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PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 PPA Programa

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Fiscalizar e legislar sobre todas as matérias de competência do município.

Ações Produto (Un. de medida)

Física Financeira

Recursos Metas

00.01.00

CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 305.132,00

AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO 0,000

1.001 -

00.01.00

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 3.019.193,00

GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 0,000

2.001 -

Total: 3.324.325,00 0001 - GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO

Legenda:

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO

Página: 2/21 Data: 26/08/2013

Programas de Governo

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Manter o sistema de administração, oferecendo condições para melhoria da coordenação, supervisão e modernização do setor.

Ações Produto (Un. de medida)

Física Financeira

Recursos Metas

00.01.00

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 5.780.095,31

GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA 0,000

2.009 - 00.01.16 58.159,38 00.01.30 63.511,18 00.01.42 497.449,67 00.01.50 SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 1.798.618,87

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 0,000

2.022 -

Total: 8.197.834,41 0002 - GESTÃO DO PODER EXECUTIVO

Legenda:

00.01.00 - Recursos Ordinários - Tesouro

00.01.16 - CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico 00.01.30 - FIES - Fundo de Investimento Econômico Social 00.01.42 - Royalties/ Fundo Especial

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Programas de Governo

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Manutenção e modernização administrativa do município.

Ações Produto (Un. de medida)

Física Financeira

Recursos Metas

00.01.00

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 731.400,00

MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL 0,000

2.003 -

Total: 731.400,00 0003 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

Legenda:

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PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Manutenção do sistema de administração pública municipal.

Ações Produto (Un. de medida)

Física Financeira

Recursos Metas

00.01.00

IMPLANTAÇÃO REALIZADA (VLR) 96.800,00

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO NA SEDE DO

MUNICÍPIO. 0,000

1.026 -

00.01.00

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 4.245.073,50

GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO GABINETE 0,000

2.002 -

00.01.00

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 569.200,00

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 0,000

2.004 -

00.01.00

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 5.970.916,00

GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRAÇÃO 0,000

2.005 -

00.01.00

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 1.144.309,00

GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 0,000

2.006 -

00.01.00

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 2.343.600,00

ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA 0,000

2.007 - 00.01.00 ENCARGOS ATENDIDOS (VLR) 788.777,00 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP 0,000 2.050 - 00.01.16 1.682,00 00.01.42 5.873,00 Total: 15.166.230,50 0004 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Legenda:

00.01.00 - Recursos Ordinários - Tesouro

00.01.16 - CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico 00.01.42 - Royalties/ Fundo Especial

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Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Elevar a qualidade de vida da população de baixa renda do município, através de implantação de melhorias residenciais urbana e rural.

Ações Produto (Un. de medida)

Física Financeira

Recursos Metas

00.01.00

CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 122.800,00

CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE CASAS POPULARES 0,000

1.009 -

Total: 122.800,00 0005 - MELHORIA HABITACIONAL

Legenda:

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Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Desenvolvimento de ações de promoção social e programas especiais a pessoas carentes, idosas, deficientes e ao menor abandonado.

Ações Produto (Un. de medida)

Física Financeira

Recursos Metas

00.01.00

CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 110.900,00

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS SOCIAIS E COMUNITÁRIAS 0,000

1.003 -

00.01.29

IMPLEMENTAÇÃO REALIZADA (VLR) 46.300,00

IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO CRAS E CENTRO DE ATENÇÃO AO

IDOSO 0,000

1.027 -

00.01.00

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 1.219.900,00

GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO E

ASSOCIAÇÕES 0,000 2.035 - 00.01.29 182.600,00 00.01.30 63.500,00 00.01.00 SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 239.600,00

GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,000

2.036 -

00.01.00

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 768.000,00

GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,000 2.037 -

00.01.29 426.028,53

00.01.00

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 375.000,00

PROGRAMA DE PROTEÇÃO A INFÂNCIA E A JUVENTUDE 0,000

2.039 -

00.01.29

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 77.900,00

GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. ATENÇÃO A PESSOA

IDOSA 0,000

2.040 -

00.01.00

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 145.900,00

GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO AS PESSOAS

PORT. DE DEFICIÊNCIA - PPD 0,000

2.041 -

00.01.00

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 27.800,00

GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO A CRIANÇA

DE 0 A 6 ANOS - PAIF 0,000

2.042 -

00.01.29 87.100,00

00.01.29

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 37.500,00

GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A

FAMILIA - PAIF 0,000

2.043 -

Total: 3.808.028,53 0006 - ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CARENTE

Legenda:

00.01.00 - Recursos Ordinários - Tesouro 00.01.29 - Transferências de Recursos do FNAS

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO

Página: 7/21 Data: 26/08/2013

Programas de Governo

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA

Legenda:

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Página: 8/21 Data: 26/08/2013

Programas de Governo

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação nos vários níveis de atenção, visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.

Ações Produto (Un. de medida)

Física Financeira

Recursos Metas

00.01.02

CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 722.500,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DA SECRETARIA DE

SAÚDE E HOSPITAIS 0,000

1.016 -

00.01.14 114.466,63

00.01.02

VEICULO ADQUIRIDO (VLR) 695.200,00

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SETOR DE

SAÚDE 0,000

1.019 -

00.01.02

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 6.141.500,00

GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,000

2.012 -

00.01.14 291.000,00

00.01.14

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 148.300,00

GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,000

2.013 - 00.01.14 SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 1.402.000,00 GESTÃO DO PAB 0,000 2.014 - 00.01.14 SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 4.356.800,00

PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 0,000

2.015 -

00.01.14

CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 1.321.300,00

PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS 0,000

2.016 - 00.01.14 SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 208.500,00 SAÚDE BUCAL 0,000 2.017 - 00.01.02 SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 125.200,00 FARMÁCIA BÁSICA 0,000 2.018 - 00.01.14 16.200,00 00.01.02 SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 136.300,00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 0,000 2.019 - 00.01.14 224.900,00 00.01.02

CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 332.300,00

GESTÃO SUS 0,000

2.020 -

00.01.14 1.097.100,00

00.01.14

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 417.100,00

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA

FAMÍLIA - NASF 0,000

2.044 -

00.01.02

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 171.100,00

MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0,000

2.046 -

Total: 17.921.766,63 0007 - MELHORIA DA SAÚDE PÚBLICA

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO

Página: 9/21 Data: 26/08/2013

Programas de Governo

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA

Legenda:

00.01.02 - Receitas e Transf. de Impostos - Saúde - 15% 00.01.14 - Transferência de Recursos do SUS

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO

Página: 10/21 Data: 26/08/2013

Programas de Governo

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Conferir qualidade didática e gestão ao sistema escolar, buscando a ampliação do ingresso de alunos, com formação adequada, em todos os níveis de ensino e aumentar a competitividade da rede pública no mercado de trabalho.

Ações Produto (Un. de medida)

Física Financeira

Recursos Metas

00.01.01

CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 1.052.100,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO

FUNDAMENTAL 0,000

1.022 -

00.01.19 1.929.500,00

00.01.01

CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 61.700,00

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES 0,000

1.023 -

00.01.19 370.800,00

00.01.01

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 2.042.100,00

GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 0,000

2.024 -

00.01.15 62.903,23

00.01.15

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 1.352.900,00

GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA MELHORIA DA MERENDA

ESCOLAR 0,000

2.025 -

00.01.15

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 897.800,00

GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PROGRAMA TRANSP. ESCOLAR

PNATE 0,000

2.027 -

00.01.15

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 118.200,00

GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO PDDE 0,000

2.028 -

00.01.04

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 1.402.474,99

GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE 0,000

2.029 -

00.01.15

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 611.800,00

GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 0,000

2.031 -

00.01.19

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 9.204.970,25

GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDEB 40% 0,000

2.033 -

00.01.18

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 18.092.205,40

GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO FUNDEB 60% 0,000

2.034 -

00.01.01

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 38.500,00

MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO

ESCOLAR -CAE, DO CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB - CAC 0,000

2.047 -

00.01.15 162.300,00

Total: 37.400.253,87 0008 - REVITALIZAÇÃO DO ENSINO

Legenda:

00.01.01 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação - 25% 00.01.04 - FNDE - Salário Educação

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO

Página: 11/21 Data: 26/08/2013

Programas de Governo

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA

Legenda:

00.01.15 - Transferência de Recursos do FNDE 00.01.18 - Recursos FUNDEB 60% 00.01.19 - Recursos FUNDEB 40%

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO

Página: 12/21 Data: 26/08/2013

Programas de Governo

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Conferir qualidade didática e gestão ao sistema escolar, buscando a ampliação do ingresso de alunos, com formação adequada, em todos os níveis de ensino e aumentar a competitividade da rede publica no mercado de trabalho.

Ações Produto (Un. de medida)

Física Financeira

Recursos Metas

00.01.01

CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 96.400,00

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS E EDUCAÇÃO INFANTIL 0,000

1.024 -

00.01.19 556.200,00

00.01.01

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 84.800,00

GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,000

2.030 -

00.01.15 46.300,00

Total: 783.700,00 0009 - CAPACITAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS

Legenda:

00.01.01 - Receitas e Transf. de Impostos - Educação - 25% 00.01.15 - Transferência de Recursos do FNDE 00.01.19 - Recursos FUNDEB 40%

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO

Página: 13/21 Data: 26/08/2013

Programas de Governo

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação) Apoiar ações de incentivo a cultura e ao lazer.

Ações Produto (Un. de medida)

Física Financeira

Recursos Metas

00.01.00

CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 76.900,00

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS CULTURAIS 0,000

1.004 -

00.01.00

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 1.404.400,00

GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA CULTURA 0,000

2.032 -

00.01.10 9.269,50

Total: 1.490.569,50 0011 - INCENTIVO À CULTURA DA POPULAÇÃO

Legenda:

00.01.00 - Recursos Ordinários - Tesouro 00.01.10 - FCBA - Fundo de Cultura

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO

Página: 14/21 Data: 26/08/2013

Programas de Governo

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Assegurar condições visando a melhoria da qualidade de vida da população do Municipio através da implantação de um conjunto de ações de infraestrutura contemplando os serviços de utilidade pública, abertura de novas ruas e pavimentação de logradouros.

Ações Produto (Un. de medida)

Física Financeira

Recursos Metas

00.01.00

CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 166.400,00

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 0,000

1.005 -

00.01.00

CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 134.400,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E

PORTAIS 0,000

1.008 -

00.01.00

CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 96.400,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE FEIRAS, MATAD. E CENTRAIS DE

ABASTECIMENTO 0,000

1.012 -

00.01.00

CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 99.700,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA ALTA E BAIXA

TENSÃO 0,000

1.014 -

00.01.50

CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 263.300,00

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO EDIFICAÇÕES DA ADMIISTRAÇÃO 0,000

1.020 -

Total: 760.200,00 0012 - PLANEJAMENTO URBANO

Legenda:

00.01.00 - Recursos Ordinários - Tesouro

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO DO MATO

Página: 15/21 Data: 26/08/2013

Programas de Governo

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Implantação e manutenção de um conjunto de ações integradas contemplando o sistema de redes de esgoto , água e aterro sanitário visando elevar a qualidade de vida da população.

Ações Produto (Un. de medida)

Física Financeira

Recursos Metas

00.01.00

CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 129.800,00

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GALERIAS E ESGOTOS 0,000

1.010 -

00.01.50

CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 145.900,00 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO

SISTEMA DE ÁGUA 0,000

1.021 -

00.01.50

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 950.100,00

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA 0,000

2.023 -

Total: 1.225.800,00 0013 - SANEAMENTO GERAL

Legenda:

00.01.00 - Recursos Ordinários - Tesouro

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Página: 16/21 Data: 26/08/2013

Programas de Governo

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Elevar a qualidade de vida da população do município através da implantação e manutenção de ações integradas, contemplando mercados, feiras, matadouros, açudes, barragens e poços artesianos.

Ações Produto (Un. de medida)

Física Financeira

Recursos Metas

00.01.00

CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 139.100,00

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CANAIS E OBRAS DE CONTENÇÃO 0,000

1.006 -

00.01.00

CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 23.100,00

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CALÇAMENTO E PAV. ASFÁLTICA 0,000

1.007 -

00.01.16 23.100,00

00.01.30 63.500,00

00.01.42 27.300,00

00.01.00

CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 76.900,00

CONSTRUÇÃO, REST. E AMPLIAÇÃO DE PARQUES DE VAQUEJADA 0,000

1.013 -

00.01.00

CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 92.600,00

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS HID. P/ ABASTECIMENTO DE

ÁGUA 0,000

1.017 -

00.01.00

CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 92.600,00

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS E PROV. HIGIÊNICAS 0,000

1.018 -

Total: 538.200,00 0015 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA

Legenda:

00.01.00 - Recursos Ordinários - Tesouro

00.01.16 - CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico 00.01.30 - FIES - Fundo de Investimento Econômico Social 00.01.42 - Royalties/ Fundo Especial

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Programas de Governo

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Desenvolver ações visando a criação e difusão de esportes, democratizando o acesso das comunidades aos serviços e meios de produção cultural, aos espaços desportivos e de lazer, proporcionando a inclusão social e a prática da cidadania.

Ações Produto (Un. de medida)

Física Financeira

Recursos Metas

00.01.00

CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA (VLR) 110.900,00 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS DE ESPORTE

E CENTROS RECREATIVOS 0,000

1.002 -

00.01.00

CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 115.900,00

CONSTRUÇÃO DE ORLA NA SEDE MUNICIPAL CONTENDO QUADRA

POLIESPORTIVA 0,000

1.028 -

00.01.00

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 1.217.500,00

GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO LAZER E ESPORTES 0,000

2.008 -

Total: 1.444.300,00 0016 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

Legenda:

Este documento possui segurança de inviolabilidade de autoria, hora e data, garantidas pelas autoridades certificadoras AC/Serasa e Secretaria da

Receita Federal, da ICP Brasil e Divisão Serviço da Hora do Observatório Nacional, cuja autenticidade pode ser

comprovada no campo de assinatura do documento eletrônico.

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Página: 18/21 Data: 26/08/2013

Programas de Governo

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Incentivar a participação dos mini e pequenos produtores através de associações para implantação de ações, visando a melhoria da produtividade agropecuária, hortifrutigrangeiros e projeto de irrigação.

Ações Produto (Un. de medida)

Física Financeira

Recursos Metas

00.01.00

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 1.087.900,00

GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. RURAL 0,000 2.011 -

Total: 1.087.900,00 0017 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Legenda:

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Página: 19/21 Data: 26/08/2013

Programas de Governo

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde, prevenção e recuperação nos vários níveis de atenção, visando o atendimento a toda a população carente do município e a diminuição das desigualdades regionais.

Ações Produto (Un. de medida)

Física Financeira Recursos Metas 00.01.14 SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 172.800,00 PROGRAMA DO CAPS 0,000 2.021 - 00.01.14 SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 695.200,00 MANUTENÇÃO DO SAMU 0,000 2.045 - 00.01.14 SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 1.136.500,00

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES 0,000

2.049 -

Total: 2.004.500,00 0018 - MELHORIA DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Legenda:

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Programas de Governo

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação)

Assegurar condições visando a melhoria da qualidade de vida da população do Município através da implantação de um conjunto de ações de infraestrutura contemplando os serviços de utilidade pública, abertura de novas ruas e pavimentação de logradouros.

Ações Produto (Un. de medida)

Física Financeira

Recursos Metas

00.01.00

CONSTRUÇÃO REALIZADA (VLR) 82.900,00

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E

TERM.PASSAGEIROS 0,000

1.015 -

00.01.00

SERVIÇOS MANTIDOS (VLR) 441.306,00

GESTÃO DA POLÍTICA DE AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE

TRANSPORTES 0,000 2.010 - 00.01.16 85.300,00 00.01.30 64.400,00 00.01.42 56.600,00 Total: 730.506,00 0019 - MELHORIA DA REDE RODOVIÁRIA

Legenda:

00.01.00 - Recursos Ordinários - Tesouro

00.01.16 - CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico 00.01.30 - FIES - Fundo de Investimento Econômico Social 00.01.42 - Royalties/ Fundo Especial

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Página: 21/21 Data: 26/08/2013

Programas de Governo

PLANO PLURIANUAL 2014 a 2017 - PPA

Programa

Objetivos

Justificativas

Diretrizes (Forma de implementação) Reserva de Contingência

Ações Produto (Un. de medida)

Física Financeira Recursos Metas 00.01.00 944.800,00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,000 2.051 - Total: 944.800,00 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA Legenda:

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