6.1.4 - EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO
Nome do favorecido CNPJ/CPF
OBJETOTipo de
Licitação
Modalidade de
Licitação Empenho Valor empenhado
Valor pago no mês
Valor pago até o Mês
(a) (b)
( c )(d) (e) (f) (g) (h) (i)
FUNDO NACIONAL DE 11024500001
ATNDER DESPESAS COM SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFOR-ME PROCESSO 08135000001/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/N0. 001/2014 DE 07DEZ14. SEDE. PROTOCOLO.
2.05.000.000104/2014-05.
Menor preço DISPENSA 2014NE000001 9.700,00 6.134,74 22.405,82
ACAU MUDANCAS 05990248000160
ATENDER DESPESA COM MUDANCA DE SEDE DA PTM CONFORME PROCESSO 08135000246/2014 PROT.2.05.000.011261/2014-71. MEMO/PRT/BA/DIREG Nº 246/2014 DE 31DEZ14. ITABUNA.
Menor preço DISPENSA 2014NE001725 8.000,00 N/C N/C ACG 17209903000180
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA CONFORME ARP 34/2014 DA PRT5 CONFORME PROCESSO 08135000197/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº189/22OUT14. PROTOCOLO 2.05.000.009536/2014-80. SEDE
Menor preço PREGAO 2014NE001607 13.999,80 N/C N/C ACG 17209903000180
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FILTRO PARA PURIFICADOR CONFORME ARP 34/2014DA PRT5 CONFORME PROCESSO 08135000197/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº189/22OUT14. PROTOCOLO 2.05.000.009536/2014-80. SEDE
Menor preço PREGAO 2014NE001608 1.926,48 N/C N/C
ALBER MOVEIS 16422504000130
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO CONFORME ARP 34/2014 PREGAO 31/14DA PRT5 CONFORME PROCESSO 08135000197/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº189/22OUT14. PROTOCOLO 2.05.000.009536/2014-80.
Menor preço PREGAO 2014NE001609 76.690,00 N/C N/C ALBERTO BALAZEIRO 95500979515
ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO AO MEMBRO ALBERTO BASTOS BALAZEIRO DESPACHODE AUTORIZACAO PELO PROCURADOR-CHEFE_EM 23DEZ14.
Menor preço Ñ APLICA 2014NE001634 3.266,98 3.266,98 3.266,98
ANA SILVA 35858966500
ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO AO MEMBRO ANA EMILIA A. A. SILVA POR PARTICIPACAO DE AUDICENCIA NA PTM EUNAPOLIS PROT. 2.05.000.010908/201448, DE 12DEZ14.
DESPACHO DE AUTORIZACAO DO PROCURADOR-CHEFE EM 29DEZ14. SEDE.
Menor preço Ñ APLICA 2014NE001668 337,01 288,97 288,97
ANTONIO NETO 59353368553
ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO AO SERVIDOR ANTONIO GALVAO DE OLIVEIRA NETO PROT.
2.05.000.011187/2014-93. DESPACHO DE AUTORIZACAO PELO PROCURADOR-CHEFE EM 18DEZ14. PTM FEIRA DE SANTANA.
Menor preço Ñ APLICA 2014NE001633 200,00 200,00 200,00 ATIVUS SPORT 06088979000188
ATENDER DESPESAS COM GINASTICA LABORAL CONFORME PROCESSO 08135000188/2013,PROTOCOLO 2.05.000.009148/2013-45, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 188/2013 DE 13DEZ13. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE000311 N/C 999,36 9.993,60 AVI 07738828000190
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, PROCESSO08135000054/12CONTRATO 11/2012. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE000024 374,38 87.985,62 524.715,03 AVI 07738828000190
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, PROCESSO08135000054/12CONTRATO 11/2012. PTM DE BARREIRAS.
Menor preço PREGAO 2014NE000025 746,98 24.541,02 145.638,95 AVI 07738828000190
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, PROCESSO08135000054/12CONTRATO 11/2012. PTM DE ITABUNA.
Menor preço PREGAO 2014NE000026 747,44 24.654,56 146.319,69 AVI 07738828000190
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, PROCESSO08135000054/12CONTRATO 11/2012. PTM DE JUAZEIRO.
Menor preço PREGAO 2014NE000027 747,22 24.668,78 146.405,21 AVI 07738828000190
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, PROCESSO08135000054/12CONTRATO 11/2012. PTM DE SANTO ANTONIO DE JESUS.
Menor preço PREGAO 2014NE000028 188,26 25.157,74 149.246,51 AVI 07738828000190
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, PROCESSO08135000054/12CONTRATO 11/2012. PTM DE EUNAPOLIS.
Menor preço PREGAO 2014NE000029 373,66 24.914,34 207.583,97 AVI 07738828000190
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, PROCESSO08135000054/12CONTRATO 11/2012. PTM DE VITORIA DA CONQUISTA.
Menor preço PREGAO 2014NE000030 741,78 24.626,22 146.149,25 AVI 07738828000190
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA, PROCESSO08135000054/12CONTRATO 11/2012. PTM DE FEIRA DE SANTANA.
Menor preço PREGAO 2014NE000031 746,64 70.920,59 195.700,83 BACONE SERVICOS 01996385000151
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE APARELHOS DE TELEFONIA CONFORME RELACAO ANE- XA.CONFORME PROCESSO 08135000176/2014, PROT. 2.05.000.008254/2013-92. MEMO/PRT/BA/DAA/Nº 171/2014 PREGAO ELETRONICO 25/2014. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE001202 15.880,00 N/C 27.065,00 REFERÊNCIA DEZEMBRO/2014
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
UG: 200032 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO
Fonte da Informação: SIAFI
Página 1 de 13.
BONIJURIS 02946284000139
ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DE PERIODIRO CONFORME PROCESSO
08135000218/2014MEMO/PRT/BA/DIREG/NO. 209/2014 DE 17NOV14. PROTOCOLO 2.05.000.010191/2014-34. SEDE.
Menor preço INEXIGIVEL 2014NE001328 N/C 270,00 270,00 BR INFO TEC. E COM. 07345258000179
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPA - MENTOS DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO 06/2013, PROCESSO 08135000147/2012, MEMO/PRT/BA/DIREG/NO. 136/2012 DE 31OUT12. PREGAO 24/2012.
Menor preço PREGAO 2014NE000199 N/C 3.669,96 40.369,56
BREMEN VEICULOS 16355380000117
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO DE SERVICO. PREGAO 36/2014. CONFORME PROCESSO 08135000235/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 225 DE 05DEZ2014. PROTOCOLO 2.05.000.010711/2014. PTM DE JUAZEIRO.
Menor preço PREGAO 2014NE001709 137.950,00 N/C N/C BROTHERS LTDA ME 10764690000109
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONER CONF. PROC. 08135000043/2014PROT.
2.05.000.2003/2014-02 MEMO Nº 27/2014/SPA 18SET14. PREGAO 07/2014 DA PRT5A REGIAO ATA 16/2014.
SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE001054 26.357,00 N/C N/C
BRUNO SANTOS 83904921568
ATENDER DESPESA COM SUPR. FUNDOS 25/14, CONFORME PROCESSO 08135000162/2014 PROT.
2.05.000.007603/2014-59 MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 161/2014 DE 03SET14. SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA. PTM DE EUNAPOLIS.
Menor preço SUPRIMENTO 2014NE001036 300,00 N/C 300,00 CARIMBOS PLACAS 09046575000110
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LEREIROS, CONFORME PROCESSO 08135000232/ 2014,MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 221 DE 03DEZ14. PROTOCOLO 2.05.000.010664/2014-01. SEDE.
Menor preço DISPENSA 2014NE001351 1.875,30 1.875,30 1.875,30 CHIPCIA 00761147000102
ATENDER DESPESA COM INSTALACAO DE PENTES DE MEMORIA EM MICROCOMPUTADORES CONF.PROCESSO 08135000169/2014 PROT. 2.05.000.007918/2014-04 MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 223/2014 DE 03DEZ14. SEDE.
Menor preço DISPENSA 2014NE001605 3.000,00 N/C N/C CLARO S.A. 40432544000147
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR CONFORME CONTRATO07/2014. PROCESSO 08135000186/2013. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE000136 5.374,20 5.649,39 53.739,36 CLARO S.A. 40432544000147
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR CONFORME CONTRATO07/2014. PROCESSO 08135000186/2013. PTM DE BARREIRAS.
Menor preço PREGAO 2014NE000137 200,00 700,04 4.754,91 CLARO S.A. 40432544000147
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR CONFORME CONTRATO07/2014. PROCESSO 08135000186/2013. PTM DE ITABUNA.
Menor preço PREGAO 2014NE000138 300,00 623,34 5.882,00 CLARO S.A. 40432544000147
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR CONFORME CONTRATO07/2014. PROCESSO 08135000186/2013. PTM DE JUAZEIRO.
Menor preço PREGAO 2014NE000139 349,65 420,10 3.752,25 CLARO S.A. 40432544000147
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR CONFORME CONTRATO07/2014. PROCESSO 08135000186/2013. PTM DE SANTO ANTONIO DE JESUS.
Menor preço PREGAO 2014NE000140 N/C 378,50 3.001,13 CLARO S.A. 40432544000147
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR CONFORME CONTRATO07/2014. PROCESSO 08135000186/2013. PTM DE EUNAPOLIS.
Menor preço PREGAO 2014NE000141 N/C 131,90 2.563,21 CLARO S.A. 40432544000147
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR CONFORME CONTRATO07/2014. PROCESSO 08135000186/2013. PTM DE VITORIA DA CONQUISTA.
Menor preço PREGAO 2014NE000142 N/C 677,09 5.754,26 CLARO S.A. 40432544000147
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR CONFORME CONTRATO07/2014. PROCESSO 08135000186/2013. PTM DE FEIRA DE SANTANA.
Menor preço PREGAO 2014NE000143 150,00 661,04 4.623,95
CLAUDIO FILHO 80491235534
RESTITUICAO AO MEMBRO CLAUDIO DIAS LIMA FILHO POR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXI PARA DESLOCAMENTO PARA AUDIENCIAS NAS VARAS DE TRABALHO. DESPESAS
AUTORIZADAS PELO PROCURADOR-CHEFE EM 09DEZ14. PROT.10718/2014.
Menor preço Ñ APLICA 2014NE001413 129,60 129,60 129,60
CLEONICE MOREIRA 41839315504
ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO DE DESPESA COM TAXI A MEMBRO, CONFORME PEDIDO DE11DEZ14 PROT. 2.05.000.011057/2014-51. DESPACHO DE AUTORIZACAO PELO PROCURADORCHEFE 12DEZ14. SEDE
Menor preço Ñ APLICA 2014NE001594 208,70 208,70 208,70 CLIMATECH 12321068000151
ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR CONFORME PROCESSO 08135000101/2013 PROT. 2.05.000.5341/2013-15 MEMO/PRT/BA/DIREG Nº 091/2013. PREGAO 09/2013 DA PRT 5A REGIAO. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE000610 N/C 7.999,98 27.999,93 CLIMATECH 12321068000151
ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE DESINSTALACAO, TRANSPORTE E REINSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR CONFORME PROCESSO 08135000199/2014 MEMO/PRTBA/DIREG/ Nº 192/2014.
PREGAO 32/2014 DA PRT 5A REGIAO. FEIRA DE SANTANA. PROT. 9560/14.
Menor preço PREGAO 2014NE001331 9.083,60 N/C N/C
COELBA 15139629000194
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO08135000001/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 001/2014 DE 07JAN14. SEDE.
Menor preço INEXIGIVEL 2014NE000071 19.236,78 19.016,57 172.363,22 COELBA 15139629000194
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO08135000001/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 001/2014 DE 07JAN14. PTM DE BARREIRAS.
Menor preço INEXIGIVEL 2014NE000072 2.439,95 1.927,64 15.240,05 COELBA 15139629000194
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO08135000001/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 001/2014 DE 07JAN14. PTM DE ITABUNA.
Menor preço INEXIGIVEL 2014NE000073 912,40 1.177,49 9.187,60 COELBA 15139629000194
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO08135000001/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 001/2014 DE 07JAN14. PTM DE JUAZEIRO.
Menor preço INEXIGIVEL 2014NE000074 936,07 1.609,94 10.403,93
Fonte da Informação: SIAFI
COELBA 15139629000194
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO 08135000001/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 001/2014 DE 07JAN14. PTM DE SANTYO ANTONIO DE JESUS.
Menor preço INEXIGIVEL 2014NE000075 1.275,13 1.300,74 7.424,87 COELBA 15139629000194
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO08135000001/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 001/2014 DE 07JAN14. PTM DE EUNAPOLIS.
Menor preço INEXIGIVEL 2014NE000076 3.475,66 1.489,27 7.804,34 COELBA 15139629000194
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO 08135000001/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 001/2014 DE 07JAN14. PTM DE VITORIA DA CONQUISTA.
Menor preço INEXIGIVEL 2014NE000077 1.467,21 1.142,19 7.982,79 COELBA 15139629000194
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. PROCESSO08135000001/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 001/2014 DE 07JAN14. PTM DE FEIRA DE SANTANA.
Menor preço INEXIGIVEL 2014NE000078 542,56 1.486,69 10.507,44 COML.SPONCHIADO 13338681000144
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, CONFOR-ME PROCESSO 08135000129/13, PROT. 2.05.000.005998/2013-55 MEMO Nº 45/2014/SPADE 23DEZ14. PREGAO 23/2014 DA PRT5. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE001636 2.308,50 N/C N/C
COMODORO 10461277000175
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO08135000034/2014 PROT. 995/2014-25 MEMO Nº 16/2014/SPA DE 25JUL14. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE000753 488,00 N/C 9.512,00 COMODORO 10461277000175
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 08135000034/2014 PROT. 995/2014-25 MEMO Nº 16/2014/SPA DE 25JUL14. PTM DE SANTO ANTONIO DE JESUS.
Menor preço PREGAO 2014NE000758 N/C 832,30 832,30 COMODORO 10461277000175
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO08135000034/2014 PROT. 995/2014-25 MEMO Nº 16/2014/SPA DE 25JUL14. PTM DE JUAZEIRO.
Menor preço PREGAO 2014NE000760 488,00 N/C N/C COMODORO 10461277000175
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROC.
08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-81. MEMO Nº 51/2014/SPA 30DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5.
SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE001688 4.440,00 N/C N/C COMODORO 10461277000175
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROC.
08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-81. MEMO Nº 51/2014/SPA 30DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5.
PTM DE BARREIRAS
Menor preço PREGAO 2014NE001689 3.330,00 N/C N/C COMODORO 10461277000175
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROC.
08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-81. MEMO Nº 51/2014/SPA 30DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5.
PTM DE BARREIRAS
Menor preço PREGAO 2014NE001690 1.665,00 N/C N/C
COMODORO 10461277000175
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROC.
08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-81. MEMO Nº 51/2014/SPA 30DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5.
PTM DE ITABUNA
Menor preço PREGAO 2014NE001691 2.220,00 N/C N/C
COMODORO 10461277000175
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROC.
08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-81. MEMO Nº 51/2014/SPA 30DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5.
PTM DE JUAZEIRO
Menor preço PREGAO 2014NE001692 1.665,00 N/C N/C
COMODORO 10461277000175
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROC.
08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-81. MEMO Nº 51/2014/SPA 30DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5.
PTM DE SANTO ANTONIO DE JESUS
Menor preço PREGAO 2014NE001693 888,00 N/C N/C COMODORO 10461277000175
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROC.
08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-81. MEMO Nº 51/2014/SPA 30DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5.
PTM DE EUNAPOLIS
Menor preço PREGAO 2014NE001694 888,00 N/C N/C COMODORO 10461277000175
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROC.
08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-81. MEMO Nº 51/2014/SPA 30DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5.
PTM DE VITORIA DA CONQUISTA
Menor preço PREGAO 2014NE001695 1.665,00 N/C N/C COMODORO 10461277000175
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROC.
08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-81. MEMO Nº 51/2014/SPA 30DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5.
PTM DE FEIRA DE SANTANA
Menor preço PREGAO 2014NE001697 2.220,00 N/C N/C
COMPOR 10911755000100
ATENDER DESPESA COM FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO ANEXO SEDE PRT5ª CONFORME PRO CESSO 08135000236/2014 PROT. 2.05.000.010909/2014-92 MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº230 DE 12DEZ14.
PREGAO 37/2014. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE001721 604.975,14 N/C N/C CONFIAR 08739527000144
ATENDER DESPESA COM REMEJAMENTO DE CONDICIONADORES DE AR, CONFORME PROCESSO08135000245/2014 PROT. 2.05.000.011260/2014-27 MEMO 232/2014, DE 30DEZ14. PTM DE ITABUNA.
Menor preço DISPENSA 2014NE001711 6.780,00 N/C N/C CPD CONSULTORIA 00395228000128
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE BENS DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO 08135000212/2013, MEMO/PRT/BA/DTI/NO. 034/2014 DE 19NOV14. PROTOCOLO 2.05.000.009471/2013- 19. SEDE. ARP 086/2013, PREGAO 85/2013 DA PGT.
Menor preço PREGAO 2014NE001582 17.048,00 N/C N/C
CPD CONSULTORIA 00395228000128
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO 08135000212/2013, MEMO/PRT/BA/DTI/NO. 034/2014 DE 19NOV14. PROTOCOLO 2.05.000.009471/2013- 19. SEDE. ARP 086/2013, PREGAO 85/2013 DA PGT.
Menor preço PREGAO 2014NE001583 2.572,00 N/C N/C CREA/BA 15233026000157
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REGISTRO DE ANOTACAO DE RSPONSABILIDADE TECNICA CONF. PROCESSO 08135000234/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/N0. 224/2014 DE 04DEZ14.PROTOCOLO.
2.05.000.00107092014-30, DESPACHO DO SR. DIRETOR REGIONAL.
Menor preço Ñ APLICA 2014NE001468 96,00 N/C N/C
Fonte da Informação: SIAFIPágina 3 de 13.
CREA/BA 15233026000157
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REGISTRO DE ANOTACAO DE RSPONSABILIDADE TECNICA CONF. PROCESSO 08135000236/2014. PROTOCOLO. 2.05.000.010909/2014-92, DESPACHO DO SR. DIRETOR REGIONAL.
Menor preço Ñ APLICA 2014NE001469 48,00 48,00 48,00 CREA/BA 15233026000157
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REGISTRO DE ANOTACAO DE RSPONSABILIDADE TECNICA CONFORME PROCESSO 08135000237/2014, MEMO/PRT/BA/Nº 226/2014, DE 15DEZ14. PROTOCOLO.
2.05.000.010988/2014-31, DESPACHO DO SR. DIRETOR REGIONAL.
Menor preço Ñ APLICA 2014NE001493 48,00 48,00 48,00
CREA/BA 15233026000157
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REGISTRO DE ANOTACAO DE RSPONSABILIDADE TECNICA CONF. PROCESSO 08135000234/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/N0. 224/2014 DE 04DEZ14.PROTOCOLO.
2.05.000.00107092014-30, DESPACHO DO SR. DIRETOR REGIONAL.
Menor preço Ñ APLICA 2014NE001533 48,00 48,00 48,00 CREA/BA 15233026000157
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REGISTRO DE ANOTACAO DE RSPONSABILIDADE TECNICA CONF. PROCESSO 08135000236/2014. PROTOCOLO. 2.05.000.010909/2014-92, DESPACHO DO SR. DIRETOR REGIONAL.
Menor preço Ñ APLICA 2014NE001537 48,00 48,00 48,00
DEOLINO FILHO 14761289520
ATNDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SEDE DE PTM, CON - FORME PROCESSO 08135000114/13 MEMO/PRT/BA/DIREG/N0. 007/2013 DE 19AGO13. SANTO ANTONIO DE JESUS.
Menor preço DISPENSA 2014NE000002 N/C 7.454,98 79.709,96
DIAGRAMA 10918347000171
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO 08135000211/2013, MEMO/PRT/BA/DTI/NO. 035/2014 DE 20NOV14. PROTOCOLO 2.05.000.009387/2013- 03. SEDE. ARP 078/2013, PREGAO 77/2013 DA PGT.
Menor preço PREGAO 2014NE001584 16.975,00 N/C N/C DIAGRAMA 10918347000171
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO 08135000211/2013, MEMO/PRT/BA/DTI/NO. 035/2014 DE 20NOV14. PROTOCOLO 2.05.000.009387/2013- 03. SEDE. ARP 078/2013, PREGAO 77/2013 DA PGT.
Menor preço PREGAO 2014NE001617 31.525,00 N/C N/C DICKSON FREMPONG 67900208534
ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO AO SERVIDOR DICKSON ANSAH RIBEIRO FREMPONG23DEZ14 R$36,00. DESPESA AUTORIZADA PELO PROCURADOR-CHEFE EM 26DEZ14. SEDE.
Menor preço Ñ APLICA 2014NE001640 36,00 36,00 36,00 EBCT - CORREIOS 34028316000537
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGEM E MALOTES CONFORME CONTRATO16/2013,PROCESSO 08135000064/2013, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 053/2013 DE 13MAI13. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE000095 3.500,00 10.243,86 74.255,38 EBCT - CORREIOS 34028316000537
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGEM E MALOTES CONFORME CONTRATO 16/2013,PROCESSO 08135000064/2013, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 053/2013 DE 13MAI13. PTM DE BARREIRAS.
Menor preço PREGAO 2014NE000096 500,00 737,74 13.344,82 EBCT - CORREIOS 34028316000537
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGEM E MALOTES CONFORME CONTRATO 16/2013,PROCESSO 08135000064/2013, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 053/2013 DE 13MAI13. PTM DE ITABUNA.
Menor preço PREGAO 2014NE000097 1.300,00 1.730,24 16.957,69 EBCT - CORREIOS 34028316000537
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGEM E MALOTES CONFORME CONTRATO 16/2013,PROCESSO 08135000064/2013, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 053/2013 DE 13MAI13. PTM DE JUAZEIRO.
Menor preço PREGAO 2014NE000098 400,00 457,52 6.899,07
EBCT - CORREIOS 34028316000537
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGEM E MALOTES CONFORME CONTRATO 16/2013,PROCESSO 08135000064/2013, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 053/2013 DE 13MAI13. PTM DE SANTO ANTONIO DE JESUS.
Menor preço PREGAO 2014NE000099 1.365,56 1.148,67 9.161,84 EBCT - CORREIOS 34028316000537
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGEM E MALOTES CONFORME CONTRATO 16/2013,PROCESSO 08135000064/2013, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 053/2013 DE 13MAI13. PTM DE EUNAPOLIS.
Menor preço PREGAO 2014NE000100 600,00 1.835,43 13.349,96 EBCT - CORREIOS 34028316000537
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGEM E MALOTES CONFORME CONTRATO 16/2013,PROCESSO 08135000064/2013, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 053/2013 DE 13MAI13. PTM DE VITORIA DA CONQUISTA.
Menor preço PREGAO 2014NE000101 800,00 905,43 12.866,15
EBCT - CORREIOS 34028316000537
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGEM E MALOTES CONFORME CONTRATO 16/2013,PROCESSO 08135000064/2013, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 053/2013 DE 13MAI13. PTM DE FEIRA DE SANTANA.
Menor preço PREGAO 2014NE000102 900,00 2.461,96 23.332,33 ECS CONTRUTORA 08206867000100
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO DE REPRESENTACAO. CONFORME PROCESSO 08135000235/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 225 DE 05DEZ2014. PROTOCOLO 2.05.000.010711/2014. PTM DE FEIRA DE SANTANA.
Menor preço PREGAO 2014NE001677 76.000,00 N/C N/C ECS CONTRUTORA 08206867000100
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO DE REPRESENTACAO. CONFORME PROCESSO 08135000235/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 225 DE 05DEZ2014. PROTOCOLO 2.05.000.010711/2014. PTM DE ITABUNA.
Menor preço PREGAO 2014NE001678 76.000,00 N/C N/C
ELOAH PUBLICIDADE 11779005000180
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PUBLICIDADE EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO DE E- DITAIS DE LICITACAO, CONFORME PROCESSO 08135000206/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 199/2014 DE 03NOV14. PROTOCOLO 9813/2014-81. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE001679 13.170,00 N/C N/C EMASA 34079590000101
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO
SANITARIO.PROCESSO 08135000001/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 001/2014 DE 07JAN14. PTM DE ITABUNA.
Menor preço INEXIGIVEL 2014NE000065 300,00 983,96 6.221,35 EMBASA 13504675000110
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTOSANITARIO.PROCESSO 08135000001/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 001/2014 DE 07JAN14. SEDE.
Menor preço INEXIGIVEL 2014NE000063 5.500,00 9.940,48 48.185,94 EMBASA 13504675000110
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO
SANITARIO.PROCESSO 08135000001/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 001/2014 DE 07JAN14. PTM DE BARREIRAS.
Menor preço INEXIGIVEL 2014NE000064 200,00 227,44 996,48
EMBASA 13504675000110
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO
SANITARIO.PROCESSO 08135000001/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 001/2014 DE 07JAN14. PTM DE SANTO ANTONIO DE JESUS.
Menor preço INEXIGIVEL 2014NE000067 200,00 1.192,74 4.210,69
Fonte da Informação: SIAFI
EMBASA 13504675000110
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO
SANITARIO.PROCESSO 08135000001/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 001/2014 DE 07JAN14. PTM DE EUNAPOLIS.
Menor preço INEXIGIVEL 2014NE000068 400,00 293,84 1.926,90 EMBASA 13504675000110
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO
SANITARIO.PROCESSO 08135000001/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 001/2014 DE 07JAN14. PTM DE VITORIA DA CONQUISTA.
Menor preço INEXIGIVEL 2014NE000069 750,00 744,04 2.741,35
EMBASA 13504675000110
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO
SANITARIO.PROCESSO 08135000001/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 001/2014 DE 07JAN14. PTM DE FEIRA DE SANTANA.
Menor preço INEXIGIVEL 2014NE000070 400,00 1.129,52 6.254,05 EMBRATEL 33530486000129
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA. CONTRATO08/2008. PROCESSO 08135000056/2008. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE000055 3.837,69 N/C 3.502,31 EMBRATEL 33530486000129
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA. CONTRATO08/2008. PROCESSO 08135000056/2008. PTM DE BARREIRAS.
Menor preço PREGAO 2014NE000056 241,79 N/C 1.618,21 EMBRATEL 33530486000129
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA. CONTRATO08/2008. PROCESSO 08135000056/2008. PTM DE ITABUNA.
Menor preço PREGAO 2014NE000057 858,98 N/C 711,02 EMBRATEL 33530486000129
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA. CONTRATO08/2008. PROCESSO 08135000056/2008. PTM DE JUAZEIRO.
Menor preço PREGAO 2014NE000058 101,74 N/C 1.235,74 EMBRATEL 33530486000129
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA. CONTRATO08/2008. PROCESSO 08135000056/2008. PTM DE SANTO ANTONIO DE JESUS.
Menor preço PREGAO 2014NE000059 666,26 N/C 683,74 EMBRATEL 33530486000129
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA. CONTRATO08/2008. PROCESSO 08135000056/2008. PTM DE EUNAPOLIS.
Menor preço PREGAO 2014NE000060 395,15 N/C 740,98 EMBRATEL 33530486000129
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA. CONTRATO08/2008. PROCESSO 08135000056/2008. PTM DE VITORIA DA CONQUISTA.
Menor preço PREGAO 2014NE000061 260,31 N/C 2.109,69 EMBRATEL 33530486000129
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LONGA DISTANCIA. CONTRATO08/2008. PROCESSO 08135000056/2008. PTM DE FEIRA DE SANTANA.
Menor preço PREGAO 2014NE000062 774,09 N/C 1.125,91 EMBRATEL 33530486000129
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL, CONFORME PREGAO 12/2013PROCESSO 08135000160/2013, MEMO/PRT/BA/DIREG/NO. 161/2013 DE 14NOV13. PROTOCO-LO 2.05.000.008314/2013-96. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE000187 2.000,00 1.048,57 13.732,73
EMCIL 15104417000171
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE COMBATE A INDENDIO.CONTRATO 14/2010._ PROCESSO 08135000128/2010. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE000032 1.111,80 9.251,00 52.170,60 EMPRESA BAIANA DE J 14583041000162
ATENDER DESPESA COM VEICULACAO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONFORME PROCESSO08135000094/2014 PROT. 2.05.000.004132/2014-27 MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 095/2014, DE 30MAI14. SEDE.
Menor preço DISPENSA 2014NE000647 N/C 1.570,00 5.280,00 ENTEL LTDA 13745542000135
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA. CONTRATO13/2010. PROCESSO 08135000110/2010. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE000034 2,00 1.621,72 9.720,32 ENTEL LTDA 13745542000135
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA. CONTRATO13/2010. PROCESSO 08135000110/2010. PTM DE ITABUNA
Menor preço PREGAO 2014NE000036 N/C 336,04 2.016,24 ENTEL LTDA 13745542000135
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA. CONTRATO13/2010. PROCESSO 08135000110/2010. PTM DE JUAZEIRO.
Menor preço PREGAO 2014NE000037 N/C 336,04 2.016,24 ENTEL LTDA 13745542000135
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA. CONTRATO13/2010. PROCESSO 08135000110/2010. PTM DE SANTO ANTONIO DE JESUS.
Menor preço PREGAO 2014NE000038 N/C 336,04 2.016,24 ENTEL LTDA 13745542000135
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA. CONTRATO13/2010. PROCESSO 08135000110/2010. PTM DE EUNAPOLIS.
Menor preço PREGAO 2014NE000039 N/C 336,04 3.266,24 ENTEL LTDA 13745542000135
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA. CONTRATO13/2010. PROCESSO 08135000110/2010. PTM DE VITORIA DA CONQUISTA.
Menor preço PREGAO 2014NE000040 N/C 336,04 2.016,24 ENTEL LTDA 13745542000135
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA. CONTRATO13/2010. PROCESSO 08135000110/2010. PTM DE FEIRA DE SANTANA.
Menor preço PREGAO 2014NE000041 N/C 336,04 2.016,24 ENTEL LTDA 13745542000135
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA. CONTRATO13/2010. PROCESSO 08135000110/2010. PTM DE BARREIRAS
Menor preço PREGAO 2014NE000042 N/C 336,04 2.016,24 EQUILIBRIO COMERCIO 07571925000131
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO 08135000101/2014 PROT. 2.05.000.004427/2014-01 MEMO Nº 26/2014/SPA 12SET14. PREGAO 13/2014 PRT5, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 21/2014. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE000988 14.000,00 13.703,72 31.867,63
Fonte da Informação: SIAFIPágina 5 de 13.
EQUILIBRIO COMERCIO 07571925000131
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO 08135000101/2014 PROT. 2.05.000.004427/2014-01 MEMO Nº 26/2014/SPA 12SET14. PREGAO 13/2014 PRT5, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 21/2014. FEIRA DE SANTANA.
Menor preço PREGAO 2014NE000989 2.000,00 710,00 4.997,64 EQUILIBRIO COMERCIO 07571925000131
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO 08135000101/2014 PROT. 2.05.000.004427/2014-01 MEMO Nº 26/2014/SPA 12SET14. PREGAO 13/2014 PRT5, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 21/2014. EUNAPOLIS.
Menor preço PREGAO 2014NE000990 2.000,00 887,46 1.873,90
EQUILIBRIO COMERCIO 07571925000131
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO 08135000101/2014 PROT. 2.05.000.004427/2014-01 MEMO Nº 26/2014/SPA 12SET14. PREGAO 13/2014 PRT5, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 21/2014. V. CONQUISTA.
Menor preço PREGAO 2014NE000991 2.000,00 N/C 2.693,62
EQUILIBRIO COMERCIO 07571925000131
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO 08135000101/2014 PROT. 2.05.000.004427/2014-01 MEMO Nº 26/2014/SPA 12SET14. PREGAO 13/2014 PRT5, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 21/2014. S. A. JESUS.
Menor preço PREGAO 2014NE000992 2.000,00 1.070,32 3.674,34
EQUILIBRIO COMERCIO 07571925000131
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO 08135000101/2014 PROT. 2.05.000.004427/2014-01 MEMO Nº 26/2014/SPA 12SET14. PREGAO 13/2014 PRT5, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 21/2014. ITABUNA.
Menor preço PREGAO 2014NE000993 N/C 942,40 942,40
EQUILIBRIO COMERCIO 07571925000131
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONFORME PROCESSO 08135000101/2014 PROT. 2.05.000.004427/2014-01 MEMO Nº 26/2014/SPA 12SET14. PREGAO 13/2014 PRT5, ATA DE REGISTRO DE PRECOS 21/2014. JUAZEIRO.
Menor preço PREGAO 2014NE000998 4.000,00 N/C 2.143,96
ERYKA SILVA 39843564553
ATENDER DESPESA COM SUPR. FUNDOS 27/14, CONFORME PROCESSO 08135000187/2014 PROT.
2.05.000.009061/2014-59 MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 181/2014 DE 08OUT14. SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA. PTM DE BARREIRAS
Menor preço SUPRIMENTO 2014NE001077 500,00 N/C 500,00 F. P. DA SILVA 18975648000149
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO CONFORME PROCESSO08135000050/2014 PROT. 2.05.000.002233/2014-63, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 050/2014 DE 01ABR14.SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE001060 12.750,00 2.145,00 2.145,00 FABIO SILVA 93610424591
ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SEDE DE PTM, CON-FORME PROCESSO 08135000066/12. CONTRATO 12/2012. PTM DE FEIRA DE SANTANA.
Menor preço DISPENSA 2014NE000005 N/C 1.903,55 20.361,43 FLASH COM.MAT.ELET. 10752963000103
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ELETRICO/ELETRONICO CONFORME PROCESSO 08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-581 MEMO Nº 50/2014/SPA DE 29DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE001671 957,50 N/C N/C
FLAVIA MOURA 79721230553
ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO AO MEMBRO FLAVIA VILAS BOAS DE MOURA PORDESPESA COM TAXI, PROT. 2.05.000.011031/2014-11 DE 16DEZ14 R$20,00. DESPESA AUTORIZADA PELO PROCURADOR-CHEFE EM 16DEZ14. SEDE.
Menor preço Ñ APLICA 2014NE001615 20,00 20,00 20,00 FORTES SERVICOS 08528285000140
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E COPNSERVACAO E DE COPEIRAGEM CONFORME PROCESSO 08135000077/2013, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 069/2014. PROTOCOLO 4272/2013-14.
SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE000113 4.809,16 N/C 241.378,15
FORTES SERVICOS 08528285000140
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONFORME PROCESSO 08135000077/2013, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 069/2014. PROTOCOLO 4272/2013-14. PTM DE BARREIRAS.
Menor preço PREGAO 2014NE000114 399,52 N/C 17.063,99
FORTES SERVICOS 08528285000140
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONFORME PROCESSO 08135000077/2013, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 069/2014. PROTOCOLO 4272/2013-14. PTM DE ITABUNA.
Menor preço PREGAO 2014NE000115 399,52 N/C 16.533,52
FORTES SERVICOS 08528285000140
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONFORME PROCESSO 08135000077/2013, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 069/2014. PROTOCOLO 4272/2013-14. PTM DE JUAZEIRO.
Menor preço PREGAO 2014NE000116 399,52 N/C 17.184,19 FORTES SERVICOS 08528285000140
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONFORME PROCESSO 08135000077/2013, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 069/2014. PROTOCOLO 4272/2013-14. PTM DE SANTO ANTONIO DE JESUS.
Menor preço PREGAO 2014NE000117 399,52 N/C 16.727,06
FORTES SERVICOS 08528285000140
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONFORME PROCESSO 08135000077/2013, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 069/2014. PROTOCOLO 4272/2013-14. PTM DE EUNAPOLIS.
Menor preço PREGAO 2014NE000118 399,52 N/C 16.853,78 FORTES SERVICOS 08528285000140
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONFORME PROCESSO 08135000077/2013, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 069/2014. PROTOCOLO 4272/2013-14. PTM DE VITORIA DA CONQUISTA.
Menor preço PREGAO 2014NE000119 399,52 N/C 17.057,28 FORTES SERVICOS 08528285000140
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONFORME PROCESSO 08135000077/2013, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 069/2014. PROTOCOLO 4272/2013-14. PTM DE FEIRA DE SANTANA.
Menor preço PREGAO 2014NE000120 399,52 N/C 17.209,19 FRATELLI COMERCIO L 09058708000178
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE COFRE MECANICO GABINETE DE CHAPA DE ACO.
CONFORME PROCESSO 08135000031/2014, PROT. 2.05.000.000908/2014-30 MEMO/PRT/BA/DAA/Nº 103/2014 PREGAO ELETRONICO 02/2014. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE001116 N/C 429,67 429,67
GILBERTO SANTANA 25785788500
ATENDER DESPESA COM SUPR. FUNDOS 29/14, CONFORME PROCESSO 08135000202/2014 PROT.
2.05.000.009644/2014-80 MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 195/2014 DE 27OUT14. SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA. PTM DE ITABUNA
Menor preço SUPRIMENTO 2014NE001141 300,00 N/C 300,00
Fonte da Informação: SIAFI
GLOBAL COMMERCE 19157063000184
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE APOIO PARA OS PES. CONFORME PROCESSO 08135000080/20143, PROT. 2.05.000.004496/2013-26 MEMO/PRT/BA/DAA/Nº 103/2014 PREGAO ELETRONICO 19/2013. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE001114 2.050,00 N/C N/C GPS SUPRIMENTOS ME. 13534894000141
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME PROCESSO 08135000167 /2014, MEMO/PRT/BA/Nº 165/SPA DE 05DEZ14. PREGAO 016/2014 DA PRT5ª. PROTOCOLO
2.05.000.007816/2014-81. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE001371 25.413,20 N/C N/C
GPS SUPRIMENTOS ME. 13534894000141
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME PROCESSO 08135000167 /2014, MEMO/PRT/BA/Nº 165/SPA DE 05DEZ14. PREGAO 016/2014 DA PRT5ª. PROTOCOLO
2.05.000.007816/2014-81. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE001372 2.902,50 N/C N/C
GPS SUPRIMENTOS ME. 13534894000141
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROC.
08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-81. MEMO Nº 41/2014/SPA 16DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5.
PTM DE BARREIRAS
Menor preço PREGAO 2014NE001554 11.900,00 N/C N/C GPS SUPRIMENTOS ME. 13534894000141
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROC.
08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-81. MEMO Nº 41/2014/SPA 16DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5.
PTM DE ITABUNA
Menor preço PREGAO 2014NE001555 4.600,00 N/C N/C GPS SUPRIMENTOS ME. 13534894000141
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROC.
08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-81. MEMO Nº 41/2014/SPA 16DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5.
PTM DE JUAZEIRO
Menor preço PREGAO 2014NE001556 3.500,00 N/C N/C GPS SUPRIMENTOS ME. 13534894000141
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROC.
08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-81. MEMO Nº 41/2014/SPA 16DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5.
PTM DE SANTO ANTONIO DE JESUS
Menor preço PREGAO 2014NE001557 6.700,00 N/C N/C
GPS SUPRIMENTOS ME. 13534894000141
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROC.
08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-81. MEMO Nº 41/2014/SPA 16DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5.
PTM DE EUNAPOLIS
Menor preço PREGAO 2014NE001558 5.000,00 N/C N/C GPS SUPRIMENTOS ME. 13534894000141
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROC.
08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-81. MEMO Nº 41/2014/SPA 16DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5.
PTM DE VITORIA DA CONQUISTA
Menor preço PREGAO 2014NE001587 8.400,00 N/C N/C GPS SUPRIMENTOS ME. 13534894000141
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROC.
08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-81. MEMO Nº 41/2014/SPA 16DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5.
PTM DE FEIRA DE SANTANA
Menor preço PREGAO 2014NE001588 2.600,00 N/C N/C
GRANDE BAHIA 04798469000179
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CAPOTA MARITIMA PARA S10 CONFORME PROCESSO08135000247/2014 PROT. 2.05.000.011262/2014-16. MEMO/PRT/BA/DIREG Nº 234/2014 DE 31DEZ14. SEDE.
Menor preço DISPENSA 2014NE001727 1.454,00 N/C N/C
HEIDER MACEDO 02396241575
ATENDER DESPESA COM SUPR. FUNDOS 30/14, CONFORME PROCESSO 08135000204/2014 PROT.
2.05.000.009713/2014-55 MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 197/2014 DE 29OUT14. SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA FISICA. SEDE
Menor preço SUPRIMENTO 2014NE001144 80,00 N/C 80,00 INDIANA VEICULOS 40606402000159
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VEICULO CONFORME 08135000082/2014,
PROTOCOLO2.05.000.003672/2014-93 MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 081/2014 DE 16MAI14. PTM DE JUAZEIRO.
Menor preço DISPENSA 2014NE001700 24.296,67 N/C N/C
INSS 51000157202
ATENDER DESPESAS DO PLAN-ASSISTE COM RECOLHIMENTO PATRONAL, CONFORME PROC.08135000011/2014, PROT. 2.05.000.000317/2014-62, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 10/2014 17JAN14.
Menor preço Ñ APLICA 2014NE000265 2.000,00 53,81 4.423,53 INSS 51000157202
ATENDER DESPESAS DA CODEP COM RECOLHIMENTO PATRONAL, CONFORME PROCESSO08135000205/2014, PROT. 2.05.000.009757/2014-85, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº198/2014 30OUT14. SEDE.
Menor preço Ñ APLICA 2014NE001611 700,00 N/C N/C J C O ELETRO EIRELI 21151514000118
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR CONFORME ARP 33/2014 DA PRT5 CONFORME PROCESSO 08135000197/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº189/22OUT14. PROTOCOLO 2.05.000.009536/2014-80. PTM DE FEIRA DE SANTANA.
Menor preço PREGAO 2014NE001601 20.126,50 N/C N/C J C O ELETRO EIRELI 21151514000118
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR CONFORME ARP 33/2014 DA PRT5 CONFORME PROCESSO 08135000197/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº189/22OUT14. PROTOCOLO 2.05.000.009536/2014-80. PTM DE FEIRA DE SANTANA.
Menor preço PREGAO 2014NE001603 44.952,50 N/C N/C
J.F. DISTRIBUIDORA 17977016000151
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CINTAS ELASTICAS, CONFORME PROC.
08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-81. MEMO Nº 41/2014/SPA 16DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5.
PTM DE ITABUNA
Menor preço PREGAO 2014NE001542 52,00 N/C N/C J.F. DISTRIBUIDORA 17977016000151
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CINTAS ELASTICAS, CONFORME PROC.
08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-81. MEMO Nº 41/2014/SPA 16DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5.
PTM DE JUAZEIRO
Menor preço PREGAO 2014NE001543 104,00 N/C N/C J.F. DISTRIBUIDORA 17977016000151
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CINTAS ELASTICAS, CONFORME PROC.
08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-81. MEMO Nº 41/2014/SPA 16DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5.
PTM DE EUNAPOLIS
Menor preço PREGAO 2014NE001544 52,00 N/C N/C
Fonte da Informação: SIAFI
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J.F. DISTRIBUIDORA 17977016000151
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CINTAS ELASTICAS, CONFORME PROC.
08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-81. MEMO Nº 41/2014/SPA 16DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5.
PTM DE VITORIA DA CONQUISTA
Menor preço PREGAO 2014NE001545 520,00 N/C N/C
JOSILENE SILVA 98451057500
ATENDER DESPESA COM SUPR. FUNDOS 32/14, CONFORME PROCESSO 08135000221/2014 PROT.
2.05.000.010429/2014-21 MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 213/2014 DE 26NOV14. MATERIAL DE CONSUMO.
PTM DE JUAZEIRO
Menor preço SUPRIMENTO 2014NE001329 583,40 16,60 16,60
JOSILENE SILVA 98451057500
ATENDER DESPESA COM SUPR. FUNDOS 32/14, CONFORME PROCESSO 08135000221/2014 PROT.
2.05.000.010429/2014-21 MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 213/2014 DE 26NOV14. SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA. PTM DE JUAZEIRO
Menor preço SUPRIMENTO 2014NE001330 600,00 N/C N/C
LARISSA LIMA 79287042500
ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO AO MEMBRO LARISSA LEAL LIMA AMORIM PORDESPESA COM ESTACIONAMENTO, PROT. 2.05.000.010951/2014 DE 15DEZ14 R$21,60. DESPESA AUTORIZADA PELO PROCURADOR-CHEFE EM 16DEZ14. SEDE.
Menor preço Ñ APLICA 2014NE001614 21,60 21,60 21,60 LATITUDE 08413393000177
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADOR DE AR. CONTRATO09/2013. PROCESSO 08135000134/2012. PTM DE ITABUNA.
Menor preço PREGAO 2014NE000089 1.000,00 1.299,96 14.299,56 LEANDRO SILVA 01115761560
ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SEDE DE PTM, CON-FORME PROCESSO 08135000066/12. CONTRATO 12/2012. PTM DE FEIRA DE SANTANA.
Menor preço DISPENSA 2014NE000007 N/C 1.903,55 20.361,43 LOCOPIA LTDA 08610363000231
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE REPROGRAFIA, CONFORME PROCESSO08135000002/13MEMO/PRT/BA/DIREG/NO. 002/2013 DE 11JAN13. CONTRATO 11/2013. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE000079 4.015,97 2.080,75 24.895,78
LUIS FILHO 03808310405
RESTITUICAO AO MEMBRO LUIS CARLOS GOMES CARNEIRO FILHO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXI EM DESLOCAMENTO DA SEDE DA PRT PARA A JUSTICA DO TRABALHO EM SALVA-DOR DESPESAS AUTORIZADAS PELO PROCURADOR-CHEFE EM 28NOV14. PROT.10408/2014-14
Menor preço Ñ APLICA 2014NE001344 29,00 29,00 29,00
LUIZ BRASIL 39183874534
ATENDER DESPESA COM RESTITUICAO AO SERVIDOR LUIZ ALBERTO DE ANDRADE BRASIL PORDESPESA COM MANUTENCAO IMOVEL PROT. 2.05.004.000683/2014 DE 11DEZ14 R$186,55 DESPESA AUTORIZADA PELO PROCURADOR-CHEFE EM 18DEZ14. V. CONQUISTA.
Menor preço Ñ APLICA 2014NE001616 186,55 186,55 186,55
LUIZ BRASIL 39183874534
ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO AO SERVIDOR LUIZ ALBERTO DE ANDRADE BRASIL POR AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE IMOVEL PROT. 2.05.004.000670/201411, DE 11DEZ14.
DESPACHO DE AUTORIZACAO DO PROCURADOR-CHEFE EM 29DEZ14. SEDE.
Menor preço Ñ APLICA 2014NE001666 124,00 124,00 124,00
LUIZ OLIVEIRA 09734660578
ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SEDE DE PTM, CON- FORME PROCESSO 08135000100/13 MEMO/PRT/BA/DIREG/N0.090/2013 DE 16AGO13. PTM DE VITORIA DA CONQUISTA. PROTOCOLO 2.05.000.006045/2013-23.
Menor preço DISPENSA 2014NE000004 101,12 15.047,08 84.047,08 M.R. 05040396000114
ATENDER DESPESAS COM MATERIAL HIDRAULICO CONF. PROC. 08135000187/2013 PROT.
2.05.000.009137/2013-65, MEMO Nº 37/2014/SPA 10DEZ14. PREGAO 19/2013 DA PRT5, ATA DE REGISTRO 17/2013. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE001410 8.000,00 N/C N/C
MARA MARTINS 43970222320
ATENDER DESPESAS COM CURSO DE RELACOES INTERPESSOAIS PARA OS SERVIDORES DA PRT5ª REGIAO, CONFORME PROCESSO 08135000205/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 198/2014 DE 30OUT14.
SEDE.
Menor preço INEXIGIVEL 2014NE001610 3.500,00 N/C N/C
MARCELO LISBOA 24343889572
RESTITUICAO AO SERVIDOR MARCELO LISBOA POR DESPESAS COM PAGAMENTOS DE TAXI PA-RA PROTOCOLIZAR PETICAO NO SAC DO SHOPPING BARRBA. DESPESAS AUTORIZADAS PELO PROCURADOR-CHEFE EM 12DEZ14. PROT.10610/2014.
Menor preço Ñ APLICA 2014NE001456 26,40 26,40 26,40 MARUMBI TECNOLOGIA 08528684000100
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE TONER CONF. PROC. 08135000043/2014PROT.
2.05.000.2003/2014-02 MEMO Nº 27/2014/SPA 18SET14. PREGAO 07/2014 DA PRT5A REGIAO ATA 20/2014.
SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE001053 12.810,00 N/C 13.300,00
MARVEN 02370283000199
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE BENS MOVEIS, CONFORME PROCESSO 08135000229/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 218 DE 02DEZ14. PROTOCOLO
2.05.000.010594/2014-83. PTM DE FEIRA DE SANTANA.
Menor preço DISPENSA 2014NE001346 6.500,00 N/C N/C MARVEN 02370283000199
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAPACHOS, CONFORME PROCESSO 08135000220/ 2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 211 DE 21NOV14. PREGAO 47/2014 DO TRT 5ª REGIAO. PROTOCOLO 2.05.000.010330/2014-20. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE001347 3.692,46 N/C N/C MASTER PAPELARIA 13181572000166
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME PROCESSO 08135000167 /2014, MEMO/PRT/BA/Nº 165/SPA DE 05DEZ14. PREGAO 016/2014 DA PRT5ª. PROTOCOLO
2.05.000.007816/2014-81. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE001370 11.369,50 6.680,00 6.680,00
MASTER PAPELARIA 13181572000166
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROC.
08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-81. MEMO Nº 41/2014/SPA 16DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5.
PTM DE BARREIRAS
Menor preço PREGAO 2014NE001546 4.800,00 N/C N/C MASTER PAPELARIA 13181572000166
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROC.
08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-81. MEMO Nº 41/2014/SPA 16DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5.
PTM DE ITABUNA
Menor preço PREGAO 2014NE001547 4.400,00 N/C N/C
Fonte da Informação: SIAFI
MASTER PAPELARIA 13181572000166
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROC.
08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-81. MEMO Nº 41/2014/SPA 16DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5.
PTM DE JUAZEIRO
Menor preço PREGAO 2014NE001548 6.700,00 N/C N/C MASTER PAPELARIA 13181572000166
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROC.
08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-81. MEMO Nº 41/2014/SPA 16DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5.
PTM DE SANTO ANTONIO DE JESUS
Menor preço PREGAO 2014NE001549 3.200,00 N/C N/C
MASTER PAPELARIA 13181572000166
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROC.
08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-81. MEMO Nº 41/2014/SPA 16DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5.
PTM DE EUNAPOLIS
Menor preço PREGAO 2014NE001550 3.700,00 N/C N/C MASTER PAPELARIA 13181572000166
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROC.
08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-81. MEMO Nº 41/2014/SPA 16DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5.
PTM DE VITORIA DA CONQUISTA
Menor preço PREGAO 2014NE001551 3.700,00 N/C N/C MASTER PAPELARIA 13181572000166
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PROC.
08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-81. MEMO Nº 41/2014/SPA 16DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5.
PTM DE FEIRA DE SANTANA
Menor preço PREGAO 2014NE001552 6.300,00 N/C N/C
MASTER PAPELARIA 13181572000166
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA/COZINHA, CONFORME PROCESSO 08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-581 MEMO Nº 47/2014/SPA DE 23DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE001639 12.493,90 N/C N/C MASTER PAPELARIA 13181572000166
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA/COZINHA, CONFORME PROCESSO 08135000167/14, PROT. 2.05.000.007816/2014-581 MEMO/PRT/BA/DAA/Nº 143DE 31DEZ14.
PREGAO 16/2014 DA PRT5. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE001723 6.249,35 N/C N/C MAX A TRANSPORTES 12351164000142
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE GRUPO GERADOR, CONFORME PROCES-SO 08135000230/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 220 DE 02DEZ14. PROTOCOLO 2.05.000.010599/2014- 14. PTM DE EUNAPOLIS.
Menor preço DISPENSA 2014NE001345 4.600,00 N/C N/C
MILENA SILVA 00291932576
ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SEDE DE PTM, CON-FORME PROCESSO 08135000066/12. CONTRATO 12/2012. PTM DE FEIRA DE SANTANA.
Menor preço DISPENSA 2014NE000006 N/C 1.903,55 20.361,43 MLV 15111904000161
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE APOIO A TI CONFORME PROCESSO08135000240/2014 PROT. 2.05.000.011136/2014-61, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 229/2014 DE 19DEZ14. SEDE.
Menor preço DISPENSA 2014NE001613 3.720,00 N/C N/C MODULO ELEVADORES 07197426000126
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES. CONTRATO12/2010. PROCESSO 08135000053/2009. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE000033 N/C 1.940,00 11.640,00 NORMA 20257048000197
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PROCESSO 08135000058/2014 PROT. 2.05.000.002834/2014-76, MEMO Nº 15/2014/SPA DE 21JUL14REF. SRP 11/2014 DA PRT5. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE000730 5.100,00 N/C 11.974,48
PACIFICO ROCHA 22652612468
ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO AO MEMBRO PACIFICO ANTONIO LUZ DE ALENCAR ROCHA POR DESLOCAMENTO DO AEROPORTO PARA A PTM DE EUNAPOL.PROT. 2.05.000.011148/2014 DE 19DEZ14. DESPACHO DE AUTORIZACAO DO PROCURADOR-CHEFE EM 23DEZ14. SEDE.
Menor preço Ñ APLICA 2014NE001667 450,00 450,00 450,00 PARAGUACU 34375501000174
ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DA CONSTRUCAO ANEXO SEDE PRT5ª CONFORME PROCESSO 08135000189/2014 PROT. 2.05.000.009138/2014-91 MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 182/2014, DE 10OUT14.
CONCORRENCIA 04/2014. SEDE.
Menor preço CONCORRENCIA 2014NE001696 16.045.672,95 N/C N/C PARAGUACU 34375501000174
ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DA CONSTRUCAO ANEXO SEDE PRT5ª CONFORME PROCESSO 08135000189/2014 PROT. 2.05.000.009138/2014-91 MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 182/2014, DE 10OUT14.
CONCORRENCIA 04/2014. SEDE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
Menor preço CONCORRENCIA 2014NE001698 3.209.134,58 N/C N/C
PARAGUACU 34375501000174
ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DA CONSTRUCAO ANEXO SEDE PRT5ª CONFORME PROCESSO 08135000189/2014 PROT. 2.05.000.009138/2014-91 MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 182/2014, DE 10OUT14.
CONCORRENCIA 04/2014. SEDE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
Menor preço CONCORRENCIA 2014NE001722 2.698.703,82 N/C N/C PARAGUACU 34375501000174
ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DA CONSTRUCAO ANEXO SEDE PRT5ª CONFORME PROCESSO 08135000189/2014 PROT. 2.05.000.009138/2014-91 MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 182/2014, DE 10OUT14.
CONCORRENCIA 04/2014. SEDE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
Menor preço CONCORRENCIA 2014NE001726 1.349.351,91 N/C N/C PARAGUACU 34375501000174
ATENDER DESPESA COM EXECUCAO DA CONSTRUCAO ANEXO SEDE PRT5ª CONFORME PROCESSO 08135000189/2014 PROT. 2.05.000.009138/2014-91 MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 182/2014, DE 10OUT14.
CONCORRENCIA 04/2014. SEDE. PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
Menor preço CONCORRENCIA 2014NE001751 202.923,58 N/C N/C
PLAN-ASSISTE EX1200032
ATENDER DESPESAS DO PLAN-ASSISTE COM REEMBOLSO A BENEFICIARIOS, CONFORMEPROC.08135000013/2014, PROT. 2.05.000.000319/2014-51, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 11/2014 17JAN14.
Técnica e preçoÑ APLICA 2014NE000262 1.000,00 402,24 10.678,32 PLAN-ASSISTE EX1200032
ATENDER DESPESAS DO PLAN-ASSISTE COM REEMBOLSO A BENEFICIARIOS, CONFORMEPROC.08135000011/2014, PROT. 2.05.000.000317/2014-62, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 10/2014 17JAN14.
Técnica e preçoÑ APLICA 2014NE000263 2.500,00 2.979,65 547.960,63 PLAN-ASSISTE EX1200032
ATENDER DESPESAS DO PLAN-ASSISTE COM CREDENCIADOS PESS. FISICA, CONFORMEPROC.08135000011/2014, PROT. 2.05.000.000317/2014-62, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 10/2014 17JAN14.
Técnica e preçoÑ APLICA 2014NE000264 4.000,00 1.002,10 17.836,76 PMVITORIACONQUIST 14239578000100
ATENDER DESPESAS COM IPTU DE IMOVEL ALUGADO PARA SEDE DA PTM CONFORME
PROCESSO08135000100/2013 PROT. 2.05.000.006045/2013-23. CONTRATO 19/2013. PTM DE VITORIA DA CONQUISTA.
Menor preço Ñ APLICA 2014NE001448 1.982,19 1.982,19 1.982,19
PORTO SEGURO 61198164000160
ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SEGUROS COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DESTA PRT 5ª REGIAO CONFORME PROCESSO 08135000127/2014, MEM/PRT/BA/DIREG/123/2014 DE 23JUL14. PROT. 5812/2014-68. SEDE.
Menor preço DISPENSA 2014NE000762 390,82 390,82 2.305,35
Fonte da Informação: SIAFI
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PRT5 20003200001
ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PARA SERVIDORES E MEMBROS.Menor preço Ñ APLICA 2014NE000123 14.596,12 22.360,80 675.231,95 PRT5 20003200001
ATENDER DESPESAS COM REEMBOLSO DE DESLOCAMENTOS DE MEMBROS E SERVIDORES EMVIAGENS A SERVICO.
Menor preço Ñ APLICA 2014NE000127 1.582,95 975,99 6.965,09 RDA LTDA 10949656000109
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO. CONFORME PROCESSO 08135000244/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 231 DE 30DEZ2014. PROTOCOLO 2.05.000.011259/2014-01. SEDE.
Menor preço DISPENSA 2014NE001710 7.995,65 N/C N/C RECICLAR 17854608000186
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME 08135000167/2014, PROT. 2.05.000.007816/2014-581 MEMO Nº 50/2014/SPA DE 29DEZ14. PREGAO 16/2014 DA PRT5.
SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE001672 5.390,00 N/C N/C REI DOS PARABRISAS 01625211000182
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTNCAO DO VEICULO OKZ 0565CONFORME PROCECCO 08135000219/14, PROT. 2.05.000.010315/2014-81. PTM DE BARREIRAS.
Menor preço DISPENSA 2014NE001597 977,00 N/C N/C REIS ENGENHARIA 13200550000104
ATENDER DESPESA COM CONSTRUCAO DA 3ª ETAPA DA PTM DE FEIRA DE SANTANA CONFORME PROC. 08135000118/2014 PROT. 2.05.000.005400/2014-28, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 118/2014 DE 16JUL14.
PTM FEIRA DE SANTANA. CONCORRENCIA 02/2014
Menor preço CONCORRENCIA 2014NE001057 N/C 89.514,25 113.703,66 REIS ENGENHARIA 13200550000104
ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 30/2014. CONFORME PROC. 08135000118/2014 PROT. 2.05.000.005007/2014-28, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 118/2014. PTM DE FEIRA DE SANTANA. CONCORRENCIA Nº 002/2014
Menor preço CONCORRENCIA 2014NE001626 70.000,00 N/C N/C REIS ENGENHARIA 13200550000104
ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 30/2014. CONFORME PROC. 08135000118/2014 PROT. 2.05.000.005007/2014-28, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 118/2014. PTM DE FEIRA DE SANTANA. CONCORRENCIA Nº 002/2014
Menor preço CONCORRENCIA 2014NE001627 70.000,00 N/C N/C
REIS ENGENHARIA 13200550000104
ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 30/2014. CONFORME PROC. 08135000118/2014 PROT. 2.05.000.005007/2014-28, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 118/2014. PTM DE FEIRA DE SANTANA. CONCORRENCIA Nº 002/2014
Menor preço CONCORRENCIA 2014NE001628 35.000,00 N/C N/C REIS ENGENHARIA 13200550000104
ATENDER DESPESA COM PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 30/2014. CONFORME PROC. 08135000118/2014 PROT. 2.05.000.005007/2014-28, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 118/2014. PTM DE FEIRA DE SANTANA. CONCORRENCIA Nº 002/2014
Menor preço CONCORRENCIA 2014NE001629 35.000,00 N/C N/C REIS ENGENHARIA 13200550000104
ATENDER DESPESA COM READEQUACAO DE PAVIMENTOS DA SEDE PRT5ª CONFORME PROCESSO 08135000237/2014 PROT. 2.05.000.010988/2014-31 MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 226/2014, DE 15DEZ14. TOMADA DE PRECOS 04/2014. SEDE.
Menor preço TOM. PREÇO 2014NE001680 117.119,44 N/C N/C REVISTA TRIBUNAIS 60501293000112
ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DE PERIODIRO CONFORME PROCESSO
08135000225/2014MEMO/PRT/BA/DIREG/NO. 216/2014 DE 28NOV14. PROTOCOLO 2.05.000.010494/2014-57. SEDE.
Menor preço INEXIGIVEL 2014NE001553 1.254,00 N/C N/C RHEMA AUTO VIDROS 01758288000120
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTNCAO DO VEICULO OUZ 0202CONFORME PROCECCO 08135000238/14, PROT. 2.05.000.011074/2014-98. PTM DE BARREIRAS.
Menor preço DISPENSA 2014NE001596 898,00 N/C N/C RIMAP 02930820000108
ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE ARMARIOS EMBUTIDOS, CONFORME PROCESSO 08135000053/13, PROT. 2.05.000.002520/2013-892 MEMO Nº 43/2014/SPA 18ABR13. PREGAO 10/2013 DA PRT5. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE001635 10.200,00 N/C N/C RIMAP 02930820000108
ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DE ARMARIOS EMBUTIDOS, CONFORME PROCESSO 08135000053/13, PROT. 2.05.000.002520/2013-892 MEMO Nº 43/2014/SPA 18ABR13. PREGAO 10/2013 DA PRT5. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE001638 5.100,00 N/C N/C ROGERIO PAIVA 64735648534
ATENDER DESPESA COM REEMBOLSO AO SERVIDOR ROGERIO ALVES PINTO DE PAIVA 18DEZ14R$1.526,61. DESPESA AUTORIZADA PELO PROCURADOR-CHEFE EM 19DEZ14.
Menor preço Ñ APLICA 2014NE001662 1.526,61 1.526,61 1.526,61
ROGERIO ROCHA 54294169591
ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DA PTM PELO SERVIDOR ROGERIO ROCHA PROT.
2.05.000.011029/2014-33 DE 15DEZ14.. DESPACHO DE AUTORIZACAO DO PROCURA DOR-CHEFE EM 29DEZ14. SEDE
Menor preço Ñ APLICA 2014NE001676 120,00 120,00 120,00 SAAE JUAZEIRO 14659593000107
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO
SANITARIO.PROCESSO 08135000001/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/MEMO. 001/2014 DE 07JAN14. PTM DE JUAZEIRO.
Menor preço INEXIGIVEL 2014NE000066 200,00 190,60 1.549,02 SALVA VIDROS 17392178000128
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTNCAO DO VEICULO OUZ 0202 CONFORME PROCECCO 08135000239/14, PROT. 2.05.000.011076/2014-87. PTM DE VITORIA DA CONQUISTA
Menor preço DISPENSA 2014NE001595 750,00 N/C N/C SELFE CORP 74357443000170
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA MEMBROS E SERVIDORESCONFORME PROCESSO 08135000032/2013, CONTRATO 15/2013.
Menor preço PREGAO 2014NE000317 123.179,53 32.862,31 144.178,42 SENSORIAL 09054830000176
ATENDER DESPESA COM INSTALACAO DE PORTAL DETECTOR DE METAL CONFORME PROCESSO 08135000228/2014 PROT. 2.05.000.010590/2014-03 MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 219/2014, REF. PREGAO 05/2014 DO INSS, ARP 04/2014. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE001602 24.800,00 N/C N/C SHOCK ENGENHARIA 09625923000103
ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA DA PTM DE ITABUNA CONFORME PROCESSOO 08135000234/2014 PROT. 2.05.000.010709/2014-30, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 224/2014 DE 04DEZ14. TOMADA DE PRECOS Nº 03/2014 DA PRT 5ª REGIAO.
Menor preço TOM. PREÇO 2014NE001641 968.588,31 N/C N/C SILMAR LOURENCO 19898906000101
ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE APLICAO DE PELICULA ESPELHADA COM FORNECIMEN-TO MATRIAL, CONFORME PROCESSO 08135000092/2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 093 DE 30DE MAIO DE 2014. PROTOCOLO 2.05.000.004106/2014-07. PTM DE EUNAPOLIS.
Menor preço PREGAO 2014NE001226 N/C 5.750,00 5.750,00
SOROCAPAX 09367060000111
ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CAPACHOS, CONFORME PROCESSO 08135000220/ 2014, MEMO/PRT/BA/DIREG/Nº 211 DE 21NOV14. PREGAO 47/2014 DO TRT 5ª REGIAO. PROTOCOLO 2.05.000.010330/2014-20. SEDE.
Menor preço PREGAO 2014NE001348 1.846,23 N/C N/C
Fonte da Informação: SIAFI