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BALC Orçamento de Peças no Balcão

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Academic year: 2021

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BALC1000 - Orçamento de Peças no Balcão

O programa é utilizado para emitir orçamento de peças no balcão.

Cadastra somente a NF de saída. O orçamento pode ser efetuado de maneira rápida e eficaz. O número de campos a serem preenchidos é menor do que no programa (“ORCA2000”).

Digitar: o código do produto, a quantidade desejada e a porcentagem de desconto. Informar se deve ser impresso o romaneio para ser mostrado para o cliente e se o item digitado deve ser incluído no pedido. Os demais dados referentes ao produto são preenchidos automaticamente.

Através deste também pode ser acessado o catálogo eletrônico de peças para fazer o pedido.

Os módulos usados por este programa são os seguintes: * (“NOTA1990”) – Pede Dados Complementares.

* (“NOTA2000”) - Emissão de NF’S.

* (“NOTA2100”) - Impressão de NF’s.

* Dialib - Possui funções genéricas do sistema.

Todo cliente cadastrado é transmitido para a matriz. Quando o desconto concedido ultrapassar o limite, o sistema exibe o valor do desconto concedido e o possível a ser dado.

É permitida a alteração do desconto, desde que o desconto tenha sido concedido na capa. Se for concedido no item, o mesmo tem que ser excluído e incluído novamente.

O programa mostra o valor parcial de peças, desconto e valor líquido do orçamento, para que o vendedor possa acompanhar e informar ao cliente, o valor do orçamento até o momento.

Registra a demanda de vendas perdidas on-line.

Na emissão de NF de veículo o programa atualiza as tabelas (“cxcadast”) e

(“clfrotag”) com o cgc e tipo de pessoa do proprietário no caso deste ser informado na NF.

Este procedimento foi colocado para no caso de leasing ser gravado o cgc/cpf do proprietário ao invés do cgc da Financiadora. Estes programas não permitem a atribuição de desconto a itens que estiverem em promoção.

Não emite NF, quando a peça estiver com desconto acima do limite. Aceita até300 itens no orçamento.

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INTERNO Imprime orçamento completo.

EXTERNO Sem Código:Imprime orçamento sem código do produto e sem preço promoção.

Com Código: Imprime sem preço de promoção.

Digitar a senha somente uma vez quando houver desconto acima do limite, sendo assim, todos os itens com desconto acima do limite, que foram incluídos após o item em que foi digitada a senha, são liberados.

Há uma opção para listar o orçamento com o valor líquido.

Trata o desconto promoção. Para isso foram criados dois atributos na tabela (“cmpromoc”) e no programa (“PROP1200”). Se o tipo de setor do agente for o mesmo da

promoção, permite que o mesmo de desconto no item. Caso o tipo de setor não for o mesmo da promoção, não deixa dar desconto e o item não entra com preço promoção.

Emite um único romaneio com todos os itens incluídos no orçamento. Na tabela de empresas ("CADA0220") o atributo "Form.N.F." determina quantas linhas de produtos cabem numa NF. Este programa trata da emissão de mais de 1 formulário para a mesma NF.

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Solicita o atributo “Previsão de Entrega”, que é a data prevista para a entrega das mercadorias.

Abre uma tela para manutenção do endereço do responsável, logo após este ser informado.

Quando na condição de pagamento (“CADA0145”) o atributo “Gera Titulo ou

Cheque” for igual a “B” (Boleto na Emissão da NF), ao finalizar a venda, oferece como

padrão o valor da tarifa bancária (“CADA0235”) no atributo acréscimo de mercadoria ou de

serviço.

Alteração no layout de impressão: (“EMISSAO_ORCAMENTO_PECAS_MO”).

O R C A M E N T O I N T E R N O - - - - - - -

EMPRESA: PADRAO VEICULOS LTDA - MAT CLIENTE: DIA SYSTEM R REAL GRANDEZA 301 R REAL GRANDEZA 301

BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ BOTAFOGO RIO DE JANEIRO RJ FONE:32399900 FAX : FONE:32399900 FAX :

CNPJ: 03.904.734/0001.93I.E.: 77.049.274 C.P.F.: 00000000000000 R.G.: -

NUMERO : 6.170 DT.ORC.: 04/11/2002 PAGINA: 1 C.PAGTO: 1 - A VISTA - DIN VENDED.: DIA SYSTEM

VEICULO...: MARCA..: MODELO.: PLACA..: SERIE..: ANO....:

---LINH CODIGO DO ITEM DESCRICAO GD QUANT. VALOR UNIT. VLR.TOTAL PCO. PRO. % PROM. DISPONIVEL C.CONTABIL

--- 1 004653 DISPLAY ACRIL 2 1109N2 FILTRO DE OLEO 6 1,00 17,59 17,59 399,00 4,19

TOTAL DE MERCADORIAS : 7,59 TOTAL DE SERVICOS : 0,00 DESC.PROMOCAO : 0,00 DESCONTO MERCADORIAS : 0,00 DESCONTO SERVICOS : 0,00 VALOR C/PROMOCAO : 17,59 ACRESCIMO MERCADORIAS : 0,00 ACRESCIMO SERVICOS: 0,00 VALOR PROD.S/PROMOCAO :17,59 OUTRAS DESPESAS: 0,00 TOTAL LIQUIDO: 17,59 TOTAL CUSTO CONTABIL : 4,19

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Ao digitar uma peça cujo saldo disponível não for suficiente para atender a quantidade orçada, este programa checa para ver se existe alguma peça intercambiável à peça que está sendo vendida.

Existindo uma peça intercambiável, abre uma tela com as informações desta peça. Teclando <ESC> o programa volta para continuar o orçamento da peça. Se teclar <ENTER> sobre o produto, o código é selecionado em substituição ao produto digitado originalmente.

v03.60 – Dezembro/2003

Na tela de dados da transportadora há uma opção para a impressão - campo “Imprime

Minuta”.

v03.60.01 – Março/2004

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v03.60.01 – Abril/2004

Ao finalizar uma NF, é possível utilizar-se de adiantamento de clientes (“RECE7000”)

para o pagamento da parcela quando utilizado:

 Condição de pagamento (“CADA0140”) com o campo “Pede Vcto/Valor” = “S”.  Forma de pagamento (“CADA0145”) com os campos:

o “Gera Título ou Cheque” = “T”

o “Respons. Pagamento” = “C” ou “P” o “Cartão de Crédito” = “N” o “É Venda a Vista” = “N”

Após a digitação do campo “Vencimento”, exibe numa janela todos os adiantamentos do cliente (se houver). Para a utilização de um adiantamento para pagamento da parcela, selecionar o desejado e teclar <ENTER>. O valor do adiantamento escolhido é carregado para o campo “Valor Parcela”, podendo ser modificado se necessário. É gravado um relacionamento entre a parcela e o adiantamento (“cnnfpaad”) que será utilizado quando na

geração do faturamento (“RECE2000”) para baixar automaticamente o título gerado e

também o adiantamento utilizado.

v03.60.12 – Janeiro/2005

O valor da tarifa bancária (“CADA0235”) é somado no total da NF quando utilizada

uma condição de pagamento (“CADA0145”), cujo atributo “Gera Titulo ou Cheque”, for

igual a “B” (Boleto na Emissão da NF) e a finalização da NF for direta no botão “N.Fiscal”. O boleto não imprime o valor da tarifa, pois este já está composto no total da NF.

v03.70- Julho/2004

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v03.80 – Maio/2005

No orçamento de peças no balcão, os dados dos campos: “Preço Publico” e “Classe

abc”, são exibidos nas cores verde, amarela ou vermelha, de acordo com o que foi

parametrizado no programa (“CADA0600”) - Classificação ABC para Giro do Estoque.

O objetivo é fazer com que o vendedor identifique facilmente pela cor, qual a classe de giro do produto.

v03.80 – Junho/2005

O cadastro da senha que é solicitada neste programa é feito no programa ("CADA0295") e a tarefa a ser liberada é a de código interno:

1 - DESCONTO ACIMA DO LIMITE PARA PECAS.

v03.80 – Julho/2005

Após informar o número do orçamento, automaticamente é verificada a parametrização do (“ORCA0001”) – Numeração do Orçamento, tabela (“cnmaxorc”). Se o

campo “Altera Vendedor” estiver com “S”, este programa mostra os dados do vendedor, podendo alterá-los se necessário. Caso o campo esteja com “N”, este programa avisa “Não

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v03.80 – Agosto/2005

Quando o produto estiver em promoção, o campo em destaque será o campo “Preço

Promoção” ao invés do campo “Preço Público”. Parametrização de cores (“CADA0600”).

v03.80.03 – Outubro/2005

Na tela com dos dados do cliente existe um campo para a digitação de mensagens - campo “Mensagem” (“clclient”).

v03.90.01 – Fevereiro/2006

Registra o “Uso da Pessoa” no cadastro rápido de clientes. Consiste a Inscrição Estadual de acordo com a UF.

O telefone, fax e celular têm o DDD incorporado no número, no seguinte formato: DD-PPPP.NNNN, onde DD = DDD do telefone, PPPP=Prefixo do número e NNNN é o final do número.

v03.90.03 – Março/2006

Ao informar um produto indisponível no estoque e que tenha um sucessor, é exibida a mensagem “Item indisponível, deseja consultar peça sucessora”. Nesta consulta, considera não apenas o substituto imediatamente ligado ao produto informado, mas sim, todos os produtos com substituição.

v04.10.03 – Maio/2008

Ao finalizar uma NF, é possível utilizar-se de devolução de NF de clientes (“RECE7020”) para o pagamento da parcela quando utilizado:

 Condição de pagamento (“CADA0140”) com o campo “Pede Vcto/Valor” = “S”.  Forma de pagamento (“CADA0145”) com os campos:

o “Gera Título ou Cheque” = “T”

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o “Cartão de Crédito” = “N” o “É Venda a Vista” = “N”

Após a digitação do campo “Vencimento”, exibe numa janela todas as devoluções de NF do cliente (se houver). Para a utilização de uma devolução de NF para pagamento da parcela, selecionar a desejada e teclar <ENTER>. O valor da devolução escolhida é carregado para o campo “Valor Parcela”, podendo ser modificado se necessário. É gravado um relacionamento entre a parcela e a devolução da NF (“cnnfpadv”) que será utilizado

quando na geração do faturamento (“RECE2000”) para baixar automaticamente o título

gerado e também a devolução de NF utilizada.

v04.10.07 – Novembro/2008

O programa permite a utilização de índice de preços para todos os tipos de valorização (“CADA0160”):  V=Preço de Venda  G=Garantia  R=Reposição  M=Custo Médio

v04.12.01 – Dezembro/2008

 Na digitação das parcelas da NF é permitido informar vencimentos iguais para a mesma forma de pagamento correspondente a cartão de crédito (“CADA0145”), desde

que o número do resumo de operação (RO) seja diferente.

 Ao emitir uma NF de venda, o programa verifica o parâmetro do departamento do agente logado (“CLIA0100” – campo “Dias Vcto. Cadastro”) para atualizar a data do

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v04.25.01 – Dezembro/2009

O valor da tarifa bancária (“CADA0235”) é somado no total da NF quando utilizada

uma forma de pagamento cujo atributo “Cobra Tarifa Bancária” for igual a “S” (“CADA0145”).

OBSERVAÇÕES:

O valor da tarifa bancária é lançado no campo “Valor Acréscimos” - (“NOTA2400”) botão “Capa” – “Valores” ou “Itens” – “Valores”.

 Quando utilizada uma forma de pagamento correspondente a boleto, o valor da tarifa bancária não é impressa no mesmo, pois este já está composto no total da NF.

v04.51.01 – Abril/2012

Para clientes bandeira John Deere: passa a imprimir a locação do item no relatório do orçamento.

v04.55.01 – Julho/2012

Em conformidade a Resolução Nr. 553 de 14 de dez./2010 da Agência nacional de Telecomunicações (ANATEL), foi modificado a capacidade de ‘armazenamento’ do campo “Celular”, passando então a comportar a quantidade de 13 dígitos. Portanto, a modificação possibilita a inclusão de um novo dígito ao número, quando o mesmo referir-se ao DDD = 11 (São Paulo – Região Metropolitana).

Exemplo:

Situação anterior: 11-####.#### (12 dígitos) Situação nova: 11-9####.#### (13 dígitos)

v04.70.01 – Setembro/2013

Em conformidade à Resolução Nº 553 de 14 de Dezembro de 2010 da ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), passa a tratar o dígito "9" à esquerda do número do telefone celular, quando o mesmo referir-se aos DDD's “12”, “13”, “14”, “15”, “16”, “17”, “18” e “19” (estado de São Paulo); “21”, “22” e “24” (estado do Rio de Janeiro); “27”e “28” (estado do Espírito Santo).

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Exemplo:

Situação anterior: DDD-####.#### Situação nova: DDD-9####.####

v04.81.01 – Agosto/2014

No momento da emissão da nota fiscal de venda para consumidor, será efetuado o cálculo referente ao valor total do imposto pago, para posterior exibição.

O processo completo relacionado a inclusão dos tributos no documento fiscal de acordo com a obrigatoriedade da Lei 12.741, encontra-se disponível na documentação (“PROCESSO_TRIBUTAÇÃO”).

Modificado o código que é núcleo de emissão da Nota, para que somente permita receber itens serviços (“CADP0130”) com parametrização para retenção (“OFIC0050” –

Campos: Perc. CSL, perc. PIS e Perc. COFINS) ou itens serviços sem parametrização para retenção, não existindo concomitância das duas situações para os clientes não isentos de retenção (“CADP0380” Campo:Retenc.CSL/PIS/COF.:) .

Quando detectado que o cliente não seja isento de retenção e que haja itens com e sem parametrização de retenção no decorrer do preenchimento dos produtos serviços da nota, o programa não irá prosseguir com a operação, não permitindo o registro da mesma.

O cliente ficará responsável, neste caso em emitir uma nota para os itens com parametrização de retenção e outra nota distinta para os itens sem parametrização de retenção de impostos.

Caso o cliente esteja cadastrado no sistema com o campo (“CADP0380”

Referências

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