652.415,081.991.685,081,67326.314,92783.392,401.945.815,881,70372.184,1245.869,20 Educação de Jovens e Adultos74.000,0074.000,000,00900,000,0073.100,000,00900,000,0073.100,00 Educação Especial0,000,00 Educação Básica0,000,00 Administração Geral0,000,00 Demais Subfunções12.333.000,0012.463.000,00586.135,2011.735.921,789,84727.078,222.620.318,6511.438.023,039,971.024.976,97297.898,75 Cultura880.000,002.350.000,0034.518,002.255.946,001,8994.054,00124.264,901.805.958,501,57544.041,50449.987,50 Patrimônio Histórico Artístico e Arqueológico0,000,00 Difusão Cultural880.000,002.350.000,0034.518,002.255.946,001,8994.054,00124.264,901.805.958,501,57544.041,50449.987,50 Administração Geral0,000,00 Demais Subfunções0,000,00 Direitos da Cidadania0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Custódia e Reintegração Social0,000,00 Direitos Individuais Coletivos e Difusos0,000,00 Assistência aos Povos Indígenas0,000,00 Administração Geral0,000,00 Demais Subfunções0,000,00 Urbanismo6.408.000,009.288.000,00746.028,168.883.155,687,45404.844,321.220.545,918.019.742,176,991.268.257,83863.413,51 Infra-Estrutura Urbana14.000,0014.000,000,000,000,0014.000,000,000,000,0014.000,00 Serviços Urbanos6.394.000,009.274.000,00746.028,168.883.155,687,45390.844,321.220.545,918.019.742,176,991.254.257,83863.413,51 Transportes Coletivos Urbanos0,000,00 Administração Geral0,000,00 Demais Subfunções0,000,00 Habitação16.000,0016.000,000,000,000,0016.000,000,000,000,0016.000,00 Habitação Rural0,000,00 Habitação Urbana16.000,0016.000,000,000,000,0016.000,000,000,000,0016.000,00 Administração Geral0,000,00 Demais Subfunções0,000,00 Saneamento120.000,0010.000,000,000,000,0010.000,000,000,000,0010.000,00 Saneamento Básico Rural0,000,00 Saneamento Básico Urbano120.000,0010.000,000,000,000,0010.000,000,000,000,0010.000,00 Administração Geral0,000,00 Demais Subfunções0,000,00 Gestão Ambiental0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Preservação e Conservação Ambiental0,000,00 Controle Ambiental0,000,00 Recuperação de Áreas Degradadas0,000,00 Recursos Hídricos0,000,00 Meteorologia0,000,00 Administração Geral0,000,00 Demais Subfunções0,000,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2015 Período de referência: 6º bimestre Documento gerado em 08/03/2016 17:25:10Página de 934

Função/SubfunçãoExecução da Despesa DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADASSALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADASSALDO (e) = (a-d)INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No BimestreAté o Bimestre (b)% (b/total b)No BimestreAté o Bimestre (d)% (d/Total d) Ciência e Tecnologia0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Desenvolvimento Científico0,000,00 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia0,000,00 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico0,000,00 Administração Geral0,000,00 Demais Subfunções0,000,00 Agricultura5.720.000,004.486.000,00392.195,464.007.633,203,36478.366,80531.577,923.451.354,223,011.034.645,78556.278,98 Promoção da Produção Vegetal0,000,00 Promão da Produção Animal0,000,00 Defesa Sanitária Vegetal0,000,00 Defesa Sanitária Animal0,000,00 Abastecimento20.000,00980.000,000,00944.158,680,7935.841,320,00441.902,740,39538.097,26502.255,94 Exteno Rural6.000,006.000,000,000,000,006.000,000,000,000,006.000,00 Irrigão84.000,0024.000,000,000,000,0024.000,000,000,000,0024.000,00 Administração Geral2.420.000,00730.000,000,00662.160,480,5667.839,520,00662.160,480,5867.839,52 Demais Subfunções3.190.000,002.746.000,00392.195,462.401.314,042,01344.685,96531.577,922.347.291,002,05398.709,0054.023,04 Organizão Agrária0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Reforma Agrária0,000,00 Colonização0,000,00 Administração Geral0,000,00 Demais Subfunções0,000,00 Indústria0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Promoção Industrial0,000,00 Produção Industrial0,000,00 Mineração0,000,00 Propriedade Industrial0,000,00 Normalização e Qualidade0,000,00 Administração Geral0,000,00 Demais Subfunções0,000,00 Comércio e Serviços0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Promoção Comercial0,000,00 Comercialização0,000,00 Comércio Exterior0,000,00 Serviços Financeiros0,000,00 Turismo0,000,00 Administração Geral0,000,00 Demais Subfunções0,000,00 Comunicações0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Comunicações Postais0,000,00 Telecomunicações0,000,00 Administração Geral0,000,00 Demais Subfunções0,000,00 Energia20.000,0020.000,000,000,000,0020.000,000,000,000,0020.000,00 Conservação de Energia0,000,00 Energia Elétrica20.000,0020.000,000,000,000,0020.000,000,000,000,0020.000,00 Petróleo0,000,00 Biocombustíveis0,000,00 Administração Geral0,000,00 Demais Subfunções0,000,00 Transporte2.360.000,001.760.000,00-526.943,861.678.530,761,4181.469,24259.931,821.673.789,761,4686.210,244.741,00 TransporteÁreo0,000,00 Transporte Rodoviário2.360.000,001.760.000,00-526.943,861.678.530,761,4181.469,24259.931,821.673.789,761,4686.210,244.741,00 Transporte Ferroviário0,000,00 Transporte Hidroviário0,000,00 Transportes Especiais0,000,00 Administração Geral0,000,00 Demais Subfunções0,000,00 Desporto e Lazer1.360.000,00380.000,0016.672,00274.820,300,23105.179,7016.268,00273.072,300,24106.927,701.748,00 Desporto de Rendimento0,000,00 Desporto Comunitário1.360.000,00380.000,0016.672,00274.820,300,23105.179,7016.268,00273.072,300,24106.927,701.748,00 Lazer0,000,00 Administração Geral0,000,00 Demais Subfunções0,000,00

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Função/SubfunçãoExecução da Despesa DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO ATUALIZADA (a)DESPESAS EMPENHADASSALDO (c) = (a-b)DESPESAS LIQUIDADASSALDO (e) = (a-d)INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)No BimestreAté o Bimestre (b)% (b/total b)No BimestreAté o Bimestre (d)% (d/Total d) Encargos Especiais2.790.634,00110.634,000,000,000,00110.634,000,000,000,00110.634,00 Refinanciamento da Dívida Interna0,000,00 Refinanciamento da Dívida Externa0,000,00 Serviço da Dívida Interna0,000,00 Serviço da Dívida Externa0,000,00 Transferências0,000,00 Outros Encargos Especiais0,000,00 Transferências para a Educação Básica0,000,00 Demais Subfunções2.790.634,00110.634,000,000,000,00110.634,000,000,000,00110.634,00 Reserva de Contingência2.790.634,00110.634,000,00110.634,000,00110.634,00 Reserva do RPPS0,000,00 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 TOTAL (III) = (I + II)135.121.434,00132.441.434,009.663.193,72119.249.417,36100,0013.192.016,6424.856.747,29114.738.940,87100,0017.702.493,134.510.476,49

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

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RREO-Anexo 02 | Tabela 2.0 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | Padrao

Notas Explicativas Valores

31/12/2015

Notas Explicativas

-Notas Explicativas

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RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios | Padrao EspecificãoEvolução da Receita Corrente Líquida EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESESTOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)PREVISÃO ATUALIZADA 2015<MR-11><MR-10><MR-9><MR-8><MR-7><MR-6><MR-5><MR-4><MR-3><MR-2><MR-1><MR> Especificão-------------- RECEITAS CORRENTES (I)5.491.903,164.873.023,014.765.207,445.244.601,234.602.850,634.436.646,184.610.053,414.096.725,263.680.512,044.787.720,894.275.250,136.780.876,8157.645.370,1961.949.800,00 Receita Tributária119.609,92112.648,0487.107,63119.983,0495.898,65135.252,36106.395,39111.788,7384.591,0387.734,81119.920,401.059.993,232.240.923,231.125.300,00 IPTU1.920,942.297,021.908,79549,52425,78213,313.058,22283,36303,18243,98989,503.113,7815.307,3815.000,00 ISS85.123,6596.959,8474.372,34108.361,3889.601,61127.258,0298.331,97105.617,6481.715,6481.035,58109.247,51330.562,241.388.187,42900.000,00 ITBI2.217,641.519,603.137,446.536,391.447,564.175,042.610,681.819,10651,463.591,562.212,084.825,5234.744,0730.000,00 IRRF13.603,931.279,98122,010,001.560,640,000,00807,82483,15692,836.294,60720.205,49745.050,45100.000,00 Outras Receitas Tributárias16.743,7610.591,607.567,054.535,752.863,063.605,992.394,523.260,811.437,602.170,861.176,711.286,2057.633,9180.300,00 Receita de Contribuições341.705,61364.227,44285.300,27401.037,22184.740,680,00874.790,320,000,00826.046,94140.233,7339.207,383.457.289,591.984.000,00 Receita Patrimonial36.385,2719.328,5334.431,4326.372,6320.580,8017.745,7422.867,3622.364,3617.674,4266.047,7915.843,7428.801,79328.443,86500.600,00 Receita Agropecuária0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Receita Industrial0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Receita de Serviços3.233,783.847,935.320,305.506,447.767,364.087,012.773,107.494,517.708,758.766,324.668,945.380,4966.554,9339.500,00 Transferências Correntes4.990.266,494.351.085,584.325.757,174.688.936,884.288.428,944.213.377,763.603.192,733.932.647,033.591.812,773.802.810,833.994.583,325.024.281,0650.807.180,5658.032.400,00 Cota-Parte do FPM1.727.759,181.763.707,381.284.601,771.386.425,711.704.916,881.483.450,541.299.453,671.284.712,461.071.072,771.219.058,301.376.412,532.327.422,8617.928.994,0519.010.000,00 Cota-Parte do ICMS592.450,94461.798,47604.476,07479.526,77506.113,40424.861,78485.103,35513.167,66403.623,82520.258,07513.963,36590.079,716.095.423,406.400.000,00 Cota-Parte do IPVA33.617,4738.052,77181.281,4576.053,7848.443,08166.163,1118.191,9913.470,38156.113,288.922,005.528,227.161,32752.998,85700.000,00 Cota-Parte do ITR32,796,18656,96435,73467,47196,3024,3210,00535,361.997,88198,8158,124.619,922.000,00 Transferências da LC 87/19960,000,000,004.856,411.214,101.214,101.214,101.214,101.214,101.214,101.214,101.214,1014.569,2113.500,00 Transferências da LC 61/19894.081,642.661,742.426,802.746,872.298,90653,652.638,321.003,67463,503.182,772.296,472.902,6527.356,9820.000,00 Transferências do FUNDEB1.551.484,711.627.336,621.597.205,102.048.691,231.351.624,521.545.458,501.060.859,221.385.189,871.130.278,171.361.343,361.324.056,751.508.267,9817.491.796,0319.292.500,00 Outras Transferências Correntes1.080.839,76457.522,42655.109,02690.200,38673.350,59591.379,78735.707,76733.878,89828.511,77686.834,35770.913,08587.174,328.491.422,1212.594.400,00 Outras Receitas Correntes702,0921.885,4927.290,642.765,025.434,2066.183,3134,5122.430,63-21.274,93-3.685,800,00623.212,86744.978,02268.000,00 DEDUÇÕES (II)805.253,08817.122,52699.986,82790.813,61637.431,47415.325,111.195.913,23362.715,65326.604,571.176.974,98520.156,42475.955,378.224.252,837.167.100,00 Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência333.664,67364.227,44285.300,27401.037,22184.740,680,00874.790,320,000,00826.046,94140.233,7339.207,383.449.248,651.940.000,00 Compensações Financ. entre Regimes Previdência0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB471.588,41452.895,08414.686,55389.776,39452.690,79415.325,11321.122,91362.715,65326.604,57350.928,04379.922,69436.747,994.775.004,185.227.100,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)4.686.650,084.055.900,494.065.220,624.453.787,623.965.419,164.021.321,073.414.140,183.734.009,613.353.907,473.610.745,913.755.093,716.304.921,4449.421.117,3654.782.700,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

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RREO-Anexo 03 | Tabela 3.0 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida - Municípios | Padrao

Notas Explicativas Valores

31/12/2015

Notas Explicativas

-Notas Explicativas

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2015 Período de referência: 6º bimestre Documento gerado em 08/03/2016 17:25:10Página de 1434

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao ReceitasExecução da Receita PREVISÃO INICIALPREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre / 2015Até o Bimestre / 2014 Receitas---- RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)2.251.000,002.251.000,003.532.766,871.927.883,37 RECEITAS CORRENTES2.251.000,002.251.000,003.532.766,871.927.883,37 Receita de Contribuições dos Segurados1.940.000,001.940.000,003.449.248,651.717.856,71 Pessoal Civil1.940.000,001.940.000,003.449.248,651.717.856,71 Ativo1.900.000,001.900.000,003.449.248,651.717.856,71 Inativo20.000,0020.000,000,000,00 Pensionista20.000,0020.000,000,000,00 Pessoal Militar0,000,000,000,00 Ativo0,000,000,000,00 Inativo0,000,000,000,00 Pensionista0,000,000,000,00 Outras Receitas de Contribuições10.000,0010.000,000,000,00 Receita Patrimonial250.000,00250.000,0083.518,2280.648,51 Receitas Imobiliárias0,000,000,000,00 Receitas de Valores Mobiliários250.000,00250.000,0083.518,2280.648,51 Outras Receitas Patrimoniais0,000,000,000,00 Receita de Serviços0,000,000,000,00 Outras Receitas Correntes51.000,0051.000,000,00129.378,15 Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS0,000,000,000,00 Demais Receitas Correntes51.000,0051.000,000,00129.378,15 RECEITAS DE CAPITAL0,000,000,000,00 Alienação de Bens, Direitos e Ativos0,000,000,000,00 Amortização de Empréstimos0,000,000,000,00 Outras Receitas de Capital0,000,000,000,00 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)4.845.000,004.845.000,00819.387,772.372.241,78 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)7.096.000,007.096.000,004.352.154,644.300.125,15 RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao DespesasExecução da Despesa DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADASDESPESAS LIQUIDADASINSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre/2015Até o Bimestre/2014Até o Bimestre / 2015Até o Bimestre / 2014Em 2015Em 2014 Despesas-------- DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)6.285.000,005.115.000,004.933.482,434.422.419,744.933.482,434.419.028,693.391,05 ADMINISTRAÇÃO685.000,00465.000,00310.177,71294.129,22310.177,71290.738,173.391,05 Despesas Correntes555.000,00435.000,00310.177,71293.104,32310.177,71289.713,273.391,05 Despesas de Capital130.000,0030.000,000,001.024,900,001.024,90 PREVIDÊNCIA5.600.000,004.650.000,004.623.304,724.128.290,524.623.304,724.128.290,52 Pessoal Civil5.600.000,004.650.000,004.623.304,724.128.290,524.623.304,724.128.290,52 Aposentadorias4.500.000,003.800.000,003.785.870,463.312.856,993.785.870,463.312.856,99 Pensões500.000,00400.000,00390.064,00372.966,24390.064,00372.966,24

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2015 Período de referência: 6º bimestre Documento gerado em 08/03/2016 17:25:10Página de 1534

DespesasExecução da Despesa DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADASDESPESAS LIQUIDADASINSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre/2015Até o Bimestre/2014Até o Bimestre / 2015Até o Bimestre / 2014Em 2015Em 2014 Outros Benefícios Previdenciários600.000,00450.000,00447.370,26442.467,29447.370,26442.467,29 Pessoal Militar0,000,000,000,000,000,00 Reformas0,000,000,000,000,000,00 Pensões0,000,000,000,000,000,00 Outros Benefícios Previdenciários0,000,000,000,000,000,00 Outras Despesas Previdenciárias0,000,000,000,000,000,00 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS0,000,000,000,000,000,00 Demais Despesas Previdenciárias0,000,000,000,000,000,00 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)0,000,000,000,000,000,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)6.285.000,005.115.000,004.933.482,434.422.419,744.933.482,434.419.028,693.391,05 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)811.000,001.981.000,00-581.327,79-122.294,59-581.327,79-118.903,54

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 08/03/2016 17:25:10 Página de 16 34

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Aportes de Recursos

Aportes Realizados

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor

-TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00

Plano Financeiro 0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00

Recursos para Formação de Reserva 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

Plano Previdenciário 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Reserva Orçamentária do RPPS Previsão Orçamentária

Previsão Orçamentária

Reserva Orçamentária do RPPS

-VALOR 21.000,00

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Bens e Direitos do RPPS

Período de Referência PERÍODO DE REFERÊNCIA

2015 2014

Bens e Direitos do RPPS -

-CAIXA 0,00 -0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO 521.956,20 716.181,30

INVESTIMENTOS 0,00 0,00

OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2015 Período de referência: 6º bimestre Documento gerado em 08/03/2016 17:25:10Página de 1734

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao Receitas Intra-Orçamentárias - RPPSExecução da Receita Intra PREVISÃO INICIALPREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre / 2015Até o Bimestre / 2014 Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS---- RECEITAS CORRENTES (VIII)4.795.000,004.795.000,00819.387,772.372.241,78 Receita de Contribuições4.695.000,004.695.000,00819.387,772.371.561,50 Patronal3.695.000,003.695.000,00497.493,101.970.093,26 Pessoal Civil3.695.000,003.695.000,00497.493,101.970.093,26 Ativo3.695.000,003.695.000,00497.493,101.970.093,26 Inativo0,000,000,000,00 Pensionista0,000,000,000,00 Pessoal Militar0,000,000,000,00 Ativo0,000,000,000,00 Inativo0,000,000,000,00 Pensionista0,000,000,000,00 Para Cobertura de Déficit Atuarial500.000,00500.000,0014.028,7727.578,12 Em Regime de Débitos e Parcelamentos500.000,00500.000,00307.865,90373.890,12 Receita Patrimonial0,000,000,000,00 Receita de Serviços0,000,000,000,00 Outras Receitas Correntes100.000,00100.000,000,00680,28 RECEITAS DE CAPITAL (IX)50.000,0050.000,000,000,00 Alienação de Bens0,000,000,000,00 Amortização de Empréstimos0,000,000,000,00 Outras Receitas de Capital50.000,0050.000,000,000,00 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)4.845.000,004.845.000,00819.387,772.372.241,78 RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao Despesas Intra-Orçamentárias - RPPSExecução da Despesa Intra DOTAÇÃO INICIALDOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADASDESPESAS LIQUIDADASINSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre/2015Até o Bimestre/2014Até o Bimestre / 2015Até o Bimestre / 2014Em 2015Em 2014 Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS-------- ADMINISTRAÇÃO (XI)0,000,000,000,000,000,00 Despesas Correntes0,000,000,000,000,000,00 Despesas de Capital0,000,000,000,000,000,00 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)0,000,000,000,000,000,00

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 08/03/2016 17:25:10 Página de 18 34

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Notas Explicativas Valores

31/12/2015

Notas Explicativas

-Notas Explicativas

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal | Padrao

Dívida Fiscal Líquida

Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária Saldo

Em 31/Dez/2014 (a) No Bimestre Anterior (b) No Bimestre (c)

Dívida Fiscal Líquida - -

-Dívida Consolidada (I) 1.587.579,20 1.186.749,91 908.514,01

DEDUÇÕES (II) 0,00 0,00 0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta 1.404.430,85 2.373.776,97 2.415.863,56

Demais Haveres Financeiros -7.760,98 -1.931,13 -7.760,98

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 5.653.384,22 2.800.710,89 2.971.460,49

Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II) 1.587.579,20 1.186.749,91 908.514,01

Receita de Privatizações (IV) 0,00 0,00 0,00

Passivos Reconhecidos (V) 0,00 0,00 0,00

Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V) 1.587.579,20 1.186.749,91 908.514,01

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal | Padrao

Resultado Nominal

Período de Referência Período de Referência

No Bimestre (c-b) Até o Bimestre (c-a)

Resultado Nominal -

-VALOR -278.235,90 -679.065,19

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal | Padrao

Discriminação da Meta Fiscal Valor Realizado no Período

Valor Corrente

Discriminação da Meta Fiscal

-Meta de Resultado Nominal fixada no Anexo de -Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência 0,00

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal | Padrao

Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária

Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária Saldo

Em 31/Dez/2014 (a) No Bimestre Anterior (b) No Bimestre (c)

Regime Previdenciário - Dívida Fiscal Líquida Previdenciária - -

-Dívida Consolidada Previdenciária (VII) 0,00 0,00 0,00

Passivo Atuarial 0,00 0,00 0,00

Demais Dívidas

DEDUÇÕES (VIII) 0,00 0,00 0,00

Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados

Dívida Consolidada Líquida Previdenciária (IX) = (VII - VIII) 0,00 0,00 0,00

Passivos Reconhecidos (X) 0,00 0,00 0,00

Dívida Fiscal Líquida Previdenciária (XI) = (IX - X)

RREO-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal | Padrao

Notas Explicativas Valores

31/12/2015

Notas Explicativas

-Notas Explicativas

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios | Padrao

Receitas Primárias

Receitas Realizadas

PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre / 2015 Até o Bimestre / 2014

Receitas Primárias - -

-RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 120.914.200,00 105.154.187,49 102.577.296,70

Receitas Tributárias 2.250.600,00 3.537.019,37 3.116.436,62

IPTU 30.000,00 30.614,76 24.938,20

ISS 1.800.000,00 2.551.753,24 2.278.164,90

ITBI 60.000,00 69.488,14 78.404,06

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 08/03/2016 17:25:10 Página de 19 34

Receitas Primárias

Receitas Realizadas

PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre / 2015 Até o Bimestre / 2014

IRRF 200.000,00 769.895,41 609.757,48

Outras Receitas Tributárias 160.600,00 115.267,82 125.171,98

Receitas de Contribuições 13.358.000,00 8.553.354,72 8.194.711,36

Receitas Previdenciárias 13.290.000,00 8.537.272,84 8.178.836,42

Outras Receitas de Contribuições 68.000,00 16.081,88 15.874,94

Receita Patrimonial Líquida 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 1.001.200,00 656.845,49 620.194,40

(-) Aplicações Financeiras 1.001.200,00 656.845,49 620.194,40

Transferências Correntes 104.490.600,00 92.063.960,36 89.117.663,50

Cota-Parte do FPM 29.620.000,00 29.064.675,74 27.320.081,00

Cota-Parte do ICMS 10.000.000,00 9.752.441,94 10.139.533,48

Cota-Parte do IPVA 1.040.000,00 1.205.928,22 658.843,38

Convênios 1.200.000,00 0,00 0,00

Outras Transferências Correntes 62.630.600,00 52.040.914,46 50.999.205,64

Demais Receitas Correntes 815.000,00 999.853,04 2.148.485,22

Dívida Ativa 82.000,00 0,00 0,00

Diversas Receitas Correntes 733.000,00 999.853,04 2.148.485,22

RECEITAS DE CAPITAL (II) 9.195.400,00 4.642.949,88 1.857.554,46

Operações de Crédito (III) 120.000,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos (IV) 91.000,00 0,00 0,00

Alienação de Bens (V) 40.000,00 97.280,00 0,00

Transferências de Capital 8.944.400,00 4.545.669,88 1.857.554,46

Convênios 7.144.400,00 1.787.297,62 1.186.236,54

Outras Transferências de Capital 1.800.000,00 2.758.372,26 671.317,92

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 8.944.400,00 4.545.669,88 1.857.554,46

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 129.858.600,00 109.699.857,37 104.434.851,16

Relatório Resumido de Execução Orçamentária Prefeitura Municipal de Ipubi - PE (Poder Executivo) Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social CNPJ: Exercício: 2015 Período de referência: 6º bimestre Documento gerado em 08/03/2016 17:25:10Página de 2034

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios | Padrao Despesas PrimáriasExecução da Despesa DOTAÇÃO ATUALIZADADespesas EmpenhadasDESPESAS LIQUIDADASDespesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados Até o Bimestre / 2015Até o Bimestre / 2014Até o Bimestre / 2015Até o Bimestre / 2014Em 2015Em 2014 Despesas Primárias------- DESPESAS CORRENTES (VIII)123.611.166,00111.861.187,60114.772.939,98108.859.072,07110.252.788,083.002.115,534.520.151,90 Pessoal e Encargos Sociais73.897.000,0070.136.911,3067.175.383,4268.064.170,7665.996.204,642.072.740,541.179.178,78 Juros e Encargos da Dívida (IX)0,000,000,000,000,000,000,00 Outras Despesas Correntes49.714.166,0041.724.276,3047.597.556,5640.794.901,3144.256.583,44929.374,993.340.973,12 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)123.611.166,00111.861.187,60114.772.939,98108.859.072,07110.252.788,083.002.115,534.520.151,90 DESPESAS DE CAPITAL (XI)8.609.000,007.388.229,767.072.032,025.879.868,804.765.730,781.508.360,962.306.301,24 Investimentos6.971.000,005.806.136,365.781.483,944.465.805,583.547.979,541.340.330,782.233.504,40 Inversões Financeiras234.000,00229.800,0020.000,00229.800,0020.000,000,000,00 Concessão de Empréstimos (XII)0,000,000,000,000,000,000,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)0,000,000,000,000,000,000,00 Demais Inversões Financeiras234.000,00229.800,0020.000,00229.800,0020.000,000,000,00 Amortização da Dívida (XIV)1.404.000,001.352.293,401.270.548,081.184.263,221.197.751,24168.030,1872.796,84 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)7.205.000,006.035.936,365.801.483,944.695.605,583.567.979,541.340.330,782.233.504,40 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)68.634,00 RESERVA DO RPPS (XVII)42.000,00 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)130.926.800,00117.897.123,96120.574.423,92113.554.677,65113.820.767,624.342.446,316.753.656,30 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)-1.068.200,00-8.197.266,59-16.139.572,76-3.854.820,28-9.385.916,46 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

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RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios | Padrao

Discriminação da Meta Fiscal Valor Realizado no Período

Valor Corrente

Discriminação da Meta Fiscal

-META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE -METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00

RREO-Anexo 06 | Tabela 6.2 - Demonstrativo do Resultado Primário - Municípios | Padrao

Notas Explicativas Valores

31/12/2015

Notas Explicativas

-Notas Explicativas

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RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios | Padrao Poderrgão

Poder/Órgão Poder/Órgão RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORESRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Saldo Total (a+b)InscritosPagosCanceladosSaldo (a)InscritosLiquidadosPagosCanceladosSaldo (b)Em Exercícios AnterioresEm 31 de Dezembro de 2014Em Exercícios AnterioresEm 31 de Dezembro de 2014 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)5.653.384,228.064.959,832.863.683,7391.748,1110.762.912,213.413.226,57939.778,341.296.886,431.296.886,43849.826,762.206.291,7212.969.203,93 PODER EXECUTIVO5.653.384,228.064.959,832.863.683,7391.748,1110.762.912,213.413.226,57939.778,341.296.886,431.296.886,43849.826,762.206.291,7212.969.203,93 PODER LEGISLATIVO0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Câmara Municipal0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Tribunal de Contas do Município0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 TOTAL (III) = (I + II)5.653.384,228.064.959,832.863.683,7391.748,1110.762.912,213.413.226,57939.778,341.296.886,431.296.886,43849.826,762.206.291,7212.969.203,93

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RREO-Anexo 07 | Tabela 7.0 - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão - Municípios | Padrao

Notas Explicativas Valores

31/12/2015

Notas Explicativas

-Notas Explicativas

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | Padrao

Receitas Receitas de Operações de Crédito

PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)

Receitas - -

-RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 60.000,00 0,00 60.000,00

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RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | Padrao DespesasDespesas de Capital DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)DESPESAS EMPENHADAS (e) DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSSALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) Despesas----- DESPESAS DE CAPITAL4.304.500,003.702.425,383.033.426,99668.998,39602.074,62 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte0,000,000,00 (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras0,000,000,00 DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)4.304.500,003.702.425,383.033.426,99668.998,39602.074,62

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RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | Padrao

Resultado para Apuração da Regra de Ouro Resultado para Apuração da Regra de Ouro

(a - d) (b - e) (c - f)

Resultado para Apuração da Regra de Ouro - -

-RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) -4.244.500,00 -3.702.425,38 -542.074,62

RREO-Anexo 09 | Tabela 9.0 - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | Padrao

Notas Explicativas Valores

31/12/2015

Notas Explicativas

-Notas Explicativas

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RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Padrao Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores RECEITAS PREVIDENCIÁ RIAS (a)DESPESAS PREVIDENCIÁ RIAS (b)RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054

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Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores RECEITAS PREVIDENCIÁ RIAS (a)DESPESAS PREVIDENCIÁ RIAS (b)RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício Anterior) + (c) 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088

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RREO-Anexo 10 - RPPS | Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | Padrao

Notas Explicativas Valores

31/12/2015

Notas Explicativas

-Notas Explicativas

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | Padrao

Receitas Execução da Receita

PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)

Receitas - -

-RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 20.000,00 48.640,00 -28.640,00

Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis 10.000,00 48.640,00 -38.640,00

Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis 10.000,00 0,00 10.000,00

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RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | Padrao DespesasExecução da Despesa DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (e)

DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSPAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)SALDO A PAGAR (g) = (d-e) Despesas------- APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)0,000,000,000,000,00 DESPESAS DE CAPITAL0,000,000,000,000,00 Investimentos0,000,000,000,000,00 Inversões Financeiras0,000,000,000,000,00 Amortizão da Dívida0,000,000,000,000,00 DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA0,000,000,000,000,00 Regime Geral da Previdência Social0,000,000,000,000,00 Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos0,000,000,000,000,00

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RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | Padrao

Saldo Financeiro a Aplicar Saldo Financeiro a Aplicar

2014 (h) 2015 (i) = (Ib - (IIe + IIf)) SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)

Saldo Financeiro a Aplicar - -

-VALOR (III) 0,00 48.640,00 48.640,00

RREO-Anexo 11 | Tabela 11.0 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | Padrao

Notas Explicativas Valores

31/12/2015

Notas Explicativas

-Notas Explicativas

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RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Padrao Especificação de PPPEspecificação de PPP Saldo Exercício / 2014REGISTROS EFETUADOS EM 2015SALDO TOTAL (c) = (a + b)No BimestreAté o Bimestre Especificação de PPP---- TOTAL DE ATIVOS0,000,000,000,00 Direitos Futuros0,000,000,000,00 Ativos Contabilizados na SPE0,000,000,000,00 Contrapartida para Provisões de PPP0,000,000,000,00 TOTAL DE PASSIVOS (I)0,000,000,000,00 Obrigações Não Relacionadas a Serviços0,000,000,000,00 Contrapartida para Ativos da SPE0,000,000,000,00 Provisões de PPP0,000,000,000,00 GARANTIAS DE PPP (II)0,000,000,000,00 SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP0,000,000,000,00 PASSIVOS CONTINGENTES0,000,000,000,00 Contraprestações Futuras0,000,000,000,00 Riscos Não Provisionados0,000,000,000,00 Outros Passivos Contingentes0,000,000,000,00 ATIVOS CONTINGENTES0,000,000,000,00 Serviços Futuros0,000,000,000,00 Outros Ativos Contingentes0,000,000,000,00 RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Do Ente Federado Despesas de PPP do Ente FederadoDespesas de PPP EXERCÍCIO ANTERIOREXERCÍCIO CORRENTE (EC)<EC + 1><EC + 2><EC + 3><EC + 4><EC + 5><EC + 6><EC + 7><EC + 8><EC + 9> RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Das Estatais Não-Dependentes Despesas de PPP das Estatais Não-dependentesDespesas de PPP EXERCÍCIO ANTERIOREXERCÍCIO CORRENTE (EC)<EC + 1><EC + 2><EC + 3><EC + 4><EC + 5><EC + 6><EC + 7><EC + 8><EC + 9> RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Padrao Total das Despesas de PPPDespesas de PPP EXERCÍCIO ANTERIOREXERCÍCIO CORRENTE (EC)<EC + 1><EC + 2><EC + 3><EC + 4><EC + 5><EC + 6><EC + 7><EC + 8><EC + 9> Total das Despesas de PPP----------- TOTAL DAS DESPESAS0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

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Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

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RREO-Anexo 13 | Tabela 13.0 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | Padrao

Notas Explicativas Valores

31/12/2015

Notas Explicativas

-Notas Explicativas

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao

Balanço Orçamentário Período

Até o Bimestre

Balanço Orçamentário

-RECEITAS 192.039.761,24

Previsão Inicial 65.765.400,00

Previsão Atualizada 65.765.400,00

Receitas Realizadas 56.011.228,72

Déficit Orçamentário 4.497.732,52

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) 0,00

DESPESAS 303.913.167,11

Dotação Inicial 66.165.400,00

Créditos Adicionais 0,00

Dotação Atualizada 66.165.400,00

Despesas Empenhadas 60.508.961,24

Despesas Liquidadas 59.569.182,85

Despesas Pagas 51.504.223,02

Superávit Orçamentário 0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao

Despesas por Função/Subfunção Período

Até o Bimestre

Despesas por Função/Subfunção

-Despesas Empenhadas 60.508.961,24

Despesas Liquidadas 59.569.182,85

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao

Receita Corrente Líquida - RCL Valores

31/12/2015

Receita Corrente Líquida - RCL

-Receita Corrente Líquida 49.421.117,36

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao

Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência Período

Até o Bimestre

Receitas e Despesas dos Regimes de Previdência

-Regime Geral de Previdência Social 0,00

Receitas Previdenciárias Realizadas (I) 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) 0,00

Resultado Previdenciário (III) = (I - II) 0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores -581.327,79

Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) 4.352.154,64

Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) 4.933.482,43

Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) -581.327,79

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao

Resultados Nominal e Primário Verificação das Metas dos Resultados Nominal e Primário

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da

LDO (a) Resultado Apurado até o

Bimestre (b) % em Relação à Meta (b/a)

Resultados Nominal e Primário - -

-Resultado Nominal 0,00 422.084,17 0,00

Resultado Primário 0,00 -3.854.820,28 0,00

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público Estágios dos Restos a Pagar

Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público - - -

-RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 13.718.344,05 91.748,11 2.863.683,73 10.762.912,21

Poder Executivo 13.718.344,05 91.748,11 2.863.683,73 10.762.912,21

Poder Legislativo

Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00

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Exercício: 2015

Período de referência: 6º bimestre

Documento gerado em 08/03/2016 17:25:10 Página de 33 34

Restos a Pagar por Poder e Ministério Público Estágios dos Restos a Pagar

Inscrição Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre Saldo a Pagar

Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 4.353.004,91 849.826,76 1.296.886,43 2.206.291,72

Poder Executivo 4.353.004,91 849.826,76 1.296.886,43 2.206.291,72

Poder Legislativo 0,00

Poder Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00

Ministério Público 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 18.071.348,96 941.574,87 4.160.570,16 12.969.203,93

RREO-Anexo 14 | Tabela 14.0 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | Padrao

Despesas com Ações Típicas de MDE

Apuração das Despesas com Ensino Valor Apurado Até o Bimestre Limites Constitucionais Anuais

% Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre

Despesas com Ações Típicas de MDE - -

-Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e

Desenvolvimento do Ensino 8.466.041,10 25,00 31,35

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil Ensino Fundamental e Médio

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação

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