PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA
ProgramaObjetivos
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Fiscalizar e legislar sobre todas as matérias de competência do município.
Ações Produto (Un. de medida)
Física Financeira
Recursos Metas
00.01.00
CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 305.132,00
AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO 0,000
1.001 -
00.01.00
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 3.019.193,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 0,000
2.001 -
Total: 3.324.325,00 0001 - GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO
Legenda:
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Programas de Governo
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA
ProgramaObjetivos
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Manter o sistema de administração, oferecendo condições para melhoria da coordenação, supervisão e modernização do setor.
Ações Produto (Un. de medida)
Física Financeira
Recursos Metas
00.01.00
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 5.780.095,31
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA 0,000
2.009 - 00.01.16 58.159,38 00.01.30 63.511,18 00.01.42 497.449,67 00.01.50 SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 1.798.618,87
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 0,000
2.022 -
Total: 8.197.834,41 0002 - GESTÃO DO PODER EXECUTIVO
Legenda:
00.01.00 - Recursos Ordinários - Tesouro
00.01.16 - CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico 00.01.30 - FIES - Fundo de Investimento Econômico Social 00.01.42 - Royalties/ Fundo Especial
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Página: 3/21 Data: 26/08/2013
Programas de Governo
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA
ProgramaObjetivos
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Manutenção e modernização administrativa do município.
Ações Produto (Un. de medida)
Física Financeira
Recursos Metas
00.01.00
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 731.400,00
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL 0,000
2.003 -
Total: 731.400,00 0003 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO
Legenda:
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Página: 4/21 Data: 26/08/2013
Programas de Governo
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA
ProgramaObjetivos
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Manutenção do sistema de administração pública municipal.
Ações Produto (Un. de medida)
Física Financeira
Recursos Metas
00.01.00
IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 96.800,00
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO
MUNICÍPIO. 0,000
1.026 -
00.01.00
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 4.245.073,50
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO GABINETE 0,000
2.002 -
00.01.00
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 569.200,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 0,000
2.004 -
00.01.00
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 5.970.916,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO 0,000
2.005 -
00.01.00
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 1.144.309,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 0,000
2.006 -
00.01.00
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 2.343.600,00
ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 0,000
2.007 - 00.01.00 ENCARGOS ATENDIDOS (VLR) 788.777,00 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 0,000 2.050 - 00.01.16 1.682,00 00.01.42 5.873,00 Total: 15.166.230,50 0004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Legenda:
00.01.00 - Recursos Ordinários - Tesouro
00.01.16 - CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico 00.01.42 - Royalties/ Fundo Especial
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Programas de Governo
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA
ProgramaObjetivos
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Elevar a qualidade de vida da população de baixa renda do município, através de implantação de melhorias residenciais urbana e rural.
Ações Produto (Un. de medida)
Física Financeira
Recursos Metas
00.01.00
CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 122.800,00
CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES 0,000
1.009 -
Total: 122.800,00 0005 - MELHORIA HABITACIONAL
Legenda:
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Página: 6/21 Data: 26/08/2013
Programas de Governo
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA
ProgramaObjetivos
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado.
Ações Produto (Un. de medida)
Física Financeira
Recursos Metas
00.01.00
CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 110.900,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS SOCIAIS E COMUNITÁRIAS 0,000
1.003 -
00.01.29
IMPLEMENTAÇÃO REALIZADA (VLR) 46.300,00
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO CRAS E CENTRO DE ATENÇÃO AO
IDOSO 0,000
1.027 -
00.01.00
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 1.219.900,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO E
ASSOCIAÇÕES 0,000 2.035 - 00.01.29 182.600,00 00.01.30 63.500,00 00.01.00 SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 239.600,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,000
2.036 -
00.01.00
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 768.000,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,000 2.037 -
00.01.29 426.028,53
00.01.00
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 375.000,00
PROGRAMA DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA E A JUVENTUDE 0,000
2.039 -
00.01.29
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 77.900,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. ATENÇÃO A PESSOA
IDOSA 0,000
2.040 -
00.01.00
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 145.900,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO AS PESSOAS
PORT. DE DEFICIÊNCIA - PPD 0,000
2.041 -
00.01.00
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 27.800,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA
DE 0 A 6 ANOS - PAIF 0,000
2.042 -
00.01.29 87.100,00
00.01.29
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 37.500,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A
FAMILIA - PAIF 0,000
2.043 -
Total: 3.808.028,53 0006 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE
Legenda:
00.01.00 - Recursos Ordinários - Tesouro 00.01.29 - Transferências de Recursos do FNAS
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Página: 7/21 Data: 26/08/2013
Programas de Governo
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA
Legenda:
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Página: 8/21 Data: 26/08/2013
Programas de Governo
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA
ProgramaObjetivos
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação nos vários níveis de atenção, visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.
Ações Produto (Un. de medida)
Física Financeira
Recursos Metas
00.01.02
CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 722.500,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DA SECRETARIA DE
SAÚDE E HOSPITAIS 0,000
1.016 -
00.01.14 114.466,63
00.01.02
VEICULO ADQUIRIDO (VLR) 695.200,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE
SAÚDE 0,000
1.019 -
00.01.02
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 6.141.500,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,000
2.012 -
00.01.14 291.000,00
00.01.14
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 148.300,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,000
2.013 - 00.01.14 SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 1.402.000,00 GESTÃO DO PAB 0,000 2.014 - 00.01.14 SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 4.356.800,00
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 0,000
2.015 -
00.01.14
CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 1.321.300,00
PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS 0,000
2.016 - 00.01.14 SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 208.500,00 SAÚDE BUCAL 0,000 2.017 - 00.01.02 SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 125.200,00 FARMÁCIA BÁSICA 0,000 2.018 - 00.01.14 16.200,00 00.01.02 SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 136.300,00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,000 2.019 - 00.01.14 224.900,00 00.01.02
CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 332.300,00
GESTÃO SUS 0,000
2.020 -
00.01.14 1.097.100,00
00.01.14
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 417.100,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA
FAMÍLIA - NASF 0,000
2.044 -
00.01.02
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 171.100,00
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0,000
2.046 -
Total: 17.921.766,63 0007 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA
Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO
Página: 9/21 Data: 26/08/2013
Programas de Governo
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA
Legenda:
00.01.02 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde - 15% 00.01.14 - Transferência de Recursos do SUS
Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO
Página: 10/21 Data: 26/08/2013
Programas de Governo
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA
ProgramaObjetivos
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Conferir qualidade didática e gestão ao sistema escolar, buscando a ampliação do ingresso de alunos, com formação adequada, em todos os níveis de ensino e aumentar a competitividade da rede pública no mercado de trabalho.
Ações Produto (Un. de medida)
Física Financeira
Recursos Metas
00.01.01
CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 1.052.100,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO
FUNDAMENTAL 0,000
1.022 -
00.01.19 1.929.500,00
00.01.01
CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 61.700,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 0,000
1.023 -
00.01.19 370.800,00
00.01.01
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 2.042.100,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,000
2.024 -
00.01.15 62.903,23
00.01.15
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 1.352.900,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MELHORIA DA MERENDA
ESCOLAR 0,000
2.025 -
00.01.15
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 897.800,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR
PNATE 0,000
2.027 -
00.01.15
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 118.200,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PDDE 0,000
2.028 -
00.01.04
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 1.402.474,99
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 0,000
2.029 -
00.01.15
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 611.800,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,000
2.031 -
00.01.19
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 9.204.970,25
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDEB 40% 0,000
2.033 -
00.01.18
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 18.092.205,40
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDEB 60% 0,000
2.034 -
00.01.01
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 38.500,00
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR -CAE, DO CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB - CAC 0,000
2.047 -
00.01.15 162.300,00
Total: 37.400.253,87 0008 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO
Legenda:
00.01.01 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação - 25% 00.01.04 - FNDE - Salário Educação
Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO
Página: 11/21 Data: 26/08/2013
Programas de Governo
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA
Legenda:
00.01.15 - Transferência de Recursos do FNDE 00.01.18 - Recursos FUNDEB 60% 00.01.19 - Recursos FUNDEB 40%
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO
Página: 12/21 Data: 26/08/2013
Programas de Governo
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA
ProgramaObjetivos
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Conferir qualidade didática e gestão ao sistema escolar, buscando a ampliação do ingresso de alunos, com formação adequada, em todos os níveis de ensino e aumentar a competitividade da rede publica no mercado de trabalho.
Ações Produto (Un. de medida)
Física Financeira
Recursos Metas
00.01.01
CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 96.400,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS E EDUCAÇÃO INFANTIL 0,000
1.024 -
00.01.19 556.200,00
00.01.01
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 84.800,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,000
2.030 -
00.01.15 46.300,00
Total: 783.700,00 0009 - CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS
Legenda:
00.01.01 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação - 25% 00.01.15 - Transferência de Recursos do FNDE 00.01.19 - Recursos FUNDEB 40%
Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO
Página: 13/21 Data: 26/08/2013
Programas de Governo
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA
ProgramaObjetivos
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação) Apoiar ações de incentivo a cultura e ao lazer.
Ações Produto (Un. de medida)
Física Financeira
Recursos Metas
00.01.00
CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 76.900,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS CULTURAIS 0,000
1.004 -
00.01.00
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 1.404.400,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA CULTURA 0,000
2.032 -
00.01.10 9.269,50
Total: 1.490.569,50 0011 - INCENTIVO À CULTURA DA POPULAÇÃO
Legenda:
00.01.00 - Recursos Ordinários - Tesouro 00.01.10 - FCBA - Fundo de Cultura
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Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO
Página: 14/21 Data: 26/08/2013
Programas de Governo
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA
ProgramaObjetivos
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Assegurar condições visando a melhoria da qualidade de vida da população do Municipio através da implantação de um conjunto de ações de infraestrutura contemplando os serviços de utilidade pública, abertura de novas ruas e pavimentação de logradouros.
Ações Produto (Un. de medida)
Física Financeira
Recursos Metas
00.01.00
CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 166.400,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 0,000
1.005 -
00.01.00
CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 134.400,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E
PORTAIS 0,000
1.008 -
00.01.00
CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 96.400,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, MATAD. E CENTRAIS DE
ABASTECIMENTO 0,000
1.012 -
00.01.00
CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 99.700,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ALTA E BAIXA
TENSÃO 0,000
1.014 -
00.01.50
CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 263.300,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES DA ADMIISTRAÇÃO 0,000
1.020 -
Total: 760.200,00 0012 - PLANEJAMENTO URBANO
Legenda:
00.01.00 - Recursos Ordinários - Tesouro
Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO
Página: 15/21 Data: 26/08/2013
Programas de Governo
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA
ProgramaObjetivos
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Implantação e manutenção de um conjunto de ações integradas contemplando o sistema de redes de esgoto , água e aterro sanitário visando elevar a qualidade de vida da população.
Ações Produto (Un. de medida)
Física Financeira
Recursos Metas
00.01.00
CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 129.800,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS 0,000
1.010 -
00.01.50
CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 145.900,00 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO
SISTEMA DE ÁGUA 0,000
1.021 -
00.01.50
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 950.100,00
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA 0,000
2.023 -
Total: 1.225.800,00 0013 - SANEAMENTO GERAL
Legenda:
00.01.00 - Recursos Ordinários - Tesouro
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Receita Federal, da ICP Brasil e Divisão Serviço da Hora do Observatório Nacional, cuja autenticidade pode ser
comprovada no campo de assinatura do documento eletrônico.
Este documento possui segurança de inviolabilidade de autoria, hora e data, garantidas pelas autoridades certificadoras AC/Serasa e Secretaria da
Receita Federal, da ICP Brasil e Divisão Serviço da Hora do Observatório Nacional, cuja autenticidade pode ser
comprovada no campo de assinatura do documento eletrônico.
Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO
Página: 16/21 Data: 26/08/2013
Programas de Governo
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA
ProgramaObjetivos
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Elevar a qualidade de vida da população do município através da implantação e manutenção de ações integradas, contemplando mercados, feiras, matadouros, açudes, barragens e poços artesianos.
Ações Produto (Un. de medida)
Física Financeira
Recursos Metas
00.01.00
CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 139.100,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CANAIS E OBRAS DE CONTENÇÃO 0,000
1.006 -
00.01.00
CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 23.100,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAV. ASFÁLTICA 0,000
1.007 -
00.01.16 23.100,00
00.01.30 63.500,00
00.01.42 27.300,00
00.01.00
CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 76.900,00
CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE VAQUEJADA 0,000
1.013 -
00.01.00
CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 92.600,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS HID. P/ ABASTECIMENTO DE
ÁGUA 0,000
1.017 -
00.01.00
CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 92.600,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PROV. HIGIÊNICAS 0,000
1.018 -
Total: 538.200,00 0015 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
Legenda:
00.01.00 - Recursos Ordinários - Tesouro
00.01.16 - CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico 00.01.30 - FIES - Fundo de Investimento Econômico Social 00.01.42 - Royalties/ Fundo Especial
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO
Página: 17/21 Data: 26/08/2013
Programas de Governo
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA
ProgramaObjetivos
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Desenvolver ações visando a criação e difusão de esportes, democratizando o acesso das comunidades aos serviços e meios de produção cultural, aos espaços desportivos e de lazer, proporcionando a inclusão social e a prática da cidadania.
Ações Produto (Un. de medida)
Física Financeira
Recursos Metas
00.01.00
CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 110.900,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS DE ESPORTE
E CENTROS RECREATIVOS 0,000
1.002 -
00.01.00
CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 115.900,00
CONSTRUÇÃO DE ORLA NA SEDE MUNICIPAL CONTENDO QUADRA
POLIESPORTIVA 0,000
1.028 -
00.01.00
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 1.217.500,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO LAZER E ESPORTES 0,000
2.008 -
Total: 1.444.300,00 0016 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR
Legenda:
Este documento possui segurança de inviolabilidade de autoria, hora e data, garantidas pelas autoridades certificadoras AC/Serasa e Secretaria da
Receita Federal, da ICP Brasil e Divisão Serviço da Hora do Observatório Nacional, cuja autenticidade pode ser
comprovada no campo de assinatura do documento eletrônico.
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Página: 18/21 Data: 26/08/2013
Programas de Governo
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA
ProgramaObjetivos
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Incentivar a participação dos mini e pequenos produtores através de associações para implantação de ações, visando a melhoria da produtividade agropecuária, hortifrutigrangeiros e projeto de irrigação.
Ações Produto (Un. de medida)
Física Financeira
Recursos Metas
00.01.00
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 1.087.900,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. RURAL 0,000 2.011 -
Total: 1.087.900,00 0017 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
Legenda:
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Página: 19/21 Data: 26/08/2013
Programas de Governo
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA
ProgramaObjetivos
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação nos vários níveis de atenção, visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.
Ações Produto (Un. de medida)
Física Financeira Recursos Metas 00.01.14 SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 172.800,00 PROGRAMA DO CAPS 0,000 2.021 - 00.01.14 SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 695.200,00 MANUTENÇÃO DO SAMU 0,000 2.045 - 00.01.14 SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 1.136.500,00
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 0,000
2.049 -
Total: 2.004.500,00 0018 - MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Legenda:
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Programas de Governo
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA
ProgramaObjetivos
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação)
Assegurar condições visando a melhoria da qualidade de vida da população do Município através da implantação de um conjunto de ações de infraestrutura contemplando os serviços de utilidade pública, abertura de novas ruas e pavimentação de logradouros.
Ações Produto (Un. de medida)
Física Financeira
Recursos Metas
00.01.00
CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 82.900,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E
TERM.PASSAGEIROS 0,000
1.015 -
00.01.00
SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 441.306,00
GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES 0,000 2.010 - 00.01.16 85.300,00 00.01.30 64.400,00 00.01.42 56.600,00 Total: 730.506,00 0019 - MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA
Legenda:
00.01.00 - Recursos Ordinários - Tesouro
00.01.16 - CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico 00.01.30 - FIES - Fundo de Investimento Econômico Social 00.01.42 - Royalties/ Fundo Especial
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Página: 21/21 Data: 26/08/2013
Programas de Governo
PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA
ProgramaObjetivos
Justificativas
Diretrizes (Forma de implementação) Reserva de Contingência
Ações Produto (Un. de medida)
Física Financeira Recursos Metas 00.01.00 944.800,00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,000 2.051 - Total: 944.800,00 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Legenda: