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MBA Auditoria Fiscal e Planejamento Tributário

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Academic year: 2021

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Apresentação do curso

O MBA em Auditoria Fiscal e Planejamento Tributário da UNIALFA oferece uma matriz curricular estruturada na capacitação de profissionais e gestores tributários. Os conhecimentos e habilidades ao longo do curso são desenvolvidos para suprir as necessidades do mercado, preparando o aluno para entender a importância da auditoria e compreender os meios de uma gestão tributária e seus processos empresariais.

Como diferencial, o curso conta com profissionais da área com experiência em planejamentos práticos, além de aliar as mais modernas práticas de mercado em gestão tributária relacionados aos aspectos da tributação em níveis federal, estadual e municipal.

Objetivos

Introduzir Boas Práticas de Governança Tributária;

Capacitar e preparar o aluno para analisar e resolver casos que envolvam:

Direito Tributário

Ciências Contábeis (com foco na parte fiscal)

Administração (com foco em negócios e gestão de processos);

Tecnologia da Informação (com foco no desenvolvimento e manuseio de programas voltados às áreas de gestão fiscal, contábil, empresarial e tributária).

Público-alvo

Formação sólida e específica em Contabilidade e Direito Tributário;

Equipe de professores de mercado com atuação em cargos de gestão tributária de grandes empresas em todo o país;

Metodologia de ensino focada em estudos de caso no formato “sala invertida”, onde o aluno participa do processo de tomada de decisão dos cases como gestor em simulações de casos reais vivenciados pelo professor.

(3)

Diferenciais

Regulamentações

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR. Res CNE/CES no. 1 de 08 de junho de 2007.

Metodologia de ensino focada em estudos de caso no formato “sala invertida”, onde o aluno participa do processo de tomada de decisão dos cases como gestor em simulações de casos reais vivenciados pelo professor.

Formação sólida e específica em Contabilidade e Direito Tributário;

Equipe de professores de mercado com atuação em cargos de gestão tributária de grandes empresas em todo o país;

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Matriz curricular

MÓDULO CARGA HORÁRIA (h/relógio)

Manutenção Produtiva Total I 14 Projeto de Pesquisa 20

Design Thinking 12

Gestão dos Sistemas de Informação e Indústria

4.0 24

Segurança da Informação e Integridade de

Da-dos 12

Gestão Estratégica de Pessoas 20 Gestão Estratégica de Custos 20 Gestão Financeira e Engenharia Econômica 20 Gestão da Manutenção Industrial 20 Manutenção Produtiva Total II 24 Planejamento, Programação e Controle da

Pro-dução 20

Gestão da Qualidade 24 Gestão de Projetos Industriais 20 Workshop de Business Intelligence e

Perfor-mance Industrial 10 Gestão dos Programas Ocupacionais 20 Gestão do Meio Ambiente e Destinação de

Re-síduos 20

Logística e Cadeia de Suprimentos 20 Relações Trabalhistas e Direito Previdenciário 20 Missão Técnica de Estudos Avançados 10 Trabalho de Conclusão de Curso 30

TOTAL 380

Contabilidade e Gestão Tributária Tributos Diretos - IRPJ e CSSL SPED Tributos Diretos - ECD e ECF

Tributos Indiretos – Contribuições sobre receita (PIS/Cofins/Outras) SPED Tributos Indiretos - EFD Contribuições

Tributos Trabalhistas e Previdenciários Tributos Indiretos - ICMS e IPI

SPED Tributos Indiretos - EFD ICMS/IPI

SPED Trabalhista e Retenções - E-Social e Reinf Gestão dos Regimes de Tributação Simplificada

Instrumentos e Técnicas de Defesa Fiscal no processo Administrativo Planejamento Sucessório e Sociedades Familiares

Gestão de Riscos e Compliance Fiscal

Gestão de Tributos sobre o Comércio Exterior

Planejamento Tributário com Ênfase em Inteligência Competitiva Tributos Indiretos – ISSQN

20 30 20 30 30 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20

360h/a

Total:

(5)

Módulos

Tributos Indiretos - ICMS e IPI – 20 horas

● Contextualização histórica e aplicação do Sistema Tributário Brasileiro no âmbito do ICMS. ● EC 87/2015 e Lei Kandir.

● Hipóteses de Incidência e Não Incidência.

● Benefícios fiscais e aplicação para Zona Franca de Manaus, Área de Livre Comércio e Amazônia Ocidental.

● ICMS no Simples Nacional. ● Importação e Exportação.

● Substituição Tributária e Situações Especiais na prática. ● Produto industrializado, conceito, classificação e objetivo. ● Estabelecimento Industrial, conceito e imunidade.

● Estabelecimentos equiparados a Industrial.

● Contribuintes, Fato Gerador, período de apuração, prazo, procedimentos e aplicabilidades. ● Cálculo do IPI na importação.

● TIPI.

● Tabela do IPI.

● Classificação fis.cal dos produtos. ● Estudo de casos simulados.

● Situações especiais e benefícios conforme TIPI.

Contabilidade e Gestão Tributária – 20 horas

● Aspectos gerais da lei nº 11.638/2007.

● Processo de convergência e histórico sobre o IFRS no Brasil.

● Comitê de Pronunciamentos Contábeis e as Demonstrações Contábeis: BP, DRE e DFC. ● Fatores de Formação do Preço e do Resultado.

● Princípios Fundamentais de Contabilidade.

● Aspectos constitutivos das sociedades: legislação sobre a constituição de sociedades. ● Tratamento fiscal das empresas.

● Introdução e definição dos tributos diretos e indiretos e sua abordagem quanto ao planejamento fiscal e a contabilização.

(6)

Gestão de Riscos e Compliance Fiscal – 20 horas

● Visão geral da gestão de riscos.

● Metodologia de análise de riscos e melhores práticas. ● Controle interno.

● Procedimentos de controle.

● Processo de avaliação e elementos componentes.

● A contabilidade como prova contra a acusação de crime de sonegação. ● O contador e a responsabilidade civil e tributária.

● Importância da Auditoria Contábil e Tributária para a melhoria da Governança das Empresas. ● Boas práticas de Governança Corporativa.

● Riscos associados aos aspectos tributários. ● Prevenção contra fraudes e sonegação fiscal. ● Melhores práticas e técnicas de auditoria.

Tributos Diretos - IRPJ e CSSL - 20 horas

● IRPJ e CSLL: conceituação e disposições gerais.

● Regulamento do Imposto de Renda - RIR: prazos e regimes de tributação. ● Lucro Presumido, Lucro Real, Lucro Arbitrado.

● Despesas tributáveis e não tributáveis. ● Ajustes ao Lucro Real (Adições e Exclusões). ● Compensação do prejuízo fiscal e base negativa. ● Pagamento mensal por estimativa.

● Incentivos fiscais.

(7)

Tributos Indiretos – Contribuições sobre receita (PIS/Cofins/Outras) - 30 horas

● PIS e da COFINS: teoria e prática.

● Contribuições sociais previstas na Constituição Federal.

● Esferas administrativa e judicial: princípios aplicáveis, procedimentos operacionais e questionamentos atuais. ● Contribuintes.

● Regimes de tributação: cumulativa, não-cumulativa. ● Conceitos de substituição tributária.

● Conceitos do regime monofásico. ● Bases de cálculo.

● Aproveitamento de créditos na não-cumulatividade.

● Principais temas, questionamentos e discussões da atualidade.

SPED Tributos Diretos - ECD e ECF – 30 horas

● Premissas de Escrituração Contábil Digital.

● Documento eletrônico (utilização do certificado digital). ● Substituição dos arquivos fiscais pela ECD e ECF. ● Obrigatoriedade da ECD e ECF.

● Meio de entrega – Utilização do PVA. ● Prazo de envio/transmissão da ECD e ECF. ● Tipos de compartilhamento de informações. ● Penalidade pela não apresentação da ECD e ECF. ● Pré-requisitos para geração dos arquivos.

(8)

Tributos Trabalhistas e Previdenciários – 20 horas

● Legislação trabalhista e previdenciária.

● Impacto dos regimes tributários na folha de pagamento. ● Fundo de garantia do tempo de serviço – FGTS.

● Reforma trabalhista e seus impactos.

● Contribuição sindical, assistencial e confederativa. ● Previdência social e complementar.

● Desoneração da Folha de Pagamento. ● Fator “R” e o Simples Nacional.

● Juros sobre Capital Próprio x Pró-Labore x Distribuição de Lucros e Dividendos. ● Direito Trabalhista e Previdenciário (eSocial).

SPED - Tributos Indiretos - EFD Contribuições - 20 horas

● EFD Contribuições: periodicidade, forma e prazo de entrega da Escrituração. ● Assinatura digital, cópia de segurança e retificação.

● Geração dos arquivos da EFD.

(1) Organização do arquivo digital em blocos e registros

(2) Dados técnicos de geração do arquivo envolvendo regras de preenchimento de registros e campos. ● Regime cumulativo: escrituração competência detalhada, competência consolidada, caixa consolidado ● Regime não-cumulativo: escrituração completa e detalhada.

SPED Tributos Indiretos - EFD ICMS/IPI – 20 horas

● Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) - Legislação Decreto nº 6.022. ● SPED fiscal: conceitos gerais, obrigatoriedade, objetivo, benefícios.

● Contribuintes: obrigados a transmitir x dispensados de transmitir o SPED. ● Aspectos técnicos da escrituração: arquivo, assinatura digital e recepção. ● Prazo para transmissão.

● Retificações e penalidades.

● Lançamentos de documentos fiscais (NF-e, NFC-e, CT-e).

● Modelos e padrões utilizados pelo governo na troca de dados: SPED, NF-e, NFC-e, etc. ● Big Data e a governança tributária.

● Inteligência artificial na busca por padrões.

(9)

Tributos Indiretos – ISSQN – 10 horas

● Tributação dos serviços e previsão constitucional do Imposto Sobre Serviços. ● A hipótese de incidência do ISS.

● A irrelevância da denominação dada ao serviço. ● Análise do aspecto espacial do ISS.

● Local de incidência do ISS e o art. 3º da LC 116/2003. ● Domicílio do contribuinte.

● Local da prestação de serviço. ● Base de cálculo do ISS.

● Alíquotas do ISS. ● Tributação fixa do ISS.

● Análise da Sujeição Passiva do ISS. ● Contribuinte do ISS.

● Responsáveis tributários.

SPED Trabalhista e Retenções - eSocial e Reinf - 10 horas

● eSocial: informações gerais e técnicas. ● Modelo operacional.

● Webservice e recepção de arquivo xml.

● Orientações específicas do eSocial: eventos iniciais, de tabela, periódicos e não periódicos ● Informações gerais do Reinf: conceito, obrigatoriedade, prazo e cronograma.

Gestão dos Regimes de Tributação Simplificada – 20 horas

● Introdução ao Simples nacional – Aspectos gerais. ● Opção pelo simples nacional.

● Agendamento da opção ao simples nacional. ● Vedação a opção ao simples nacional. ● Sublimites dentro do simples nacional. ● Receita Bruta.

● Exclusão do Simples Nacional. ● Obrigações acessórias.

● Cálculo do Simples Nacional (Anexo I, II, III, IV e V). ● Compensação/restituição.

(10)

Instrumentos e Técnicas de Defesa Fiscal no processo Administrativo – 10 horas

● Processo administrativo tributário: conceitos, figuras, instrumentos e procedimentos. ● Estrutura e dinâmica do processo administrativo tributário.

● Funcionalidade do processo administrativo tributário.

Planejamento Sucessório e Sociedades Familiares – 10 horas

● Tendências do mundo corporativo para empresas familiares. ● Diferenças entre empresas familiares e as demais empresas.

● Neurociência, inteligência emocional e comportamento nas empresas familiares. ● O impacto da mentalidade no planejamento sucessório.

● Bases do Processo Sucessório.

● Preparação para o ciclo do Processo Sucessório do Sucedido e Sucessor. ● Mapa Sucessório.

● Preparação de Sucessores.

● Ações gerenciais para desenvolvimento de Sucessores.

● Aspectos comportamentais do Processo Sucessório com impacto na empresa. ● A cultura na gestão da empresa familiar.

● Coaching for Family (método de abordagem das famílias empresárias).

Gestão de Tributos sobre o Comércio Exterior – 20 horas

● Comércio exterior brasileiro e o mercado externo: as barreiras ao comércio e seus benefícios. ● Legislação Aduaneira Brasileira.

● Sistema de controle no comércio exterior.

● Habilitação de empresas para o comércio exterior. ● Principais conceitos aduaneiros.

● Tributos sobre a exportação. ● Formação de preço de exportação.

● Impostos e previsão de custos na importação. ● Despacho aduaneiro de importação e exportação.

● Regime aduaneiro especial, suspensão e isenção de impostos: Drawback, exportação temporária, admissão temporária e entreposto

aduaneiro.

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Planejamento Tributário com Ênfase em Inteligência Competitiva - 20 horas

● O Sistema Tributário Nacional e interpretação de suas determinações legais. ● Conceito de Tributos.

● Espécies Tributárias. ● Princípios Constitucionais. ● Obrigação Tributária.

● Crédito e Lançamento Tributário.

● Vigência, Aplicação e Interpretação das Normas Tributárias. ● Sujeição Ativa, Passiva e Responsabilidade Tributária.

● Formas de Extinção, Suspensão e Exclusão do Crédito Tributário. ● Infrações e Sanções Tributárias.

● Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar.

● Imunidade, isenção, alíquota zero, elisão e evasão fiscal. ● Planejamento Tributário.

● Análise crítica dos casos polêmicos.

● A importância do planejamento tributário para a estratégia das organizações.

(12)

Mestre em Desenvolvimento Regional pela UNIALFA, Especialista em Gestão de Pessoas, Especialista em Gestão Estratégica e Administradora. Coordenadora Acadêmica na UNIALFA dos cursos de Graduação das áreas de Comunicação (Jornalismo, Publicidade e Propaganda) e Negócios (Administração, Comércio Exterior, Ciências Econômicas e Ciências Contábeis); e, dos cursos Pós-graduação MBA em Auditoria Fiscal e Planejamento Tributário e MBA Executivo em Controladoria, Finanças e Gestão de Riscos.

PROF

a

. MA. MARIA REGINA DA SILVA LIMA

Coordenação

Possui graduação a nível de Bacharelado em Direito pelo Centro Universitário de Goiás (2015), especialista em Docência do Ensino Superior pela Universidade Norte do Paraná (2015), Especialista em Direito Civil com ênfase em direito da Família, bem como em Direito Constitucional ambas pela UCAM (2017), especialista em Educação Interdisciplinar em Infância e Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás (UFG-2019). Mestre em Direito e Políticas Públicas pela Universidade Federal de Goiás (UFG-2019). Participa do Grupo de Estudos do Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás (UFG). Atuou como professor regente do Instituto Tecnológico de Goiás Sebastião de Siqueira (ITEGO). Atualmente é professor na Escola Superior de Advocacia (ESA-GO), Centro Universitário Araguaia (UniAraguaia), Centro Universitário Alves Faria (UniAlfa), Faculdade Lions (FACLONS) e Faculdade Brasileira de Educação e Cultura (FABEC). Coordenador do Grupo de Estudos sobre Gêneros, Sexualidades e Constitucionalismos (GEGESC) no Centro Universitário Araguaia e Coordenador da Pós-Graduação em Direitos Homo afetivos no Centro Universitário Araguaia. Secretário do Observatório dos direitos das mulheres no Centro Universitário Araguaia (2020-2022). Possui experiência da Direito Público e Privado.

Alexandre

(13)

Mestre em Administração pela Universidade Federal de Goiás. Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente oferece assessoria, consultoria e treinamentos na área contábil e administrativa, por meio da empresa de Keep Training Assessoria e Consultoria. Também atua na área acadêmica, onde ministra disciplinas de contabilidade e administração, para pós-graduação. Possui interesse em Teoria da Contabilidade, Contabilidade de Custos, Planejamento Tributário, Análise das Demonstrações Contábeis, Gestão de Negócios, Agronegócio, Análise Estratégica e Cinema.

Hugo Moreira

de Oliveira

Mestrando no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás, possui graduação em Ciências Contábeis pela mesma universidade, Pós-Graduado em Auditoria Digital e Direito Tributário. Empreendedor Contábil no escritório Inov Serviços e Soluções em Contabilidade.

Guilherme

(14)

Formação Acadêmica Bacharel em Ciências Contábeis 2012 Especialista em Planejamento tributário, Auditoria e Controladoria 2015 Inglês Nível Básico Cursando UFG 2019. Cursos Técnicos da área Tributária/contábil: Substituição tributária, Difal para não contribuintes, Contribuições de PIS/COFINS, ICMS Produzir e Fomentar, nova legislação contábil/fiscal de acordo com as atualizações da Lei 12.973/2014. IRPJ/CSLL para regimes de tributação Lucro Presumido e Lucro Real, Novas regras para Simples Nacional de acordo com LC 155/2018, ISS atualização com a LC 157/16, Atualização legislação Estadual de tributos de Goiás- Enfoque em utilização de Benefícios fiscais. Atualmente tenho atuado diretamente na parte estratégica tributária com a finalidade de reduzir custos, e aumentar a competitividade no mercado acerca de nossos produtos, de forma lícita e com resguardo Legal. O Planejamento tributário é uma área de grande ascensão nas grandes empresas pois é dele que se gera a maior economia nos cofres gerando a maior lucratividade ou até mesmo ganhando mercado com custos menores que dos concorrentes. Assim desta forma tenho contato direto com gestores dos departamentos e os diretores da entidade inclusive o diretor CEO, de forma a harmonizar o entendimento técnico com objetivo da entidade. Gestão de pessoas também faz parte do meu trabalho, atribuição de tarefas e conferência dos resultados, gestão de entrega de arquivos magnéticos dentre outros serviços rotineiros. Vasta experiência em tributos diretos, indiretos, no âmbito Municipal, Estadual e Federal, obrigações principal e acessórias, coordenação de equipes. Atuante como docente na Universidade Alves Faria ministrando cursos: Planejamento Tributário e Contabilidade Intermediária para os cursos de Administração de empresas e Ciências Contábeis. Tendo experiência em outras instituições de ensino como docente no curso de graduação e de pós-graduação. Somando uma carreira profissional atuante de 12 anos de experiência em entidades privadas e 3 anos na docência, atuação como consultora Tributária por 3 anos pela Objetiva Edições Empresariais.

Kátila Rúbia

de Souza

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Atualmente, Consultor Sr. Na EY (Ernst & Young), foi Consultor Tributário na KPMG e, em ambas as empresas, atuei/atuo nos mais diversos ramos de atividades em trabalhos de Compliance, Planejamento Tributário, Auditoria/Assessoria Fiscal, dentre outras rotinas voltadas para área de tributos diretos e indiretos; Gestão de tributos no Grupo Mapah por 6 anos, alocado em clientes de grande porte do ramo industrial atacadista, locação, prestação de serviços, importação, operações com a zona franca e demais atividades da área fiscal/tributária; Professor nos cursos de Pós-Graduação em Planejamento Tributário do UNIALFA, FACUNICAMPS, Faculdade Delta e Instituto Projeção. Mais de oito anos de experiência nas áreas tributária e contábil com foco em gestão de tributos. Ministrei treinamentos práticos de capacitação profissional na área tributária e afins, visando oferecer mais qualidade na prestação de serviços aos clientes. Professor nos cursos de graduação da Faculdade Alves de Farias (UNIALFA) Ciências Contábeis e Administração de 2015 a 2018 nas disciplinas de Contabilidade Intermediária e Planejamento Tributário. Graduando do Curso de Direito no IPOG (2019-2023) MBA em Contabilidade e Direito Tributário Com ênfase Na Gestão do Risco Fiscal pelo Instituto de Pós-Graduação IPOG/Goiânia/GO-2014. Graduado em Ciências Contábeis pela Anhanguera Educacional - Anápolis/GO-2011

Leandro

Martins Leite

Graduado em Direito pela Universidade Federal do Pará (2002) e em Ciências Contábeis pela Faculdade de Economia e Finanças do Rio de Janeiro (1992). Gerente de Acompanhamento e Execução Contábil da Superintendência Contábil, da Secretaria de Estado da Economia Estado de Goiás. Gestor de Finanças e Controle do Governo do Estado de Goiás, tendo como órgão de origem a Controladoria Geral do Estado. Professor das disciplinas Teoria da Contabilidade, Contabilidade Internacional, Contabilidade do Agronegócio e Ética e Legislação Profissional no Centro Universitário UNIALFA em Goiânia. Atuei como Analista Tributário e de Custos de empresas como Castrol Brasil Ltda. e Cia Vale do Rio Doce. Contador autônomo, durante sete anos em Parauapebas, PA, tendo na carteira de clientes associações, cooperativas, fundação, sociedades empresárias de pequeno e médio porte, além de prestar serviços de assessoria na área tributária para grandes e médias empresas. Assessor jurídico na Agência Goiana de Defesa Agropecuária - AGRODEFESA, por aproximadamente quatro anos, e depois, assessor jurídico da Coordenação do ITCD - imposto de transmissão causa mortis e doações da Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás até maio de 2014.

(16)

Contador e consultor tributário, Professor e Palestrante. Empresário Contábil. Formação em ensino superior Ciências Contábeis, especialização em MBA em Gestão Tributária e Contábil. Integrante do corpo de Consultoria da Objetiva Edições Empresariais, instrutor e palestrante em cursos de capacitação na área fiscal e tributária realizados através da Objetiva Cursos e projetos in company, especialista em arquivos digitais na área fiscal. Tem experiência na área de Administração, Contabilidade, Gestão tributária, Publicidade e Marketing, Gestão empresarial e Informática. Atua em Escritórios de Contabilidade desde 2011, com práticas administrativas a gestão empresarial. Experiência na Área Tributária, trabalhos In Loco nas empresas. Desenvolve aplicativos em plataformas Office, manuais de procedimentos internos, segregação de funções, fluxogramas e organogramas, e demais tarefas necessárias para que a empresa possa desenvolver bem suas atividades.

Marcos Nunes Lopes

Mestra pelo Programa de Pós Graduação em Direito Agrário na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás (PPGDA/ FD/UFG); Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (2015.2); Formada em Inglês no Centro Cultural Brasil Estados Unidos (CCBEU); Possui pós-graduação Latu Sensu em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Brasileira de Educação e Cultura (FABEC); Possui Pós-Graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Escola Superior de Direito, FACAB; Possui Pós-Graduação em Direito Civil e Processo Civil pela Escola Superior de Direito, FACAB; Advogada com OAB/GO 46.032; Professora Universitária do curso de Direito no Centro Universitário UNIARAGUAIA; Professora Universitária do curso de Direito na Faculdade UNICAMPS; Conselheira Editorial da Revista REFLIONS; Coordenadora da pós-graduação em Direito Agrário e Agronegócio no Centro Universitário UNIARAGUAIA; Coordenadora Adjunta do Observatório dos Direitos das Mulheres da UNIARAGUAIA; Pesquisadora do Núcleo de Pesquisas sobre as Águas vinculado ao Programa de Pós-graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás (UFG); Conselheira Editorial da Revista Reflions.

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Mestre em Direitos Humanos pela UFG. Especialista em Direito e Processo do Trabalho pela UFG. Especialista em Direito Processual Civil pela Faculdade Damásio. Bacharel em direito pelo Centro Universitário de Goiás - Uni-Anhanguera. Advogado. Professor Universitário (UNIALFA). Procurador Geral do Município de Castelândia (GO).

Renato de

Araújo Ribeiro

Mestre em Ciências Contábeis pela UNB (2013). Possui graduação em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual de Goiás (2001). Especialista em Auditoria e Gestão Governamental (PUC-GO/IPECON - 2004), e Análise e Auditoria Contábil (PUC-GO/CRC-GO - 2005). Professor dos cursos de Pós-Graduação da Faculdade UniLaSalle, CASPONLINE, do Instituto de Pós-Graduação IPOG, da Faculdade UNIALFA, da PUC-GO, da UniEvangélica e outros institutos de pós-graduação. Instrutor da Escola de Governo do Estado de Goiás. Gestor de Finanças e Controle do Governo do Estado de Goiás, atuando como Superintendente Contábil da Secretaria da Economia e Contador Geral do Estado de Goiás. Titular pelo CONFAZ no CTCONF. Coordenador da Comissão Permanente de Estudos de CASP/CRC-GO. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Governos Locais (GEPGL). Atua ainda, como Perito Contábil Judicial na Comarca de Anápolis/Go e na Comarca de Brasília-DF. Tem experiência nas áreas de Análise e Auditoria Contábil, Gestão Financeira, Gestão de Custos, Perícia, Controladoria, Planejamento Tributário, Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Auditoria Governamental, Custos Aplicados ao Setor Público e Análise das Demonstrações Contábeis. Teve pesquisa premiada no VI Prêmio SOF de Monografias como a melhor na temática: qualidade do gasto público. Suas pesquisas são desenvolvidas na área de evidenciação de relatórios financeiros, evidenciação de relatórios de responsabilidade social e relatórios de prestação de contas à conselhos de saúde.

Ricardo Borges

de Rezende

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Advogado, mestrando em Direito Constitucional Econômico, professor de Direito Tributário e Constitucional nos cursos de Ciências Contábeis e Direito do Centro Universitário Alves Faria - UniAlfa. Professor na Pós-graduação em Planejamento Tributário e no MBA Executivo em Controladoria, Finanças e Gestão de Riscos, ambos, do Centro Universitário Alves Faria - UniAlfa. Professor de Direito Tributário e Constitucional no Centro Universitário de Goiânia - UNICEUG. Professor em cursos preparatórios para concursos públicos e OAB. Ex-pesquisador jurídico da Editora Fórum (Revista Fórum de Direito Tributário-RFDT), graduado em Direito pelo Centro Universitário de Goiás - Uni-Anhanguera (2013). Pós-graduado em Direito Público pelo Centro Universitário de Goiás - Uni-Anhanguera (2014). Pós-graduado em Docência Universitária pelo Centro Universitário Alves Faria - Unialfa (2019). Aprovado no IX Exame de Ordem Unificado quando ainda cursava o 10º período do curso de direito. Tem experiência na área do Direito, com ênfase em Direito Constitucional, Administrativo, Civil e Tributário.

Thiago

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Referências

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Data do Vencimento Data do pagamento (não serão aceitos agendamentos) Valor Principal Valor da taxa de disciplina isolada R$ 194,57.. Valor Total Repetir o valor da taxa

Bacharel em Ciências Contábeis, MBA Executivo em Gestão Empresarial Estratégica, Pós- graduada em Planejamento Tributário, Gestão, Auditoria Tributária e Docência Superior,

ANHANGUERA AEDU3 Neutra IMC IMCH3 Neutro BRASILAGRO AGRO3 Atrativa ITAUSA-PREF ITSA4 Atrativa ALL AMERICA LATI ALLL3 Atrativa JBS JBSS3 Não Atrativa ALPARGATAS-PREF ALPA4 Neutra JSL

Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA- USP). O índice é calculado com base nos anúncios publicados na página da internet do ZAP