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Gestor - Edinaldo Martins dos Santos / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação

Itajú do Colônia - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HVRXTZLT+RVVU/FMGW1E7Q

Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do município de Itajú do

Colônia para o exercício financeiro de 2017.

 

 

(2)

Av. Oscar Cardoso, 01 – E-mail: [email protected]

CNPJ: 14.147.920/0001-41 – Itaju do Colônia/BA – CEP.: 45.730-000

Estima a Receita e fixa a Despesa do

Orçamento Anual do município de

ITAJÚ DO COLÔNIA para o exercício

financeiro de 2017.

O PPREFEITO

MUNICIPAL DE ITAJU DO COLÔNIA, ESTADO

FEDERADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a

Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

DECRETA:

TÍTULO I

DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 1° Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do

Município de ITAJÚ DO COLÔNIA, para o exercício financeiro de 2017, nos

termos das disposições constitucionais compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo,

seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades

e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo

Poder Público.

TÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2° A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade

Social é no valor de R$ 20.500.000,00 (Vinte milhões e quinhentos mil reais)

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Av. Oscar Cardoso, 01 – E-mail: [email protected]

CNPJ: 14.147.920/0001-41 – Itaju do Colônia/BA – CEP.: 45.730-000

Receitas Correntes

22.198.600,00

Receita Tributária

800.000,0

Receita Patrimonial

175.600,00

Receitas de Serviços

442.000,00

Transferências Correntes

20.709.000,00

Outras Receitas Correntes

72.000,00

Receitas de Capital

550.000,00

Alienação de Bens

20.000,00

Amortização de Empréstimos

0,00

Transferências de capital

530.000,00

Receita Retificadora

-2.248.600,00

Diversas Deduções da Receita

0,00

Total geral da Receita

20.500.000,00

Art. 4° A Receita será realizada com base na arrecadação direta das

transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras

rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos,

denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias

do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o

Manual de Procedimentos da Receita Pública.

CAPÍTULO II

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5° A Despesa total fixada é no valor de R$

20.500.000,00

(Vinte

milhões e quinhentos mil reais), desdobrada nos seguintes orçamentos:

I – Orçamento fiscal em R$

14.758.540,00

II – Orçamento da seguridade social em R$

5.741.460,00

Art. 6° A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo,

observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte

desdobramento:

I – Por órgãos:

DISCRIMINAÇÃO FISCAL

SEGURIDADE

TOTAL

Câmara Municipal

900.000,00

0,00

900.000,00

Gabinete do Prefeito

971.000,00

0,00

971.000,00

Sec. Mun. De Administração, Infra-Estr,

Transporte

3.626.900,00

0,00 3.626.900,00

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Av. Oscar Cardoso, 01 – E-mail: [email protected]

CNPJ: 14.147.920/0001-41 – Itaju do Colônia/BA – CEP.: 45.730-000

Total Geral

14.758.540,00 5.741.460,00 20.500.000,00

CAPÍTULO III

DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 7°

Fica o Chefe do Poder executivo autorizado:

I – Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo

indicados:

a) decorrentes de superávit financeiro até o valor apurado, de acordo

com estabelecido no art. 43, § 1º, inciso I e § 2º da lei 4.320/64;

b) decorrentes do excesso de arrecadação até o valor acorrido e a

tendenciado exercício de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, inciso II e

§§ 3º e 4° da lei 4.320/64;

c) decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma

definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017, até o limite de 80 (oitenta

por cento) do valor do orçamento, conforme estabelecido no art. 43, § 1º,

inciso III, da lei 4.320/64 e com base no art. 167, inciso VI da Constituição

Federal.

II – Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites

fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei

Complementar n° 101/2000.

Art. 8º

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se

as disposições em contrário.

Art. 9º Gabinete do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Itaju do

Colônia, aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis.

EDINALDO MARTINS DOS SANTOS

Prefeito

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Receita Valor Total Despesa Valor Total

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA

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ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS CORRENTES 22.198.600,00DESPESAS CORRENTES 18.337.160,00

RECEITAS TRIBUTARIA 800.000,00 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 11.745.500,00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10.500,00

RECEITA PATRIMONIAL 175.600,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.581.160,00

RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL

RECEITA DE SERVIÇOS 442.000,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 20.709.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 72.000,00

DEDUÇÕES DA RECEITA (2.248.600,00)

DEDUÇÕES DA RECEITA

DEDUÇÕES DA RECEITA (2.248.600,00)

DIVERSAS DEDUÇÕES DE RECEITA DO RPPS

SUPERÁVIT 1.612.840,00

Total: 19.950.000,00Total: 19.950.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 550.000,00DESPESAS DE CAPITAL 2.062.840,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INVESTIMENTOS 1.657.840,00

ALIENAÇÃO DE BENS 20.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 405.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 530.000,00 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 100.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTIGÊNCIA 100.000,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

RECEITA

RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE

RECEITA TRIBUTÁRIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA INDUSTRIAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS RECEITAS DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

DEFÍCIT 1.612.840,00

Total: 2.162.840,00Total: 2.162.840,00

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Receita Valor Total Despesa Valor Total

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ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS CORRENTES 22.198.600,00DESPESAS CORRENTES 18.337.160,00

RECEITAS DE CAPITAL 550.000,00DESPESAS DE CAPITAL 2.062.840,00

RECEITA RESERVA DE CONTIGÊNCIA 100.000,00

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CAPITAL

DEDUÇÕES DA RECEITA (2.248.600,00)

Total: 20.500.000,00Total: 20.500.000,00

Total da Receita Intra-Orçamentária Total da Despesa Intra-Orçamentária

Total da Receita Líquida 20.500.000,00Total da Despesa Líquida 20.500.000,00

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Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria

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ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

10000000000 RECEITAS CORRENTES 22.198.600,00 11000000000 RECEITAS TRIBUTARIA 800.000,00 11100000000 RECEITAS TRIBUTARIA – IMPOSTOS 776.000,00

11120000000 IMPOSTO S/ O PATRIMÔNIO E A RENDA 556.000,00 11120200000 IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 56.000,00

11120400000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) 450.000,00 11120431000 IRRF s/ Rendimentos do Trabalho (s/ Salário) 400.000,00

11120434000 IRRF s/ Outros Rendimentos (s/ Serviços Diversos) 50.000,00

11120800000 ITIV - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais 50.000,00 11120801000 I T B I - Imp s/ trans. Inter Vivos Bens Direitos 50.000,00

11130000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO 220.000,00 11130500000 ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 220.000,00

11130501000 I S S Q N - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Nat 200.000,00 11130506000 I S S Q N - Simples Nacional - SNA 10.000,00 11130599000 OUTROS IMPOSTOS S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS 10.000,00

11200000000 RECEITAS TRIBUTARIA - TAXAS 24.000,00 11210000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 19.000,00

11211700000 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 1.000,00 11212100000 TAXA DE CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 1.000,00 11212500000 Taxa de Licença p/ Func. de Estab. Com., Ind. e Prest. Serviços 10.000,00 11212900000 Taxa de Licença para Execuçao de Obras 1.000,00 11213000000 TAXA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE 1.000,00 11213100000 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público 5.000,00

11220000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 5.000,00 11229900000 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 5.000,00

13000000000 RECEITA PATRIMONIAL 175.600,00 13100000000 RECEITA PATRIMONIAL - VALORES MOBILIÁRIOS 12.000,00

13110000000 ALUGUÉIS 12.000,00 13110100000 Aluguéis de Imóveis Urbanos 12.000,00

13200000000 RECEITA PATRIMONIAL - IMOBILIÁRIAS 163.600,00 13250000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 161.600,00

13250100000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 2.600,00 13250101000 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados - Royalties 2.000,00

13250109000 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE 600,00

13255200000 RECEITA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA EDUCAÇÃO 86.000,00 13255201000 RECEITA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÂO - FUNDEB 33.000,00

13255202000 RECEITA DE APLICAÇÃO DE RECURSOSD A EDUCAÇÂO - MDE 25% 1.000,00 13255203000 RECEITA DE APLICAÇÃO DE RECURSOSD A EDUCAÇÂO - QSE 2.000,00 13255299000 OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÂO 50.000,00

13255300000 RECEITA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAUDE 38.000,00 13255310000 RECEITA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAUDE - 15% 10.000,00

13255311000 RECEITA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAUDE - PAB - FIXO 1.000,00

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ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

13255312000 RECEITA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAUDE - PSF 2.000,00 13255313000 RECEITA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAUDE - PACS 3.000,00 13255314000 RECEITA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAUDE - SAUDE BUCAL 1.000,00 13255315000 RECEITA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA SAUDE - PMAQ 1.000,00 13255399000 OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE 20.000,00

13255400000 RECEITA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS DA FNAS 10.000,00 13255600000 OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 20.000,00 13255700000 OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 3.000,00 13259900000 OUTRAS RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2.000,00

13290000000 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2.000,00 13299900000 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIOS 2.000,00

16000000000 RECEITA DE SERVIÇOS 442.000,00 16000500000 SERVIÇO DE SAÚDE (SUS) 440.000,00

16000501000 SERVIÇOS HOSPITALARES 440.000,00 16009900000 OUTROS SERVIÇOS 2.000,00 16009999000 DEMAIS SERVIÇOS 2.000,00 17000000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 20.709.000,00 17200000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 20.029.000,00 17210000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 11.543.000,00 17210100000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 8.905.000,00

17210102000 FPM - Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios 8.900.000,00 17210105000 ITR - Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural 5.000,00

17212200000 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NA 145.000,00 17212220000 Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 20.000,00

17212250000 Cota Parte Royalties do Fundo Especial- LEI 9.478/97, ART. 50 15.000,00 17212270000 Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 100.000,00 17212280000 Cota Royalties - ANP - Lei 7.478/97 10.000,00

17213300000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (REPASSE FUNDO A 1.320.000,00 17213311000 PAB - Piso de Atenção Básica Fixo 240.000,00

17213312000 PSF - Programa Saude da Familia 240.000,00 17213313000 PACS - Programa de Agentes Comunitarios da Saude 220.000,00 17213314000 SB - Saúde Bucal - SUS 150.000,00 17213315000 Compensação de Especificidades Regionais 5.000,00 17213316000 PMAQ - Programa de Melhoria de Acesso a Qualidade 50.000,00 17213317000 NASF - Nucleo de Apoio a Familia 100.000,00 17213331000 Vigilância Epdemiológica e Ambiental em Saúde 33.000,00 17213332000 Vigilância Sanitária 22.000,00 17213339000 Outras Receitas de Vigilância em Saúde 10.000,00 17213341000 Farmacia Básica 30.000,00 17213349000 Outros Componentes Estrategicos de Assistência Farmacêutica 20.000,00 17213399000 Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo 200.000,00

17213400000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS 555.000,00

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ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

17213408000 FMAS - BPC na Escola 10.000,00 17213411000 PFMC - Piso Fixo de Média Complexidades - PAEFI - CREAS 90.000,00 17213421000 Piso Básico Variável III - Equipe Volante 70.000,00 17213422000 PBV - Piso Básico Variável - SCFV 130.000,00 17213423000 PBF - Piso Básico Fixo - CRAS 80.000,00 17213431000 Indice de Gestão Descentralizada do SUAS 25.000,00 17213432000 Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF 50.000,00 17213499000 Demais Transferências do FMAS 100.000,00

17213500000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE 598.000,00 17213501000 Salário Educação 310.000,00

17213502000 Transferências PDDE 12.000,00 17213503000 TRANSFERÊNCIAS DO PNAE 150.000,00 17213503001 Transferência do PNAE - Creche 20.000,00

17213503002 Transferência do PNAE - Pré-Escola 20.000,00 17213503003 Transferência do PNAE - Ensino Fundamental 70.000,00 17213503004 Transferência do PNAE - EJA 20.000,00 17213503005 Transferência do PNAE - Índigena 20.000,00

17213504000 TRANSFERÊNCIAS DO PNATE 76.000,00 17213504001 Tranferência do PNATE - Educação Infantil (Creche) 5.000,00

17213504002 Tranferência do PNATE - Educação Infantil (Pré-Escola) 5.000,00 17213504003 Tranferência do PNATE - Ensino Fundamental 40.000,00 17213504004 Tranferência do PNATE - Ensino EJA 6.000,00 17213504999 Outras Tranferência do PNATE 20.000,00

17213599000 Outras Transferência Diretas do FNDE 50.000,00

17213600000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 10.000,00 17219900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 10.000,00 17219999000 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO 10.000,00

17220000000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 2.476.000,00 17220100000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO 2.346.000,00

17220101000 COTA-PARTE I.C.M.S. 2.200.000,00 17220102000 COTA-PARTE IPVA 100.000,00 17220104000 Cota - Parte do IPI sobre Exportações - Transferência de Recursos do Estado 28.000,00 17220113000 CIDE - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico 6.000,00 17220115000 Fundo de Cultura da Bahia - FCBA 12.000,00

17222200000 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)-DO ESTADO P/ MUNICÍPIO (OF. C 10.000,00 17222290000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA 10.000,00

17223300000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUND 50.000,00 17223313000 Programa da Saúde da Familia - PSF 50.000,00

17229900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 70.000,00 17229915000 REN - Fundo de Rendimentos 10.000,00

17229934000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA FNAS 60.000,00 17229934001 FIES - Fundo de Investimento Social da Bahia 10.000,00

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CONSOLIDADO

BAHIA

14.147.920/0001-41

ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

17229934002 FEAS - CRAS-PBF - Có-Financiamento 10.000,00 17229934003 FEAS - BE - Benefícios Eventuais 10.000,00 17229934004 FEAS - CREAS-PFMC - Có-Financiamento 10.000,00 17229934005 FEAS - SCFV - PBV - Có-Financiamento 10.000,00 17229934999 Demais Transferências do Estado 10.000,00

17240000000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 6.010.000,00 17240100000 Transferências de Recursos do FUNDEB 4.000.000,00

17240101000 TRANSFERENCIA DO FUNDEB - PARCELA FPM 4.000.000,00

17240200000 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB 2.000.000,00 17240201000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO 2.000.000,00

17249900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 10.000,00

17600000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 680.000,00 17610000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES 500.000,00

17610100000 Transferências de Convênios da União para Programas de SAÚDE 100.000,00 17610200000 Transferências de Convênios da União para Programas de EDUCAÇÃO 300.000,00 17619900000 Outras Transferências de Convênio da União 100.000,00

17620000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO E ENTIDADES 180.000,00 17620100000 Transferências de Convênios do Estado para Programas de Saúde 30.000,00

17620200000 Transferências de Convênios do Estado p/ Programas de Educação 50.000,00 17629900000 Outras Transferências de Convênio dos Estados 100.000,00 17629999000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 100.000,00

19000000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 72.000,00 19100000000 MULTAS E JUROS DE MORA 26.000,00

19110000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 3.000,00 19113800000 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O IPTU 1.000,00

19113900000 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ITBI 1.000,00 19114000000 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O ISS 1.000,00

19130000000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 3.000,00 19131100000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 1.000,00

19131200000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 1.000,00 19131300000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 1.000,00

19190000000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 20.000,00 19194800000 MULTAS APLICADAS PELO TCM 20.000,00

19200000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 21.000,00 19220000000 RESTITUIÇÕES 21.000,00

19220100000 RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS 6.000,00 19220199000 OUTRAS RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS 6.000,00

19229900000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 15.000,00 19229900999 OUTRAS RESTITUIÇÕES 5.000,00

19229952000 RESSARCIMENTO - TCM 10.000,00

19300000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 23.000,00 19310000000 Receita da Dívida Ativa Tributária 6.000,00

E&L Produções de Software LTDA Página 4 de 4

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]

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(11)

Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA

CONSOLIDADO

BAHIA

14.147.920/0001-41

ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

19311100000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 2.000,00 19311200000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 2.000,00 19311300000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 2.000,00

19320000000 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária 17.000,00 19323800000 DIVIDA ATIVA RESSARCIMENTO 6.000,00

19323852000 DIVIDA ATIVA RESSARCIMENTO - TCM 6.000,00

19324400000 MULTA DA DIVIDA ATIVA - TCM 6.000,00 19324452000 MULTA DA DIVIDA ATIVA - TCM 6.000,00

19329900000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS 5.000,00

19900000000 RECEITAS DIVERSAS 2.000,00 19909900000 OUTRAS RECEITAS 2.000,00

19909999000 OUTRAS RECEITAS 2.000,00

20000000000 RECEITAS DE CAPITAL 550.000,00 22000000000 ALIENAÇÃO DE BENS 20.000,00 22100000000 Alienação de bens móveis 10.000,00

22190000000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 10.000,00 22199900000 ALIENAÇÕES DE OUTROS BENS MÓVEIS 10.000,00

22200000000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 10.000,00 22290000000 ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS 10.000,00

24000000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 530.000,00 24200000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 100.000,00

24210000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 100.000,00 24210100000 Transferências de Recursos do Sistema ü nico de Saúde - INVESTIMENTO 100.000,00

24700000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 430.000,00 24710000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 230.000,00

24710100000 Transferências de Convênios para Programas da Saúde 50.000,00 24710200000 Transferências de Convênios para Programa de Educação 50.000,00 24719900000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 130.000,00

24720000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES 200.000,00 24720100000 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS 50.000,00

24720200000 Transferências de Convênios dos Estados destinados a Programas de Educação 50.000,00 24729900000 OUTRAS TRENSFERENCIA DE CONVENIOS DO ESTADO 100.000,00

90000000000 DEDUÇÕES DA RECEITA (2.248.600,00) 97000000000 DEDUÇÕES DA RECEITA (2.248.600,00) 97210000000 DEDUÇÃO DA RECEITA RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO (1.783.000,00)

97210100000 DEDUÇÃO DA RECEITA RESULTANTE DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO (1.781.000,00) 97210102000 Dedução da Receita para formação do FUNDEB- Origem FPM (1.780.000,00)

97210105000 Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB - ORIGEM ITR (1.000,00)

97213600000 Dedução da Receita para formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - LC 87/96 (2.000,00)

97220000000 DEDUÇÃO DA RECEITA RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO (465.600,00) 97220100000 DEDUÇÃO DA RECEITA RESULTANTE DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO (465.600,00)

97220101000 Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - Origem ICMS (440.000,00)

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(12)

Código Descrição Desdobramento Subitem Item Tipo Subgrupo Grupo Categoria

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA

CONSOLIDADO

BAHIA

14.147.920/0001-41

ANEXO II - RESUMO GERAL DA RECEITA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

97220102000 Dedução de Rec. P/Formação do FUNDEB - Origem IPVA (20.000,00) 97220104000 Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB IPI - Exportação (5.600,00)

Total: 20.500.000,00

Total Intra-Orçamentário Total Líquido:

0,00 20.500.000,00

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(13)

Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria Código

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA

CONSOLIDADO

BAHIA

14.147.920/0001-41

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

01 - CAMARA MUNICIPAL

30000000000 DESPESAS CORRENTES 880.000,00

31000000000 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 620.000,00 33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 260.000,00

40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00

44000000000 INVESTIMENTOS 20.000,00

Total: 900.000,00

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(14)

Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria Código

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA

CONSOLIDADO

BAHIA

14.147.920/0001-41

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

02 - GABINETE DO PREFEITO

30000000000 DESPESAS CORRENTES 956.000,00

31000000000 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 725.000,00 33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 231.000,00

40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00

44000000000 INVESTIMENTOS 15.000,00

Total: 971.000,00

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Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria Código

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA

CONSOLIDADO

BAHIA

14.147.920/0001-41

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

06 - SEC ADMINISTRAÇÃO,INFRA-ESTR,TRANSPORTE

30000000000 DESPESAS CORRENTES 3.406.400,00

31000000000 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 1.751.500,00 32000000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 500,00 33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.654.400,00

40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 220.500,00

44000000000 INVESTIMENTOS 220.500,00

Total: 3.626.900,00

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Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria Código

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA

CONSOLIDADO

BAHIA

14.147.920/0001-41

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

30000000000 DESPESAS CORRENTES 342.000,00

31000000000 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 145.000,00 32000000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10.000,00 33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 187.000,00

40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 415.000,00 44000000000 INVESTIMENTOS 10.000,00 46000000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 405.000,00 90000000000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 100.000,00 99000000000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 100.000,00 Total: 857.000,00

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Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria Código

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA

CONSOLIDADO

BAHIA

14.147.920/0001-41

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

08 - SEC MUN DE AGRIC, INDUT, COM E MEIO AMBI

30000000000 DESPESAS CORRENTES 90.000,00

31000000000 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 53.000,00 33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.000,00

40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00

44000000000 INVESTIMENTOS 5.000,00

Total: 95.000,00

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Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria Código

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA

CONSOLIDADO

BAHIA

14.147.920/0001-41

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

11 - FME - SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

30000000000 DESPESAS CORRENTES 7.672.300,00

31000000000 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 5.610.000,00 33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.062.300,00

40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 636.340,00

44000000000 INVESTIMENTOS 636.340,00

Total: 8.308.640,00

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(19)

Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria Código

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA

CONSOLIDADO

BAHIA

14.147.920/0001-41

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

13 - FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

30000000000 DESPESAS CORRENTES 3.894.630,00

31000000000 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 2.241.000,00 33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.653.630,00

40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 377.000,00

44000000000 INVESTIMENTOS 377.000,00

Total: 4.271.630,00

E&L Produções de Software LTDA Página 7 de 7

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(20)

Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria Código

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA

CONSOLIDADO

BAHIA

14.147.920/0001-41

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

14 - FMAS - SECR. DESENVOLV. BEM ESTAR SOCIAL

30000000000 DESPESAS CORRENTES 1.095.830,00

31000000000 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 600.000,00 33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 495.830,00

40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 374.000,00

44000000000 INVESTIMENTOS 374.000,00

Total: 1.469.830,00

E&L Produções de Software LTDA Página 8 de 8

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Descrição Subelemento Elemento Modalidade Grupo Categoria Código

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA

CONSOLIDADO

BAHIA

14.147.920/0001-41

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

RESUMO GERAL

30000000000 DESPESAS CORRENTES 18.337.160,00

31000000000 DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 11.745.500,00 32000000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 10.500,00 33000000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.581.160,00

40000000000 DESPESAS DE CAPITAL 2.062.840,00 44000000000 INVESTIMENTOS 1.657.840,00 46000000000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 405.000,00 90000000000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 100.000,00 99000000000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 100.000,00 Total: 20.500.000,00 Total Intra-Orçamentário Total Líquido: 0,00 20.500.000,00

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(22)

Descrição

Código Projetos Atividades Valor

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA

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BAHIA

14.147.920/0001-41

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

01 - CAMARA MUNICIPAL Órgão 0101 - CAMARA MUNICIPAL Unidade 01 Legislativa 21.000,00 879.000,00 900.000,00 01031 Ação Legislativa 21.000,00 879.000,00 900.000,00 010310001 PODER LEGISLATIVO 21.000,00 879.000,00 900.000,00 0103100011.001 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA CAMARA 21.000,00 21.000,00 0103100012.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PLENARIO 567.000,00 567.000,00 0103100012.002 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA 312.000,00 312.000,00

Total da Unidade: 21.000,00 879.000,00 900.000,00

Total do Órgão: 21.000,00 879.000,00 900.000,00

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(23)

Descrição

Código Projetos Atividades Valor

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA

CONSOLIDADO

BAHIA

14.147.920/0001-41

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

02 - GABINETE DO PREFEITO Órgão 2 - GABINETE DO PREFEITO Unidade 04 Administração 971.000,00 971.000,00 04122 Administração Geral 930.000,00 930.000,00 041222 ACAO GOVERNAMENTAL 930.000,00 930.000,00 0412222003 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO 910.000,00 910.000,00 0412222004 MANUT. DOS SERV. DA PRCURADORIA GER. DO MUNICIPIO 20.000,00 20.000,00 04124 Controle Interno 41.000,00 41.000,00 041242 ACAO GOVERNAMENTAL 41.000,00 41.000,00 0412422055 Gerência do Sistema de Controle Interno Municipal 41.000,00 41.000,00

Total da Unidade: 0,00 971.000,00 971.000,00

Total do Órgão: 0,00 971.000,00 971.000,00

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(24)

Descrição

Código Projetos Atividades Valor

MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLONIA

CONSOLIDADO

BAHIA

14.147.920/0001-41

ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

06 - SEC ADMINISTRAÇÃO,INFRA-ESTR,TRANSPORTE Órgão

10 - TRANSP., OBRAS, INFRA-ESTRU E SERV PUBLI Unidade

15 Urbanismo 235.000,00 235.000,00

15451 Infra_estrutura Urbana 175.000,00 175.000,00 154512 ACAO GOVERNAMENTAL 175.000,00 175.000,00 1545122.099 Pavimentação de Ruas e Avenidas na Sede e Palmira 60.000,00 60.000,00 1545122068 Urban. e Pavimentação da Av. Beira Rio-Pq dos Rios 115.000,00 115.000,00 15452 Serviços Urbanos 60.000,00 60.000,00 154522 ACAO GOVERNAMENTAL 60.000,00 60.000,00 1545222.098 Construção de Parque Infantil na Sede em em Palmira 60.000,00 60.000,00

Total da Unidade: 0,00 235.000,00 235.000,00 6 - ADMINISTRAÇÃO Unidade 04 Administração 3.106.900,00 3.106.900,00 04122 Administração Geral 3.078.900,00 3.078.900,00 041222 ACAO GOVERNAMENTAL 3.078.900,00 3.078.900,00 0412222.097 Transferências e Manutenção de Consórcios Públicos 25.900,00 25.900,00 0412222007 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINIST. 3.053.000,00 3.053.000,00 04131 Comunicação Social 28.000,00 28.000,00 041312 ACAO GOVERNAMENTAL 28.000,00 28.000,00 0413122006 MANUTENCAO DOS SERVICOS D0 SETOR DE COMUNICACAO 28.000,00 28.000,00

15 Urbanismo 30.000,00 128.000,00 158.000,00

15451 Infra_estrutura Urbana 30.000,00 128.000,00 158.000,00 154512 ACAO GOVERNAMENTAL 30.000,00 128.000,00 158.000,00 1545121008 GESTÃO DE RECURSOS COM CONVÊNIOS 30.000,00 30.000,00 1545122020 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 128.000,00 128.000,00

26 Transporte 127.000,00 127.000,00

26122 Administração Geral 91.000,00 91.000,00 261222 ACAO GOVERNAMENTAL 91.000,00 91.000,00 2612222021 Manut. da Divisão de Infra-Estrutura e Transportes 91.000,00 91.000,00 26782 Transporte Rodoviário 36.000,00 36.000,00 267822 ACAO GOVERNAMENTAL 36.000,00 36.000,00 2678222019 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS 30.000,00 30.000,00 2678222056 Aplicação dso Recursos do CID 6.000,00 6.000,00

Total da Unidade: 30.000,00 3.361.900,00 3.391.900,00

Total do Órgão: 30.000,00 3.596.900,00 3.626.900,00

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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS Órgão 7 - FINANÇAS Unidade 04 Administração 642.000,00 642.000,00 04123 Administração Financeira 642.000,00 642.000,00 041232 ACAO GOVERNAMENTAL 642.000,00 642.000,00 0412322009 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS 237.000,00 237.000,00 0412322010 CONTRIB. P/ FORMAC. DO PATRIM. DO SER. PUB.-PASEP 100.000,00 100.000,00 0412322057 Cumprimento de Precatória 305.000,00 305.000,00

28 Encargos especiais 115.000,00 115.000,00

28843 Serviço da Dívida Interna 115.000,00 115.000,00 288432 ACAO GOVERNAMENTAL 115.000,00 115.000,00 2884322.023 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA 115.000,00 115.000,00

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 100.000,00 99999 Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00 999992 ACAO GOVERNAMENTAL 100.000,00 100.000,00 9999922008 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00 Total da Unidade: 0,00 857.000,00 857.000,00 Total do Órgão: 0,00 857.000,00 857.000,00

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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

08 - SEC MUN DE AGRIC, INDUT, COM E MEIO AMBI Órgão

8 - AGRICULTURA, INDUST, COM E MEIO AMBIENTE Unidade

18 Gestão Ambiental 15.000,00 15.000,00

18541 Preservação e Conservação Ambiental 15.000,00 15.000,00 185412 ACAO GOVERNAMENTAL 15.000,00 15.000,00 1854122011 PROGRAMA DE PROTECAO AMBIENTAL 15.000,00 15.000,00

20 Agricultura 80.000,00 80.000,00

20122 Administração Geral 80.000,00 80.000,00 201222 ACAO GOVERNAMENTAL 80.000,00 80.000,00 2012222016 Manutenção da Secr.Agricultura, Industria, Comercio e Meio Ambiente 80.000,00 80.000,00

Total da Unidade: 0,00 95.000,00 95.000,00

Total do Órgão: 0,00 95.000,00 95.000,00

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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

11 - FME - SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Órgão 12 - ENSINO FUNDAMENTAL Unidade 12 Educação 120.000,00 2.295.040,00 2.415.040,00 12122 Administração Geral 793.000,00 793.000,00 121224 ENSINO FUNDAMENTAL 793.000,00 793.000,00 1212242028 Manutenção da Secretaria Municipal de educação 793.000,00 793.000,00 12361 Ensino Fundamental 120.000,00 15.000,00 135.000,00 123614 ENSINO FUNDAMENTAL 120.000,00 15.000,00 135.000,00 1236141012 Construção, Ampliação Reforma de Prédios Escolares 120.000,00 120.000,00 1236142064 Auxilio Financeiro Professores que Cursam Faculdade 15.000,00 15.000,00 12365 Educação Infantil 705.040,00 705.040,00 123653 ENSINO INFANTIL E OUTROS 705.040,00 705.040,00 1236532.095 Manutenção das Ações da Educação Infantil (Pré Escola) 705.040,00 705.040,00 12366 Educação de Jovens e Adultos 782.000,00 782.000,00 123664 ENSINO FUNDAMENTAL 782.000,00 782.000,00 1236642.096 Manutenção das Ações da Educação Jovens e Adultos 782.000,00 782.000,00

Total da Unidade: 120.000,00 2.295.040,00 2.415.040,00 13 - DIFUSÃO CULTURAL Unidade 13 Cultura 47.000,00 47.000,00 13392 Difusão Cultural 47.000,00 47.000,00 133926 DIFUSAO CULTURAL 47.000,00 47.000,00 1339262032 Gestão dos Recursos do Fundo de Cultura da Bahia 2.000,00 2.000,00 1339262034 Apoio Real. Eventos Culturais e Festejos Tradicionais 45.000,00 45.000,00

27 Desporto e Lazer 60.000,00 75.000,00 135.000,00

27812 Desporto Comunitário 60.000,00 75.000,00 135.000,00 278122 ACAO GOVERNAMENTAL 60.000,00 75.000,00 135.000,00 2781221015 Constr.Ampl. Refor Campo Futebol, Ginásio e Quadra 60.000,00 60.000,00 2781222037 Manutenção da Divisão de Esporte e Lazer 75.000,00 75.000,00

Total da Unidade: 60.000,00 122.000,00 182.000,00

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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

11 - FME - SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE Órgão

20 - EDUCAÇÃO - Recursos Vinculados Unidade

12 Educação 5.711.600,00 5.711.600,00

12361 Ensino Fundamental 4.461.600,00 4.461.600,00 123614 ENSINO FUNDAMENTAL 4.461.600,00 4.461.600,00 1236142.004 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental 4.098.000,00 4.098.000,00 1236142.009 Gestão dos Recursos da Merenda Escolar (Ensino Fundamental) 156.600,00 156.600,00 1236142027 Gestão dos Recursos do Transporte Escolar (Ensino Fundamental) 115.000,00 115.000,00 1236142029 Gestão dos Recursos do - PDDE/FNDE 92.000,00 92.000,00 12365 Educação Infantil 1.040.000,00 1.040.000,00 123654 ENSINO FUNDAMENTAL 1.040.000,00 1.040.000,00 1236542.005 Manutenção das Ações da educação Infantil (Creche) 680.000,00 680.000,00 1236542.007 Manutenção das Ações do Transporte Escolar (Educação Infantil) 180.000,00 180.000,00 1236542.008 Manutenção das Ações da Merenda Escolar (Educação Infantil) 180.000,00 180.000,00 12367 Educação Especial 210.000,00 210.000,00 123674 ENSINO FUNDAMENTAL 210.000,00 210.000,00 1236742.006 Manutenção das Ações da Educação Especial 210.000,00 210.000,00

Total da Unidade: 0,00 5.711.600,00 5.711.600,00

Total do Órgão: 180.000,00 8.128.640,00 8.308.640,00

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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

13 - FMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Órgão

17 - SAÚDE-Despesas com Recursos Próprios-15% Unidade

10 Saúde 70.000,00 626.630,00 696.630,00

10122 Administração Geral 70.000,00 626.630,00 696.630,00 101228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 70.000,00 626.630,00 696.630,00 1012281018 Manutenção, Conserv. e Reforma de Unidades de Saúde 70.000,00 70.000,00 1012282.041 Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saude 626.630,00 626.630,00

Total da Unidade: 70.000,00 626.630,00 696.630,00

18 - SAUDE - Despesas Vinculadas Unidade

10 Saúde 3.555.000,00 3.555.000,00

10122 Administração Geral 46.000,00 46.000,00 101228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 46.000,00 46.000,00 1012282.041 Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saude 20.000,00 20.000,00 1012282.044 Manutenção do Conselho de Saúde 26.000,00 26.000,00 10301 Atenção Básica 3.195.000,00 3.195.000,00 103018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.195.000,00 3.195.000,00 1030182.090 GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB 995.000,00 995.000,00 1030182.091 GESTÃO DAS AÇÕES DO PSF 945.000,00 945.000,00 1030182.092 GESTÃO DAS AÇÕES DA SAUDE BUCAL 150.000,00 150.000,00 1030182.093 GESTÃO DAS AÇÕES DO NASF 210.000,00 210.000,00 1030182.094 GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ 210.000,00 210.000,00 1030182059 GESTÃO DE AÇÕES DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 685.000,00 685.000,00 10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 143.000,00 143.000,00 103028 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 143.000,00 143.000,00 1030282.043 Gestão das Ações do SAMU 20.000,00 20.000,00 1030282.085 Gestão das Ações de Prestação de Serviços em Saúde - AIH-SUS Hospitalal 123.000,00 123.000,00 10303 Suporte Profilático e Terapêutico 10.000,00 10.000,00 103038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.000,00 10.000,00 1030382.084 Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica 10.000,00 10.000,00 10304 Vigilância Sanitária 146.000,00 146.000,00 103048 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 146.000,00 146.000,00 1030482039 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA 146.000,00 146.000,00 10305 Vigilância Epidemiológica 15.000,00 15.000,00 103058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15.000,00 15.000,00 1030582.083 Gestão das Ações das Ações de Vigilância Epidemiolágica 15.000,00 15.000,00

17 Saneamento 20.000,00 20.000,00

17512 Saneamento Básico Urbano 20.000,00 20.000,00 175128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20.000,00 20.000,00 1751281.020 Plano Municipal de Saneamento 20.000,00 20.000,00

Total da Unidade: 20.000,00 3.555.000,00 3.575.000,00

Total do Órgão: 90.000,00 4.181.630,00 4.271.630,00

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ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

14 - FMAS - SECR. DESENVOLV. BEM ESTAR SOCIAL Órgão

16 - ASSISTENCIA SOCIAL Unidade

08 Assistência Social 41.830,00 448.000,00 489.830,00

08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 41.830,00 428.000,00 469.830,00 082437 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 41.830,00 428.000,00 469.830,00 0824371020 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES 41.830,00 41.830,00 0824372046 MANUTENCAO DE CRECHES 5.000,00 5.000,00 0824372049 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 362.000,00 362.000,00 0824372054 MAN. DO CONS. TUT. E DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE 61.000,00 61.000,00 08244 Assistência Comunitária 20.000,00 20.000,00 082447 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20.000,00 20.000,00 0824472052 Gestão dos Recursos do BE - Benefícios Eventuais 20.000,00 20.000,00

Total da Unidade: 41.830,00 448.000,00 489.830,00

19 - FMAS - Gestão dos Recursos Vinculados Unidade

08 Assistência Social 980.000,00 980.000,00

08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 363.000,00 363.000,00 082432 ACAO GOVERNAMENTAL 320.000,00 320.000,00 0824322075 GESTÃO DE RECURSOS COM CONVÊNIOS 320.000,00 320.000,00 082437 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 43.000,00 43.000,00 0824372066 Gestão dos Recursos Vinculados - PETI - FMAS 28.000,00 28.000,00 0824372067 Gestão dos Recursos Vinculados-PROJOVEM-FMAS 15.000,00 15.000,00 08244 Assistência Comunitária 617.000,00 617.000,00 082447 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 617.000,00 617.000,00 0824472.076 Gestão dos Recursos do PBF - SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 175.000,00 175.000,00 0824472.077 Gestão dos Recursos do PFMC - CREAS 90.000,00 90.000,00 0824472.079 Gestão dos Recursos do BPC na Escola 10.000,00 10.000,00 0824472.088 Gestão dos Recursos do PBV III - Equipe Volante 60.000,00 60.000,00 0824472051 Gestão dos Recursos do CRAS - Centro Referência Assist Social 100.000,00 100.000,00 0824472060 Gestão dos Recursos do FIES 10.000,00 10.000,00 0824472061 Gestão dos Recursos Vinculados - FMAS 103.000,00 103.000,00 0824472065 Apoio aos Incentivos p/ Promoção do Conselho Mun. de Assistencia Social 13.000,00 13.000,00 0824472070 GESTÃO DOS RECURSOS DO IGD - PBF 33.000,00 33.000,00 0824472071 GESTÃO DOS RECURSOS DO IGD - SUAS 23.000,00 23.000,00

Total da Unidade: 0,00 980.000,00 980.000,00

Total do Órgão: 41.830,00 1.428.000,00 1.469.830,00

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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

RESUMO GERAL Órgão RESUMO GERAL Unidade 01 Legislativa 21.000,00 879.000,00 900.000,00 01031 Ação Legislativa 21.000,00 879.000,00 900.000,00 010310001 PODER LEGISLATIVO 21.000,00 879.000,00 900.000,00 0103100011.001 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DA SEDE DA CAMARA 21.000,00 21.000,00 0103100012.001 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO PLENARIO 567.000,00 567.000,00 0103100012.002 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA 312.000,00 312.000,00

04 Administração 4.719.900,00 4.719.900,00

04122 Administração Geral 4.008.900,00 4.008.900,00 041222 ACAO GOVERNAMENTAL 4.008.900,00 4.008.900,00 0412222.097 Transferências e Manutenção de Consórcios Públicos 25.900,00 25.900,00 0412222003 MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO 910.000,00 910.000,00 0412222004 MANUT. DOS SERV. DA PRCURADORIA GER. DO MUNICIPIO 20.000,00 20.000,00 0412222007 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINIST. 3.053.000,00 3.053.000,00 04123 Administração Financeira 642.000,00 642.000,00 041232 ACAO GOVERNAMENTAL 642.000,00 642.000,00 0412322009 MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SEC. DE FINANCAS 237.000,00 237.000,00 0412322010 CONTRIB. P/ FORMAC. DO PATRIM. DO SER. PUB.-PASEP 100.000,00 100.000,00 0412322057 Cumprimento de Precatória 305.000,00 305.000,00 04124 Controle Interno 41.000,00 41.000,00 041242 ACAO GOVERNAMENTAL 41.000,00 41.000,00 0412422055 Gerência do Sistema de Controle Interno Municipal 41.000,00 41.000,00 04131 Comunicação Social 28.000,00 28.000,00 041312 ACAO GOVERNAMENTAL 28.000,00 28.000,00 0413122006 MANUTENCAO DOS SERVICOS D0 SETOR DE COMUNICACAO 28.000,00 28.000,00

08 Assistência Social 41.830,00 1.428.000,00 1.469.830,00

08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 41.830,00 791.000,00 832.830,00 082432 ACAO GOVERNAMENTAL 320.000,00 320.000,00 0824322075 GESTÃO DE RECURSOS COM CONVÊNIOS 320.000,00 320.000,00 082437 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 41.830,00 471.000,00 512.830,00 0824371020 CONSTRUCAO AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES 41.830,00 41.830,00 0824372046 MANUTENCAO DE CRECHES 5.000,00 5.000,00 0824372049 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 362.000,00 362.000,00 0824372054 MAN. DO CONS. TUT. E DOS DIR. DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE 61.000,00 61.000,00 0824372066 Gestão dos Recursos Vinculados - PETI - FMAS 28.000,00 28.000,00 0824372067 Gestão dos Recursos Vinculados-PROJOVEM-FMAS 15.000,00 15.000,00 08244 Assistência Comunitária 637.000,00 637.000,00 082447 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 637.000,00 637.000,00 0824472.076 Gestão dos Recursos do PBF - SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 175.000,00 175.000,00 0824472.077 Gestão dos Recursos do PFMC - CREAS 90.000,00 90.000,00 0824472.079 Gestão dos Recursos do BPC na Escola 10.000,00 10.000,00

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Descrição

Código Projetos Atividades Valor

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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

RESUMO GERAL Órgão

RESUMO GERAL Unidade

0824472.088 Gestão dos Recursos do PBV III - Equipe Volante 60.000,00 60.000,00 0824472051 Gestão dos Recursos do CRAS - Centro Referência Assist Social 100.000,00 100.000,00 0824472052 Gestão dos Recursos do BE - Benefícios Eventuais 20.000,00 20.000,00 0824472060 Gestão dos Recursos do FIES 10.000,00 10.000,00 0824472061 Gestão dos Recursos Vinculados - FMAS 103.000,00 103.000,00 0824472065 Apoio aos Incentivos p/ Promoção do Conselho Mun. de Assistencia Social 13.000,00 13.000,00 0824472070 GESTÃO DOS RECURSOS DO IGD - PBF 33.000,00 33.000,00 0824472071 GESTÃO DOS RECURSOS DO IGD - SUAS 23.000,00 23.000,00

10 Saúde 70.000,00 4.181.630,00 4.251.630,00

10122 Administração Geral 70.000,00 672.630,00 742.630,00 101228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 70.000,00 672.630,00 742.630,00 1012281018 Manutenção, Conserv. e Reforma de Unidades de Saúde 70.000,00 70.000,00 1012282.041 Manutenção dos Serviços da Secretaria de Saude 646.630,00 646.630,00 1012282.044 Manutenção do Conselho de Saúde 26.000,00 26.000,00 10301 Atenção Básica 3.195.000,00 3.195.000,00 103018 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 3.195.000,00 3.195.000,00 1030182.090 GESTÃO DAS AÇÕES DO PAB 995.000,00 995.000,00 1030182.091 GESTÃO DAS AÇÕES DO PSF 945.000,00 945.000,00 1030182.092 GESTÃO DAS AÇÕES DA SAUDE BUCAL 150.000,00 150.000,00 1030182.093 GESTÃO DAS AÇÕES DO NASF 210.000,00 210.000,00 1030182.094 GESTÃO DAS AÇÕES DO PMAQ 210.000,00 210.000,00 1030182059 GESTÃO DE AÇÕES DO PACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 685.000,00 685.000,00 10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 143.000,00 143.000,00 103028 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 143.000,00 143.000,00 1030282.043 Gestão das Ações do SAMU 20.000,00 20.000,00 1030282.085 Gestão das Ações de Prestação de Serviços em Saúde - AIH-SUS Hospitalal 123.000,00 123.000,00 10303 Suporte Profilático e Terapêutico 10.000,00 10.000,00 103038 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.000,00 10.000,00 1030382.084 Gestão das Ações da Assistência Farmacêutica 10.000,00 10.000,00 10304 Vigilância Sanitária 146.000,00 146.000,00 103048 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 146.000,00 146.000,00 1030482039 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITARIA 146.000,00 146.000,00 10305 Vigilância Epidemiológica 15.000,00 15.000,00 103058 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 15.000,00 15.000,00 1030582.083 Gestão das Ações das Ações de Vigilância Epidemiolágica 15.000,00 15.000,00

12 Educação 120.000,00 8.006.640,00 8.126.640,00

12122 Administração Geral 793.000,00 793.000,00 121224 ENSINO FUNDAMENTAL 793.000,00 793.000,00 1212242028 Manutenção da Secretaria Municipal de educação 793.000,00 793.000,00 12361 Ensino Fundamental 120.000,00 4.476.600,00 4.596.600,00

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Descrição

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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

RESUMO GERAL Órgão RESUMO GERAL Unidade 123614 ENSINO FUNDAMENTAL 120.000,00 4.476.600,00 4.596.600,00 1236141012 Construção, Ampliação Reforma de Prédios Escolares 120.000,00 120.000,00 1236142.004 Manutenção das Ações do Ensino Fundamental 4.098.000,00 4.098.000,00 1236142.009 Gestão dos Recursos da Merenda Escolar (Ensino Fundamental) 156.600,00 156.600,00 1236142027 Gestão dos Recursos do Transporte Escolar (Ensino Fundamental) 115.000,00 115.000,00 1236142029 Gestão dos Recursos do - PDDE/FNDE 92.000,00 92.000,00 1236142064 Auxilio Financeiro Professores que Cursam Faculdade 15.000,00 15.000,00 12365 Educação Infantil 1.745.040,00 1.745.040,00 123653 ENSINO INFANTIL E OUTROS 705.040,00 705.040,00 1236532.095 Manutenção das Ações da Educação Infantil (Pré Escola) 705.040,00 705.040,00 123654 ENSINO FUNDAMENTAL 1.040.000,00 1.040.000,00 1236542.005 Manutenção das Ações da educação Infantil (Creche) 680.000,00 680.000,00 1236542.007 Manutenção das Ações do Transporte Escolar (Educação Infantil) 180.000,00 180.000,00 1236542.008 Manutenção das Ações da Merenda Escolar (Educação Infantil) 180.000,00 180.000,00 12366 Educação de Jovens e Adultos 782.000,00 782.000,00 123664 ENSINO FUNDAMENTAL 782.000,00 782.000,00 1236642.096 Manutenção das Ações da Educação Jovens e Adultos 782.000,00 782.000,00 12367 Educação Especial 210.000,00 210.000,00 123674 ENSINO FUNDAMENTAL 210.000,00 210.000,00 1236742.006 Manutenção das Ações da Educação Especial 210.000,00 210.000,00

13 Cultura 47.000,00 47.000,00

13392 Difusão Cultural 47.000,00 47.000,00 133926 DIFUSAO CULTURAL 47.000,00 47.000,00 1339262032 Gestão dos Recursos do Fundo de Cultura da Bahia 2.000,00 2.000,00 1339262034 Apoio Real. Eventos Culturais e Festejos Tradicionais 45.000,00 45.000,00

15 Urbanismo 30.000,00 363.000,00 393.000,00

15451 Infra_estrutura Urbana 30.000,00 303.000,00 333.000,00 154512 ACAO GOVERNAMENTAL 30.000,00 303.000,00 333.000,00 1545121008 GESTÃO DE RECURSOS COM CONVÊNIOS 30.000,00 30.000,00 1545122.099 Pavimentação de Ruas e Avenidas na Sede e Palmira 60.000,00 60.000,00 1545122020 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA 128.000,00 128.000,00 1545122068 Urban. e Pavimentação da Av. Beira Rio-Pq dos Rios 115.000,00 115.000,00 15452 Serviços Urbanos 60.000,00 60.000,00 154522 ACAO GOVERNAMENTAL 60.000,00 60.000,00 1545222.098 Construção de Parque Infantil na Sede em em Palmira 60.000,00 60.000,00

17 Saneamento 20.000,00 20.000,00

17512 Saneamento Básico Urbano 20.000,00 20.000,00 175128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 20.000,00 20.000,00 1751281.020 Plano Municipal de Saneamento 20.000,00 20.000,00

18 Gestão Ambiental 15.000,00 15.000,00

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Descrição

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ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

RESUMO GERAL Órgão

RESUMO GERAL Unidade

18541 Preservação e Conservação Ambiental 15.000,00 15.000,00 185412 ACAO GOVERNAMENTAL 15.000,00 15.000,00 1854122011 PROGRAMA DE PROTECAO AMBIENTAL 15.000,00 15.000,00

20 Agricultura 80.000,00 80.000,00

20122 Administração Geral 80.000,00 80.000,00 201222 ACAO GOVERNAMENTAL 80.000,00 80.000,00 2012222016 Manutenção da Secr.Agricultura, Industria, Comercio e Meio Ambiente 80.000,00 80.000,00

26 Transporte 127.000,00 127.000,00

26122 Administração Geral 91.000,00 91.000,00 261222 ACAO GOVERNAMENTAL 91.000,00 91.000,00 2612222021 Manut. da Divisão de Infra-Estrutura e Transportes 91.000,00 91.000,00 26782 Transporte Rodoviário 36.000,00 36.000,00 267822 ACAO GOVERNAMENTAL 36.000,00 36.000,00 2678222019 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS 30.000,00 30.000,00 2678222056 Aplicação dso Recursos do CID 6.000,00 6.000,00

27 Desporto e Lazer 60.000,00 75.000,00 135.000,00

27812 Desporto Comunitário 60.000,00 75.000,00 135.000,00 278122 ACAO GOVERNAMENTAL 60.000,00 75.000,00 135.000,00 2781221015 Constr.Ampl. Refor Campo Futebol, Ginásio e Quadra 60.000,00 60.000,00 2781222037 Manutenção da Divisão de Esporte e Lazer 75.000,00 75.000,00

28 Encargos especiais 115.000,00 115.000,00

28843 Serviço da Dívida Interna 115.000,00 115.000,00 288432 ACAO GOVERNAMENTAL 115.000,00 115.000,00 2884322.023 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA 115.000,00 115.000,00

99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 100.000,00 100.000,00 99999 Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00 999992 ACAO GOVERNAMENTAL 100.000,00 100.000,00 9999922008 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00 Total da Unidade: 362.830,00 20.137.170,00 20.500.000,00 Total do Órgão: 362.830,00 20.137.170,00 20.500.000,00 Total Intra-Orçamentário Total Líquido: 0,00 20.500.000,00

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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

01 - CAMARA MUNICIPAL Órgão 0101 - CAMARA MUNICIPAL Unidade 01 Legislativa 880.000,00 20.000,00 900.000,00 01031 Ação Legislativa 880.000,00 20.000,00 900.000,00 010310001 PODER LEGISLATIVO 880.000,00 20.000,00 900.000,00 Total Unidade: 880.000,00 20.000,00 900.000,00 Total Órgão: 880.000,00 20.000,00 900.000,00

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Descrição Valor

Código Corrente Capital

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ANEXO VII - DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ORÇAMENTO - EXERCÍCIO DE 2017

02 - GABINETE DO PREFEITO Órgão 2 - GABINETE DO PREFEITO Unidade 04 Administração 956.000,00 15.000,00 971.000,00 04122 Administração Geral 920.000,00 10.000,00 930.000,00 041222 ACAO GOVERNAMENTAL 920.000,00 10.000,00 930.000,00 04124 Controle Interno 36.000,00 5.000,00 41.000,00 041242 ACAO GOVERNAMENTAL 36.000,00 5.000,00 41.000,00 Total Unidade: 956.000,00 15.000,00 971.000,00 Total Órgão: 956.000,00 15.000,00 971.000,00

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