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Prefeitura Municipal de Santo Inácio - PR EMPENHO

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Academic year: 2021

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(1)

Fornecedor

EDITORA CENTRAL LTDA

CNPJ 76.123.397/0001-70 Endereço AVENIDA MAUÁ, 1988 Bairro Cidade / UF Maringá / PR

CEP Matrícula Fone FAX

87050020 1495-8 (**44) 3221-6055 (**44) 3226-2546

03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 03.004 DIVISAO DE COMPRAS E LICITACOES 04.122.00022.012 Manutenção da Divisão de Compras e Licitações

3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 000720 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 5.553,32 Valor empenhado 234,00 Saldo atual 5.319,32 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00000

Movimento Número Data Valor

002659 06/06/2013 234,00

Liquidação

002894 08/07/2013 234,00

Pagamento

(2)

Fornecedor

EDITORA CENTRAL LTDA

CNPJ 76.123.397/0001-70 Endereço AVENIDA MAUÁ, 1988 Bairro Cidade / UF Maringá / PR

CEP Matrícula Fone FAX

87050020 1495-8 (**44) 3221-6055 (**44) 3226-2546

03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 03.004 DIVISAO DE COMPRAS E LICITACOES 04.122.00022.012 Manutenção da Divisão de Compras e Licitações

3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 000720 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 5.319,32 Valor empenhado 234,00 Saldo atual 5.085,32 Classificação da despesa Histórico Complemento 00000

Movimento Número Data Valor

002660 06/06/2013 234,00

Liquidação

002889 05/07/2013 234,00

Pagamento

(3)

Fornecedor

EDITORA CENTRAL LTDA

CNPJ 76.123.397/0001-70 Endereço AVENIDA MAUÁ, 1988 Bairro Cidade / UF Maringá / PR

CEP Matrícula Fone FAX

87050020 1495-8 (**44) 3221-6055 (**44) 3226-2546

03 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 03.004 DIVISAO DE COMPRAS E LICITACOES 04.122.00022.012 Manutenção da Divisão de Compras e Licitações

3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 000720 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 5.085,32 Valor empenhado 234,00 Saldo atual 4.851,32 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00000

Movimento Número Data Valor

002661 06/06/2013 234,00

Liquidação

002880 04/07/2013 234,00

Pagamento

(4)

Fornecedor

MAURO BARBOSA DE AQUINO

CPF

562.346.439-49 Endereço

R.ARNOR MARQUES PINHEIRO, 770

Bairro CENTRO Cidade / UF

Santo Inácio / PR

CEP Matrícula Fone FAX

86650000 7-8 (**44) 3352-1493 (**44) 3352-1493

04 DEPARTAMENTO DE FINANCAS 04.001 DIVISAO DE TRIBUTACAO

04.122.00022.013 Manutenção da Divisão de Tributação

3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO -000770 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 1.403,00 Valor empenhado 48,00 Saldo atual 1.355,00 Classificação da despesa Histórico Complemento 00000

Movimento Número Data Valor

002662 06/06/2013 48,00

Liquidação

002724 27/06/2013 48,00

Pagamento

(5)

Fornecedor

ADRIANA CRISTINA AUGUSTO

CPF

317.870.948-71 Endereço

RUA ALBERTO BAROSA DE OLIVEIRA , 888

Bairro

Cidade / UF Santo Inácio / PR

CEP Matrícula Fone FAX

86670000 4116-5

06 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL 06.001 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.243.00136.032 Manutencao do Conselho dos Direitos da Crianca e Adolescente

3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO -001690 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 2.000,00 Valor empenhado 14,50 Saldo atual 1.985,50 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00000

Movimento Número Data Valor

002663 06/06/2013 14,50

Liquidação

002719 27/06/2013 14,50

Pagamento

(6)

Fornecedor

ELENA OTILIA HERMANN MICHELI

CPF

031.541.009-46 Endereço

RUA SÇO PAULO, 589

Bairro MUTIRÇO I Cidade / UF

Santo Inácio / PR

CEP Matrícula Fone FAX

86650000 2432-5 4433521030

06 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL 06.001 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.244.00062.029 Manutencao Administrativa e Operacional do CRAS

3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO -001830 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 1.956,60 Valor empenhado 12,30 Saldo atual 1.944,30 Classificação da despesa Histórico Complemento MUTIRAO 00000

Movimento Número Data Valor

002664 06/06/2013 12,30

Liquidação

002713 27/06/2013 12,30

Pagamento

(7)

Fornecedor

TAIS APARECIDA DE ARAUJO

CPF

064.011.959-08 Endereço

RUA DR APRIGIO ALVES FILHO, 166

Bairro CENTRO Cidade / UF

Santo Inácio / PR

CEP Matrícula Fone FAX

86650000 2300-1

02 GOVERNO MUNICIPAL

02.003 ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 04.122.00022.007 Manutenção da Secretaria Geral

3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO -000250 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 1.928,00 Valor empenhado 87,00 Saldo atual 1.841,00 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00000

Movimento Número Data Valor

002665 06/06/2013 87,00

Liquidação

002718 27/06/2013 87,00

Pagamento

(8)

Fornecedor

RENATO GUIMARAES PEREIRA

CPF

022.018.199-39 Endereço

AVENIDA RPOSO TAVARES, 829

Bairro CENTRO Cidade / UF

Santo Inácio / PR

CEP Matrícula Fone FAX

86650000 3928-4

02 GOVERNO MUNICIPAL 02.002 ASSESSORIA JURIDICA

04.122.00022.005 Manutenção da Assessoria Juridica

3.3.90.14.14.05 DESPESAS DE VIAGENS REALIZADAS EM REGIME DE RESSARCIMENTO -000100 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 318,97 Valor empenhado 318,20 Saldo atual 0,77 Classificação da despesa Histórico Complemento 00000

Movimento Número Data Valor

002666 06/06/2013 318,20

Liquidação

002597 19/06/2013 318,20

Pagamento

(9)

Fornecedor

JOSÉ RIBEIRO E CLEONICE MONTEIRO

CPF

513.203.719-49 Endereço

SÍTIO SANTO ANTONIO, null

Bairro

ASSENTAMENTO NORTE SUL Cidade / UF

Santo Inácio / PR

CEP Matrícula Fone FAX

86650000 5515-8

07 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 07.001 DIVISAO DE ENSINO

12.365.00072.035 Manutenção da Educação Infantil

3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 003110 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 71.520,70 Valor empenhado 800,00 Saldo atual 70.720,70 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento 00000

Movimento Número Data Valor

002667 06/06/2013 800,00

Liquidação

002701 27/06/2013 800,00

Pagamento

(10)

Fornecedor

RITA DE CASSIA GONÇALVES DUNDES

CNPJ

02.873.077/0001-00 Endereço

AVENIDA RAPOSO TAVARES, 809

Bairro CENTRO Cidade / UF

Santo Inácio / PR

CEP Matrícula Fone FAX

86650000 945-8 4433521146 33521383

07 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 07.001 DIVISAO DE ENSINO

12.361.00072.034 Manutenção do Ensino Fundamental

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 002520 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB

Saldo anterior 12.901,06 Valor empenhado 279,00 Saldo atual 12.622,06 Classificação da despesa Histórico Complemento PREDIO 00103

Movimento Número Data Valor

002668 06/06/2013 279,00

Liquidação

003448 06/08/2013 279,00

Pagamento

(11)

Fornecedor

RITA DE CASSIA GONÇALVES DUNDES

CNPJ

02.873.077/0001-00 Endereço

AVENIDA RAPOSO TAVARES, 809

Bairro CENTRO Cidade / UF

Santo Inácio / PR

CEP Matrícula Fone FAX

86650000 945-8 4433521146 33521383

08 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

08.001 DIVISAO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE 20.606.00032.058 Manutenção da Politica Economica Rural

3.3.90.30.39.03 BATERIAS

003710 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 3.000,00 Valor empenhado 1.036,00 Saldo atual 1.964,00 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento PREDIO 00000

Movimento Número Data Valor

002669 06/06/2013 1.036,00

Liquidação

003669 15/08/2013 1.036,00

Pagamento

(12)

Fornecedor

RITA DE CASSIA GONÇALVES DUNDES

CNPJ

02.873.077/0001-00 Endereço

AVENIDA RAPOSO TAVARES, 809

Bairro CENTRO Cidade / UF

Santo Inácio / PR

CEP Matrícula Fone FAX

86650000 945-8 4433521146 33521383

08 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

08.001 DIVISAO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO E MEIO AMBIENTE 20.606.00032.058 Manutenção da Politica Economica Rural

3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003710 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 1.964,00 Valor empenhado 134,00 Saldo atual 1.830,00 Classificação da despesa Histórico Complemento PREDIO 00000

Movimento Número Data Valor

002670 06/06/2013 134,00

Liquidação

003670 15/08/2013 134,00

Pagamento

REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS 01 UN RELÓGIO TEMPERATURA, 01 UN LANTERNA TRASEIRA GF163 E 01 UN LAMPADA A034 12V PARA MOTONIVELADORA MB112 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO (EMPENHO

(13)

Fornecedor

PISSININI E PISSININI LTDA

CNPJ

03.734.169/0001-63 Endereço

RUA ARNOR MARQUES PINHEIRO, 129

Bairro CENTRO Cidade / UF

Santo Inácio / PR

CEP Matrícula Fone FAX

86650000 1169-0 4433521264 4433521264

05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS 05.002 DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL 26.782.00112.023 Manutenção da Divisão de Transp. Rodoviario Municipal 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 001330 Royalties Tratado de Itaipú Binacional

Saldo anterior 5.000,00 Valor empenhado 2.080,00 Saldo atual 2.920,00 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento LOJA 00505

Movimento Número Data Valor

002671 06/06/2013 2.080,00

Liquidação

003127 18/07/2013 2.080,00

Pagamento

(14)

Fornecedor

PISSININI E PISSININI LTDA

CNPJ

03.734.169/0001-63 Endereço

RUA ARNOR MARQUES PINHEIRO, 129

Bairro CENTRO Cidade / UF

Santo Inácio / PR

CEP Matrícula Fone FAX

86650000 1169-0 4433521264 4433521264

05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIACAO E SERVICOS 05.003 DIVISAO DE SERVICOS URBANOS

15.452.00112.027 Manutenção do Cemiterio e Capela Mortuaria

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 001650 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 9.006,60 Valor empenhado 4.792,96 Saldo atual 4.213,64 Classificação da despesa Histórico Complemento LOJA 00000

Movimento Número Data Valor

002672 06/06/2013 4.792,96

Liquidação

003050 10/07/2013 4.792,96

Pagamento

(15)

Fornecedor

PISSININI E PISSININI LTDA

CNPJ

03.734.169/0001-63 Endereço

RUA ARNOR MARQUES PINHEIRO, 129

Bairro CENTRO Cidade / UF

Santo Inácio / PR

CEP Matrícula Fone FAX

86650000 1169-0 4433521264 4433521264

07 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 07.003 DIVISAO DE ESPORTES

27.812.00092.097 Reforma do Estádio Municipal Euripes Rosa

3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 003560 Recursos Ordinários (Livres)

Saldo anterior 9.000,00 Valor empenhado 2.512,28 Saldo atual 6.487,72 Credor Classificação da despesa Histórico Complemento LOJA 00000

Movimento Número Data Valor

002673 06/06/2013 2.512,28

Liquidação

002856 02/07/2013 2.512,28

Pagamento

REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS 60 UN LAMPADA INC CRISTAL 150 X 127, 85 UN LAMPADA VAPOR MERCÚRIO

250X220V, 25 GL LATEX 3,6 L BRANCO 1 LINHA, 12 UN LIMA MOTOSSERRA, 10 UN LUVA ELETRODUTO 1 ", 25 UN PALHA DE AÇO, 06 UN PINCEL ATLAS 395X2X3/4, 08 UN PINO MACHO COMUM TRIANGULAR, 13 UN PLACA 4 X 2 F1 GRIS F1 1 TECLA, 05 UN REGISTRO ESFERA 40 SOLD., 15 UN SERRA STARRET 24 DENTES, 06 UN SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 1 X 1 1/2, 10 UN TESOURA AÇO INOX MUNDIAL 8, 04 LT TINTA PISO 18 NOVACOR E 17 UN TINTA S´RAY 360ML ALTA TEMP PARA

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