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Acolhemos a diferença, trabalhando-a!

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Academic year: 2021

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Acolhemos a diferença, trabalhando-a!

Plano e Orçamento

2018

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Índice:

1. Apresentação 2. Organigrama 3. Mensagem 4. Plano de atividades 5. Investimento 6. Recursos Humanos

7. Angariação de fundos e novos sócios 8. Projeções financeiras

8.1. Demonstração de resultados – 2018

8.2. Mapa de Analise de Receitas/Gastos (mês/ano) 2018; 9. Gestão e controlo do projeto

Associação Rumo à Vida

Sede: Rua Central do Seixo, 519 4465-066 S. Mamede Infesta NIF : 507972732 IPSS – Registo nº 75/08 de 17/09/2008 Email: [email protected] www.rumoavida.pt www.facebook.com/RumoAVida

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1. Apresentação

O presente documento pretende descrever o plano de atividade e orçamento para a RUMO À VIDA – RAV para o ano de 2018.

A RAV tem as seguintes valências:

 Ensino Especial com licenciamento para 48 alunos e Contrato de Cooperação com o Ministério da Educação.

 Centro de Atividades Ocupacionais – CAO, com licenciamento para 30 utentes, tendo Protocolo pela Segurança Social para 15 utentes.

A RAV tem como Visão:

Desenvolver a autonomia e inclusão de pessoas com deficiência na vida social ativa.

Como Missão:

Ensinar e proporcionar uma educação especial diferenciada para potenciar o máximo desenvolvimento da autonomia e das competências académicas e sociais, considerando as especificidades de cada aluno, em articulação com as Famílias, conduzindo à sua melhor integração na sociedade.

E como Valores:

 - Compromisso de toda a equipa, com o desenvolvimento, equilíbrio e integração dos nossos alunos.

 - Autonomia, como objetivo maior do plano individual de desenvolvimento de cada aluno.  - Experiência, fundamentada nos anos de serviços prestados e na coesão das equipas

técnicas e de gestão.

 - Confiança e Excelência são a base do nosso trabalho e também um caminho para a Sustentabilidade.

 - Solidariedade que incentivamos e sentimos como reciproca por parte da sociedade.  - Acreditar que é possível e está ao nosso alcance contribuir para o crescimento e

felicidade de cada ser humano e fazer melhor a cada dia que passa.  - Respeito, pela individualidade de cada um.

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2. Organigrama

RAV

Assembleia Geral

Direção

Direção Técnica Serv.

Administrativos Ensino Direção Pedagógica CAO Coordenação Ajudantes de ação educativa Terapeutas Motorista Limpeza/Serviços gerais Equipa Consultiva Concelho Fiscal Professores Psicólogo Monitores Ajudantes de ação educativa

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3. Mensagem

Em 2018 completaremos três anos de funcionamento pleno da Rumo à Vida, a prestar serviço aos nossos alunos/utentes nas valências de ensino especial e centro de atividades ocupacionais. Temos vivido desde 2015, momentos desafiantes de aprendizagem, crescimento e aperfeiçoamento, apenas possível com uma equipa muito profissional, focada, empenhada, conhecedora do caminho a percorrer, mas sobretudo apaixonada e comprometida com a Visão da RAV.

O trabalho desenvolvido tem-nos permitido afirmar que o nosso sonho de integração e autonomização faz sentido e é possível!

Somos agradecidos a todos aqueles que têm contribuído para o sucesso da RAV e queremos continuar a honrar o compromisso por nós assumido desde o primeiro momento com os nossos alunos/utentes e suas famílias.

No entanto, muito há ainda a fazer:

 Teremos um 2018 com desafios ao nível da implementação total das atividades do centro de atividades ocupacionais.

 Serão tempos de inovação e descoberta de novas formas de valorização e sustentabilidade para o nosso projeto.

 Conseguir uma maior proximidade e colaboração por parte das famílias e representantes dos nossos alunos/utentes, pois todos somos precisos neste caminho da verdadeira inclusão e apenas com comprometimento de todos legitimamos a nossa posição.

Esperam-nos novas oportunidades de conhecimentos, parcerias, partilhas, aprendizagens, conquistas e celebrações. E, que tenhamos sempre o discernimento de aprender com os resultados menos positivos e de realinhar o rumo da nossa trajetória, tendo por base os valores basilares que nos orientam.

À Direcção que tenho o privilégio de presidir o meu muito obrigada pelo apoio incondicional e confiança.

A todos, o nosso compromisso no respeito pela individualidade de cada um e no fortalecimento da credibilidade da RAV!

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4. Plano de Atividades

Os alunos da valência educativa, têm no seu horário as manhãs maioritariamente preenchidas por atividades académicas funcionais em sala de aula, e durante a tarde as atividades associadas aos ateliers, atividades físicas e terapêuticas.

Para os clientes do CAO prevê-se a sua divisão em três grupos funcionais com cerca de 5 jovens, cada. A proposta de trabalho com estes jovens assenta em 4 grandes blocos distribuídos ao longo do dia. Um bloco destinado às atividades de lavandaria. Outro bloco destinado à aprendizagem e desenvolvimento de técnicas relacionadas com a agricultura e jardinagem. Os dois restantes destinam-se, um ao desenvolvimento de técnicas de artesanato e confeção em atelier e outro à aprendizagem e ao desenvolvimento de competências associadas à culinária.

As atividades produzidas neste centro destinam-se a desenvolver autonomia, valorização pessoal e melhoria das competências dos nossos utentes e serão para consumo próprio e/ou venda ao exterior contribuindo assim para a sustentabilidade do projeto. Durante o ano de 2018 pretende-se avançar com o funcionamento das atividades socialmente úteis quer ao nível da culinária quer ao nível da agricultura/jardinagem e atelier artístico.

A nível transversal são trabalhadas as matérias aprendidas relativamente ao português e matemáticas funcionais onde também é incluída a atividade física.

No período de partilha e convívio pretende-se realizar jogos, terapias, atividades lúdicas, sempre com a participação de voluntários acompanhados por técnicos responsáveis pertencentes à IPSS. O almoço está a ser garantido por recurso a um serviço de catering.

Para a sustentabilidade do projeto contamos:

 Estabelecer acordos e protocolos de cooperação com o Município de Matosinhos;

 Alargar o acordo de cooperação com o Ministério da Segurança Social;

 Produzir e comercializar bens e serviços com o apoio dos residentes;

 Estabelecer parcerias e protocolos com outras instituições públicas e privadas;

 Promover iniciativas que envolvam a participação da Sociedade Civil;

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5. Investimento

No ano de 2017 procedeu-se ao equipamento da copa com mobiliário e equipamentos cedidos pela CM de Matosinhos da escola desativada da Biquinha. Falta ainda, no entanto, proceder à reparação do fogão de modo a poder rentabilizar a produção, nomeadamente de biscoitos e bolos.

Para o equipamento da lavandaria pedagógica, foi feita uma candidatura ao BPICapacitar, e aguardamos que possamos ser uma das candidaturas selecionadas.

Para o funcionamento da valência de jardinagem e horta pedagógica, necessitamos de verba para a aquisição de equipamentos agrícolas que permitam também a realização de atividades/prestação de serviço ao exterior.

Pretendemos ainda equipar uma sala de informática, para a capacitação dos utentes que mostrem apetência para vir a trabalhar nesta área.

Mapa resumo dos Investimentos necessários para as oficinas/ateliers:

Atividades Equipamentos Quantidade Valor(€)

Cozinha Pedagógica Mobiliário e Acessórios de Cozinha 1 1.500

Lavandaria Pedagógica Máquina de lavar roupa 1 2.500

Horta Pedagógica Equipamentos e acessórios 1 2.500

Oficina Informática Computadores e projetor 1 7.000

13.500

Continuaremos em 2018 a concorrer a todas as candidaturas solidárias para a área da deficiência e capacitação de modo a poder suprir estas necessidades.

Pretendemos também elaborar uma brochura com a descrição dos principais projetos e necessidades para que possam ser divulgados junto de vários mecenas com vista à obtenção de ajuda.

Como último recurso será ponderada a hipótese de recurso a crédito junto de instituições bancárias.

Em 2018 pretende-se avançar com a Certificação em Qualidade EQUASS da RAV. Foi feita uma candidatura à Fidelidade neste âmbito, que se espera tenha sucesso.

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6. Recursos Humanos

Para prestarmos o melhor apoio e serviço, na valência ensino, bem como na valência CAO, a equipa definida e contratada, que garante um trabalho e abordagem multidisciplinar, é constituída pelos seguintes elementos:

Quadro de Pessoal Nº Pessoas

Coordenador Geral 1

Assistente Social 1

Administrativa Financeira 1

Prof Ensino Especial- Direção Pedagógica 1

Coordenação CAO 1

Ajudantes CAO / Vigilantes 5

Motorista 1 Limpeza 1 Psicólogo 1 Terapeuta Ocupacional 1 Terapeuta da Fala 1 Monitor Jardinagem 1

A dimensão da equipa permite a extensão do protocolo do CAO para mais 5 utentes. Existe também margem para o acolhimento de mais alunos para a valência de ensino.

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A realização de parecerias com o centro de emprego (IEFP), outras instituições formadoras (universidades e politécnicos) e ainda com a colaboração de voluntários tem sido um dos vetores seguidos, para minimização de custos, sempre que isso é possível, não sendo colocado em causa as qualificações adequadas e necessárias das pessoas contratadas.

Mantem-se a parceria com uma associação de desporto adaptado para garantir o apoio e desenvolvimento das competências físicas dos alunos.

Os órgãos sociais da Rumo à Vida não são remunerados.

7. Ações de promoção e angariação de fundos e novos sócios

A promoção e angariação de Fundos e Mecenas é essencial para a sustentabilidade da atividade, dada a pesada estrutura de recursos humanos que é necessária para garantir uma boa prestação de serviços aos clientes/utentes da Associação.

No ano de 2018 pretende-se fazer uma abordagem mais intensa junto das cadeias de supermercados, Banco alimentar.

Pretendemos também avançar com a possibilidade dos nossos alunos e utentes puderem participar em campanhas publicitárias ou promocionais.

Faz também parte dos objetivos para 2018 a elaboração periódica e regular de uma newsletter promocional da atividade da RAV e onde se possam divulgar os nossos serviços prestados pelo CAO.

Atividades complementares previstas realizar em 2018:

Atividades Previstas Data Valor previsional (€)

Seminário Alimentação Saudável Fev 500

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Danças Latinas/Folk Abr 500

Mai

Feira de Artesanato Sr. Matosinhos Jun 1000

Arraial Jul 1500

Jantar Solidário Nov 1500

Feira de Natal Dez 500

Total Previsto 4000

A angariação de sócios porta a porta será também uma nova vertente a explorar no ano de 2018. Prevemos continuar a prestar serviços de apoio às famílias nos períodos de férias com a realização de workshops.

Estamos ainda a estudar a possibilidade de iniciar a implementação dum serviço de apoio domiciliário e de ocupação de tempos livres.

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8.Projecções financeiras

O estudo e as projeções financeiras têm por base o detalhe de todos os custos necessários ao funcionamento, considerando o Planeamento de Atividades devidamente fundamentadas conforme consta de mapas detalhados por mês e ano.

A função financeira – Fluxos de tesouraria – terá que ser adaptada às necessidades operacionais. Assim, compete à Direção manter o objetivo de garantir o equilíbrio “receitas/gastos” para viabilizar o funcionamento do Centro de Atividades tal como abaixo é apresentado.

A extensão do protocolo da Segurança Social para 20 utentes é fundamental para mantermos a sustentabilidade do projeto. Atendendo ao facto de já terem sido feitos esforços neste sentido e uma candidatura no âmbito do Procoop, contamos que este cenário seja realista.

Demonstração Previsional 2018

(ESNL)

Rendim entos e Gastos 2018 IPPS Geral ENSINO CAO

Vendas e serviços prestados 214 038,00 3 240,00 75 408,00 135 390,00 Subsídios, doações e legados à exploração 28 000,00 28 000,00

Fornecimentos e serviços externos -47 194,28 0,00 -14 431,36 -32 762,92 Gastos com o pessoal -186 992,24 -89 480,57 -97 511,67 Outros rendimentos e ganhos (Amortiz. /Sub. Ao Investimento) 2 686,00 0,00 1 343,00 1 343,00

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 10 537,48 31 240,00 -27 160,93 6 458,41

Gastos / reversões de depreciação e de amortização -10 486,40 0,00 -5 243,20 -5 243,20

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 51,08 31 240,00 -32 404,13 1 215,21

Resultado antes de impostos 51,08 31 240,00 -32 404,13 1 215,21

Impostos sobre o rendimento do periodo 0,00 0,00 0,00 0,00

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RUMO À VIDA

Previsão de resultados para ano 2018

Tipo de receita nº utentes Mensal/unid Valor Mensal 2018

Ensino psic+cfunc+alim+trans 11 491,22 € 5 403,45 € 59 438,00 € Via Dgestesubsidio material

subsidio apoio familias 7 150,00 € 1 050,00 € 11 550,00 €

CAO

Via Seg. Social 20 509,50 € 10 190,00 € 112 090,00 € Particulares

Compart familias 1 300,00 € 14 300,00 €

Receitas Operacionais fixas 31 17 943,45 € 197 378,00 €

Outros serviços a utentes:

terapia animais - € - € atividades fisicas 26 20,00 € 520,00 € 5 720,00 € transportes - € - € colónia de férias

actividades de apoio à familia férias (valor diário) 2 000,00 € workshops (valor diário)

Receitas Operacionais Variáveis 520,00 € 7 720,00 €

Outras receitas

Quota anual 20€ 162 3 240,00 €

Donativos

Mecenato 15 000,00 €

Atividades externas de divulgação 4 000,00 €

Consignação IRS (em fase de apreciação das finanças) 9 000,00 €

Comparticipações - Serviços prestados a Terceiros:

Lavandaria 2 500,00 € Cozinha Pedagógica 2 000,00 € Agricultura 1 200,00 € Receitas /ano 242 038,00 € 100% Custos Mês Pessoal - fixo 15 582,69 € 186 992,24 €

FSE - inclui tecnicos 3 200,42 € 38 405,00 € Custo - Alimentação (pessoal e utentes) 1 508,15 € 16 589,68 €

Total de custos mensal/anual 20 291,26 € 241 986,92 €

Custo estimado com cada Jovem 654,56 € 7 806,03 €

Custos /ano 241 986,92 €

RESULTADO Proveitos - Custos 51,08 €

Proveitos 2017

Indice de cobertura de custos CUSTOS 2017

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9.controlo do projeto

O acompanhamento será assegurado pela Direção da IPSS prevendo-se a realização de reuniões mensais à sexta-feira.

Mensalmente serão realizados relatórios de controlo interno que possibilitam a análise de desvios e tomada de medidas de ajustamento:

 Analise dos serviços prestados a nível de receitas;

 Custos de FSE’s;

 Custos com Pessoal;

 Rácios de ocupação de técnico /utentes;

 Rentabilização do espaço e diversificação de atividades.

Trimestralmente serão feitos relatórios de gestão com a respetiva análise de desvios e medidas corretivas.

Semestralmente serão feitas reuniões com a equipa técnica no sentido de analisar e ajustar os programas implementados.

Serão também realizados inquéritos de satisfação anuais aos utentes e respetivos pais/ EE /Tutores com vista à melhor satisfação de necessidades.

Utilização dos meios disponíveis, tais como o site para recolha de sugestões e opiniões para diversificação de atividades.

Manter atualizados os meios de divulgação da associação: Site da Associação (IPSS) - www.rumoavida.pt

Facebook www.facebook.com/RumoAVida

Matosinhos, 07 de Novembro de 2017

A Direção,

_________________________________

Anabela Mota dos Santos Gonçalves

(Presidente da Direção)

____________________________________

Graciosa Maria Oliveira Ferreira

(Vice - Presidente da Direção)

____________________________

Teresa Maria de Oliveira Sousa

(Secretária)

______________________________

Irene Maria Baptista Mafra Barreira

(Tesoureira)

___________________________

Aldina da Costa Rocha de Oliveira

Referências

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