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Prefeitura Municipal de Rio de Contas

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Academic year: 2022

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Salvador • Terça-feira • 30 de maio de 2006 • Ano XC • Suplemento Especial Diário Oficial dos Municípios No 19.138

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2° Bimestre e 1° Quadrimestre de 2006

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2006 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I (Portaria STN N° 471) 123456789

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)

No Bimestre (b) %(b/a) Até o Bim (c) %(c/a)

SALDO A REALIZAR (a-c)

RECEITAS CORRENTES 6.662.396,00 6.662.396,00 1.346.022,77 20,20 2.493.489,43 37,43 4.168.906,57

RECEITA TRIBUTARIA 255.000,00 255.000,00 50.022,61 19,62 93.106,98 36,51 161.893,02

Impostos 240.000,00 240.000,00 49.845,48 20,77 92.835,10 38,68 147.164,90

Taxas 10.000,00 10.000,00 177,13 1,77 271,88 2,72 9.728,12

Contribuição de Melhoria 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 70.000,00 70.000,00 17.446,39 24,92 31.449,44 44,93 38.550,56

Contribuições Sociais 60.000,00 60.000,00 17.446,39 29,08 28.691,01 47,82 31.308,99

Contribuições Econômicas 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 2.758,43 27,58 7.241,57

RECEITA PATRIMONIAL 10.000,00 10.000,00 1.765,09 17,65 3.867,09 38,67 6.132,91

Receitas Imobiliárias 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Receitas de Valores Mobiliários 5.000,00 5.000,00 1.765,09 35,30 3.867,09 77,34 1.132,91

RECEITAS INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.242.396,00 6.242.396,00 1.248.440,43 20,00 2.331.828,67 37,35 3.910.567,33

Transferências Intergovernamentais 6.182.396,00 6.182.396,00 1.198.440,43 19,38 2.190.920,67 35,44 3.991.475,33

Transferencias de Convênios 60.000,00 60.000,00 50.000,00 83,33 140.908,00 234,85 -80.908,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 85.000,00 85.000,00 28.348,25 33,35 33.237,25 39,10 51.762,75

Multas e Juros de Mora 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Indenizações e Restituições 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

Receita da Dívida Ativa 65.000,00 65.000,00 28.348,25 43,61 33.237,25 51,13 31.762,75

Receitas Diversas 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

RECEITAS DE CAPITAL 1.060.000,00 1.060.000,00 277.690,52 26,20 449.000,00 42,36 611.000,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

Operações de Crédito Internas 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

ALIENAÇÃO DE BENS 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

Alienação de Bens Móveis 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

Alienação de Bens Imóveis 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 840.000,00 840.000,00 277.690,52 33,06 449.000,00 53,45 391.000,00

Transferências Intergovernamentais 90.000,00 90.000,00 150.000,00 166,67 150.000,00 166,67 -60.000,00

Transferências de Convênios 750.000,00 750.000,00 127.690,52 17,03 299.000,00 39,87 451.000,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 7.722.396,00 7.722.396,00 1.623.713,29 21,03 2.942.489,43 38,10 4.779.906,57

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Para Refinanciamento de Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Para Refinanciamento de Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 7.722.396,00 7.722.396,00 1.623.713,29 21,03 2.942.489,43 38,10 4.779.906,57

DÉFICIT (IV) - - - - 0,00 - -

TOTAL (V) = (III + IV) 7.722.396,00 7.722.396,00 1.623.713,29 21,03 2.942.489,43 38,10 4.779.906,57

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - 0,00 - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2006 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I (Portaria STN N° 471)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS

DOTAÇÃO INICIAL

(a)

CRÉDITOS ADICIONAIS

(b)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)=(a)+(b)

No Bimestre

(d) Até o Bimestre(e) No Bimestre (f) Até o Bimestre (g) % (g/c)

SALDO

(c-g) DESPESAS CORRENTES 4.617.040,04 425.350,00 5.042.390,04 618.916,17 3.542.075,52 1.226.035,20 2.086.095,37 41,37 2.956.294,67

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.443.400,04 104.000,00 2.547.400,04 104.000,00 2.336.265,88 644.711,10 1.002.265,87 39,34 1.545.134,17

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.950,00 -4.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.168.690,00 326.300,00 2.494.990,00 514.916,17 1.205.809,64 581.324,10 1.083.829,50 43,44 1.411.160,50

DESPESAS DE CAPITAL 3.028.132,00 -425.350,00 2.602.782,00 115.346,84 958.967,83 391.055,93 730.744,18 28,08 1.872.037,82

INVESTIMENTOS 2.775.132,00 -414.350,00 2.360.782,00 115.346,84 738.967,83 328.004,57 595.416,33 25,22 1.765.365,67

INVERSÕES FINANCEIRAS 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 231.000,00 -11.000,00 220.000,00 0,00 220.000,00 63.051,36 135.327,85 61,51 84.672,15

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 77.223,96 0,00 77.223,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.223,96

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 7.722.396,00 0,00 7.722.396,00 734.263,01 4.501.043,35 1.617.091,13 2.816.839,55 36,48 4.905.556,45 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /

REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =

(VI + VII) 7.722.396,00 0,00 7.722.396,00 734.263,01 4.501.043,35 1.617.091,13 2.816.839,55 36,48 4.905.556,45

SUPERÁVIT (IX) - - - - - - 125.649,88 - -

TOTAL (X) = (VIII + IX) 7.722.396,00 0,00 7.722.396,00 734.263,01 4.501.043,35 1.617.091,13 2.942.489,43 38,10 4.779.906,57 123456

(2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DE CONTAS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2006/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF,Art. 52, Inciso II - Alínea "c", Anexo II (Portaria STN N° 471) 123456789

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO

ATUALIZADA (a) No Bimestre (b) Até o bimestre (c) No Bimestre (d) Até bimestre (e) % (e/total e) % (e/a) SALDO (a - e)

LEGISLATIVA 462.000,00 462.000,00 31.909,25 327.568,53 84.685,56 141.333,37 5,02 30,59 320.666,63

AÇÃO LEGISLATIVA 462.000,00 462.000,00 31.909,25 327.568,53 84.685,56 141.333,37 5,02 30,59 320.666,63

ADMINISTRAÇÃO 878.240,00 809.390,00 65.517,21 645.343,78 196.585,83 333.915,14 11,85 41,26 475.474,86

ADMINISTRAÇÃO GERAL 862.290,00 809.390,00 65.517,21 645.343,78 196.585,83 333.915,14 11,85 41,26 475.474,86

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 15.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEGURANÇA PÚBLICA 44.000,00 44.000,00 0,00 4.612,10 0,00 4.612,10 0,16 10,48 39.387,90

POLICIAMENTO 44.000,00 44.000,00 0,00 4.612,10 0,00 4.612,10 0,16 10,48 39.387,90

ASSISTÊNCIA SOCIAL 280.500,00 126.700,00 20.697,37 52.877,37 22.354,37 43.094,37 1,53 34,01 83.605,63

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 280.500,00 126.700,00 20.697,37 52.877,37 22.354,37 43.094,37 1,53 34,01 83.605,63

PREVIDÊNCIA SOCIAL 220.000,00 220.000,00 0,00 220.000,00 63.064,89 129.530,66 4,60 58,88 90.469,34

PREVIDÊNCIA BÁSICA 220.000,00 220.000,00 0,00 220.000,00 63.064,89 129.530,66 4,60 58,88 90.469,34

SAÚDE 1.191.015,54 1.526.072,84 234.469,95 1.196.962,66 531.126,28 897.255,51 31,85 58,80 628.817,33

ATENÇÃO BÁSICA 910.515,54 1.358.148,78 220.510,65 1.167.658,82 517.166,98 867.951,67 30,81 56,87 490.197,11

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 236.500,00 123.924,06 13.959,30 28.672,84 13.959,30 28.672,84 1,02 1,88 95.251,22

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 22.000,00 22.000,00 0,00 631,00 0,00 631,00 0,02 0,04 21.369,00

TRABALHO 44.000,00 44.000,00 0,00 44.000,00 9.012,11 18.547,42 0,66 42,15 25.452,58

PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHAD 44.000,00 44.000,00 0,00 44.000,00 9.012,11 18.547,42 0,66 42,15 25.452,58

EDUCAÇÃO 2.204.416,50 2.141.833,26 176.562,15 1.127.132,50 372.661,40 644.272,70 22,87 30,08 1.497.560,56

ENSINO FUNDAMENTAL 1.781.246,50 1.722.663,26 168.802,15 1.044.025,00 340.635,80 595.961,79 21,16 27,82 1.126.701,47

EDUCAÇÃO INFANTIL 423.170,00 419.170,00 7.760,00 83.107,50 32.025,60 48.310,91 1,72 2,26 370.859,09

CULTURA 132.000,00 142.000,00 12.163,16 84.163,16 55.663,16 84.163,16 2,99 59,27 57.836,84

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E AR 17.600,00 11.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.600,00

DIFUSÃO CULTURAL 114.400,00 130.400,00 12.163,16 84.163,16 55.663,16 84.163,16 2,99 59,27 46.236,84

URBANISMO 961.400,00 1.051.400,00 152.418,51 517.048,35 224.372,70 381.664,54 13,55 36,30 669.735,46

INFRA-ESTRUTURA URBANA 796.400,00 796.400,00 82.395,58 406.247,60 159.274,77 275.788,79 9,79 26,23 520.611,21

SERVIÇOS URBANOS 165.000,00 255.000,00 70.022,93 110.800,75 65.097,93 105.875,75 3,76 10,07 149.124,25

HABITAÇÃO 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00

HABITAÇÃO URBANA 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00

SANEAMENTO 203.500,00 156.600,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 0,18 3,29 151.450,00

SANEAMENTO BÁSICO RURAL 115.500,00 68.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.600,00

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 88.000,00 88.000,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 5.150,00 0,18 3,29 82.850,00

GESTÃO AMBIENTAL 132.000,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 33.000,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00

RECURSOS HÍDRICOS 99.000,00 99.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00

AGRICULTURA 484.000,00 308.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 308.500,00

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 137.500,00 137.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.500,00

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 121.000,00 121.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.000,00

ABASTECIMENTO 49.500,00 49.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.500,00

IRRIGAÇÃO 176.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 51.700,00 51.700,00 5.026,32 23.301,32 5.026,32 21.501,32 0,76 41,59 30.198,68

TURISMO 51.700,00 51.700,00 5.026,32 23.301,32 5.026,32 21.501,32 0,76 41,59 30.198,68

ENERGIA 77.000,00 77.000,00 18.200,00 24.021,50 18.200,00 24.021,50 0,85 31,20 52.978,50

ENERGIA ELÉTRICA 77.000,00 77.000,00 18.200,00 24.021,50 18.200,00 24.021,50 0,85 31,20 52.978,50

TRANSPORTE 110.000,00 110.000,00 12.149,09 24.286,14 12.149,09 24.286,14 0,86 22,08 85.713,86

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 110.000,00 110.000,00 12.149,09 24.286,14 12.149,09 24.286,14 0,86 22,08 85.713,86

DESPORTO E LAZER 59.400,00 131.975,94 0,00 116.575,94 0,00 23.791,42 0,84 18,03 108.184,52

DESPORTO COMUNITÁRIO 59.400,00 131.975,94 0,00 116.575,94 0,00 23.791,42 0,84 18,03 108.184,52

ENCARGOS ESPECIAIS 88.000,00 88.000,00 0,00 88.000,00 17.039,42 39.700,20 1,41 45,11 48.299,80

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 88.000,00 88.000,00 0,00 88.000,00 17.039,42 39.700,20 1,41 45,11 48.299,80

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 77.223,96 77.223,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.223,96

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 77.223,96 77.223,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.223,96

TOTAL 7.722.396,00 7.722.396,00 734.263,01 4.501.043,35 1.617.091,13 2.816.839,55 100,00 36,48 4.905.556,45

3

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RECEITAS CORRENTES(I) 807.370,77 753.021,77 724.088,13 722.639,65 608.388,70 712.688,57 748.099,44 1.331.095,04 482.306,37 774.615,29 740.426,22 755.558,36 9.160.298,31 7.577.146,00 RECEITA TRIBUTARIA 23.989,13 26.447,92 22.946,47 20.852,30 15.593,77 16.800,19 18.336,15 26.365,91 17.638,35 25.446,02 15.758,46 34.264,15 264.438,82 255.000,00 IPTU - Imposto Predial e Territorial

Urbano 14.736,95 15.504,72 12.370,40 13.111,57 5.414,64 6.789,75 3.418,29 10.045,77 3.869,57 17.585,37 11.334,65 22.725,87 136.907,55 100.000,00 ITBI - Imposto sobre Transmissão de

Bens Imóveis 0,00 375,00 610,00 0,00 910,00 0,00 348,00 0,00 869,82 0,00 0,00 0,00 3.112,82 5.000,00

ISSQN - Imposto s/Serviços de

Qualquer Natureza 3.774,15 6.026,11 3.825,05 1.661,21 3.570,15 3.797,22 6.741,60 10.261,88 7.368,86 1.118,62 957,88 1.792,82 50.895,55 60.000,00

Outras Receitas Tributárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.730,74 12.272,31 8.277,19 9.169,20 31.449,44 70.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 10,57 14,89 330,94 252,02 193,15 191,36 252,44 549,17 940,04 1.161,96 995,38 769,71 5.661,63 10.000,00

RECEITAS INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 783.371,07 726.258,96 699.610,72 685.193,32 588.226,07 688.635,83 727.410,85 1.303.341,13 457.108,24 735.735,00 700.471,15 697.931,09 8.793.293,43 7.157.146,00 Cota-Parte do FPM 436.580,07 422.976,39 347.333,21 357.350,51 298.498,85 345.660,88 417.842,40 872.665,65 184.116,09 403.910,54 381.594,92 429.610,08 4.898.139,59 3.720.146,00 Cota-Parte do ICMS 109.481,22 91.393,36 93.634,87 98.821,80 80.924,10 110.338,52 109.751,60 142.595,59 69.183,34 72.490,33 108.606,19 82.423,93 1.169.644,85 1.205.000,00 Transferências Multigovernamentais 117.726,12 103.006,58 82.394,56 76.165,92 81.448,00 89.446,11 88.164,22 117.762,64 83.575,77 74.938,97 79.971,91 74.013,74 1.068.614,54 1.075.000,00

Outras Transferências Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 300,00 1.200,00 16.342,01 4.375,71 7.061,19 2.100,00 838,83 4.889,00 0,00 14.924,04 13.424,21 65.454,99 85.000,00 Contas Retificadoras / FUNDEF(II) -82.180,02 -77.426,28 -66.416,02 -68.696,66 -57.184,26 -68.284,91 -79.409,91 -152.559,96 -37.994,90 -71.460,10 -73.156,74 -76.805,07 -911.574,83 -914.750,00 Dedução Receita FPM - FUNDEF/

Redutor Financeiro -65.486,98 -63.446,43 -52.099,95 -53.602,54 -44.774,80 -51.849,10 -62.676,33 -130.899,76 -27.617,39 -60.586,55 -57.239,21 -64.441,48 -734.720,52 -721.500,00 Dedução p/ Formação do

FUNDEF - ICMS Des. LC 87/96 -270,85 -270,85 -270,85 -270,85 -270,85 -270,85 -270,85 -7.030,95 0,00 0,00 0,00 0,00 -8.926,90 -12.500,00 Dedução para a Formação do

FUNDEF - ICMS -16.422,19 -13.709,00 -14.045,22 -14.823,27 -12.138,61 -16.164,96 -16.462,73 -14.629,25 -10.377,51 -10.873,55 -15.917,53 -12.363,59 -167.927,41 -180.750,00 2392297589555 725.190,75 675.595,49 657.672,11 653.942,99 551.204,44 644.403,66 668.689,53 1.178.535,08 444.311,47 703.155,19 667.269,48 678.753,29 8.248.723,48 6.662.396,00 852991

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ú l t i m o b i m e s t r e d o e x e r c íc i o .

(5)

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427189494173929997251294184173

LR F, art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XI (Portaria STN N° 587) R$ M ilhares

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L R F , a rt . 5 3 , § 1 º , in c is o II - A n e x o X III ( P o rta r ia S T N N ° 4 7 1 ) R $ M ilh a re s

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Referências

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