Assistente de Vendas
Índice
:
Cadastros
Cap. 01 – Cadastro de clientes
Cap. 02 – Cadastro de família de modelos Cap. 03 – Cadastro de modelo
Cap. 04 – Cadastro de modelo completo Cap. 05 – Tabela de preços dos modelos Cap. 06 – Cadastro de cores dos veículos Cap. 07 – Cadastro de opcionais
Cap. 08 – Preço de opcionais Cap. 09 – Tabela de bônus
Cap. 10 – Pedido de compra de veículos Cap. 11 – Aviso de faturamento
Entradas do estoque
Cap. 12 – Recebimento de notas fiscais Cap. 13 – Recebimento de veículos usados
Vendas do estoque
Cap. 14 – Vendas de veículos em estoque Cap. 15 – Vendas veículos catalogo
Assistente de Vendas
Relatórios e consultas
Cap. 17 – Lista veículos em estoque
Cap. 18 – Consulta dados da compra do veículo Cap. 19 – Consulta movimentação do veículo Cap. 20 – Consulta parcelas do pedido de vendas
Faturamento estoque
Cap. 21 – Faturamento de veículos Cap. 22 – Passe de saída de veículos
Incidência para veículo usado
Cap. 23 – Incidência de custo na compra
Faturamento Direto
Cap. 24 – Informações faturamento direto fabrica Cap. 25 – Digitação de retorno da F&I
Geral
Capitulo
01
Cadastro de Pessoas
É o programa responsável pelo cadastro de pessoas podendo ser fornecedores ou clientes.
Pessoa Física:
1 = CPF
Somente para pessoa jurídica. Incluir CPF que vai
cadastrar.
Geral
Capitulo
01
Pessoa Jurídica:
Incluir o CNPJ que vai cadastrar.
Data da fundação é importante porque
essa informação que vai para o envio dos arquivos fiscais SPED. Inclusive o cadastro
da concessionária.
Quando houver
Utilizar ISENTO somente quando não houver. Caso informe e isento e houver a nota será recusada no SEFAZ.
2 = CNPJ
Geral
Capitulo
01
Como se trata de pessoa jurídica vai abrir a tela para indicar as informações complementares.
Para efeitos fiscais, é muito importante a exatidão dos dados informados, incluindo inscrição municipal e inscrição estadual para pessoa jurídica e data de nascimento e RG para pessoa física.
Para cliente que eu não quero que retenha os impostos. Mesmo tendo nos serviços a retenção cadastrada o sistema busca daqui
os parâmetros para retenção.
Quando eu quero que retenha o ISS, informo SIM. Necessário cadastro FISC0120 – Pelo Dep. Fiscal.
E-mail para envio da nota fiscal eletrônica. No gerenciador de envio
da nota para receita precisa estar cadastrado o
diretório, só assim a NF
vai via arquivo. (
Geral
Capitulo
01
A próxima etapa é cadastro de endereços, podendo ter sequências de endereços para cobrança, entrega e novo endereço.
Para efeitos fiscais os campos CEP, fone, bairro e celular são obrigatórios. Caso não possua o número do celular, repita o mesmo número do telefone fixo:
Nas mudanças de endereço, nunca exclua ou altere o cadastro de endereços. Desative o endereço antigo e crie um novo endereço.
Exercícios Propostos
Usar o seu CPF para cadastrar um cliente. Caso não possua o CEP,
consulte em: www.correios.com.br
E = Entrega C = Cobrança
Ctrl-E para localizar a Cidade. Mesmo código do IBGE.
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Capitulo
02
Cadastro de famílias de modelos
O cadastro de famílias de veículos visa agrupar os veículos por modelo, por faixa de preço ou lucratividade:
Atribua um código para a família de modelos. Prefixo código serviço preconizado p/montadora.
Dê uma breve descrição do modelo. Se de passageiro ou utilitário.
Dias para revisão de entrega. Linha/Grupo para compra/Venda de novos.
Quantidade de meses para sugestão de compra. Linha/Grupo para compra/Venda de usados.
Participação % da família no estoque de novos Informar os tipos de OS para acessórios.
.
Exercícios Propostos
Criar uma família
3 2 1 A 9 8 7 6 5 4 A 1 2 3 4 6 7 8 9 5
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Capitulo
03
Cadastro de modelo
O VEIC0100 é o programa responsável pelo cadastro dos modelos de veículos a serem vendidos pela concessionária: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A D E B C
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Capitulo
03
Código de modelo da montadora ex: no caso da Ford vai ser igual ao catálogo.
Este campo deve ser preenchido com orientação da contabilidade, pois dele será extraído as informações gerencial-contábeis exigidos pela montadora.
CNPJ da montadora. Para usados de outras bandeiras criaremos a linha
conforme orientação Contábil. Família é o grupo que o veiculo se enquadra ex:
Fiesta Sedan e o Fiesta Hatch (Gerencial). Se o veículo é da mesma linha que revendemos.
Percentual de comissão sobre o faturamento direto
que a nossa concessionária vai receber. Classificação ABC do estoque de veículos.
Classificação fiscal já vem informada no arquivo da montadora (muito importante esse campo).
Estoque ideal do modelo em unidades para a concessionária.
Percentual do IPI da compra do veículo.
Dias que o veiculo demora a chegar a concessionária depois de faturado pela montadora.
Tipo do veículo é categoria que o veiculo se enquadra ex: passeio, utilitário, etc.
Máximo de dias que temos para pagar o veiculo enquanto estoque e carência sem calcular juros.
Exercícios Propostos
Consultar os modelos cadastrados
C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E
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Capitulo
04
Cadastro de modelo completo
Na importação do arquivo de preços da fábrica, estas informações já virão preenchidas. Use apenas para cadastrar modelos de usados. Portanto o exemplo que daremos a seguir é para um usado:
Parte 1
Atribua um código ao modelo. Linha/Grupo para compra/Venda de novos.
Informe se a origem é 0 (nacional) ou 2
(importado adquirido no mercado interno). Linha/Grupo para compra/Venda de usados.
É da linha da revenda? Informe “S”. Se tipo de veículo é PAS (passeio), UTL
(utilitário) ou MIS (misto). Dê a descrição do usado conforme tabela
FIPE.
Informe ano Inicial/Final conforme tabela FIPE.
Informe a classificação fiscal do usado.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Capitulo
04
Parte 2
Exercícios Propostos
Cadastrar um modelo
Para dar manutenção no Transit Time de novos, altere aqui.
Caso o veículo possua carência de Floor Plan, informe os dias aqui. Vencimento final do veículo
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Capitulo
05
Tabela de preços dos modelos
É a tabela de preços dos veículos. Normalmente deverá vir por arquivo de importação da fábrica:
Código do modelo na fábrica. Percentual de desconto permitido para
nível 3. Tipo de venda (estoque, venda direta, venda
mesa). Custo de revisão de entrega.
Período de vigência da tabela (não altere o anterior, entre com uma nova tabela).
Custo fábrica + Floor Plan (para juros fixos).
Preço de tabela da fábrica. Valor da nota de compra.
Percentual de comissão de venda direta. Se o modelo é passível de bônus.
Percentual de desconto permitido para nível 1. Menor margem de comercialização.
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E 1 2 3 4 5 6 8 9 A B C D C = Bônus utilizará como base o valor
do campo Custo.
V = Bônus utilizará como base o valor
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Capitulo
05
Percentual de desconto permitido para nível 2. Tipo de comissão para funcionários.
Temos a opção lista para visualizar de uma só vez as tabelas vigentes:
a Em seguida temos a opção de listar por linha e grupo ou deixar em 0 zero para todos.
7 E
Data da tabela vigente. Tipo de Venda a listar. Seleciona um único modelo ou asterísticos para todos.
Imprime-se, modelo e custo compra dos veículos.
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Capitulo
05
Temos também a opção Carrega Valores para facilitar o cadastro de alguns itens, conforme abaixo:
Em seguida temos a opção de listar por linha e grupo ou deixar em 0 zero para todos.
Exercícios Propostos
Cadastrar preço para o modelo que você incluiu.
Informamos data Início, Tipo de Venda e Família que queremos alterar.
Podemos incluir os descontos permitidos para cada nível. Permissão do CADA0295.
E se houver algum item que se aplique para diversos modelos.
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Capitulo
06
Cadastro de cores dos veículos
No lançamento do veículo, cadastre as novas cores. Atribua códigos e nomes genéricos para os usados:
Código da cor na montadora ou genérico para
usados. Informe se é cor clara.
Se P (perolizada) M (metálica) ou S (sólida). Atribua a cor a uma bandeira. MIT (Mitsubishi),
FRD (Ford) ou DIV (Diversos) para usados.
Exercícios Propostos
Cadastrar uma cor 1 2 3 4 1 2 4 3
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Capitulo
07
Cadastro de opcionais
O VEIC0110 é usado no cadastro de opcionais e para associar aos respectivos modelos:
Exercícios Propostos
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Capitulo
08
Preço de opcionais
O preço dos opcionais é informado pelo CLIV1110 ou VEIC0120:
Informe o código do opcional na montadora ou um
código genérico para outras fontes. Informe a vigência da tabela de preços.
Atribua um modelo cadastrado ao opcional. Preço de venda do opcional.
Informe para qual tipo de venda a tabela se aplica (
venda direta, estoque, venda mesa e etc.). Custo gerencial do opcional.
Exercícios Propostos
Incluir um opcional e consultar os opcionais cadastrados 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
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Capitulo
09
Tabela de bônus
É o programa utilizado para cadastrar as campanhas de bônus da fábrica:
Modelo elegível para a campanha de bônus. Intervalo de datas de venda dos modelos.
Ano de fabricação dos modelos da campanha. Valor do bônus.
Ano do modelo da campanha. Faixa bônus (Valor de venda do veículo). Valor da
venda do veículo para aquisição do Bonus.
Intervalo de datas de compra dos modelos. Comunicado da montadora
Exercícios Propostos
Cadastrar um bônus para modelo cadastrado. 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 1 2 3 4 8 8
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Capitulo
10
Pedido de compra de veículos
Criando um pedido de compras para a montadora no VEIC0300:
Numera automaticamente o pedido. Selecione entre as cores cadastradas teclando
Ctrl+E.
Código do responsável pela elaboração do pedido de compra.
G = Gasolina, D = Diesel, A = Álcool e B = Bi-Combustível.
Se possuir número de pedido, atende à venda
catálogo / venda direta. Se zero = estoque. Informe a previsão de entrega do veículo.
Digite Ctrl+E pesquise o modelo desejado usando
asteriscos (*) como filtro, antes e depois da palavra pesquisada.
Quando atendido, informa chassi e data de recebimento.
Digite Ctrl+E pesquise por parte da descrição do modelo cercada
por asteriscos (*) 1 2 3 4 5 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 5 6 5 7 8
Se possuir chassis, mas não possuir esta Identificação, significa que o veículo está em trânsito.
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Capitulo
10
O programa permite também incluir opcionais no pedido do veículo junto à fábrica:
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Capitulo
10
Imprima os pedidos de compra pelo próprio VEIC0300 na opção “Listar”:
Ainda temos opções de listar os pedidos Pendentes, Atendidos, Geral e Histórico:
Exercícios Propostos
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Capitulo
11
Aviso de faturamento
Acessar o portal da montadora diariamente para acompanhar o faturamento para inserir o veículo (manualmente) em transito no estoque.
Digite o número do pedido de compra no VEIC0350 e confirme a data do faturamento e o chassi do veiculo.
Número do pedido colocado na fábrica através do VEIC0300.
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Capitulo
11
O sistema será direcionado para a inclusão do cadastro do veículo pelo VEIC0200.
Após o cadastro do veículo, o sistema irá retornar para a mesma tela para que sejam preenchidos os campos abaixo:
Valor do veiculo é o valor fábrica (+) juros cobrados (–) valor bônus. Valor fabrica é o valor da NF da fábrica.
O Floor Plan Bco e Floor Plan Cta identificam a conta onde os juros diários são alocados. Digite Ctrl+F e confirme para finalizar a operação.
Conforme informado no VEIC0100.
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Capitulo
11
O trânsito poderá ser confirmado pelo programa VEIC3000, aonde a localização do veículo será precedida pela letra “T”:
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Capitulo
12
Recebimento de notas fiscais
Quando o veículo chegar à concessionária, pegar a nota fiscal para dar entrada de forma manual no veículo novo ou usado de pessoa jurídica com nota fiscal emitida.
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Capitulo
12
Todos os dados a seguir serão facilmente identificados na nota fiscal da montadora. Na maioria dos campos você tem a ferramenta de Ctrl+E para abrir opções:
Número da nota fiscal.
Série da nota fiscal.
CNPJ da montadora. Data da emissão.
Data do recebimento.
Tipo do Documento = NFE
CFOP da Compra. Neste caso a transação é 1105, que é “Compra deVeículosNovos”.
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Capitulo
12
Seguimos com o preenchimento dos campos:
Condição de pagamento = Neste caso, utilizar a própria para veículo.
Filial receptora deve ser a mesma a qual foi faturado.
Utilizar sempre o setor que esta entrando a compra, despesa, material e etc.
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Capitulo
12
Valores a serem preenchidos, de acordo com o que vem destacado na Nota Fiscal de compra sempre se atentando a todos os campos inclusive, seguro, frete, acréscimo. Após preencher todos os campos confirme Sim:
Valor constante da nota fiscal no campo Valor das Mercadorias.
Valor constante da nota fiscal no campo Base de Cálculo Substituição Tributária Base de cálculo do IPI. Valor constante da nota fiscal no campo
ICMS Substituição Tributária. Valor constante da nota fiscal no campo
IPI. Valor total da nota (automático).
1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 5 5 5 6 6 5
Utilizar como Sim quando o MVA for diferente do cadastrado no FISC8010. Preencher também o percentual que será utilizado.
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Capitulo
12
Agora iremos digitar o veículo propriamente dito:
Tipo de item = 5 Veículos em Estoque. Ou Ctrl-E para selecionar.
Você vai digitar o chassi e como ele não existe no estoque, vai solicitar deseja incluir. Tecle Sim e vamos cadastrá-lo no programa VEIC0200.
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Capitulo
12
No programa VEIC0200 selecionar Inclusão:
Terá de digitar 2(duas) vezes o chassi para não existir a possibilidade de erro.
Informe o modelo Ctrl+E disponível. 0 = Nacional 1 = Import. direta 2 = Import. adquirido no mercado interno. Informe as cores. Ctrl+E disponível. Número de portas. N = Novo, U= Usado. Número do motor. Cód. tributário para veículos novos. Neste caso 6. Número do Renavam. G = Gasolina A = Álcool D = Diesel O = Outros B = Flex
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Capitulo
12
Continuando, quando for veículo Importado informe o Numero DI, Data DI e o Código do Desembaraço:
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Capitulo
12
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Capitulo
12
Continuando, você pode ainda alterar o texto caso necessário, clique confirmar Sim, e retorne:
Ao terminar aparece a mensagem.
Quando veículo semi-novo podemos incluir neste campo a km atual do veículo, para que saia na descrição da Nota Fiscal de entrada.
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Capitulo
12
Encerrando o cadastramento do veiculo no VEIC0200, o sistema retornara ao programa ENTR1000 para continuar o recebimento da nota fiscal:
Confirme o registro Sim, e para finalizar e gravar a nota fiscal digite 0 (zero) no número da linha. Confirme a gravação da nota e o sistema irá retornar uma mensagem de inclusão efetuada no rodapé do programa.
Exercícios Propostos
Dar entrada em um veículo no estoque.
Informe o Valor do IPI.
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Capitulo
13
Recebimento de veículos usados
Todo veículo usado recebido como parte de pagamento ou como compra para estoque deve ser avaliado pelo avaliador de veículos, determinando o valor de compra do veículo na ficha de avaliação. A nota fiscal será emitida pelo ORCA2000 da seguinte forma:
Digite Ctrl+E para acessar a lista de transações.
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Capitulo
13
Temos 2(dois) tipos diferentes de transação de compra de usados:
1106 – É usada quando compramos um veículo usado que entra na troca por outra venda. 1107 – É para a simples compra de um usado sem ter vendido nada ao cliente.
Usaremos um exemplo de usados na troca:
Caso o cliente possua cadastro, mas não esteja sinalizado como fornecedor, o sistema irá sugerir tal cadastro:
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Capitulo
13
Atribuiremos o status “Liberado” para o fornecedor do veículo usado:
Depois de selecionar o conceito, passe por todos os campos com “Enter” sem alterar nada e confirme. Tecle “Esc” para retornar ao ORCA2000 e continuar a emissão da nota fiscal de entrada de veículo usado.
Digite Ctrl+E para acessar a lista de conceitos.
Assistente de Vendas
Capitulo
13
Preencha todos os campos da “Capa” da nota fiscal:
Em seguida clique em “Não” para não imprimir classificação fiscal e alíquota de IPI e confirme: Proprietário do usado.
Use condição especial para não gerar contas a pagar.
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Capitulo
13
Em itens da nota fiscal informe o tipo de item de veículos em estoque e informe o chassi:
O sistema irá solicitar a inclusão do cadastro do veículo. Clique em “Sim”.
Para evitar erros, o sistema pedira a re-digitação do número do chassi.
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Capitulo
13
O cadastro do veículo virá pré-preenchido com base nos dados constantes da ficha de avaliação do veículo usado.
Confirmadas as informações cadastrais do veículo, o sistema permitirá que seja dada manutenção na descrição do veículo para a nota fiscal de venda. Confirme e tecle “Esc” para retornar para o orçamento e continuar a emissão da nota fiscal de entrada de veículo usado.
Assistente de Vendas
Capitulo
13
Informe 1 (um) no numero da linha e passe por todos os campos teclando “Enter” Confirme e digite 0 (zero) no número da linha para finalizar os itens da nota fiscal:
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Capitulo
13
Na tela seguinte, serão exibidos os valores. Passe por todos os campos teclando “Enter” e confirme:
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Capitulo
13
O número do orçamento será informado no rodapé do programa. Anote-o para futuras consultas:
Clique em “Continua” para iniciar a emissão da nota fiscal:
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Capitulo
13
Clique novamente em “Continua”:
Surgirá a mensagem de “Inclusão Efetuada”, e a nota já foi emitida:
Exercícios Propostos
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Capitulo
14
A
Vendas de veículos em estoque
Para vendas de veículos em estoque na concessionária ou nas filiais, consulte pelo VEIC3000 o veículo que se enquadra no desejo do cliente. O veículo está no estoque quando se encontra fisicamente na revenda ou em transito já faturado pela montadora ou consignado.
Neste caso utiliza-se o VEIC3000 – consulta de veículos em estoque; o programa funciona como filtro, aonde vai diminuindo o resultado da pesquisa, à medida que os campos são preenchidos:
Após o preenchimento da seleção, efetive a confirmação para abrir os “Veículos em Estoque”. 9
N = Novo
Digite parte da descrição do modelo seguido e/ou precedido de * (asterisco). Ou em branco para todos.
1 2 3 B B C C C D E E
Para veículos disponíveis para venda, digite “N”.
Escolha a filial detentora do veículo ou 0 (zero) para todas.
4 5 6 7 8 Ano do Modelo. A B B
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Capitulo
14
Veículo a ser pesquisado é novo ou usado; Se a cor é clara;
Número da placa do veículo; Tipo de combustível, (G) gasolina (A) álcool (D)
diesel (O) outros ou (B) álcool/gasolina;
Modelo; Os opcionais que possui o veículo;
Descrição do modelo; Exibe ou não veículos com pedidos de venda
colocados;
Ano fabricação / Modelo do veículo; Informar de qual filial se encontra o veículo;
Cor do veículo; Modalidade de venda (estoque, deficiente, frotista,
mesa, etc.).
Se metálica perolizada ou sólida; Faixa de preços.
Selecione com seta para cima ou para baixo o veiculo a ser negociado – de preferência aos mais antigos em estoque e aos que já estão pagos:
Sinaliza quando o veículo já foi negociado, pedido de venda, transito e ou demonstração. 9 1 2 3 4 5 6 7 8 B Informa se o veículo está pago na Fábrica: S (Vermelho) Pago. N (Verde) não Pago.
A
C D E
Assistente de Vendas
Capitulo
14
Selecione “Preencher Pedido”, vai o programa VEIC0400.
Selecione “Inclusão”:
Reserva: Entra no programa CLIV3000 para efetuar a reserva.
Simulação: Entra no programa VEIC0410 para simular as condições de venda.
Financiamento: Entra em dados do financiamento e simula taxas, planos, etc.
Se houver opcionais cadastrados irão aparecer neste campo, detalhado.
Assistente de Vendas
Capitulo
14
O código do agente virá preenchido com o seu. Se você estiver preenchendo o pedido para alguém, selecione com Ctrl+E o Código do Agente (vendedor) – Para isso é necessário permissão especifica:
Filial onde vai ser feita e revisão de entrega. Parâmetro no VEIC0020.
Selecione o tipo de venda com Ctrl-E.
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Capitulo
14
Selecionar com Ctrl+E o Proprietário e o Responsável pelo Pagamento - O proprietário é o nome do cliente. O responsável pelo pagamento será o próprio cliente em caso de compras onde não existam financeiras ou consórcios envolvidos, sendo então o banco ou o consórcio que está financiando a venda quando for o caso. Ainda existe o caso da pessoa que estará arcando com o pagamento – caso de presente entre cônjuges – ou em caso de que a empresa pague o veiculo para seus executivos. Digite Ctrl+E para pesquisar o cadastro do cliente / responsável ou digite o CPF/CNPJ:
Para encontrar o cliente podemos digitar parte do nome entre asterístico.
Pode digitar direto o CPF/CNPJ ou Ctrl-E. Conforme abaixo.
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Capitulo
14
Seleciona o endereço de entrega do cliente:
Em seguida ira aparecer outras informações que é de Preenchimento Obrigatório – Lembre-se da importância do email:
E = Entrega C = Cobrança
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Capitulo
14
Confirme e se preciso atualize todos os dados do cliente:
O mesmo processo se dará ao informar o responsável pelo pagamento.
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Capitulo
14
Caso o cliente ou o responsável não constarem do cadastro aparecerá o programa CLIE3000 para que o cliente ou responsável seja então cadastrado. Preencha todos os campos com precisão para que não haja problemas na transmissão dos arquivos magnéticos solicitados pelo fisco:
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Capitulo
14
Após informar “Data do Pedido” e “Previsão de Entrega e Horário” vamos selecionar a “Condição de Pagamento”: Que poderá ser a vista caso não haja financeiras nem consórcio envolvidos na negociação. Leasing ou financiamento (nosso) ou ainda leasing e financiamento (banco do cliente) para os casos específicos onde o cliente já negociou com seu banco uma linha de crédito e a revenda não irá receber retorno financeiro, TAC etc.
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Capitulo
14
Informe a “Finalidade” conforme exemplo no rodapé – É muito importante que vendas para outras revendas tenham este campo preenchido com R=Revenda:
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Capitulo
14
Assistente de Vendas
Capitulo
14
Quando o financiamento ou leasing for da própria concessionária e houver cadastro da tabela da F&I no sistema, irá abrir a seguinte tela para o calculo das parcelas.
Após informar todos os campos o sistema calcula o valor de cada parcela.
Com a quantidade de parcelas informada o sistema já trás a data de início e data fim.
Assistente de Vendas
Capitulo
14
Agora vamos adicionar “Acessórios” vendidos ou dados em cortesia. No exemplo temos os dois casos o marcado em Vermelho é cortesia, veja que o desconto aplicado é igual ao valor da tabela, já o em Azul estamos vendendo pelo valor de tabela sem dar desconto, qual será pago com o troco:
Assistente de Vendas
Capitulo
14
Ainda é possível cadastrar “Observações de Acessórios”, por exemplo: caso tenha de passar alguma informação para o instalador:
Agora aparecera a tela de “Outras Vendas” e teclando Ctrl+E mostrara a relação disponível das incidências. Como nosso exemplo contempla a Troca com Troco iremos informar com as incidências como o troco vai ser usado ou devolvido, tecle Esc para encerrar:
Assistente de Vendas
Capitulo
14
Informe agora como será pago o veículo, com Ctrl+E aparecem as opções marcadas:
Se atentar, pois já vem separado o valor referente ao pagamento do veículo e o valor referente a outras vendas.
Assistente de Vendas
Capitulo
14
Você poderá colocar um “Veiculo na Troca” como parte de pagamento, mais este deve ter Avaliação cadastrada no sistema (VEIC0040), se houver troco já informando o valor total do troco.
Assistente de Vendas
Capitulo
14
Vamos incluindo os demais valores e formas como estão sendo recebidos se atentando sempre aos vencimentos de cada parcela, o departamento financeiro acompanhará o recebimento dos veículos e outras vendas conforme a data informada no pedido, por este motivo, é de muita importância que a data esteja correta ou o mais próximo possível do recebimento.
Esta coluna se refere ao pagamento do veículo.
Esta coluna se refere ao pagamento de outras vendas.
Quando a forma de pagamento em cheque efetuar o preenchimento de todos os campos conforme dados da folha do cheque.
Data de vencimento
Assistente de Vendas
Capitulo
14
A somatória dos valores de recebimento tem que bater com o ”Total do Pedido“ que é R$ 70.000,00 e o valor de R$ 4.500,00 se refere às Outras Vendas. Após o preenchimento total tecle Enter e confirme a gravação:
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Capitulo
14
Caso necessite colocar alguma Observação na proposta, digite no campo abaixo. Em nosso exemplo, a observação veio pelo próprio sistema, mas você deve acrescentar todas as informações que sejam relevantes para que saiam no pedido, de Enter até o final e confirme Sim:
Assistente de Vendas
Capitulo
14
Proposta concluída anote o número da proposta. Após a aprovação das pendências de desconto ou autorizações diversas será possível fazer a impressão da proposta:
Foi gerado o número do pedido.
Assistente de Vendas
Capitulo
14
Imprimindo a proposta: A proposta só poderá ser impressa se o pedido estiver de acordo com as condições comerciais parametrizadas pelo gerente de vendas, e se a tabela de financiamento (e a financeira) estiver devidamente cadastrada. Caso contrário só será possível a impressão após aprovação da gerência.
Assistente de Vendas
Capitulo
14
Modelo Proposta:
Logo da Empresa
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Capitulo
14
Pedido de instalação de acessórios:
Após a impressão da proposta o sistema já gera também o “Termo de responsabilidade” caso esteja entrando usado na troca:
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Capitulo
14
Termo de responsabilidade:
Exercícios Propostos
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Capitulo
15
Venda veículos catalogo
O vendedor deverá sempre consultar os veículos em estoque para ofertar ao cliente o que a concessionária tem a pronta entrega. Em seguida, a prioridade na venda de veículos novos é dos veículos em trânsito, os seja, aqueles com pedido de compra que possuam aviso de faturamento. A terceira opção em ordem de prioridade será a venda de veículos novos com pedido de compra na fábrica.
Nos casos em que o vendedor não conseguir oferecer o veículo de estoque, ou em trânsito ou com pedido colocado na fábrica, então fará encomenda do veículo faltante – venda catálogo no programa
VEIC3020:
Modelo do veículo;
Descrição do modelo do veículo;
Tipo de modelo se é passageiro ou transporte; Se o veículo é de estoque ou outro tipo de venda;
Faixa entre o menor preço e o maior preço acessível ao cliente. 1
2
3
5 4
Informe o veículo com * “asterisco” antes e depois da palavra.
1 2 3 4 5
Assistente de Vendas
Capitulo
15
Dados do veiculo, modelo, tipo, descrição; Preço do veículo. 1 2 1 2 1
Assistente de Vendas
Capitulo
15
Selecionar preencher pedido.
Informar os dados para cadastro do veículo.
Assistente de Vendas
Capitulo
15
Demais processos iguais aos do processo de vendas, clique no botão “Concluir” e confirme “Sim” e o
sistema vai carregar o programa VEIC0400. Clicar em “Incluir”.
Selecione o tipo de venda.
Em seguida faça o processo de preenchimento do pedido no VEIC0400.
Exercícios Propostos
Assistente de Vendas
Capitulo
16
Emissão de orçamento / nota fiscal
Para emissão de notas fiscais de transferência, simples remessa, consignação, exposição feira, empréstimo, demonstração e outras finalidades que vão tirar o veículo do estoque, mas a venda não esteja sendo efetuada, usamos o programa ORCA2000 emissão de orçamento / nota fiscal, vamos a opçãonota fiscal de saída.
Este campo é quem vão definir que tipo de saída esta sendo feita, (transferência, simples remessa, consignação, exposição feira, empréstimo, demonstração) neste caso será informada a transação de transferência de veículos novos:
Assistente de Vendas
Capitulo
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Vamos prosseguindo com a emissão do orçamento:
Damos Ctrl-E ou digitamos o CNPJ do destinatário do
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Vamos dando enter até chegar ao campo condição de pagamento:
Após a informar todos os campos vamos dando enter e aparecera uma tela com classificação fiscal e alíquota IPI, clique em “Não”.
Vamos dar Ctrl-E para selecionar ou digitar a condição
de pagamento definida pelo financeiro e passada para os
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Em itens da nota fiscal, use tipo de item de veículos em estoque, após informar o chassi do veículo sistema pergunta se deseja alterar dados do veículo.
Se optar por sim o sistema abre automático a tela do VEIC0200 para alteração, conferimos todos os dados do veículo e em seguida confirmamos para prosseguir com a emissão da nota.
Ctrl+E para selecionar ou 5 para veículos em
estoque.
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Ao confirmar a alteração dos dados do veículo volta para tela do ORCA2000, vamos passando campo a campo até aparecer opção para confirmar.
O sistema trará automaticamente o custo do veiculo. Trás do cadastro do produto.
Orientado pelo departamento Fiscal.
Verificar com departamento fiscal se é necessário informar convênio específico ou pode passar normal. Podemos dar Ctrl-E para selecionar. Informar
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Após conformar aparece o resumo com o total da nota, passe pelos campos digitando “Enter” em todos os campos e confirme:
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Clique em “N.Fiscal” para continuar a emissão:
No rodapé do programa será exibida a mensagem “inclusão efetuada com sucesso”. Neste momento o orçamento foi cadastrado. Tecle “Enter”. Observe que no rodapé aparecerá o numero do orçamento, para consultas futuras.
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Para imprimir a nota fiscal, clique em “Continua”.
Continua novamente:
Se desejar incluir alguma informação na nota fiscal utilizar esse campo.
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O sistema retornara a mensagem de “Inclusão efetuada” e informará o número da nota fiscal gerada:
O recebimento da transferência deve ser feito após o recebimento físico do veiculo e da nota fiscal pelo processo ENTR1000 iniciando pelo processo (sisdia) – Diariamente o assistente de vendas deve imprimir o relatório FISC3030 para ver quais veículos foram transferidos de outra filial e não foram recebidos, cobrando assim o Emitente.
Valor total da nota fiscal. Número do orçamento
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Lista veículos em estoque
É o principal relatório de estoques de veículos. As opções de listagem são “Com Reserva”, aonde
serão exibidas informações da reserva do veículo para negociação e dados do pedido de venda.
Faça o filtro das Filiais.
“0” zero para todas ou Ctrl-E para selecionar as filiais.
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Selecione os filtros desejados para minimizar o resultado da pesquisa.
Ao passar pelos campos o sistema vem
trazendo as opções para emissão do relatório.
S = Sim - N= Não
N = Novos
U = Usados
T = Todos
S = Sim - N= Não
Seleciona com Ctrl-E ou “0” zero para todas.
Tipo de Venda Crtl-E para selecionar.
S = Pagos
N = Não Pagos
T = Todos Tipo de Venda Crtl-E para
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Neste relatório aparecerão os veículos constantes do estoque, iniciando com os veículos Novos
disponíveis para venda.
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Na segunda seção deste relatório podemos ver os veículos em fase de negociação. Se no momento da geração deste relatório, houver algum vendedor inserindo pedido de venda do veículo que ainda não estiver finalizado, no campo “Reserva” será grafada a expressão em negociação:
A terceira seção deste relatório está destinada a listar os veículos com pedidos de venda finalizados e dependendo de aprovação:
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Na quarta seção deste relatório vêm os veículos em trânsito:
Na quinta seção virão os Pedidos de Compra de Veículos na Fábrica que ainda não possuem número do chassi:
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E por fim, na última seção poderemos ver os veículos usados em avaliação oferecidos na troca, ou seja, usados em trânsito:
Na tela do monitor, ao pressionar a tecla “Esc” para abandonar o VEIC3030, será possível pedir detalhes da avaliação dos usados em trânsito:
Exercícios Propostos
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Consulta dados da compra do veículo
O programa CLIV1200 é muito usado para os dados da compra de um veículo e também os dados da nota fiscal como veremos a frente, tecle em Consulta.
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Informe o chassi ou parte deste para efetuar a pesquisa e tecle Ctrl-F ou em Concluir. Para ver os dados da nota fiscal clique em Consulta NF.
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Tecle Ctrl-F ou em Concluir para aparecer os dados da nota fiscal.
Status da NF eletrônica, ver opções no rodapé da tela.
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Após dar Enter abrira novas opções como, por exemplo, Itens.
Exercícios Propostos
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Consulta movimentação do veículo
O programa CLIV1400 é muito usado para analisar a movimentação de um veículo, informe a placa ou o chassi para consulta. Dando Enter no movimento ele abre os dados da nota fiscal igual ao CLIV1200.
Exercícios Propostos
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Consulta parcelas do pedido de vendas
O entregador tem a responsabilidade de fornecer ao cliente total atenção ao lhe apresentar tecnicamente o veículo adquirido, destacando os aspectos de conforto, tecnologia e segurança, além de explicar o conteúdo do manual de proprietário, a política de garantia de fábrica e revisões de manutenção e de lhe apresentar ao consultor técnico.
A entrega de veículos por regra acontece diariamente de segunda a sexta-feira, em horários pré-agendados entre o vendedor o preparador e o cliente.
Partindo de uma lista de previsão de entrega de veículos que é emitida diariamente pelo assistente de veículos OFIC7730 (apresentada mais à frente no texto), contendo os veículos que vão ser entregues daqui a 2 (dois) dias, o vendedor consulta o VEIC0408. Se houver alguma pendência deve tomar as seguintes providencias: entrar em contato com a tesouraria ou até mesmo ligar para o cliente.
Critérios de pesquisa.
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Tecle Enter por sobre o pedido desejado para visualizar o recebimento das parcelas:
Quando o recebimento tiver sido identificado pela tesouraria, após a efetivação da parcela, será sinalizado no VEIC0408 com “OK”
Idéias para a liberação total do veículo se: Todas as parcelas forem recebidas;
O usado recebido na troca estiver na concessionária e tiver sido vistoriado pelo avaliador; As OS vinculadas ao veículo, sejam de revisão, cortesia ou acessórios estiverem encerradas.
Exercícios Propostos
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Faturamento de veículos
Na conclusão de cada pedido de venda de novos, o gerente deverá proceder com a autorização de faturamento. Caso o veículo pertença à outra loja, deverá ser feita a transferência do veículo antes da autorização de faturamento.
Para efetivar o Faturamento do Veiculo é necessário carregar o programa VEIC0450, informe o “Número do Pedido”, dê Enter, em seguida aparece a mensagem se deseja dar manutenção na descrição do veículo, clicar Sim:
Irá abrir o VEIC0200 com o dado do veículo, neste momento será feita a conferência de todos os campos.
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Abre para o campo opcionais.
Em seguida a descrição do veículo, essa é a que irá sair no corpo da Nota Fiscal.
Quando veículo semi-novo podemos incluir neste campo a
km atual do veículo, para que saia na descrição da Nota Fiscal de venda.
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Setor da Venda o sistema trás como sugestão o setor da venda normal do veículo. Mas existe um caso a ser considerado: quando o vendedor for de uma filial e o faturamento estiver sendo feito em outra filial. Neste caso o usuário deve digitar Ctrl+E para verificar qual o departamento atende melhor a situação. Veja exemplos:
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Convenio ICMS (N = Normal), também é importante preencher os “Dados para Agenda”, que deve ser perguntado ao cliente, no exemplo abaixo eu informei que o cliente roda 15000 km por ano o sistema calculou o restante, informar também o consultor que vai atendê-lo e confirme os dados para agenda:
Importante incluir a km no caso de faturamento de Veículo Novo para que o sistema já calcule a
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Antes de confirmar os dados do veículo e se estiver tudo correto, confirme a emissão da NF:
Exercícios Propostos
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Passe de saída de veículos
Para liberação do veículo é necessário a emissão do passe de saída, que deve ser controlado pela portaria. Para emitir é necessário que o veículo esteja totalmente quitado, os acessórios vendidos ou cedidos em cortesia devidamente instalados - e pagos - e a documentação regularizada.
Utilize o programa VEIC4100 para emissão.
Ao dar Enter, aparece o chassi e a opção para emissão:
Informe o número do pedido de venda ou o número da NF.
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Se houver alguma ordem de serviço em aberto para o veículo abre a tela para senha. O ideal é que para a emissão do passe de saída todas as Ordens de Serviço estejam encerradas.
Caso o veículo não esteja com todas as parcelas quitadas o sistema irá exibir a mensagem no rodapé do programa para que seja consultado o VEIC0408. Verifique junta à tesouraria se os recebimentos foram efetivados, e caso tenha, peça a baixa necessária para liberação do veiculo.
Somente Diretoria ou quem a mesma indicar terá a permissão para liberar veículo com Ordem de Serviço em aberto.
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Da mesma forma que acontece com a Ordem de Serviço acontece com as parcelas em aberto, abre a permissão para liberação com parcelas em aberto.
O ideal é que o neste momento o Departamento Financeiro seja consultado sobre o recebimento e solicitado a baixa. Se for um caso diferenciado será liberado através de senha conforme abaixo.
Somente Diretoria ou quem a mesma indicar terá a permissão para liberar veículo com Ordem de Serviço em aberto.
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Quando o veículo estiver com todas as Ordens de Serviço encerrado e todas as parcelas ok, o passe de saída será impresso conforme abaixo:
Abre o campo para incluir alguma informação que se faça necessário.
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Aparece a mensagem, em seguida vamos em visualizador:
Modelo do passe de saída.
Exercícios Propostos
Emitir passe de saída. O passe de saída é uma segurança para o cliente e para empresa, nele temos o termo de entrega e
recebimento do veículo seja ele novo ou semi-novo. Para Faturamento Direto também é utilizado o passe de saída que estará liberado após a emissão da Nota Fiscal de Intermediação. O passe de saída também é importante, pois é neste momento que é incluído no veículo a data de entrega.
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Incidência de custos na compra
Para efetuar o lançamento de incidência na compra do veículo seminovo, usamos o programa VEIC0026 Incidência de custo na compra.
Ao entrar no programa selecionar inclusão. Digitar o número do chassi.
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Ir dando Enter até o campo incidência.
Opções do Ctrl-E.
Dar o Ctrl-E para localizar a incidência ou se preferir digitar o código, que é o
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Vamos digitar o valor incidência ir com Enter até o final e confirmamos em Sim.
Mensagem de confirmação:
Para consultar se já existe a incidência para o veículo entrar na opção Consulta digitar o chassi e dar Enter até o fim.
Exercícios Propostos
Cadastrar incidência em um veículo seminovo.
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Informações faturamento direto fabrica
A primeira etapa para o faturamento direto é a emissão do pedido de venda catálogo. Todos os veículos que são de faturamento direto não vão fazer parte do estoque da loja. O registro da passagem do veículo na concessionária feito através do programa VEIC0460 Informações faturamento direto fabrica.
Vamos direto ao botão Alteração, pois a inclusão é feita automaticamente quando emitimos o pedido de venda.
Informamos o número do pedido de venda.
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Os dados do pedido de venda são preenchidos automaticamente, conforme dados informados no momento da emissão do pedido.
Ao dar Enter o cursor cai direto no campo Valor Rebate. Vamos preencher os dados conforme telas a seguir.
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Com o mouse vamos clicar no campo chassi e colocar os dados do chassi definitivo.
Após informar o chassi vamos com o mouse no campo CNPJ Emitente para informar os dados da nota fiscal.
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Informando os dados da nota em seguida confirmamos em Sim.
Ctrl-E ou digitar direto o CNPJ do emitente. Inserir número e
série da nota fiscal.
Valor da nota fiscal.
Esses não são campos obrigatórios podemos passar apenas com Enter ou preencher conforme política da empresa.
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Após a confirmação vem a mensagem de confirmação da alteração.
Exercícios Propostos
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Digitação de Retorno F&I
Para a digitação dos valores de retorno usamos o programa VEIC0475 Digitação de retorno de F&I, O programa permite a digitação dos registros de controle das comissões sobre Faturamento Direto da Fábrica e de Retornos (Seguros, Financiamentos, Despachantes, Acessórios, etc.)
Como as comissões de licenciamento têm base nos recebimentos por parte do despachante, não será informado por número do pedido, pois o sistema só permite um apontamento por pedido para que seja possível o cadastro de mais de um tipo de retorno para o mesmo veículo vamos informar por chassis: Abaixo um exemplo de cadastro de retorno de faturamento direto.
Ctrl-E para encontrar um digitar direto o tipo.
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Para os casos de retorno de vendas diretas vamos sempre usar o número do pedido, observe a mensagem do rodapé.
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O dado do pedido de venda já vem automático e o cursor já para no campo valor da comissão.
Após passar por todos os campos confirma em sim.
Agora a mensagem de confirmação.
Exercícios Propostos
Informar dados para emissão da nota fiscal de comissão.
Informamos o valor da comissão e neste campo informamos sim ou Não para a emissão da nota pelo programa VEIC0476 que é o nosso próximo passo.
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Emissão da nota fiscal de retorno de F&I
No programa VEIC0476 Emissão de nota fiscal de retorno de F&I, é possível emitir também as notas de comissão de despachantes, seguro e qualquer outro tipo de retorno informado no programa VEIC0475.
Temos a opção de puxar por um único chassi ou por pedido, neste caso vamos usar por Pedido para que seja possível visualizar todos os pedidos que já estão autorizados a emissão da nota de intermediação.
Por empresa para trazer somente a empresa que foi logada.
Consolidado: Trás a informação de todas as empresas do grupo.
Selecionar: Abre a tela para escolher as empresas que queremos as informações.
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Selecione o intervalo de datas em que os pedidos de venda foram feitos:
Ctrl-E para selecionar, ou indicar direto o tipo de retorno que quer listar.
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Irão aparecer os pedidos autorizados. Após selecionar os que vão emitir a nota confirma em Sim.
Em seguida confirma a emissão da nota fiscal.
Para selecionar a emissão damos Enter.
Tecle Esc para confirmar a emissão da nota fiscal.
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Em seguida informamos os dados para emissão da nota fiscal.
Destinatário da Nota CNPJ do destinatário.
Condição de Pagamento Ctrl-e para selecionar ou já digitar condição orientada.
Transação Orientada pelo Fiscal, pode selecionar com Ctrl-e ou digitar no campo. Fil/Div/Dep/Set Vem o agente logado, caso precise alterar dar Ctrl-e nos campos. Imprimir Dados NF Se vai imprimir dados do cliente ou não.
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Clique em “Continua” para concluir a emissão da nota fiscal:
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Abaixo a mensagem de conformação: