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da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

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Associação dos Municípios do Mato Grosso do Sul -

ASSOMASUL

Gestão 2019/2020

Presidente: Pedro Arlei Caravina - Bataguassu ASSINATURA ELETRÔNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE

AMAMBAI

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI CONVOCAÇÃO SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Câmara Municipal de Amambai/MS, de conformidade com o Artigo 19, parágrafos 4º e 5º da Lei Orgânica do Município e Artigos 5º, parágrafos 3º e 4º, 151 e 152 do Regimento Interno da Câmara Municipal, Convoca os Srs. Vereadores, para uma Sessão Extraordinária, para o dia 21 de dezembro de 2020, às 8h, no Plenário Lourino Jesus de Albuquerque, para deliberação da seguinte Ordem:

Discussão e Votação em Segundo Turno da Proposta de Emenda a Lei Orgânica Municipal nº 01/2020 - Que Altera o Artigo 20 da Lei Orgânica Municipal de Amambai e dá outras providência.

Amambai-MS, 14 de dezembro de 2020. ROBERTINO DIAS

Presidente

Carlos Roberto Batista do Nascimento _______________________ _______/_____/_____ Darci José da Silva _______________________ _______/_____/_____ Dilmar Dalvane Bervian _______________________ _______/_____/_____ Geverson Vicentim _______________________ _______/_____/_____ Humberto Echeverrias Hasegawa _______________________ _______/_____/_____ Ilzo Victor Arce Vieira ________________________ _______/_____/_____ Ismael Morel _______________________ _______/_____/_____ Janete Moraes Obal Córdoba _______________________ _______/_____/_____ Luiz Fernando Fischer _______________________ _______/_____/_____ Luciano dos Santos Maurício _______________________ _______/_____/_____ Maikell Ruiz Martins _______________________ _______/_____/_____ Roberto Peres _______________________ _______/_____/_____

Matéria enviada por IVETE MOREIRA SILVEIRA Departamento de Licitação

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO DE VALOR AO CONVÊNIO Nº. 001/2020 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 81697/2020

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE AMAMBAI – MS CNPJ: 03.568.433/0001-36

CONVENIADA: SOCIEDADE AMIGOS DE AMAMBAI . CNPJ: 03.888.591/0001-73.

OBJETO: O presente termo de convênio tem por finalidade atender as necessidades básicas de saúde dos cidadãos do município de Amambaí MS, em nível de Urgência e Emergência. Ainda, inclui o transporte de pacientes intra-hospitalar (vaga zero) haja vista a constante demanda de serviço no município, bem como a prestação de serviços médicos especializados em ortopedia.

VALOR: Fica suprimido o valor do convênio em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), totalizando a redução em porcentagem dentro do que estabelece a Lei 8.666/93, e consta nos autos do presente processo, justificativa e parecer jurídico aferindo embasamento legal do presente aditivo.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde. 3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais.

10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – PISO DA ATENÇÃO BÁSICA.

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CPF: 052.951.061-87

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e drenagem de águas pluviais em diversas ruas, no Bairro Vila Nova, no Município de Antônio João/MS, de acordo com o Contrato n.º 512.683-00/19, contrato de financiamento que, entre si, fazem a Caixa Econômica Federal e o Município de Antônio João/MS, destinado à execução de obras/serviços no Município de Antônio João/MS, no âmbito do Pró-Transporte , referente ao Convite N° 05/2020 - em epigrafe, com a sessão pública realizada em 04/12/2020 às 09:00, tornar fracassado o convite, nos termos do artigo 22 e § 3º da Lei nº 8.666/93 e alterações subsequentes em razão de que o não acudiram ao certame pelo menos três empresas habilitadas e com propostas válidas.

Antônio João - MS, 14 de dezembro de 2020. CELSO JUNIOR PENZO

Presidente da CPL.

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MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA, conforme os preços abaixo descritos. Aparecida do Taboado – MS, em 14 de dezembro de 2020.

O objeto da presente Ata de Registro de Preços é para a aquisição de produtos de higiene e limpeza, conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS, nas seguintes condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 101/2019, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

O valor dos serviços constantes do objeto desta Ata de Registro de Preço são os seguintes: 1 – Empresa: RILL QUIMICA LTDA - EPP.

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTDE. VALOR UNI-TÁRIO VALOR TO-TAL

1

ABSORVENTE- Com abas - pct 08 unidades, constituído por uma almofada uniforme, a base de

gel e/ou fibra celulósica, altamente absorvente, camada protetora, de material apropriado, dota-do de maciez e impermeabilidade adequada a sua finalidade; cobertura de não tecidota-do envolvendota-do toda a peca. dotado de tiras adesivas, de material aderente atóxico flexível, na parte inferior do absorvente, a fim de que possibilite adequada fixação sem deixar resíduos. o produto como um todo devera apresentar-se livre de substancias nocivas a saúde, ou qualquer outro defeito prejudicial ao seu uso. embalagem constando externamente dados de identificação, procedência e prazo de validade.

PCT 35 R$ 2,35 R$ 82,25

4 COLÔNIA INFANTIL - PRODUTO APROVADO DERMATOLOGICAMENTE, COM FORMULAÇÃO SUAVE, SEM ÁLCOOL OU CORANTE, EMBALAGEM DE

POLIETILENO, COM TAMPA DOSADORA, 100 ML. FR. 310 R$ 4,48 R$ 1.388,80

5

CONDICIONADOR INFANTIL - EMBALAGEM DE 480ML, COM FÓRMULA SUAVE, COM PRO

VITA-MINA B5 E VITAVITA-MINA E CONTENDO MPH NEUTRO,

PROPORCIONA BRILHO E MACIES NATURAL DOS CABELOS, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FORMULADO DE MANEIRA A MINIMIZAR O POSSIVEL SURGIMENTO DE ALERGIA, FRAGRANCIA NEUTRA, PODENDO SER UTILIZADO DIARIAMENTE EM TODOS OS CABELOS

FR. 540 R$ 4,00 R$ 2.160,00

7 COTONETE - HASTE FLEXÍVEL COM PONTAS DE ALGODÃO HIGIÊNICO ANTI-GERNES - CAIXA COM 75 UNIDADES. CX. 200 R$ 2,40 R$ 480,00 8 CREME DENTAL - COM FLUOR PARA USO ADULTO, TUBO COM 90 GR TUBO 50 R$ 2,90 R$ 145,00 10 CREME PARA CABELO - TIPO PENTEAR SEM ENXAGUE; INDICADO PARA ADULTO, EMBALAGEM FRASCO PLÁSTICO DE 300ML. FR. 50 R$ 5,70 R$ 285,00 11 CREME PARA PENTEAR INFANTIL - DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, ESPECIALMENTE DE-SENVOLVIDA PARA CRIANÇAS. FRASCO COM 300 ML FR. 330 R$ 6,00 R$ 1.980,00 12 DESODORANTE EM CREME - ANTI TRANSPIRANTE, POTE COM 55 GR. POTE 30 R$ 3,95 R$ 118,50 15 ESCOVA DENTAL INFANTIL - escova dental, infantil, cerdas macias. Embalagem com dados do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. UND 520 R$ 1,00 R$ 520,00 20

LOÇÃO HIDRATANTE INFANTIL - DERMATOLOGICAMENTE TESTADA, HIPOALERGÊNICA, 24

HORAS DE HIDRATAÇÃO SUAVE, HIDRATA A PELE

DELICADA DO BEBÊ SEM DEIXÁ-LA OLEOSA, FORMULA RICA EM EMOLIENTES, RAPIDAMENTE ABSORVIDA, PROTEGE DE AGRESSÕES EXTERNAS QUE PROVOCAM O RESSECAMENTO, EMBALAGEM 200 ML.

FR 220 R$ 9,70 R$ 2.134,00

27

PAPEL TOALHA, Interfolhado de duas dobras (cai-cai) de 1ª qualidade, extra

branco, extra luxo, 100% fibras celulose, virgem (duas) dobras, para banheiro, folhas alta absor-ção, excelente relação custo beneficio, extra branco, alto poder de

absorção e resisitência. Possui medida padrão de 20 x 21 cm, embalados em pacotes contendo 1.000 folhas cada pacote.

PCT 631 R$ 10,50 R$ 6.625,50 30 SABONETE EM BARRA , PERFUMADO - PARA USO ADULTO, EMBALAGEM COM 90G, VARIAS FRAGRACIAS. UND 155 R$ 0,95 R$ 147,25 31 SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO A BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO PARA DEGERMAÇÃO DE MÃOS E BRAÇOS - GALÃO DE 5L GALÃO 377 R$ 27,75 R$ 10.461,75

34

SHAMPOO INFANTIL - EM EMBALAGEM DE 480ML, FÓRMULA SUAVE QUE

NÃO IRRITA OS OLHOS, CONTENDO MPH NEUTRO, COM GLICERINA PROPORCIONA BRILHO E MACIES NATURAL DOS CABELOS, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FORMULADO DE MANEIRA A MINIMIZAR O POSSIVEL SURGIMENTO DE ALERGIA, FRAGRANCIA NEUTRA, PODENDO SER UTILIZADO DIARIAMENTE EM TODOS OS CABELOS

FR. 530 R$ 6,00 R$ 3.180,00

35 SHAMPOO NEUTRO PARA CABELO NORMAL - USO ADULTO, EMBALAGEM COM 480 ML. FR. 30 R$ 5,49 R$ 164,70 36 TALCO - DESODORANTE PARA OS PÉS - EMBALAGEM DE 100G. FR. 15 R$ 8,79 R$ 131,85 37

TALCO INFANTIL PARA BEBÊ POSSUI AMIDO DE MILHO QUE É MAIS SUAVE

PARA A PELE DO BEBÊ. PROTEGE CONTRA AS ASSADURAS, TEM AÇÃO ANTI-SÉPTICA E ANTIBACTERIANA. PRINCIPAL ATIVO: AMIDO DE MILHO E TALCO. PESO APROXIMADO: 200 gr

FR. 315 R$ 9,00 R$ 2.835,00

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www.diariooficialms.com.br/assomasul 29 SABONETE EM BARRA - PARA USO INFANTIL , TESTADO DERMATOLOGICAMENTE FORMULADO DE MANEIRA A MINIMIZAR O

POSSIVEL SURGIMENTO DE ALERGIA, 90 G. UND 1100 R$ 1,88 R$ 2.068,00

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SANITIZANTE PARA HORTIFRUTÍCOLAS A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO

2% A 2,5% - Descrição técnica: Desinfecção de frutas e verduras em estabelecimentos de preparo de alimentos. Ação bactericida comprovada. COM REGISTRO NA ANVISA/MS. Odor: característico. Aspecto: Liquido transparente. Embalagem de 1 litro.

FR. 100 R$ 6,80 R$ 680,00

39 TOALHA DE PAPEL - ROLO - folha dupla, picotada, cor branca (100% branca), super resistente, de rápida absorção, primeira qualidade, pacote com 02 rolos de 60

toalhas medindo 20x22cm cada uma. PCT 235 R$ 4,95 R$ 1.163,25

Total R$ 7.836,05

3 - Empresa: ALAIRCE ASSUMPÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTDE. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

14 ESCOVA DENTAL ADULTO SIMPLES, MACIA, UND 20 R$ 1,99 R$ 39,80 18 FÓSFORO , uso doméstico, pacote com 10 caixinhas contendo 40 palitos em cada caixinha. PCT 250 R$ 2,19 R$ 547,50

Total R$ 587,30

O valor total registrado – R$ 41.262,95 (quarenta e um mil duzentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos). Aparecida do Taboado – MS, em 14 de dezembro de 2020.

____________________________________________ Silvia Regina Felisbino

Diretora do Departamento de Compras Órgão Gerenciador da Presente Ata.

Matéria enviada por SILVIA REGINA FELISBINO PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA N° 005/2020

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR 005/2020, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública com Edital N.º 117/2019, na modalidade de Pregão Presencial n.º 092/2019, devidamente homologada pelo Prefeito aos 09 dias do mês de dezembro de 2019, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA, conforme os preços abaixo descritos. Aparecida do Taboado – MS, em 14 de dezembro de 2020.

O objeto da presente Ata de Registro de Preços é a aquisição de baterias automotiva para manutenção dos veículos municipais , em atendimento a Administração Pública de Aparecida do Taboado - MS, nas seguintes condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 092/2019, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

O valor dos produtos constantes do objeto desta Ata de Regitro de Preço são os seguintes: 1 – LUIZ CARLOS OLIVEIRA PAULA – ME

ITEM SERVIÇO UNI. QUANT. VALOR UNITÁ-RIO VALOR TOTAL

1 BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - “ 100 “ AMPERES - de PRIMEIRA LINHA, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo. UNI. 31 R$ 545,00 R$ 16.895,00 2 BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - “ 150 “ AMPERES - de PRIMEIRA LINHA, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo. UNI. 41 R$ 636,00 R$ 26.076,00 4 BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - “ 45 “ AMPERES - de PRIMEIRA LINHA, seladas sem manu-tenção, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo. UNI. 15 R$ 285,00 R$ 4.275,00 5 BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - “ 50 “ AMPERES - de PRIMEIRA LINHA, seladas sem manu-tenção, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo. UNI. 17 R$ 311,00 R$ 5.287,00 9 BATERIA AUTOMOTIVA 12 VOLTS - “ 90 “ AMPERES - de PRIMEIRA LINHA, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo. UNI. 11 R$ 550,00 R$ 6.050,00

11 SUCATA DE BATERIA DE 100 AMPERES UNI. 8 R$ 88,00 R$ 704,00

12 SUCATA DE BATERIA DE 150 AMPERES UNI. 8 R$ 148,00 R$ 1.184,00

13 SUCATA DE BATERIA DE 50 AMPERES UNI. 5 R$ 48,00 R$ 240,00

R$ 60.711,00

(6)

8 manutenção, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo. UNI. 12 R$ 493,00 R$ 5.916,00 10 BATERIA PARA MOTO 12 VOLTS - “6” AMPERES - de primeira linha, confeccionadas em caixas de polipropileno, com polos terminais em chumbo. UNI. 14 R$ 149,00 R$ 2.086,00

14 SUCATA DE BATERIA DE 60 AMPERES UNI. 5 R$ 47,00 R$ 235,00

15 SUCATA DE BATERIA DE 70 AMPERES UNI. 5 R$ 57,00 R$ 285,00

16 SUCATA DE BATERIA DE 80 AMPERES UNI. 5 R$ 77,00 R$ 385,00

R$ 36.013,00 O Valor Total da Ata de Registro de Preços – R$ 96.724,00 (noventa e seis mil setecentos e vinte quatro reais). Aparecida do Taboado – MS, em 14 de dezembro de 2020.

Silvia Regina Felisbino

Diretora departamento de compras. Órgão Gerenciador da Presente Ata.

Matéria enviada por SILVIA REGINA FELISBINO PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA N° 004/2020

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR 004/2020 , a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública n.º 112/2019, na modalidade de Pregão Presencial n.º 087/2019, devidamente homologada pelo Prefeito aos 11 dias do mês de dezembro de 2019, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado – MS, em 14 de dezembro de 2020.

A presente ata tem por objeto o registro de preços destinado para aquisições futuras de materiais hospitalares em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Aparecida do Taboado/MS .

O Valor dos serviços constantes do objeto desta Ata de Registro de Preço são os seguintes:

Item DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNIDADE QTDE VALOR UNITÁ-RIO VALOR TOTAL 7

DIMENIDRINATO, CLORIDRATO DE PIRIDOXIN 50MG/50MG/ML ampola 1ml -

solução injetável contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedên-cia, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.

ampola 420 R$ 2,80 R$ 1.176,00

17

FIOS NYLON (MONOFILAMENTO PRETO) 3.0 - com ag/2.0mm, cilíndrica,

embala-gem envelope individual, papel aluminizado ou papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, tipo de esterilização, caixa com 24 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.

caixa c/24 168 R$ 46,65 R$ 7.837,20

19 FIXADOR AUTOMATICO PARA RX - conjunto para preparar 38 litros, contendo identifi-cação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade

mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. galão 48 R$ 185,80 R$ 8.918,40

31 REVELADOR AUTOMATICO PARA RX - conjunto para preparar 38 litros, contendo exter-namente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote

e registro no Ministério da Saúde. galão 48 R$ 338,60

R$ 16.252,80

32

SCALP Nº 23 (catéter periférico aplicação venoso) - com bisel curto 20mm,

trifaceta-do e siliconizatrifaceta-do, aleta de fixação, tubo em vinil atóxico, flexivel e translucitrifaceta-do com capaci-dade 0,65ml e 350mm comprimento conector universal tipo luer lock transparente.contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote e registro no Ministério da Saúde.

unidade 820 R$ 0,30 R$ 246,00

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SCALP GAUGE Nº 25(catéter periférico aplicação venoso) - com bisel curto 20mm,

trifacetado e siliconizado, aleta de fixação, tubo em vinil atóxico, flexivel e translucido com capacidade 0,65ml e 350mm comprimento conector universal tipo luer lock transparente.

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LÂMINA PARA BISTURI Nº 12 - em aço inox,esterelizada, caixa com 100 unidades,

con-tendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.

caixa c/100 14 R$ 37,80 R$ 529,20

24

LÂMINA PARA BISTURI Nº 15 - em aço inox,esterelizada, caixa com 100 unidades,

con-tendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.

caixa c/100 98 R$ 37,80 R$ 3.704,40

25

LÂMINA PARA BISTURI Nº 20 - em aço inox,esterelizada, caixa com 100 unidades,

con-tendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.

caixa c/100 15 R$ 37,80 R$ 567,00

26

LÂMINA PARA BISTURI Nº 23 - em aço inox,esterelizada, caixa com 100 unidades,

con-tendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.

caixa c/100 14 R$ 37,80 R$ 529,20

40 VASELINA LÍQUIDA , para tratamento de fisioterapia, embalagem frasco com 1000ml, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de

fabrica-ção, validade, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. unidade 25 R$ 19,00 R$ 475,00

TOTAL R$ 14.722,00

Item DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNIDADE QTDE VALOR UNITÁ-RIO VALOR TOTAL 1 ÁLCOOL A 70% - frasco com 1.000ml, contendo nome do fabricante, data de fabricação e prazo de validade apresentar registro do produto na ANVISA e certificado de boas

prati-cas, fabricação e controle - do fabricante conforme resolução ANVISA n°460/99. unidade 552 R$ 4,19 R$ 2.312,88

3 BROMETO DE IPRATROPIO (0,25MG/ML - EQUIVALENTE A 0,202 MG/ML DE IPRA-TRÓPIO) SOLUÇÃO INALANTE - FRASCO DE 20ML frasco 200 R$ 6,98 R$ 1.396,00

6 DICLOFENACO SÓDICO 25MG/ML AMPOLA 3ML- contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18

meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote. ampola 1.260 R$ 1,15 R$ 1.449,00

28

ÓLEO TIPO DERSANI CICATRIZANTE FRASCO COM 200ML - ácido graxo essencial

(dersani), ácido caprílico, ácido linoleíco, lectina de soja, vitamina A, vitamina E, uso tópico, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote e registro no Ministério da Saúde.

unidade 840 R$ 6,06 R$ 5.090,40

37

SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO 100 ML - solução isotônica, estéril e apirogênica,

composição cloreto de sódio 0,9g, veículo qsp 100ml, embalagem de sistema fechado com duas conecções contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, validade, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.

unidade 1260 R$ 2,33 R$ 2.935,80

TOTAL R$ 13.184,08

Item DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNIDADE QTDE VALOR UNITÁ-RIO VALOR TO-TAL 2 Bateria Pilha Alcalina 9V - Tecnologia Duralock, que preserva a energia armaze-nada por muito mais tempo - Conteúdo da embalagem: 1 unidade Produto original

Duracell, novo e lacrado. unidades 28 R$ 17,50 R$ 490,00

TOTAL R$ 490,00

Item DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNIDADE QTDE VALOR UNITÁ-RIO VALOR TOTAL 5 CABO DE BISTURI Nº 3 - confeccionado em aço inoxidável, conforme NBR/ISO 7153-1; encaixe perfeito para lamina; passível de esterilização em meios físico químicos; constando

externamente marca comercial e procedência. unidade 42 R$ 9,69 R$ 406,98

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Kelly Reta nº 10 (mosquito) - Material DE

Aço inoxidável esterilizado.

Produto auto-clavável. -Tamanho: 10 CM

-Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastre-abilidade. -Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação

-Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de -Qualidade, Normas da ABNT, CE.

-REG. MS: 10304850055

unidades 30 R$ 31,80 R$ 954,00

29

OTOSCÓPIO - para exame de ouvido, lâmpada de xenon e lente de aumento de , 2,5x,

peças móveis com sistema de rosca ( cabo e cabeçote), botão liga desliga presilha em aço inox, 05 espéculos pretos reutilizáveis n 12,5 mm, 04 espéculos reutilizáveis pretos nº 24,0mm, 10 espéculos descartáveis cinza nº 2 4,0mm, 01 lâmpada xenon 2,5volts de rosca ou baioneta, 01 estojo para acondicionamento, 2 pilhas alcalinas com registro no Ministério da Saúde.

unidade 7 R$ 474,90 R$ 3.324,30

30 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM - em aço inoxidável, embalagem plástica individu-al, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Fabricado de acordo

com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT. unidade 10 R$ 39,90 R$ 399,00

38 TESOURA CIRURGICA SPENCER - em aço inoxidável para retirada de pontos nº 10cm, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de

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Item DESCRIÇÃO DO PRODUTO UNIDADE QTDE VALOR UNITÁ-RIO VALOR TOTAL 9 FILME P/ MAMOGRAFIA 20x25: filme DRY 20X25 DI-HL FUJIFILM, caixa com 150 lâminas; produzido por FUJ PI, importado e distribuído por FUJIFILME BRASIL LTDA,

apre-sentando número de lote, data de fabricação e validade e registro na ANVISA. caixa c/ 150 15 R$ 247,50 R$ 3.712,50

10 FILME P/ MAMOGRAFIA 35x43: filme DRY 35x43 DI-HL FUJIFILM, caixa com 100 lâminas; produzido por FUJ PI, importado e distribuído por FUJIFILME BRASIL LTDA,

apre-sentando número de lote, data de fabricação e validade e registro na ANVISA. caixa c/ 100 30 R$ 507,52

R$ 15.225,60

11

FILME PARA RX 18X24 CM - tamanho padronizado, película sensível a luz e radiação

para documentação, de exames radiológicos, base de poliester, verde transparente, caixa com 100 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedên-cia, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.

caixa c/100 80 R$ 71,84 R$ 5.747,20

12

FILME PARA RX 24X30CM - tamanho padronizado, película sensível a luz e radiação

para documentação, de exames radiológicos, base de poliester, verde transparente, caixa com 100 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedên-cia, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.

caixa c/100 80 R$ 119,74 R$ 9.579,20

13

FILME PARA RX 30X40CM - tamanho padronizado, película sensível a luz e radiação

para documentação, de exames radiológicos, base de poliester, verde transparente, caixa com 100 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedên-cia, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.

caixa c/100 52 R$ 199,58 R$ 10.378,16

14

FILME PARA RX 35X35 CM - tamanho padronizado, película sensível a luz e radiação

para documentação, de exames radiológicos, base de poliester, verde transparente, caixa com 100 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedên-cia, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.

caixa c/100 48 R$ 203,74 R$ 9.779,52

15

FILME PARA RX 35X43 CM - Tamanho padronizado, película sensível a luz e radiação

para documentação, de exames radiológicos, base de poliester, verde transparente, caixa com 100 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedên-cia, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.

caixa c/100 48 R$ 250,30 R$ 12.014,40

TOTAL R$ 66.436,58

O valor total estimado desta Ata de Registro de Preços é de R$ 138.249,94 (cento e trinta e oito mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

Aparecida do Taboado – MS, em 14 de dezembro de 2020. __________________________________________ Silvia RegiNA Felisbino

Diretorra departamento de compras. Órgão Gerenciador da Presente Ata.

Matéria enviada por SILVIA REGINA FELISBINO PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA N° 006/2020

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR 006/2020, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento na Licitação Pública com edital nº 128/2019, na modalidade de Pregão Presencial N.º 102/2019, devidamente homologada pelo Prefeito aos 13 dias do mês de dezembro de 2019, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, TORNA PÚBLICO QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA, conforme os preços abaixo descritos. Aparecida do Taboado – MS, em 14 de dezembro de 2020.

A presente ata tem por objeto o registro de preços para a formação do Sistema de Registro de Preços – SRP – para a aquisição de oxigênio medicinal e manômetro, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida do Taboado/MS .

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PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA N° 008/2020

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR 008/2020, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Edital de Licitação Pública nº 113/2019, na modalidade de Pregão Presencial n.º 088/2019, devidamente homologada pelo Prefeito aos 19 dias do mês de dezembro de 2019, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 64, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÕES DE VALOREWS E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado – MS, 14 de dezembro de 2020.

O objeto da presente Ata de Registro de Preços para a aquisição de ar condicionado para diversos setores da Administração Pública Municipal de Aparecida do Taboado – 201 9 , nas condições especificadas no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 0 88 /201 9 , que passa a fazer parte integrante desta Ata.

O valor dos produtos constantes do objeto desta Ata de Registro de preço são os seguintes:

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTDE VALOR UNITA-RIO VALOR TOTAL 2

APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUs - aparelhos de ar condicio-nado tipo split, somente frio, 220 v, classificação “A” em consumo de energia (INMETRO), garantia de no mínimo de 1 ano de garantia fornecido pelo fabricante do aparelho, com controle remoto, com uma evaporadora, na cor branca

UNI. Item Exclusivo Me, EPP ou Mei – 25 % 12 R$ 1.890,00 R$ 22.680,00

6

APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUs - aparelhos de ar condicio-nado tipo split, somente frio, 220 v, classificação “A” em consumo de energia (INMETRO), garantia de no mínimo de 1 ano de garantia fornecido pelo fabricante do aparelho, com controle remoto, com uma evaporadora, na cor branca

UNI. Item Ampla Con-corrência – 75 % 38 R$ 1.890,00 R$ 71.820,00

TOTAL R$ 94.500,00

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTDE VALOR UNITA-RIO VALOR TOTAL 1

APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUs - aparelhos de ar condicio-nado tipo split, somente frio, 220 v, classificação “A” em consumo de energia (INMETRO), garantia de no mínimo de 1 ano de garantia fornecido pelo fabri-cante do aparelho, com controle remoto, com uma evaporadora, na cor branca

UNI. Item Exclusivo Me, EPP ou Mei 60 R$ 1.220,00 R$ 73.200,00

3

APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUs - aparelhos de ar condiciona-do tipo split, somente frio, 220 v, monofásico, classificação “A” em consumo de energia (INMETRO), garantia de no mínimo de 1 ano de garantia fornecido pelo fabricante do aparelho, com controle remoto, com uma evaporadora, na cor branca

UNI. Item Exclusivo Me, EPP ou Mei – 25 % 12 R$ 2.249,00 R$ 26.988,00

4

APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUs - aparelhos de ar condiciona-do tipo split, somente frio, 220 v, garantia de no mínimo de 1 ano de garantia fornecido pelo fabricante do aparelho, com controle remoto, com uma evapo-radora, na cor branca

UNI. Item Exclusivo Me, EPP ou Mei – 25 % 10 R$ 4.244,00 R$ 42.440,00

7

APARELHO DE AR CONDICIONADO 24.000 BTUs - aparelhos de ar condiciona-do tipo split, somente frio, 220 v, monofásico, classificação “A” em consumo de energia (INMETRO), garantia de no mínimo de 1 ano de garantia fornecido pelo fabricante do aparelho, com controle remoto, com uma evaporadora, na cor branca

UNI. Item Ampla Con-corrência – 75 % 38 R$ 2.249,00 R$ 85.462,00

8

APARELHO DE AR CONDICIONADO 36.000 BTUs - aparelhos de ar condiciona-do tipo split, somente frio, 220 v, garantia de no mínimo de 1 ano de garantia fornecido pelo fabricante do aparelho, com controle remoto, com uma evapo-radora, na cor branca

UNI. Item Ampla Con-corrência – 75 % 30 R$ 4.244,00 R$ 127.320,00

TOTAL R$ 355.410,00

Valor total da Ata de Registro de Preços – R$ 449.910,00 (quatrocentos e quarenta e nove mil novecentos e dez reais).

Aparecida do Taboado – MS, 14 de dezembro de 2020. _________________________________________ Silvia Regina Felisbino

Diretora departamento de compras. Órgão Gerenciador da Presente Ata.

Matéria enviada por SILVIA REGINA FELISBINO PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA N° 014/2020

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO NR 014/2020, A presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública n.º 004/2020, na modalidade de Pregão Presencial

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O valor dos serviços constantes do objeto desta Ata de Registro de Preços são os seguintes: CARLOS FERREIRA BRITO LTDA.

ITEM DESCRIÇÃO UNI. QTDE PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL 1 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D’AGUA DA BIBLIOTECA DO SESI SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

2 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D’AGUA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

3 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA DA CMEI SÃO JERONIMO SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

4 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA DA E.M. PROF. JESUS JOSÉ DE SOUZA SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

5 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA DA E.M. JOÃO ALVES LARA SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

6 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA DA E.M. JOÃO CHAMA SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

7 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA DA E. M. JOÃO LUIZ PEREIRA SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

8 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

9 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D’AGUA DA SECRETARIA DE SAUDE SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

10 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D’AGUA DA UBS MANOEL RODRIGUES DA SILVA SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

11 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA DO CAPS SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

12 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA DO CMEI ADALBERTON RODRIGUES DE ALMEIDA SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

13 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA DO CMEI ADELICE BERNARDES DE MELO SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

14 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D’AGUA DO CMEI ANA Mª NASCISMENTO SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

15 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA DO CMEI ROSÁLIA QUEIROZ DE OLIVEIRA SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

16 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXA D’AGUA DO ESF CENTRAL SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

17 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA DO ESF JARDIM DAS FLORES SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

18 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA DO ESF JARDIM DO LAGO SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

19 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA DO ESF SÃO JERÔNIMO SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

20 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA DO ESF VILA BARBOSA SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

21 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA DO ESF VILA PEREIRA SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

22 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D’AGUA DA VIGILANCIA SANITÁRIA SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

23 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA NO CREAS SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

24 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA DA FARMÁCIA PARTICIPATIVA SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

25 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

26 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

27 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA DO CEDIT SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

28 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA DO CEO SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

29 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA DO CER SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

30 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’ÁGUA DO DEMUTRAN SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

31 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA DO IPAMAT SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

32 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA DO PAÇO MUNICIPAL SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

33 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA DO PROCON SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

34 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA MELHOR IDADE SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

35 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA NA CASA ABRIGO SERV 2 R$ 200,00 R$ 400,00

36 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA NO CONSELHO TUTELAR SERV 2 R$ 189,00 R$ 378,00

37 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA NO CRAS SERV 2 R$ 189,00 R$ 378,00

38 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA NO PETI SERV 2 R$ 189,00 R$ 378,00

39 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA D’AGUA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SERV 2 R$ 189,00 R$ 378,00

40 DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXA DE CAIXA D’AGUA DA CASA DO TRABALHADOR (CIAT) SERV 2 R$ 189,00 R$ 378,00

TOTAL R$ 15.890,00

O valor total registrado é de R$ 15.890,00 (quinze mil oitocentos e noventa reais) . Aparecida do Taboado-MS, em 14 de dezembro de 2020.

__________________________ SILVIA REGINA FELISBINO DIRETORA DPTO COMPRAS GERENCIADORA DA ATA.

Matéria enviada por SILVIA REGINA FELISBINO PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA N° 024/2020

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9 CARRO MÉDIO (SAVEIRO, CURRIER, SIENA, POLO) - LAVAGEM SIMPLES SERV 97 R$ 18,00 R$ 1.746,00

10 CARRO MÉDIO (SAVEIRO, CURRIER, SIENA, POLO) - LAVAGEM COMPLETA SERV 34 R$ 26,00 R$ 884,00

11 CARRO PEQUENO (UNO, CORSA, FIESTA) - LAVAGEM COMPLETA SERV 27 R$ 27,00 R$ 729,00

12 CARRO PEQUENO (UNO, CORSA, FIESTA) - LAVAGEM SIMPLES SERV 87 R$ 17,00 R$ 1.479,00

13 KOMBI - LAVAGEM COMPLETA - PERUA KOMBI - LAVAGEM COMPLETA SERV 20 R$ 29,00 R$ 580,00

14 KOMBI - PERUA KOMBI - LAVAGEM SIMPLES SERV 30 R$ 21,00 R$ 630,00

15 MICRO ÔNIBUS - LAVAGEM COMPLETA SERV 40 R$ 75,00 R$ 3.000,00

16 MICRO ÔNIBUS - LAVAGEM SIMPLES SERV 72 R$ 49,00 R$ 3.528,00

17 MOTO - LAVAGEM SIMPLES SERV 55 R$ 8,00 R$ 440,00

22 PERUA VAN - LAVAGEM COMPLETA SERV 25 R$ 35,00 R$ 875,00

23 PERUA VAN - LAVAGEM SIMPLES SERV 50 R$ 25,00 R$ 1.250,00

TOTAL R$ 28.007,00

ITEM DESCRIÇÃO UND. QTDE. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 18 ÔNIBUS ESCOLAR PEQUENO - LAVAGEM COMPLETA SERV 20 R$ 113,00 R$ 2.260,00

19 ÔNIBUS ESCOLAR PEQUENO - LAVAGEM SIMPLES SERV 90 R$ 73,00 R$ 6.570,00

20 ÔNIBUS RODOVIÁRIO - LAVAGEM COMPLETO SERV 35 R$ 169,00 R$ 5.915,00

21 ÔNIBUS RODOVIÁRIO - LAVAGEM SIMPLES SERV 82 R$ 89,00 R$ 7.298,00

TOTAL R$ 22.043,00

O valor total da Ata de Registro de Preços é de R$ 50.050,00 (cinquenta mil e cinquenta reais). Aparecida do Taboado – MS, em 14 de dezembro de 2020

_______________________________ SILVIA REGINA FELISBINO

DIRETORA DPT° DE COMPRAS ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA

Matéria enviada por SILVIA REGINA FELISBINO Câmara Municipal

PROJETO DE LEI Nº. 27, de 07 de dezembro de 2020.

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI Nº 1.637, DE 15 DE JULHO DE 2020, QUE INSTITUI AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

José Robson Samara Rodrigues de Almeida, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Os anexos de Metas fiscais – Programas, metas e Ações, de Metas Fiscais – Metas fiscais Atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores, previstos na Lei Municipal nº 1.637, de 15 de julho de 2020, que instituiu a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021, passam a vigorar as alterações constantes desta Lei. Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal “Osvaldo Bernardes da Silva”, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 07 de dezembro de 2020.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA Prefeito

Matéria enviada por TEREZINHA DE FATIMA DA COSTA FERREIRA Câmara Municipal

PROJETO DE LEI Nº. 28, de 07 de dezembro de 2020.

“DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA LEI Nº 1.613, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2019, QUE TRATA DA REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL 2018-2021”.

José Robson Samara Rodrigues de Almeida, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Os anexos III – Relação dos Programas; IV – Programas, metas e Ações e V – Síntese das Ações por Função e Subfunção, previstos no § 1º, do artigo 1º, da Lei Municipal nº 1.568, de 20 de dezembro de 2017, que instituiu o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, com as alterações da Lei nº 1.579, de 19 de julho de 2018, com as alterações da Lei nº 20 de dezembro de 2018, com as alterações da Lei nº 1.612, de 19 de dezembro de 2019, passam a vigorar as alterações constantes desta Lei.

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EXTRATO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 040-A/2018

SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - LIO – LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO PARA A ADEQUAÇÃO DE SISTEMAS DE DRENAGEM URBANA LANÇAMENTO OU DISPOSIÇÃO FINAL DAS ÁGUAS COLETADAS/DRENADAS, COM DISSIPADOR NO FINAL, SENDO 02 (DUAS), NO BAIRRO JARDIM SAMARA E 01 NO BAIRRO JARDIM FÉLIX .

Contratante, o MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO/MS, neste ato devidamente representada pelo Prefeito, JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA.

Contratada, a EMPRESA INDIVIDUAL RODRIGO GUIMARÃES DE OLIVEIRA - ME , por seu representante legal, o senhor RODRIGO GUIMARÃES DE OLIVEIRA, resolvem celebrar o Segundo Aditivo para prorrogar a execução dos serviços de Licenciamento Ambiental - LIO – Licença de Instalação e Operação para a adequação de sistema de drenagem urbana lançamento ou disposição final das águas coletadas/drenadas, com dissipador no final, sendo 02 (duas), no Bairro Jardim Samara e 01 no Bairro Jardim Félix , em atendimento a Secretaria Municipal de Obras do Município de Aparecida do Taboado/MS, através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Da fundamentação legal

O presente aditivo é celebrado com fundamento no inciso V, do § 1º, do artigo 57, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e na r. decisão do Prefeito, datada de 13 de novembro de 2020.

Do objeto

objeto do presente aditivo é a prorrogação do prazo de vigência do instrumento contratual por mais 12 (doze) meses, sendo de 16 de novembro de 2020 a 15 de novembro de 2021.

Da manutenção das demais cláusulas contratuais

Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas do Contrato Administrativo n.º 040-A/2018, não atingidas pelo presente aditivo.

Aparecida do Taboado/MS, 13 de novembro de 2020. José Robson Samara Rodrigues de Almeida - Prefeito Rodrigo Guimarães de Oliveira – P/Contratada

Matéria enviada por WILLIAN FERNANDO DE JESUS EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 093/2019

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO DE INCAPAZES, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL (ATUSO 0900006-36.2019.8.12.0024).

Contratante, a MUNICIPALIDADE DE APARECIDA DO TABOADO/MS, neste ato devidamente representada pelo Prefeito, JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, neste ato representado por sua Gestora, a senhora LUCILENE TABUAS CARRASCO.

Contratada, a empresa SIQUEIRA E CALADO LTDA, por sua representante legal, a senhora ROSÂNGELA APARECIDA ALVES CALADO, resolvem celebrar o Primeiro Aditivo ao Contrato Administrativo n.º 93/2019, para prestação de serviços de acolhimento de incapazes, sendo disponibilizado hospedagem, assistência de enfermagem 24 horas por dia, fisioterapia, terapia ocupacional e supervisão médica, de forma ininterrupta aos senhores: Adilson Joaquim de Oliveira, Ilson Joaquim de Oliveira e Maria Cândida de Oliveira, em cumprimento a determinação judicial (autos nº 0900006-36.2019.8.12.0024), e com as condições definidas no edital e anexos, através do presente instrumento e na melhor forma de direito:

Do fundamento legal

O presente aditivo é celebrado com fundamento no §2º, do artigo 57, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e na r. decisão do Prefeito datada de 24 de novembro de 2020.

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ROSÂNGELA APARECIDA ALVES CALADO P/Contratada

Matéria enviada por WILLIAN FERNANDO DE JESUS Fundo Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO N. 045/2020 – CMAS

Aprova: Aprovar Relatório de Atendimentos de Atividades desenvolvidas pela equipe técnica do FMAS no mês de novembro de 2020.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS , no uso das atribuições que lhe são conferidos pelo artigo 18 da Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 – LOAS, e do artigo 8 da Lei Municipal nº 1.142/2017.

CONSIDERANDO: Resultado da plenária realizado em 14 de dezembro 2020. RESOLVE:

Art. 1ª – Aprovar Relatório de Atendimentos de Atividades desenvolvidas pela equipe técnica do FMAS no mês de novembro de 2020.

Art.2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Aparecida do Taboado - MS, 14 de dezembro 2020.

Rosely Gavioli Ferreira Presidente CMAS

Matéria enviada por FABIANA MARTINS SILVEIRA Fundo Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO N. 044/2020 – CMAS

Aprova: Relatório Financeiro referente ao mês de novembro de 2020.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS , no uso das atribuições que lhe são conferidos pelo artigo 18 da Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 – LOAS, e do artigo 8 da Lei Municipal nº 1.142/2017.

CONSIDERANDO: Resultado da plenária realizado em 14 de dezembro 2020. RESOLVE:

Art. 1ª – Aprovar o Relatório Financeiro referente ao mês de novembro de 2020. Art.2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Aparecida do Taboado - MS, 14 de dezembro de 2020. Rosely Gavioli Ferreira

Presidente CMAS

Matéria enviada por FABIANA MARTINS SILVEIRA Fundo Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO N. 043/2020 – CMAS

Aprova: Relatório de execução e cumprimento dos objetivos do Convênio nº 841825/2016 - Objeto ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL – AQUISIÇÃO DE BENS.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS , no uso das atribuições que lhe são conferidos pelo artigo 18 da Lei nº 8.742 de 07 de dezembro de 1993 – LOAS, e do artigo 8 da Lei Municipal nº 1.142/2017.

CONSIDERANDO: Resultado da plenária realizado em 14 de dezembro 2020. RESOLVE:

Art. 1ª – Aprovar Relatório de execução e cumprimento dos objetivos do Convênio nº 841825/2016 - Objeto ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL – AQUISIÇÃO DE BENS.

Art.2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Aparecida do Taboado - MS, 14 de dezembro de 2020.

Rosely Gavioli Ferreira Presidente CMAS

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NOME: DIAGNOLAB LABORATORIOS EIRELI - EPP ENDEREÇO: AV. MASCARENHAS DE MORAES Nº 2765, S/N

10.396.394/0001-00

Campo Grande

Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000046/20 Ano Mod.: 2020 -Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 29 - Mod. Formatada: 29 - Aquisição de material laboratorial pelo período de 12 meses, em atendimento à Secretaria de Saúde do Município de Aparecida do Taboado/MS

ATA DE REGISTRO DE Nº 16/2020 - PARA A UBS MANOEL RODRIGUES DA SILVA

3.3.90.30.35

VALOR EMPENHADO SALDO ATUAL

11.549,00 CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO ESPÉCIE: LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL

CLASSIFICAÇÃO: F.O U.O

1

OR - Ordinario

31 009 NATUR. DESPESA FONTE RECURSO PROJET/ATIVIDADE

PROGRAMA

0018 2115

Nº Pedido CONTRATO

SALDO ANTERIOR O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO

12 1067 03231/20 02 . Material Laboratorial ELEMENTO DE DESPESA 11.723,62 174,62

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UNID MARCA VLR UNIT R$ TOTAL

3.3.90.30.35 RECURSOS FINANCEIROS

50548

MS

UF:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

SUB-FUNÇÃO FUNÇÃO

301 10

Soma/Itens:

PROCESSO033 LICITAÇÃO: R$ 0,00 Valor 11.549,00

Empenhado

(15)

15

www.diariooficialms.com.br/assomasul

NOME: MEDICAMENTOS DE AZ LTDA

ENDEREÇO: R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS

09.676.256/0001-98

FRANCISCO BELTRAO

Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000134/20 Ano Mod.: 2020 -Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO-MS ATA DE REGISTRO DE Nº 029/2020

3.3.90.32.00

VALOR EMPENHADO SALDO ATUAL

928,50 CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO ESPÉCIE: LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

CLASSIFICAÇÃO: F.O U.O

1

OR - Ordinario

81 000 NATUR. DESPESA FONTE RECURSO PROJET/ATIVIDADE

PROGRAMA

0018 2117

Nº Pedido CONTRATO

SALDO ANTERIOR O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO

12 709

03250/20

02 .

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita ELEMENTO DE DESPESA

14.537,58 13.609,08

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UNID MARCA VLR UNIT R$ TOTAL

3.3.90.32.00 RECURSOS FINANCEIROS

114295

PR

UF:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

SUB-FUNÇÃO FUNÇÃO 303 10 Soma/Itens: PROCESSO LICITAÇÃO:

Fernando Diogo Camuci Furquim

09.676.256/0001-98 MEDICAMENTOS DE AZ LTDA 084 FORNECEDOR R$ 0,00 EmpenhadoValor 928,50 000134/20

(16)

NOME: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA ENDEREÇO: R PROF LEONIDAS FERREIRA DA COSTA

81.706.251/0001-98

CURITIBA

Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000134/20 Ano Mod.: 2020 -Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO-MS ATA DE REGISTRO DE Nº 029/2020

3.3.90.32.00

VALOR EMPENHADO SALDO ATUAL

1.956,00 CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO ESPÉCIE: LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

CLASSIFICAÇÃO: F.O U.O

1

OR - Ordinario

81 000 NATUR. DESPESA FONTE RECURSO PROJET/ATIVIDADE

PROGRAMA

0018 2117

Nº Pedido CONTRATO

SALDO ANTERIOR O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO

12 709

03240/20

02 .

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita ELEMENTO DE DESPESA

13.609,08 11.653,08

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UNID MARCA VLR UNIT R$ TOTAL

3.3.90.32.00 RECURSOS FINANCEIROS

112213

PR

UF:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

SUB-FUNÇÃO FUNÇÃO

303 10

Soma/Itens:

PROCESSO084 LICITAÇÃO: R$ 0,00 Valor 1.956,00

Empenhado

(17)

17

www.diariooficialms.com.br/assomasul

NOME: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

ENDEREÇO: PC EMILIO MARCONATO

67.729.178/0004-91

JAGUARIUNA

Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000134/20 Ano Mod.: 2020 -Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO-MS ATA DE REGISTRO DE Nº 029/2020

3.3.90.32.00

VALOR EMPENHADO SALDO ATUAL

4.592,00 CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO ESPÉCIE: LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

CLASSIFICAÇÃO: F.O U.O

1

OR - Ordinario

81 000 NATUR. DESPESA FONTE RECURSO PROJET/ATIVIDADE

PROGRAMA

0018 2117

Nº Pedido CONTRATO

SALDO ANTERIOR O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO

12 709

03243/20

02 .

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita ELEMENTO DE DESPESA

11.653,08 7.061,08

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UNID MARCA VLR UNIT R$ TOTAL

3.3.90.32.00 RECURSOS FINANCEIROS

51083

SP

UF:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

SUB-FUNÇÃO FUNÇÃO 303 10 Soma/Itens: PROCESSO LICITAÇÃO:

Fernando Diogo Camuci Furquim

67.729.178/0004-91

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 084

FORNECEDOR

R$ 0,00 EmpenhadoValor 4.592,00

(18)

NOME: A G KIENEN & CIA LTDA ENDEREÇO: R BENJAMIN BORGES DOS SANTOS

82.225.947/0001-65

PATO BRANCO

Valor que se empenha conforme pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000134/20 Ano Mod.: 2020 -Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO-MS ATA DE REGISTRO DE Nº 029/2020

3.3.90.32.00

VALOR EMPENHADO SALDO ATUAL

3.337,00 CNPJ/CPF:

MUNICIPIO:

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO ESPÉCIE: LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO

CLASSIFICAÇÃO: F.O U.O

1

OR - Ordinario

81 000 NATUR. DESPESA FONTE RECURSO PROJET/ATIVIDADE

PROGRAMA

0018 2117

Nº Pedido CONTRATO

SALDO ANTERIOR O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO

12 709

03247/20

02 .

Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita ELEMENTO DE DESPESA

7.061,08 3.724,08

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UNID MARCA VLR UNIT R$ TOTAL

3.3.90.32.00 RECURSOS FINANCEIROS

114290

PR

UF:

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

SUB-FUNÇÃO FUNÇÃO

303 10

Soma/Itens:

PROCESSO084 LICITAÇÃO: R$ 0,00 Valor 3.337,00

Empenhado

(19)

19

www.diariooficialms.com.br/assomasul

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAGUASSU

NOME: HIDRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES

ENDEREÇO: R DR ANTONIO EMILIO FIGUEIREDO 03.712.351/0001-13

DOURADOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ANULAÇÃO CONF. DECRETO 240/2020 - ENCERRAMENTO EXERCÍCIO.

3.3.90.30.36 SALDO ATUAL -5.580,00 Reserva Unidade Gestora: CREDOR: CNPJ: MUNICIPIO:

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO ESPÉCIE: LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL CLASSIFICAÇÃO: F.O U.O

1 AN - Anulação: Emp 582

14 000 NATUR. DESPESA FONTE RECURSO PROJET/ATIVIDADE PROGRAMA 0106 2041 Nº Pedido CONTRATO 5001/2020 SALDO ANTERIOR O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO

10 245 .10

Material Hospitalar ELEMENTO DE DESPESA

70.885,18 76.465,18

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UNID MARCA VLR UNIT R$ TOTAL

1 of 1

3.3.90.30.36 RECURSOS FINANCEIROS 2563 MS UF: VALOR ANULADO CENTRO 2020 NUMERO: BAIRRO: NUGARD

192 002.058.084 LUVA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL (P) 200 CX -27,90 -5.580,000

Valor

LICITAÇÃO: PROCESSO:

ELIANE BUSINARO

4 000004/20

Usuário: ELIANE BUSINARO

Empenhado

(R$5.580,00)

_________________________________ FABIO BENTO DOS SANTOS

CONTADOR

_________________________________________ PEDRO ARLEI CARAVINA

PREFEITO

_________________________________ MARIA ANGÉLICA BENETASSO

(20)

NOME: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ENDEREÇO: AV PINTASSILGO 32.421.421/0001-82

MARINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ANULAÇÃO CONF. DECRETO 240/2020 E 284/2020 - ENCERRAMENTO EXERCÍCIO.

3.3.90.30.36

SALDO ATUAL

-2.600,00 CNPJ:

MUNICIPIO:

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO ESPÉCIE: LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL CLASSIFICAÇÃO: F.O U.O

1 AN - Anulação: Emp 668

14 000 NATUR. DESPESA FONTE RECURSO PROJET/ATIVIDADE PROGRAMA 0106 2041 Nº Pedido CONTRATO 5013/2020 SALDO ANTERIOR O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO

10 245 01578/20 10 . Material Hospitalar ELEMENTO DE DESPESA 2.966,50 5.566,50

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UNID MARCA VLR UNIT R$ TOTAL

3.3.90.30.36 RECURSOS FINANCEIROS 11675 PR UF: VALOR ANULADO PARQUE DAS LARANJEIRAS 462 NUMERO: BAIRRO: RYMCO 262 002.031.601 SERINGA DE 3 ML S/ AGULHA 5000 UN -0,52 -2.600,000

Valor

LICITAÇÃO:4 PROCESSO:000004/20

Empenhado

(R$2.600,00)

(21)

21

www.diariooficialms.com.br/assomasul

NOME: HIDRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES

ENDEREÇO: R DR ANTONIO EMILIO FIGUEIREDO 03.712.351/0001-13

DOURADOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ANULAÇÃO CONF. DECRETO 240/2020 - ENCERRAMENTO EXERCÍCIO.

3.3.90.30.36

SALDO ATUAL

-11.160,00 CNPJ:

MUNICIPIO:

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO ESPÉCIE: LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL CLASSIFICAÇÃO: F.O U.O

1 AN - Anulação: Emp 907

14 000 NATUR. DESPESA FONTE RECURSO PROJET/ATIVIDADE PROGRAMA 0106 2041 Nº Pedido CONTRATO 5001/2020 SALDO ANTERIOR O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO

10 245 02327/20 10 . Material Hospitalar ELEMENTO DE DESPESA 76.465,18 87.625,18

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UNID MARCA VLR UNIT R$ TOTAL

3.3.90.30.36 RECURSOS FINANCEIROS 2563 MS UF: VALOR ANULADO CENTRO 2020 NUMERO: BAIRRO: NUGARD

192 002.058.084 LUVA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL (P) 400 CX -27,90 -11.160,000

Valor

LICITAÇÃO: PROCESSO:

ELIANE BUSINARO

4 000004/20

Usuário: ELIANE BUSINARO

Empenhado

(R$11.160,00)

_________________________________ FABIO BENTO DOS SANTOS

CONTADOR

_________________________________________ PEDRO ARLEI CARAVINA

PREFEITO

_________________________________ MARIA ANGÉLICA BENETASSO

(22)

NOME: MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ENDEREÇO: AV PINTASSILGO 32.421.421/0001-82

MARINGA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ANULAÇÃO CONF. DECRETO 240/2020 E 284/2020 - ENCERRAMENTO EXERCÍCIO.

3.3.90.30.36

SALDO ATUAL

-2.267,20 CNPJ:

MUNICIPIO:

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO ESPÉCIE: LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL CLASSIFICAÇÃO: F.O U.O

1 AN - Anulação: Emp 916

14 000 NATUR. DESPESA FONTE RECURSO PROJET/ATIVIDADE PROGRAMA 0106 2041 Nº Pedido CONTRATO 5013/2020 SALDO ANTERIOR O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO

10 245 02348/20 10 . Material Hospitalar ELEMENTO DE DESPESA 699,30 2.966,50

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UNID MARCA VLR UNIT R$ TOTAL

3.3.90.30.36 RECURSOS FINANCEIROS 11675 PR UF: VALOR ANULADO PARQUE DAS LARANJEIRAS 462 NUMERO: BAIRRO: RYMCO 262 002.031.601 SERINGA DE 3 ML S/ AGULHA 4360 UN -0,52 -2.267,200

Valor

LICITAÇÃO:4 PROCESSO:000004/20

Empenhado

(R$2.267,20)

(23)

23

www.diariooficialms.com.br/assomasul

NOME: HIDRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES

ENDEREÇO: R DR ANTONIO EMILIO FIGUEIREDO 03.712.351/0001-13

DOURADOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 4/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 1 - MATERIAL HOSPITALAR. EMPENHO PARA REALINHAMENTO DE PREÇOS.

3.3.90.30.36

SALDO ATUAL

38.520,00 CNPJ:

MUNICIPIO:

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO ESPÉCIE: LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL CLASSIFICAÇÃO: F.O U.O

1 OR - Ordinario

14 000 NATUR. DESPESA FONTE RECURSO PROJET/ATIVIDADE PROGRAMA 0106 2041 Nº Pedido CONTRATO 5001/2020 SALDO ANTERIOR O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO

10 245 .10

Material Hospitalar ELEMENTO DE DESPESA

87.625,18 49.105,18

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UNID MARCA VLR UNIT R$ TOTAL

3.3.90.30.36 RECURSOS FINANCEIROS 2563 MS UF: VALOR EMPENHADO CENTRO 2020 NUMERO: BAIRRO: NUGARD

192 002.058.084 LUVA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL (P) 600 CX 64,20 38.520,00 NUGARD

192 002.058.084 LUVA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL (P) 600 CX -64,20 -38.520,000

Valor

LICITAÇÃO: PROCESSO:

NERCI ZISSMANN

4 000004/20

Usuário: NERCI ZISSMANN

Empenhado

(R$38.520,00)

_________________________________ FABIO BENTO DOS SANTOS

CONTADOR

_________________________________________ PEDRO ARLEI CARAVINA

PREFEITO

_________________________________ MARIA ANGÉLICA BENETASSO

(24)

NOME: DYULIAN SILVEIRO QUINTILIANO PINHEIRO

ENDEREÇO: R PADRE ANCHIETA, 600 31.447.025/0001-61

BATAGUASSU

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ANULAÇÃO CONF. DECRETO 240/2020 E 284/2020 - ENCERRAMENTO EXERCÍCIO.

3.3.90.30.07

SALDO ATUAL

-1.919,84 CNPJ:

MUNICIPIO:

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO ESPÉCIE: LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL CLASSIFICAÇÃO: F.O U.O

1 AN - Anulação: Emp 113

29 000 NATUR. DESPESA FONTE RECURSO PROJET/ATIVIDADE PROGRAMA 0507 2074 Nº Pedido CONTRATO 6007/2020 SALDO ANTERIOR O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO

12 367 00091/20 12 . Gêneros de Alimentação ELEMENTO DE DESPESA 23.930,75 25.850,59

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UNID MARCA VLR UNIT R$ TOTAL

3.3.90.30.07 RECURSOS FINANCEIROS 11193 MS UF: VALOR ANULADO JARDIM SAO JOAO 600

NUMERO: BAIRRO:

CEASA

4 002.049.848 ABOBORA KABOTCHAN (KG) 12 KG -2,00 -24,000

CEASA

7 002.049.131 ABOBORA PAULISTA E/OU ABOBRINHA VERDE (KG) 33 KG -2,40 -79,200 CEASA

8 002.049.521 ABOBORA TIPO MENINA 36 KG -3,50 -126,000

ALTO ALEGRE

12 002.049.249 ACUCAR CRISTAL PCT 05 KG 45 PCT -10,05 -452,250

CEASA

38 002.049.289 ALMEIRAO - MAÇO 24 MAÇ -3,45 -82,800

CEASA

70 002.049.853 BANANA NANICA (KG) 116 KG -2,80 -324,800

CEASA

194 002.049.545 COUVE EM FOLHAS (02) MAÇO 24 MAÇ -2,99 -71,760

CEASA 305 002.049.369 LARANJA PÊRA KG 116 KG -1,97 -228,520 CEASA 327 002.049.753 LIMÃO TAITI (KG) 13 KG -2,59 -33,670 CEASA 354 002.049.837 MAMÃO FORMOSA (KG) 55 KG -1,99 -109,450 CEASA 396 002.049.040 MORANGO (KG) 1 KG -19,78 -19,780 GRANJA ACAMPAMENTO

424 002.049.894 OVO DE GALINHA BRANCO, TIPO A (GRANDE) (DÚZIA) 58 DZ -4,49 -258,175 CEASA

462 002.049.898 REPOLHO TIPO VERDE (1) (KG) 48 KG -2,28 -109,440

Valor

LICITAÇÃO:8 PROCESSO:000008/20

(25)

25

www.diariooficialms.com.br/assomasul

NOME: TSS TRANSP. COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI ME

ENDEREÇO: R DOUTOR NICOLA CASALCAMINHA 18.853.815/0001-89

CAMPO GRANDE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ANULAÇÃO CONF. DECRETO 240/2020 - ENCERRAMENTO EXERCÍCIO.

3.3.90.30.07

SALDO ATUAL

-1.440,33 CNPJ:

MUNICIPIO:

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO ESPÉCIE: LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL CLASSIFICAÇÃO: F.O U.O

1 AN - Anulação: Emp 140

29 000 NATUR. DESPESA FONTE RECURSO PROJET/ATIVIDADE PROGRAMA 0507 2029 Nº Pedido CONTRATO 6004/2020 SALDO ANTERIOR O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO

12 413 00122/20 12 . Gêneros de Alimentação ELEMENTO DE DESPESA 887,92 2.328,25

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UNID MARCA VLR UNIT R$ TOTAL

3.3.90.30.07 RECURSOS FINANCEIROS 6398 MS UF: VALOR ANULADO POLO EMPRESARIAL NORTE 419

NUMERO: BAIRRO:

DA BARRA

19 002.049.242 AÇUCAR REFINADO PCT 01KG 3 KG -3,28 -9,840

ZAELI

33 002.049.250 ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ, INSTANTÂNEO 7 UN -3,80 -26,600 GUAPORE

40 002.049.058 AMENDOIM CRÚ (PACOTE C/ 500 G) 8 PCT -7,80 -62,400 GUAPORE

45 002.049.389 AMIDO DE MILHO PCT 500GR. 5 PCT -2,90 -14,500

TIO LAUTERIO

52 002.049.772 ARROZ AGULHINHA - POLIDO PCT 05 (KG) 3 PCT -14,00 -42,000 PRODASA

64 002.049.451 BALA DE AMENDOIM CROCANTE (COM NO MÍNIMO 700GR) 13 PCT -8,40 -109,200 PRODASA

66 002.049.899 BALA MASTIGÁVEL SORTIDA COM NO MÍNIMO 600 G. 8 PCT -5,80 -46,400 AMARELINHA

77 002.049.515 BATATA PALHA PACOTE COM 400G. 8 UN -9,98 -79,840

KELLI

132 002.049.724 CANELA EM PAU (PACOTE C/ 20 G) 4 PCT -1,86 -7,440 KELLI

135 002.049.911 CANELA EM PÓ (PACOTE C/ 10 G) 4 PCT -1,86 -7,440 FUGINI

151 002.049.161 CATCHUP - MOLHO TRADICIONAL (FRASCO C/ 400 G) 12 FRA -5,30 -63,600 DORI

179 002.049.928 CHOCOLATE GRANULADO (PACOTE C/500 G) 4 PCT -10,00 -40,000 SOCOCO

183 002.049.043 COCO RALADO (PACOTE C/ 100 G) 8 PCT -4,30 -34,400 GUAPORÉ

189 002.049.366 COLORAU (02) 9 UN -7,50 -67,500

PIRACANJUBA

203 002.049.020 CREME DE LEITE (CAIXA C/ 200 G) 12 CX -2,90 -34,800 KELLI

228 002.049.600 ERVA DOCE 2 PCT -2,95 -5,900

PREDILECTA

233 002.049.028 ERVILHA EM CONSERVA (LATA C/ 200 G) 8 LAT -2,30 -18,400 QUERO

239 002.049.214 EXTRATO DE TOMATE 840G 8 UN -7,40 -59,200

AGROBAL

250 002.049.166 FARINHA DE MILHO ( FUBA ) MIMOSO 500 GR 8 PCT -1,10 -8,800 PANTANAL

258 002.049.183 FARINHA DE TRIGO - 01 KG 20 PCT -2,65 -53,000

ROYAL

273 002.049.895 FERMENTO P/ BOLO - QUÍMICO (LATA C/ 250 G) 8 LAT -6,60 -52,800 PARANA

285 002.016.309 FÓSFORO (PACOTE C/ 10 UNIDADES) 6 PCT -2,70 -16,200 BOM MINAS

310 002.049.227 LEITE CONDENSADO TP 395G 12 UN -3,45 -41,400

SOCOCO

316 002.049.384 LEITE DE COCO 200 ML. CAIXA C/ 12 UN. 1 CX -46,00 -46,000 DANKY

320 002.049.901 LEITE EM PÓ - INTEGRAL (PACOTE C/ 400 G) 4 PCT -10,39 -41,560 MARIA

349 002.049.913 MAIONESE TRADICIONAL (POTE C/ 500 G) 5 POT -4,00 -20,000 DORIANA

361 002.049.818 MARGARINA VEGETAL - COM SAL (KG) 2 KG -10,00 -20,000

Valor

LICITAÇÃO: PROCESSO:

ELIANE BUSINARO

8 000008/20

Usuário: ELIANE BUSINARO

Empenhado

(R$1.440,33)

_________________________________ FABIO BENTO DOS SANTOS

CONTADOR

_________________________________________ PEDRO ARLEI CARAVINA

PREFEITO

_________________________________ EDIVAM DOLACI SIVIERO SANTOS CRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC

(26)

NOME: TSS TRANSP. COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI ME

ENDEREÇO: R DOUTOR NICOLA CASALCAMINHA 18.853.815/0001-89

CAMPO GRANDE

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ANULAÇÃO CONF. DECRETO 240/2020 - ENCERRAMENTO EXERCÍCIO.

3.3.90.30.07

SALDO ATUAL

-1.440,33 CNPJ:

MUNICIPIO:

TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO ESPÉCIE: LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL CLASSIFICAÇÃO: F.O U.O

1 AN - Anulação: Emp 140

29 000 NATUR. DESPESA FONTE RECURSO PROJET/ATIVIDADE PROGRAMA 0507 2029 Nº Pedido CONTRATO 6004/2020 SALDO ANTERIOR O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO

12 413 00122/20 12 . Gêneros de Alimentação ELEMENTO DE DESPESA 887,92 2.328,25

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UNID MARCA VLR UNIT R$ TOTAL

3.3.90.30.07 RECURSOS FINANCEIROS 6398 MS UF: VALOR ANULADO POLO EMPRESARIAL NORTE 419

NUMERO: BAIRRO:

GUAPORE

383 002.049.831 MILHO P/ PIPOCA (PACOTE C/ 500 G) 30 PCT -2,30 -69,000 PREDILECTA

389 002.049.017 MILHO VERDE - EM CONSERVA (LATA C/ 200 G) 8 LAT -2,80 -22,400 SO FRUTA

397 002.049.382 MOSTARDA EMBALAGEM COM 01 LITRO 4 FRA -6,30 -25,200 CONCORDIA

414 002.049.838 OLEO DE SOJA (EMBALAGEM C/ 900 ML) 9 UN -4,00 -36,000 BERBAU

436 002.049.152 PIRULITO SORTIDO (PACOTE C/ 100 UNIDADES) 8 PCT -10,00 -80,000 SABORAKI

450 002.049.788 REFRIGERANTE PET 02 LTS - SABOR GUARANÁ 18 UN -3,48 -62,640 SERIGY

480 002.049.843 SUCO DE FRUTA CONCENTRADO NATURAL - SABORES 10 FRA -3,80 -38,000 DIVERSOS (FRASCO C/ 500 ML)

QUALIMAX

484 002.049.903 SUCO EM PÓ - SABORES DIVERSOS (PACOTE C/ 01 KG) 10 PCT -7,29 -72,900 GALO

506 002.049.846 VINAGRE DE MAÇÃ (FRASCO C/ 750 ML) 1 FRA -4,98 -4,980

Valor

LICITAÇÃO:8 PROCESSO:000008/20

Referências

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