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RECEITAS POR FONTES DE RECURSOS

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Academic year: 2021

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(1)

RECEITAS POR FONTES DE RECURSOS

1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6

RECEITAS

NO QUADR.

RECURSOS PRÓPRIOS DA FMS

848.571,73

(Txs. VS. e Apreensão de Animais , Apl.Finac. e Rec. Eventuais )

TRANSF. DA UNIÃO

14.761.973,29

ATENÇÃO BÁSICA 3.482.358,12 MÉDIA E ALTA COMPL. 10.427.648,97 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 588.882,16 ASSIST. BÁSICA FARMAC. 245.084,04

GESTÃO 18.000,00

INVESTIMENTO 0,00

TRANSF. DO ESTADO

426.780,50

PROGR. CONTROLE GLICEMIA 23.986,00

PROGR. CONTRA TUBERCULOSE 0,00

PROGR. DE EDUC. PERMANENTE 0,00

PAB FIXO 297.619,50

PROGR. DOSE CERTA 105.175,00

INVESTIMENTO 0,00

TRANSF. DA PREFEITURA

34.030.000,00

(2)

848.571,73

14.761.973,2 9 426.780,50

34.030.000,0

0

RECEITAS POR FONTES DE

RECURSOS

PRÓPRIO

ESTADO

(3)

DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS

1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6

FONTES DE RECURSOS

EMPENHADA

LIQUIDADA

PAGA

À PAGAR

UNIÃO

37.187.598,80

12.061.674,12 10.468.685,04

26.718.913,76

ESTADO

302,74

302,74

302,74

0,00

MUNICÍPIO

95.847.300,60

33.687.793,48 21.192.617,57

74.654.683,03

PRÓPRIA

568.020,66

154.167,18

136.451,06

431.569,60

(4)

37.187.598,80

302,74

95.847.300,60

568.020,66

12.061.674,12

302,74

33.687.793,48

154.167,18

10.468.685,04

302,74

21.192.617,57

136.451,06

26.718.913,76

0,00

74.654.683,03

431.569,60

DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS

(5)

DESPESAS COM PESSOAL

1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6

DESCRIÇÃO NO QUADRIM. NOS ÚLTIMOS

12 MESES

PESSOAL E ENCARGOS 30.690.650,97 98.491.434,18 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUN. 234.866.187,05 660.317.702,94

EM % 13,07% 14,92%

nº funcionários 1.386

98.491.434,18

660.317.702,94 14,92%

(6)

RELATÓRIO DE RESTOS A PAGAR

1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6

PERÍODO SALDO PAGAMENTO CANCELAMENTO RESTOS A PG. BALANÇO NO QUADR. TOTAL

de exerc.

anteriores 58.239.368,46 557.598,15 25.517,00 57.656.253,31

2 0 1 5 39.362.906,53 18.623.726,85 12.169,55 20.727.010,13

TOTAL 97.602.274,99 19.181.325,00 37.686,55 78.383.263,44

RESTOS A PAGAR DE 2015 POR FONTES DE RECURSOS

Fonte 01 = Município = 17.903.469,16 Fonte 02 = Estado = 35.559,05 Fonte 04 = Próprio da Fund.= 53.691,52 Fonte 05 = União = 2.734.290,40

(7)

1 2

557.598,15

57.656.253,31

18.623.726,85

20.727.010,13

RESTOS A PAGAR

EXERC.ANTERIORES

RP. 2015

(8)

RELATÓRIO DA PRODUTIVIDADE

DA ATENÇÃO BÁSICA

1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6

U. B. S.

CUSTO UNIDADES 1º QUADRIMESTRE MÉDIO

ATEND. CUSTO POR ATEND.

UBS WENZEL 9.367 440.743,72 47,05

UBS VILA CRISTINA 4.366 492.415,52 112,78 UBS CERVEZÃO 13.585 1.011.535,44 74,46

UBS 29 16.170 1.618.532,98 100,09

(9)

ATENDIM.

CUSTO MÉDIO

9.367

4.366

13.585

16.170

440.743,72

492.415,52

1.011.535,44

1.618.532,98

47,05

112,78

74,46

100,09

PRODUTIVIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA

ATENDIM.

CUSTO DA UNID.

CUSTO MÉDIO

(10)

RELATÓRIO DA PRODUTIVIDADE

DA ATENÇÃO BÁSICA

1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6

P. S. F.

CUSTO

UNIDADES 1º QUADRIMESTRE MÉDIO

ATEND. CUSTO POR ATEND.

PSF AJAPI 8.114 257.400,39 31,72 PSF ASSISTÊNCIA 2.232 91.003,69 40,77 PSF BENJAMIN DE CASTRO 4.023 227.895,62 56,65 PSF BONSUCESSO 17.082 269.991,71 15,81 PSF JD. DAS FLORES 6.236 263.893,85 42,32 PSF GUANABARA 7.824 230.042,75 29,40 PSF JD. NOVO 1.704 269.895,18 158,39 PSF MÃE PRETA 5.209 441.557,17 84,77 PSF JD. PALMEIRAS 9.332 453.483,20 48,59 PSF JD. PANORAMA 7.229 257.525,83 35,62 PSF JD. PROGRESSO 6.384 219.382,25 34,36 PSF TERRA NOVA 6.486 199.905,77 30,82

PSF BOA VISTA/NOSSO TETO 6.038 375.565,65 62,20

(11)

PS

F

A

JA

PI

PS

F

A

SS

IS

TÊN

CI

A

PS

F

BENJ

A

M

IN

DE

PS

F

BO

NSU

CE

SS

O

PSF JD . D A S FL O RE S

P

SF

GU

ANA

B

AR

A

PS

F

JD

.

NO

V

O

PS

F

M

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E

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ET

A

PS

F

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.

PA

LM

EI

R

A

S

PS

F

JD

.

PA

NO

R

A

M

A

PS

F

JD

. PR

O

GRE

SS

O

PSF T ERRA NO V A

P

SF

BO

A

8.114

2.232

4.023 17.082 6.236 7.824 1.704 5.209 9.332 7.229 6.384 6.486 6.038

257.400,39

91.003,69

227.895,62

269.991,71

263.893,85

230.042,75

269.895,18

441.557,17

453.483,20 257.525,83 219.382,25

199.905,77

375.565,65

31,72

40,77

56,65

15,81

42,32

29,40

158,39

84,77

48,59

35,62

34,36

30,82

62,20

PRODUTIVIDADE DOS PSF

(12)

RELATÓRIO DA PRODUTIVIDADE DA

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6

LOCAL

NO QUADRIMESTRE

CUSTO

UNIDADES

MÉDIO

QUANT.

CUSTO

P. A. CERVEZÃO

31.991 3.368.921,86 105,31

U. P. A.

33.737 3.284.456,86 97,35

P S M I - AV. 15

3.746 2.686.819,24 717,25

GINECOLOGIA

2.887 920.870,41 318,97

CAPS III

1.941 1.026.325,64 528,76 SAMU 5.686 1.405.154,51 247,13

TOTAL GERAL

79.988

12.692.548,52

158,68

(13)

31.991

33.737

3.746

2.887

1.941

5.686

3.368.921,86

3.284.456,86

2.686.819,24

1.026.325,64

1.405.154,51

105,31

97,35

717,25

528,76

247,13

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - LOCAL

(14)

ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

DA MICRO REGIÃO

1º QUADRIMESTRE - 2 016

UNIDADE EMERGÊNCIA NO QUADR.

( QUANT.ATEND.) ANALÂNDIA 74 CORUMBATAÍ 107 IPEÚNA 172 ITIRAPINA 169 SANTA GERTRUDES 790

TOTAL GERAL

1.312

(15)

74

107

172

169

790

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- MICRO

REGIÃO

(16)

RELATÓRIO DA UAC - UNID. DE AVALIAÇÃO ,

CONTROLE E CENTRAL DE AVALIAÇÃO

1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6

1º QUADRIMESTRE

MÉDIA MENSAL

CIRURGIAS ELETIVAS

SOLICITADAS

REALIZADAS

SOLICITADAS

REALIZADAS

BUCO-MAXILO

12 12 3 3

GASTRO

278 12 70 3

GINECOLOGIA

25 12 6 3

NEUROLOGIA

35 24 9 6

ONCOLOGIA

89 89 22 22

ORTOPEDIA

60 12 15 3

OTORRINOLARINGOLOGIA

65 1 16 0

PEDIATRIA

26 18 7 5

UROLOGIA

48 22 12 6

VASCULAR

48 6 12 2

VASECTOMIA

26 24 7 6

TOTAL

712

232

178

58

(17)

BUCO-MAXILO

GASTRO

GINECOLOGIA

NEUROLOGIA

ONCOLOGIA

ORTOPEDIA

OTORRINOLARINGOLOGIA

PEDIATRIA

UROLOGIA

VASCULAR

VASECTOMIA

12

278

25

35

89

60

65

26

48

48

26

12

12

12

24

89

12

1

18

22

6

24

CIRURGIAS ELETIVAS

REALIZADAS SOLICITADAS

(18)

RELATÓRIO DA PRODUTIVIDADE DO C. E. A. D.

CENTRO DE ESPECIALID. E DIAGNÓSTICOS

1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6

DESPESAS QUADRIM. Pessoal e Encargos 1.139.868,84 Manut. Geral 165.089,84 Custo Geral 1.304.958,68 Total atendimentos 17.036 Custo médiop/at. 76,60 1.139.868,84

165.089,84

1.304.958,68

C. E. A. D

(19)

RELATÓRIO DA PRODUTIVIDADE DOS S. A. D.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR

1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6

DESPESAS QUADRIM. Pessoal e Encargos 160.804,18 Manut. Geral 81.609,73 Custo Geral 242.413,91 Total atendimentos 1.680

Custo médio p/at. 144,29

PRODUTIVIDADE DO S. A. D.

PROCEDIMENTOS

QUANT.

VISITA DOMICILIAR 1.033

COLETA DE MATERIAL PARA EXAME LABORATORIAL 18

GLICEMIA CAPILAR 56

CONSULTA / ATENDIMENTO DOMICILIAR 349

ANTIBIOTICOTERAPIA 61

VISITA DOMICILIAR PÓS ÓBITO 4

TERAPIA DE REIDRATAÇÃO PARENTAL 4

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA AT. ESPEC. 72

CATETERISMO VESICAL DE DEMORA 10

CURATIVOS 458

(20)

11

Pessoal e Encargos

Manut. Geral

Custo Geral

Total atendimentos

Custo médio p/at.

160.804,18

81.609,73

242.413,91

1.680

144,29

S. A. D.

VISITA DOMICILIAR PÓS ÓBITO

TERAPIA DE REIDRATAÇÃO PARENTAL

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA …

CATETERISMO VESICAL DE DEMORA

CURATIVOS 61

4

4

72

10

458

S. A. D.

(21)

RELATÓRIO DA PRODUTIVIDADE DOS C. E. Os.

centros de espec. odontológicas

1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6

DESCRIÇÃO

NO QUADRIM.

PESSOAL E ENCARGOS 827.585,30 MANUTENÇÃO GERAL 33.720,91 861.306,21 NÚMERO DE ATENDIMENTOS 6.478

CUSTO MÉDIO POR ATEND. 132,96

PRODUTIVIDADE DOS CEOs

PROCEDIMENTOS

QUANTIDADES

SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA 234

RADIOGRAFIA PERI-APICALINTERPROXIMAL 471

PRIMEIRA CONSULTA ODONT.PROGRAMADA 799

RASPAGEM , ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS 316

RASPAGEM E ALISAMENTO SUBGENCIVAIS 199

RASPAGEM CORONO-RADICULAR 455

MOLDAGEM DENTO-GENGIVAL P/CONTR.DE PRÓTESE DENT. 101

RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE 159

APLICAÇÃO TÓPICA DE FLUOR 103

RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO 126

OBTURAÇÕES 158

APARELHO ORTOPÉDICO E ORTODONTICO REMOVÍVEL 16

PRÓTESES TOTAIS ( mandibular e maxilar ) 91

DEMAIS SERVIÇOS ( aplicação de selante, fluor, biopsia, etc.) 1.091

(22)

827.585,30

33.720,91

6.478

132,96

CENTRO DE ESPECIALIDADES

ODONTOLÓGICAS

(23)

PROGRAMA BEBÊ SORRISO

PROCEDIMENTOS

QUANTIDADES

CONSULTA PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR NA AT. BÁSICA 224 APLIC. TERAPÊUTICA INTERN. C/ FLÚOR POR SESSÃO 45 CONTROLE E EVIDENCIAÇÃO DE PLACA BACTERIANA 99 SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA 3

1ª CONSULTA ODONTOLÓGICA 184

RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO 224

RESTAURAÇÃO C/ IONÔMETRO DE VIDRO DE 2 OU + FACES 2 RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR 3 NECROPULPECTOMIA EM DENTE DECÍDUO OU PERMANENTE 8 PULPOTOMIA EM DENTE DECÍDUO OU PERMANENTE 4

FRENECTOMIA 10

EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO 8

TRATAM/O DE HEMORRAGIAIS OU PEQ. PROC. DE EMERGÊNCIA 1

OLOTOMIA / ULECTOMIA 5

TOTAL

820

ATENDIMENTOS

QUANTIDADES

RIO CLARO 471 MICRO REGIÃO 30

TOTAL

501

(24)

SELAMENTO PROVISÓRIO DE

CAVIDADE DENTÁRIA

1ª CONSULTA ODONTOLÓGICA

RESTAURAÇÃO DE DENTE DECÍDUO

RESTAURAÇÃO C/ IONÔMETRO DE

VIDRO DE 2 OU + FACES

RESTAURAÇÃO DE DENTE

PERMANENTE POSTERIOR

NECROPULPECTOMIA EM DENTE

DECÍDUO OU PERMANENTE

PULPOTOMIA EM DENTE

DECÍDUO OU PERMANENTE

FRENECTOMIA

EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO

TRATAM/O DE HEMORRAGIAIS OU

PEQ. PROC. DE EMERGÊNCIA

OLOTOMIA / ULECTOMIA

RIO CLARO

MICRO REGIÃO

3

184

224

2

3

8

4

10

8

1

5

471

30

(25)

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS DO SAS

1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6

1º QUADRIMESTRE

PROCEDIMENTOS QUANT. DIAS

PERDIDOS ACIDENTE DE TRABALHO 16 ENTREGA DE EPIs 30 ENCAMINHAMENTOS 29 ATEND. PSICOLÓGIA 74 EXAME DEMISSIONAL 3 LICENÇA MATERNIDADE 12 2.160 LICENÇA SAUDE 188 1.644

LICENÇA TRATAM. DE PESSOA DA FAMÍLIA 48 182

RETORNO AO TRABALHO 34

TREINAM. SEGURANÇA NO TRABALHO 4

VISITAS TÉCNICAS 37

CONSULTAS ODONTOLÓGICAS 160

SERVIÇO SOCIAL 586

(26)

ENCAMINHAMENTOS

ATEND. PSICOLÓGIA

EXAME DEMISSIONAL

LICENÇA MATERNIDADE

LICENÇA SAUDE

LICENÇA TRATAM. DE PESSOA DA …

RETORNO AO TRABALHO

TREINAM. SEGURANÇA NO TRABALHO

VISITAS TÉCNICAS

CONSULTAS ODONTOLÓGICAS

SERVIÇO SOCIAL

29

74

3

12

188

48

34

4

37

160

586

2.160

1.644

182

ATENDIMENTOS DO SAS

DIAS PERDIDOS

(27)

RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES DO CCZ

CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSE

1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6

CUSTO

NO QUADRIM.

PESSOAL E ENCARGOS 442.064,99

MANUTENÇÃO GERAL 55.003,21

TOTAL DOS CUSTOS 497.068,20

ATIVIDADES

SOLICITAÇÕES RECEBIDAS PELO 156 958 (raticida, cães e gatos, caramujos, etc )

CASTRAÇÕES 916

ANIMAIS EM OBSERVAÇÃO 175

ANIMAIS RECOLHIDOS NO CANIL 9

IMÓVEIS NEBULIZADOS 0

VISTORIAS EM IMÓVEIS ESPECIAIS 182 VISTORIAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS 362

PALESTRAS E EVENTOS 102

TOTAL DAS ATIVIDADE 2.704

(28)

MANUTENÇÃO GERAL

SOLICITAÇÕES RECEBIDAS PELO 156

CASTRAÇÕES

ANIMAIS EM OBSERVAÇÃO

ANIMAIS RECOLHIDOS NO CANIL

IMÓVEIS NEBULIZADOS

VISTORIAS EM IMÓVEIS ESPECIAIS

VISTORIAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS

PALESTRAS E EVENTOS

CUSTO MÉDIO POR ATIVIDADE

55.003,21

958

916

175

9

0

182

362

102

183,83

(29)

ESPECIALIDADES

1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6

PROGRAMAS NO QUADRIMESTRE CUSTO MÉDIO

ATENDIM. CUSTO CAPS I 963 214.799,47 223,05 CAPS AD 7.615 216.597,08 28,44 CESM 2.839 226.822,56 79,90 CRIARI 892 200.135,35 224,37 SEPA 4.669 522.558,90 111,92 CEREST 1.554 250.319,48 161,08 C.H.I. 4.852 584.330,49 120,43 VIGILÂNCIA SANIT. 1.409 350.733,76 248,92 VIGILÂNCIA EPID. 681 221.317,86 324,99 TOTAL 25.474 2.787.614,95 109,43

(30)

CAPS AD

CESM

CRIARI

SEPA

CEREST C.H.I.

VIGILÂNCIA SANIT.

VIGILÂNCIA EPID.

7.615

2.839 892

4.669

1.554

4.852

1.409

681

216.597,08

226.822,56 200.135,35

522.558,90

250.319,48

584.330,49

350.733,76

221.317,86

28,44

79,90

224,37

111,92

161,08

120,43

248,92

324,99

ESPECIALIDADES

(31)

CAMPANHAS DE VACINAÇÃO

VACINAÇÃO NO QUADR.

HPV 126 cobertura de 118,87%

CONTRA GRIPE 10 cobertura de 76,07%

POLIOMIELITE 5 cobertura de 97,78%

TOTAL 141

HPV

CONTRA GRIPE

POLIOMIELITE

126

10

5

(32)

RELATÓRIO DA OFERTA DE RX

1º QUADRIMESTRE - 2016

DESCRIÇÃO CERVEZÃO UPA

RX 3.985 12.436 nº de internados 430 214

3.985

12.436

OFERTA DE RAIO X

CERVEZÃO

UPA

(33)

OFERTA DE EXAMES LABORATORIAIS

1º QUADRIMESTRE - 2016

DESCRIÇÃO CERVEZÃO UPA LABORAT.MUN.

exames laboratoriais 12.970 10.615 47.905

12.970

10.615

47.905

OFERTA DE EXAMES LABORATORIAIS

(34)

OFERTA DE EXAMES CONTRATADOS

1º QUADRIMESTRE - 2016

E X A M E S

NO QUADRIM.

MÉDIA MENSAL

QUANT.

VALOR

QUANT.

VALOR

biopsia

8

221,36

2

55,34

cintilografia

4

6.413,70

1

1.603,43

colonoscopia

126

27.896,40

32

6.974,10

exames oftalmológicos

315

21.431,61

79

5.357,90

exames pneumológicos

11

1.350,00

3

337,50

exames renais

13

819,00

3

204,75

imunoistoquímica

144

13.680,00

36

3.420,00

polipectomia

74

7.873,60

19

1.968,40

teste ergométrico

60

4.200,00

15

1.050,00

ultrassom

811

39.798,00

203

9.949,50

TOTAL GERAL

1.566

123.683,67

393

30.920,92

60

221,36

6.413,70

27.896,40

21.431,61

1.350,00

819,00

13.680,00

7.873,60

4.200,00

39.798,00

OFERTA DE EXAMES CONTRATADOS

(35)

REMOÇÕES LOCAIS

1º QUADRIMESTRE - 2016

LOCAIS NO QUADR. MÉDIA MENS.

LINHA SAÚDE 5.911 1.478 REMOÇÕES INTERNAS 569 142 TOTAL 6.480 1.620

5.911

1.478

569

142

REMOÇÕES LOCAIS

LINHA SAÚDE

REMOÇÕES INTERNAS

(36)

REMOÇÕES INTERMUNICIPAIS

1º QUADRIMESTRE - 2016

NO QUADRIMESTRE MÉDIA MENSAL

INTERMUNICIPAIS REMOÇ. PACIENTE REMOÇ. PACIENTE

AMÉRICO BRASILIENSE 15 32 4 8 BARRETOS 12 30 3 8 BAURU 23 56 6 14 BOTUCATU 5 11 1 3 CAMPINAS 233 644 58 161 GUARULHOS 2 2 1 1 JAÚ 96 272 24 68 LEME 94 286 24 72 LIMEIRA 64 137 16 34 MOGI MIRIM 64 144 16 36 OSASCO 1 1 0 0 PIRACICABA 365 1.080 91 270 RIBEIRÃO PRETO 68 156 17 39 STA.BARBARA 24 55 6 14 SANTO ANDRÉ 1 1 0 0 SÃO CARLOS 28 53 7 13 SÃO PAULO 386 967 97 242 SOROCABA 23 51 6 13 SUMARÉ 48 125 12 31 TOTAL DE REMOÇÕES 1.552 4.103 388 1.026 TOTAL DE ACOMPANH. 1.998 500

(37)

AMÉRICO BRASILIENSE

BARRETOS

BAURU

BOTUCATU

CAMPINAS

GUARULHOS

JAÚ

LEME

LIMEIRA

MOGI MIRIM

OSASCO

PIRACICABA

RIBEIRÃO PRETO

STA.BARBARA

SANTO ANDRÉ

SÃO CARLOS

SÃO PAULO

SOROCABA

SUMARÉ

15

12

23

5

233

2

96

94

64

64

1

365

68

24

1

28

386

23

48

32

30

56

11

644

2

272

286

137

144

1

1.080

156

55

1

53

967

51

125

REMOÇOES INTERMUNICIPAIS

Nº PACIENTES

Nº REMOÇÕES

(38)

RELATÓRIO DO PROGRAMA

CONTROLE DE DIABETES

1º QUADRIMESTRE - 2016

CONSUMO ATÉ 30/04/2016

DESCRIÇÃO AQUISIÇÃO CUSTO R$ CONSUMO CUSTO R$ SALDO( quant)

(*)Aparelho de 0 0,00 31 754,47 163 Medir Glicemia Lancetador ( * ) 0 0,00 58 156,67 503 Fita Reativa 209.000 87.780,00 338.103 142.003,26 22.198 Lanceta 310.000 11.408,00 129.600 4.769,28 349.500 Seringa 50 UI 130.000 78.000,00 116.830 70.098,00 64.090 Seringa 100 UI 140.000 84.000,00 128.900 77.340,00 57.779 TOTAL 789.000 261.188,00 713.522 294.367,21 494.233

(*) Ítem adquirido em regime de comodato , a FMSRC não os compra

CONSUMO ATÉ 30/04/2016

DECRIÇÃO DAS INSULINAS AQUISIÇÃO CUSTO R$ CONSUMO CUSTO R$ SALDO

INSULINA NPH 4.080 41.445,61 5.741 60.284,42 2.096

INSULINA REGULAR 640 5.633,41 735 6.782,17 55

PROCESSO ADM. 5.145 273.288,30 5.145 273.288,30 (Lantus, Análoga de ação rápida-

Hu-malogue, Lipro 25% + Protomina-Hu-malogue 25, Lipro 50%+Protamina-Humalogue 50, Detemir Flex Pen- Le vemir, Asparte-Novarapid Flex Pen )

(39)

31

58

338.103

129.600

116.830

128.900

5.741

735 5.145

1.830

PROGRAMA DE CONTROLE DE DIABETES

INSUMOS

INSULINAS

APARELHO LANCETADOR INSULINA NPH INSULINA REG. FITAS REATIVA LANCETA SERINGAS 50 UI SERINGAS 100 UI INS.PROC.ADM. INS.ORDEM JUD.

(40)

POSIÇÃO FINANCEIRA

1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6

POR FONTE DE RECURSOS

F. 01 = Recursos da Pref. = 123.106,00 F. 02 = Recursos do Estado= 474.037,00 F. 04 = Recursos Próprios = 538.203,00 F. 05 = Recursos da União = 6.431.884,00 7.567.230,00

123.106,00

474.037,00

538.203,00

POSIÇÃO FINANCEIRA

ESTADO

PRÓPRIO DA FMS

REC. MUNICIPAL

(41)

APLICAÇÃO EM SAÚDE - %

NO 1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 6

DESCRIÇÃO

VALORES

RECEITAS DE IMPOSTOS 157.521.603,95

DESPESAS COM SAÚDE

33.687.793,48

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE

21,39%

157.521.603,95

33.687.793,4

8

21,39%

APLICAÇÃO EM SAÚDE

REC. DE IMPOSTOS

DESP. COM SAÚDE

(42)
(43)
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Referências

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