RELATÓRIO DE CONTAS PÚBLICAS ORÇAMENTO ANUAL - RECEITAS
EXERCÍCIO DE 2008
CONTAS PÚBLICAS, Art. 2, Inciso IX e X
Código Categoria Econômica Previsão
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 13.382.600,00
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 379.100,00
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 43.000,00
1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 18.000,00
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 12.904.400,00
1.9.0.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 38.100,00
2.0.0.0.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 777.400,00
2.1.0.0.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO 15.000,00
2.2.0.0.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS 23.000,00
2.4.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 739.400,00
Total Previsto : 14.160.000,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
01.000.000.0.000 LEGISLATIVA 697.624,00
01.031.000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 697.624,00
01.031.001.0.000 PROCESSO LEGISLATIVO 697.624,00
MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA 320.000,00
01.031.001.2.001
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA 377.624,00
01.031.001.2.002
TOTAL DA UNIDADE : 697.624,00
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 319.460,00
04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 319.460,00
04.122.006.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 319.460,00
MANUTENÇÃO DOS GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E ASSESSORIAS 319.460,00
04.122.006.2.003
TOTAL DA UNIDADE : 319.460,00
02.02.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 610.420,00
04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 470.920,00
04.122.009.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 470.920,00
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA 21.000,00
04.122.009.1.001
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 449.920,00
04.122.009.2.004
04.128.000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 139.500,00
04.128.009.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 139.500,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL 139.500,00
04.128.009.2.005
06.000.000.0.000 SEGURANÇA PÚBLICA 216.500,00
06.181.000.0.000 POLICIAMENTO 216.500,00
06.181.012.0.000 SEGURANÇA PARA TODOS 216.500,00
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL 216.500,00
06.181.012.2.006
TOTAL DA UNIDADE : 826.920,00
02.03.01 - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INFRA ESTRUTURA
15.000.000.0.000 URBANISMO 1.166.400,00
15.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 472.700,00
15.122.015.0.000 SERVIÇOS URBANOS 472.700,00
ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E DES. INFRA-ESTRUTURA 472.700,00
15.122.015.2.007
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO
RELATÓRIO DE CONTAS PÚBLICAS ORÇAMENTO ANUAL - DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2008
CONTAS PÚBLICAS, Art. 2, Inciso IX e X
15.451.000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 144.200,00
15.451.015.0.000 SERVIÇOS URBANOS 144.200,00
PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 123.000,00
15.451.015.1.003
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 21.200,00
15.451.015.1.006
15.452.000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 507.100,00
15.452.015.0.000 SERVIÇOS URBANOS 507.100,00
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA 31.800,00
15.452.015.1.002
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS 31.800,00
15.452.015.1.004
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 443.500,00
15.452.015.2.008
15.541.000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 31.800,00
15.541.015.0.000 SERVIÇOS URBANOS 31.800,00
CONSTR. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E HORTOS 31.800,00
15.541.015.1.005
15.542.000.0.000 CONTROLE AMBIENTAL 10.600,00
15.542.015.0.000 SERVIÇOS URBANOS 10.600,00
IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E RECICLAGEM DE LIXO 10.600,00
15.542.015.1.007
17.000.000.0.000 SANEAMENTO 434.600,00
17.512.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 434.600,00
17.512.018.0.000 ÁGUA POTÁVEL 114.600,00
CONSTR. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABAST. DE ÁGUA 38.000,00
17.512.018.1.008
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS 10.600,00
17.512.018.1.009
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ABAST. DE ÁGUA 66.000,00
17.512.018.2.009
17.512.025.0.000 SANEAMENTO MUNICIPAL 320.000,00
CONSTR. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO 300.000,00
17.512.025.1.012
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS E BANHEIROS 20.000,00
17.512.025.1.013
18.000.000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 5.500,00
18.541.000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 5.500,00
18.541.018.0.000 ÁGUA POTÁVEL 5.500,00
CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIOS DO MUNICÍPIO 5.500,00
18.541.018.1.010
25.000.000.0.000 ENERGIA 40.000,00
25.752.000.0.000 ENERGIA ELÉTRICA 40.000,00
25.752.021.0.000 ENERGIA PARA ILUMINAR 40.000,00
CONSTR. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO 40.000,00
25.752.021.1.011
26.000.000.0.000 TRANSPORTE 187.500,00
26.782.000.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 187.500,00
26.782.028.0.000 ESTRADAS PARA TRAFEGAR 187.500,00
CONSTR. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E OBRAS DE ARTE 81.000,00
26.782.028.1.014
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 106.500,00
26.782.028.2.010
TOTAL DA UNIDADE : 1.834.000,00
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO
02.04.01 - SECRETARIA DA AGRIC. COM. INDUST. E MEIO AMBIENTE
11.000.000.0.000 TRABALHO 31.800,00
11.334.000.0.000 FOMENTO AO TRABALHO 31.800,00
11.334.044.0.000 FUNDO DE AVAL 31.800,00
APOIO AO FUNDO DE AVAL 31.800,00
11.334.044.1.020
18.000.000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 10.600,00
18.541.000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 10.600,00
18.541.094.0.000 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 10.600,00
CONSERVAÇÃO DAS RESERVAS MUNICIPAIS 10.600,00
18.541.094.2.013
20.000.000.0.000 AGRICULTURA 191.464,27
20.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 72.764,27
20.122.031.0.000 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR 72.764,27
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA 9.555,49
20.122.031.1.015
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 63.208,78
20.122.031.2.011
20.601.000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 44.000,00
20.601.031.0.000 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR 44.000,00
ORGANIZAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES 5.000,00
20.601.031.1.016
APOIO AO PEQ. PRODUTOR, ASSOCIAÇÕES, COOP. NÚCLEOS DE PROD. E TRANSFORMAÇÃO 39.000,00
20.601.031.2.012
20.605.000.0.000 ABASTECIMENTO 32.300,00
20.605.034.0.000 ABASTECIMENTO 32.300,00
CONSTR. AMPLIAÇÃO, RECUP. DE MERCADOS, ABAT. E CENTROS DE ABASTECIMENTOS 10.600,00
20.605.034.1.017
MANUTENÇAO E CONS. DE MERCADOS, ABAT. E CENTROS DE ABASTECIMENTO 21.700,00
20.605.034.2.014
20.607.000.0.000 IRRIGAÇÃO 42.400,00
20.607.037.0.000 IRRIGAR PARA PRODUZIR 42.400,00
CONSTR. AMPL.E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO 42.400,00
20.607.037.1.018
22.000.000.0.000 INDÚSTRIA 21.200,00
22.661.000.0.000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 21.200,00
22.661.041.0.000 APOIO A PEQUENAS INDÚSTRIAS 21.200,00
APOIO A PEQUENAS INDÚSTRIAS 21.200,00
22.661.041.1.019
TOTAL DA UNIDADE : 255.064,27
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.000.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 302.400,00
04.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21.200,00
04.122.047.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 21.200,00
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA 21.200,00
04.122.047.1.021
04.123.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 281.200,00
04.123.047.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 281.200,00
MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 281.200,00
04.123.047.2.015
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO
RELATÓRIO DE CONTAS PÚBLICAS ORÇAMENTO ANUAL - DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2008
CONTAS PÚBLICAS, Art. 2, Inciso IX e X
28.000.000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 353.000,00
28.843.000.0.000 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 353.000,00
28.843.000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 353.000,00
ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 353.000,00
28.843.000.2.016
99.000.000.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 95.000,00
99.999.000.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 95.000,00
99.999.9999.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 95.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 95.000,00
99.999.9999.9.999
TOTAL DA UNIDADE : 750.400,00
02.06.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E TURISMO
12.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 2.047.938,48
12.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 1.799.365,40
12.361.053.0.000 EDUCAR É FUNDAMENTAL 1.799.365,40
CONSTR. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 185.000,00
12.361.053.1.025
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 21.200,00
12.361.053.1.026
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 15.900,00
12.361.053.1.027
IMPLANTAÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE 10.600,00
12.361.053.1.028
APOIO AO PROGRAMA DE BOLSA ESCOLA E OUTROS 32.300,00
12.361.053.2.018
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 127.865,40
12.361.053.2.019
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 824.500,00
12.361.053.2.020
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE/PDDE, PNATE E OUTROS 392.000,00
12.361.053.2.021
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 182.000,00
12.361.053.2.022
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO 8.000,00
12.361.053.2.025
12.362.000.0.000 ENSINO MÉDIO 21.200,00
12.362.064.0.000 ENSINO MÉDIO 21.200,00
APOIO AO ENSINO MÉDIO 21.200,00
12.362.064.2.029
12.364.000.0.000 ENSINO SUPERIOR 106.000,00
12.364.067.0.000 ENSINO SUPERIOR 106.000,00
APOIO AO ENSINO SUPERIOR 106.000,00
12.364.067.2.030
12.365.000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 89.573,08
12.365.051.0.000 CRIANÇA NA ESCOLA 89.573,08
CONSTR. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES 10.600,00
12.365.051.1.022
CONSTR. E MANUTENÇÃO DE ÁREA DE LAZER 10.600,00
12.365.051.1.023
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR 6.250,00
12.365.051.1.024
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 62.123,08
12.365.051.2.017
12.366.000.0.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 31.800,00
12.366.056.0.000 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 31.800,00
APOIO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS 31.800,00
12.366.056.2.026
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO
13.000.000.0.000 CULTURA 327.655,98
13.392.000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 327.655,98
13.392.059.0.000 CULTURA 327.655,98
COSTR. AMPL. RECUPERAÇÃO DE BIBLIOTECAS, C. CULTURAIS E TELECENTROS 10.600,00
13.392.059.1.029
CRIAÇÃO DE ESCOLAS DE MÚSICA, TEATRO E DANÇA 10.600,00
13.392.059.1.030
APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS 306.455,98
13.392.059.2.027
27.000.000.0.000 DESPORTO E LAZER 74.200,00
27.812.000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 74.200,00
27.812.061.0.000 ESPORTE É VIDA 74.200,00
AQUIS. DE TERRENOS, CONSTR. AMPL. RECUP. DE QUAD. POLIESP. GINÁSIOS E C. DE FUTEBOL 53.000,00 27.812.061.1.031
APOIO AO ESPORTE AMADOR 21.200,00
27.812.061.2.028
TOTAL DA UNIDADE : 2.449.794,46
02.06.02 - ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB
12.000.000.0.000 EDUCAÇÃO 3.675.000,00
12.361.000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 3.675.000,00
12.361.053.0.000 EDUCAR É FUNDAMENTAL 3.675.000,00
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% 2.278.500,00
12.361.053.2.023
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% 1.396.500,00
12.361.053.2.024
TOTAL DA UNIDADE : 3.675.000,00
02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.000.000.0.000 SAÚDE 241.000,00
10.122.000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 41.000,00
10.122.097.0.000 SERVIÇOS DE SAÚDE 41.000,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 41.000,00
10.122.097.2.031
10.302.000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 200.000,00
10.302.097.0.000 SERVIÇOS DE SAÚDE 200.000,00
CONSTR. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 200.000,00
10.302.097.1.032
TOTAL DA UNIDADE : 241.000,00
02.07.02 - UNIDADE EXECUTORA DO FMS - FUNSAÚDE
10.000.000.0.000 SAÚDE 1.484.542,00
10.301.000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 1.294.542,00
10.301.071.0.000 SAÚDE PARA TODOS 1.294.542,00
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS/FUNSAÚDE 11.000,00
10.301.071.1.035
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 5 de 7
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO
RELATÓRIO DE CONTAS PÚBLICAS ORÇAMENTO ANUAL - DESPESAS
EXERCÍCIO DE 2008
CONTAS PÚBLICAS, Art. 2, Inciso IX e X
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/FUNSAÚDE 1.283.542,00
10.301.071.2.032
10.302.000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 190.000,00
10.302.071.0.000 SAÚDE PARA TODOS 190.000,00
CONSTR. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE/FUNSAÚDE 150.000,00
10.302.071.1.033
REEQUIPAMENTO DA SEC. DE SAÚDE/FUNSAÚDE 40.000,00
10.302.071.1.034
TOTAL DA UNIDADE : 1.484.542,00
02.07.03 - ADMINISTRAÇÃO DOS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
10.000.000.0.000 SAÚDE 795.595,27
10.301.000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 774.395,27
10.301.074.0.000 SAÚDE PREVENTIVA 774.395,27
MANUTENÇÃO DOS PROG. DE SAÚDE/PAB, PACS, PSF, VIG. SANIT. ECD E OUTROS 774.395,27
10.301.074.2.033
10.302.000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 21.200,00
10.302.074.0.000 SAÚDE PREVENTIVA 21.200,00
CONSTR. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE/PAB 10.600,00
10.302.074.1.036
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE/PAB 10.600,00
10.302.074.1.037
TOTAL DA UNIDADE : 795.595,27
02.08.01 - SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 302.400,00
08.243.000.0.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 53.000,00
08.243.077.0.000 AÇÃO SOCIAL 53.000,00
COSTR. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES 10.600,00
08.243.077.1.038
APOIO AS AÇÕES DO PETI 42.400,00
08.243.077.2.035
08.244.000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 249.400,00
08.244.077.0.000 AÇÃO SOCIAL 249.400,00
CONSTR. AMPL. DE CENTROS COMUNITÁRIOS E OFICINAS PROFISSIONALIZANTES 10.600,00
08.244.077.1.039
CONSTR. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA 10.600,00
08.244.077.1.040
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 5.300,00
08.244.077.1.041
IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE ARTESANATO 10.600,00
08.244.077.1.042
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. SOCIAL 180.500,00
08.244.077.2.034
APOIO AO PAIF 31.800,00
08.244.077.2.036
16.000.000.0.000 HABITAÇÃO 340.000,00
16.482.000.0.000 HABITAÇÃO URBANA 340.000,00
16.482.081.0.000 MORAR MELHOR 340.000,00
APOIO AO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL 340.000,00
16.482.081.2.037
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL FIXADO
TOTAL DA UNIDADE : 642.400,00
02.08.02 - UNIDADE EXECUTORA DO FMAS
08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 127.700,00
08.242.000.0.000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 21.700,00
08.242.084.0.000 ASSISTÊNCIA A CARENTES 21.700,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMAS 21.700,00
08.242.084.2.038
08.512.000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 106.000,00
08.512.087.0.000 PREVENÇÃO DE DOENÇAS 106.000,00
APOIO AO PROGRAMA DE MELHORIA SANITÁRIA 106.000,00
08.512.087.1.043
TOTAL DA UNIDADE : 127.700,00
02.08.03 - UNIDADE EXECUTORA DO FMACA
08.000.000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 60.500,00
08.243.000.0.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 60.500,00
08.243.091.0.000 CRIANÇA E ADOLESCENTES ASSISTIDOS 60.500,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FMACA 49.400,00
08.243.091.2.039
APOIO AO CONSELHO TUTELAR 11.100,00
08.243.091.2.040
TOTAL DA UNIDADE : 60.500,00
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 7 de 7
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Autorizada
RELATÓRIO DE CONTAS PÚBLICAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
1º Bimestre / 2008
CONTAS PÚBLICAS, Art. 2, Inciso IX e X
Emp. no Exercício Liq. no Bimestre
01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
01.000.0000.0.000 LEGISLATIVA 320.000,00 18.250,00 18.250,00
01.031.0000.0.000 AÇÃO LEGISLATIVA 320.000,00 18.250,00 18.250,00
01.031.0001.0.000 PROCESSO LEGISLATIVO 320.000,00 18.250,00 18.250,00
MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA 320.000,00
01.031.0001.2.001 18.250,00 18.250,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA 377.624,00
01.031.0001.2.002 70.885,37 23.465,37
TOTAL DA UNIDADE : 697.624,00 89.135,37 41.715,37
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
04.000.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 319.460,00 61.247,94 24.504,10
04.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 319.460,00 61.247,94 24.504,10
04.122.0006.0.000 GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 319.460,00 61.247,94 24.504,10
MANUTENÇÃO DOS GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E ASSESSORIAS 319.460,00
04.122.0006.2.003 61.247,94 24.504,10
TOTAL DA UNIDADE : 319.460,00 61.247,94 24.504,10
02.02.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
04.000.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 21.000,00 0,00 0,00
04.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21.000,00 0,00 0,00
04.122.0009.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21.000,00 0,00 0,00
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA 21.000,00
04.122.0009.1.001 0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 449.920,00
04.122.0009.2.004 190.437,95 93.741,41
04.128.0000.0.000 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 139.500,00 7.400,00 6.667,59
04.128.0009.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 139.500,00 7.400,00 6.667,59
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL 139.500,00
04.128.0009.2.005 7.400,00 6.667,59
06.000.0000.0.000 SEGURANÇA PÚBLICA 216.500,00 73.086,92 23.086,92
06.181.0000.0.000 POLICIAMENTO 216.500,00 73.086,92 23.086,92
06.181.0012.0.000 SEGURANÇA PARA TODOS 216.500,00 73.086,92 23.086,92
MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL 216.500,00
06.181.0012.2.006 73.086,92 23.086,92
TOTAL DA UNIDADE : 826.920,00 270.924,87 123.495,92
02.03.01 - SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENV. INFRA ESTRUTURA
15.000.0000.0.000 URBANISMO 472.700,00 100.054,49 78.868,51
15.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 472.700,00 100.054,49 78.868,51
15.122.0015.0.000 SERVIÇOS URBANOS 472.700,00 100.054,49 78.868,51
ADMINISTRAÇÃO DA SEC. DE PLANEJ. E DES. INFRA-ESTRUTURA 472.700,00
15.122.0015.2.007 100.054,49 78.868,51
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Autorizada Emp. no Exercício Liq. no Bimestre
15.451.0000.0.000 INFRA-ESTRUTURA URBANA 123.000,00 3.250,00 3.250,00
15.451.0015.0.000 SERVIÇOS URBANOS 123.000,00 3.250,00 3.250,00
PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 123.000,00
15.451.0015.1.003 3.250,00 3.250,00
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 21.200,00
15.451.0015.1.006 0,00 0,00
15.452.0000.0.000 SERVIÇOS URBANOS 31.800,00 0,00 0,00
15.452.0015.0.000 SERVIÇOS URBANOS 31.800,00 0,00 0,00
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA 31.800,00
15.452.0015.1.002 0,00 0,00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS 31.800,00
15.452.0015.1.004 0,00 0,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 443.500,00
15.452.0015.2.008 91.007,17 70.307,17
15.541.0000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 31.800,00 1.122,00 1.122,00
15.541.0015.0.000 SERVIÇOS URBANOS 31.800,00 1.122,00 1.122,00
CONSTR. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E HORTOS 31.800,00
15.541.0015.1.005 1.122,00 1.122,00
15.542.0000.0.000 CONTROLE AMBIENTAL 10.600,00 4.000,00 2.000,00
15.542.0015.0.000 SERVIÇOS URBANOS 10.600,00 4.000,00 2.000,00
IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO E RECICLAGEM DE LIXO 10.600,00
15.542.0015.1.007 4.000,00 2.000,00
17.000.0000.0.000 SANEAMENTO 38.000,00 0,00 0,00
17.512.0000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 38.000,00 0,00 0,00
17.512.0018.0.000 ÁGUA POTÁVEL 38.000,00 0,00 0,00
CONSTR. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABAST. DE ÁGUA 38.000,00
17.512.0018.1.008 0,00 0,00
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CISTERNAS 10.600,00
17.512.0018.1.009 0,00 0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SISTEMAS DE ABAST. DE ÁGUA 66.000,00
17.512.0018.2.009 301,60 301,60
17.512.0025.0.000 SANEAMENTO MUNICIPAL 300.000,00 0,00 0,00
CONSTR. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO 300.000,00
17.512.0025.1.012 0,00 0,00
CONSTRUÇÃO DE FOSSAS E BANHEIROS 20.000,00
17.512.0025.1.013 0,00 0,00
18.000.0000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 5.500,00 0,00 0,00
18.541.0000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 5.500,00 0,00 0,00
18.541.0018.0.000 ÁGUA POTÁVEL 5.500,00 0,00 0,00
CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE LAGOAS E RIOS DO MUNICÍPIO 5.500,00
18.541.0018.1.010 0,00 0,00
25.000.0000.0.000 ENERGIA 40.000,00 0,00 0,00
25.752.0000.0.000 ENERGIA ELÉTRICA 40.000,00 0,00 0,00
25.752.0021.0.000 ENERGIA PARA ILUMINAR 40.000,00 0,00 0,00
CONSTR. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDES DE ELETRIFICAÇÃO 40.000,00
25.752.0021.1.011 0,00 0,00
26.000.0000.0.000 TRANSPORTE 81.000,00 0,00 0,00
26.782.0000.0.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 81.000,00 0,00 0,00
26.782.0028.0.000 ESTRADAS PARA TRAFEGAR 81.000,00 0,00 0,00
CONSTR. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E OBRAS DE ARTE 81.000,00
26.782.0028.1.014 0,00 0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS 106.500,00
26.782.0028.2.010 10.000,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE : 1.834.000,00 209.735,26 155.849,28
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 2 de 7
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Autorizada
RELATÓRIO DE CONTAS PÚBLICAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
1º Bimestre / 2008
CONTAS PÚBLICAS, Art. 2, Inciso IX e X
Emp. no Exercício Liq. no Bimestre
02.04.01 - SECRETARIA DA AGRIC. COM. INDUST. E MEIO AMBIENTE
11.000.0000.0.000 TRABALHO 31.800,00 0,00 0,00
11.334.0000.0.000 FOMENTO AO TRABALHO 31.800,00 0,00 0,00
11.334.0044.0.000 FUNDO DE AVAL 31.800,00 0,00 0,00
APOIO AO FUNDO DE AVAL 31.800,00
11.334.0044.1.020 0,00 0,00
18.000.0000.0.000 GESTÃO AMBIENTAL 10.600,00 0,00 0,00
18.541.0000.0.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 10.600,00 0,00 0,00
18.541.0094.0.000 PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE 10.600,00 0,00 0,00
CONSERVAÇÃO DAS RESERVAS MUNICIPAIS 10.600,00
18.541.0094.2.013 0,00 0,00
20.000.0000.0.000 AGRICULTURA 9.555,49 0,00 0,00
20.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 9.555,49 0,00 0,00
20.122.0031.0.000 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR 9.555,49 0,00 0,00
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA 9.555,49
20.122.0031.1.015 0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 63.208,78
20.122.0031.2.011 20.000,00 0,00
20.601.0000.0.000 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 5.000,00 0,00 0,00
20.601.0031.0.000 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR 5.000,00 0,00 0,00
ORGANIZAÇÃO DO BANCO DE SEMENTES 5.000,00
20.601.0031.1.016 0,00 0,00
APOIO AO PEQ. PRODUTOR, ASSOCIAÇÕES, COOP. NÚCLEOS DE PROD. E TRAN 39.000,00
20.601.0031.2.012 0,00 0,00
20.605.0000.0.000 ABASTECIMENTO 10.600,00 0,00 0,00
20.605.0034.0.000 ABASTECIMENTO 10.600,00 0,00 0,00
CONSTR. AMPLIAÇÃO, RECUP. DE MERCADOS, ABAT. E CENTROS DE ABASTECIM 10.600,00
20.605.0034.1.017 0,00 0,00
MANUTENÇAO E CONS. DE MERCADOS, ABAT. E CENTROS DE ABASTECIMENTO 21.700,00
20.605.0034.2.014 5.000,00 0,00
20.607.0000.0.000 IRRIGAÇÃO 42.400,00 0,00 0,00
20.607.0037.0.000 IRRIGAR PARA PRODUZIR 42.400,00 0,00 0,00
CONSTR. AMPL.E RECUPERAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO 42.400,00
20.607.0037.1.018 0,00 0,00
22.000.0000.0.000 INDÚSTRIA 21.200,00 0,00 0,00
22.661.0000.0.000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 21.200,00 0,00 0,00
22.661.0041.0.000 APOIO A PEQUENAS INDÚSTRIAS 21.200,00 0,00 0,00
APOIO A PEQUENAS INDÚSTRIAS 21.200,00
22.661.0041.1.019 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE : 255.064,27 25.000,00 0,00
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
04.000.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO 21.200,00 0,00 0,00
04.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 21.200,00 0,00 0,00
04.122.0047.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 21.200,00 0,00 0,00
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA 21.200,00
04.122.0047.1.021 0,00 0,00
04.123.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 281.200,00 88.091,79 87.837,99
04.123.0047.0.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 281.200,00 88.091,79 87.837,99
MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 281.200,00
04.123.0047.2.015 88.091,79 87.837,99
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Autorizada Emp. no Exercício Liq. no Bimestre
28.000.0000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 353.000,00 52.000,00 48.116,67
28.843.0000.0.000 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 353.000,00 52.000,00 48.116,67
28.843.0000.0.000 ENCARGOS ESPECIAIS 353.000,00 52.000,00 48.116,67
ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 353.000,00
28.843.0000.2.016 52.000,00 48.116,67
99.000.0000.0.000 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 95.000,00 0,00 0,00
99.999.0000.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 95.000,00 0,00 0,00
99.999.9999.0.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 95.000,00 0,00 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 95.000,00
99.999.9999.9.999 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE : 750.400,00 140.091,79 135.954,66
02.06.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESPORTE E TURISMO
12.000.0000.0.000 EDUCAÇÃO 185.000,00 3.555,00 3.555,00
12.361.0000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 185.000,00 3.555,00 3.555,00
12.361.0053.0.000 EDUCAR É FUNDAMENTAL 185.000,00 3.555,00 3.555,00
CONSTR. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES 185.000,00
12.361.0053.1.025 3.555,00 3.555,00
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 21.200,00
12.361.0053.1.026 0,00 0,00
REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 15.900,00
12.361.0053.1.027 0,00 0,00
IMPLANTAÇÃO DA CASA DO ESTUDANTE 10.600,00
12.361.0053.1.028 0,00 0,00
APOIO AO PROGRAMA DE BOLSA ESCOLA E OUTROS 32.300,00
12.361.0053.2.018 1.000,00 0,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 127.865,40
12.361.0053.2.019 59.687,04 39.687,04
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 824.500,00
12.361.0053.2.020 70.343,24 50.075,24
MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS FNDE/PDDE, PNATE E OUTROS 392.000,00
12.361.0053.2.021 0,00 0,00
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 182.000,00
12.361.0053.2.022 0,00 0,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE EDUCAÇÃO 8.000,00
12.361.0053.2.025 0,00 0,00
12.362.0000.0.000 ENSINO MÉDIO 21.200,00 0,00 0,00
12.362.0064.0.000 ENSINO MÉDIO 21.200,00 0,00 0,00
APOIO AO ENSINO MÉDIO 21.200,00
12.362.0064.2.029 0,00 0,00
12.364.0000.0.000 ENSINO SUPERIOR 106.000,00 0,00 0,00
12.364.0067.0.000 ENSINO SUPERIOR 106.000,00 0,00 0,00
APOIO AO ENSINO SUPERIOR 106.000,00
12.364.0067.2.030 0,00 0,00
12.365.0000.0.000 EDUCAÇÃO INFANTIL 10.600,00 0,00 0,00
12.365.0051.0.000 CRIANÇA NA ESCOLA 10.600,00 0,00 0,00
CONSTR. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES 10.600,00
12.365.0051.1.022 0,00 0,00
CONSTR. E MANUTENÇÃO DE ÁREA DE LAZER 10.600,00
12.365.0051.1.023 0,00 0,00
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR 6.250,00
12.365.0051.1.024 0,00 0,00
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 62.123,08
12.365.0051.2.017 12.200,24 2.200,24
12.366.0000.0.000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 31.800,00 1.625,00 1.625,00
12.366.0056.0.000 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO 31.800,00 1.625,00 1.625,00
APOIO AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS 31.800,00
12.366.0056.2.026 1.625,00 1.625,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Autorizada
RELATÓRIO DE CONTAS PÚBLICAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
1º Bimestre / 2008
CONTAS PÚBLICAS, Art. 2, Inciso IX e X
Emp. no Exercício Liq. no Bimestre
13.000.0000.0.000 CULTURA 10.600,00 0,00 0,00
13.392.0000.0.000 DIFUSÃO CULTURAL 10.600,00 0,00 0,00
13.392.0059.0.000 CULTURA 10.600,00 0,00 0,00
COSTR. AMPL. RECUPERAÇÃO DE BIBLIOTECAS, C. CULTURAIS E TELECENTROS 10.600,00
13.392.0059.1.029 0,00 0,00
CRIAÇÃO DE ESCOLAS DE MÚSICA, TEATRO E DANÇA 10.600,00
13.392.0059.1.030 0,00 0,00
APOIO AS FESTIVIDADES CULTURAIS E FOLCLÓRICAS 306.455,98
13.392.0059.2.027 0,00 0,00
27.000.0000.0.000 DESPORTO E LAZER 53.000,00 0,00 0,00
27.812.0000.0.000 DESPORTO COMUNITÁRIO 53.000,00 0,00 0,00
27.812.0061.0.000 ESPORTE É VIDA 53.000,00 0,00 0,00
AQUIS. DE TERRENOS, CONSTR. AMPL. RECUP. DE QUAD. POLIESP. GINÁSIOS E C. 53.000,00
27.812.0061.1.031 0,00 0,00
APOIO AO ESPORTE AMADOR 21.200,00
27.812.0061.2.028 1.204,00 1.204,00
TOTAL DA UNIDADE : 2.449.794,46 149.614,52 98.346,52
02.06.02 - ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB
12.000.0000.0.000 EDUCAÇÃO 2.278.500,00 144.036,00 144.000,65
12.361.0000.0.000 ENSINO FUNDAMENTAL 2.278.500,00 144.036,00 144.000,65
12.361.0053.0.000 EDUCAR É FUNDAMENTAL 2.278.500,00 144.036,00 144.000,65
VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB 60% 2.278.500,00
12.361.0053.2.023 144.036,00 144.000,65
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 40% 1.396.500,00
12.361.0053.2.024 175.483,24 119.983,24
TOTAL DA UNIDADE : 3.675.000,00 319.519,24 263.983,89
02.07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10.000.0000.0.000 SAÚDE 41.000,00 2.090,00 2.044,00
10.122.0000.0.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 41.000,00 2.090,00 2.044,00
10.122.0097.0.000 SERVIÇOS DE SAÚDE 41.000,00 2.090,00 2.044,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE 41.000,00
10.122.0097.2.031 2.090,00 2.044,00
10.302.0000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 200.000,00 0,00 0,00
10.302.0097.0.000 SERVIÇOS DE SAÚDE 200.000,00 0,00 0,00
CONSTR. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE 200.000,00
10.302.0097.1.032 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE : 241.000,00 2.090,00 2.044,00
02.07.02 - UNIDADE EXECUTORA DO FMS - FUNSAÚDE
10.000.0000.0.000 SAÚDE 11.000,00 0,00 0,00
10.301.0000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 11.000,00 0,00 0,00
10.301.0071.0.000 SAÚDE PARA TODOS 11.000,00 0,00 0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS/FUNSAÚDE 11.000,00
10.301.0071.1.035 0,00 0,00
Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Autorizada Emp. no Exercício Liq. no Bimestre
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE/FUNSAÚDE 1.283.542,00
10.301.0071.2.032 71.748,52 64.056,32
10.302.0000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 150.000,00 0,00 0,00
10.302.0071.0.000 SAÚDE PARA TODOS 150.000,00 0,00 0,00
CONSTR. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE/FUNSAÚDE 150.000,00
10.302.0071.1.033 0,00 0,00
REEQUIPAMENTO DA SEC. DE SAÚDE/FUNSAÚDE 40.000,00
10.302.0071.1.034 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE : 1.484.542,00 71.748,52 64.056,32
02.07.03 - ADMINISTRAÇÃO DOS PROG DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB
10.000.0000.0.000 SAÚDE 774.395,27 159.586,14 109.550,54
10.301.0000.0.000 ATENÇÃO BÁSICA 774.395,27 159.586,14 109.550,54
10.301.0074.0.000 SAÚDE PREVENTIVA 774.395,27 159.586,14 109.550,54
MANUTENÇÃO DOS PROG. DE SAÚDE/PAB, PACS, PSF, VIG. SANIT. ECD E OUTROS 774.395,27
10.301.0074.2.033 159.586,14 109.550,54
10.302.0000.0.000 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 10.600,00 0,00 0,00
10.302.0074.0.000 SAÚDE PREVENTIVA 10.600,00 0,00 0,00
CONSTR. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE/PAB 10.600,00
10.302.0074.1.036 0,00 0,00
REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE/PAB 10.600,00
10.302.0074.1.037 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE : 795.595,27 159.586,14 109.550,54
02.08.01 - SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
08.000.0000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.600,00 0,00 0,00
08.243.0000.0.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 10.600,00 0,00 0,00
08.243.0077.0.000 AÇÃO SOCIAL 10.600,00 0,00 0,00
COSTR. AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CRECHES 10.600,00
08.243.0077.1.038 0,00 0,00
APOIO AS AÇÕES DO PETI 42.400,00
08.243.0077.2.035 0,00 0,00
08.244.0000.0.000 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 10.600,00 0,00 0,00
08.244.0077.0.000 AÇÃO SOCIAL 10.600,00 0,00 0,00
CONSTR. AMPL. DE CENTROS COMUNITÁRIOS E OFICINAS PROFISSIONALIZANTES 10.600,00
08.244.0077.1.039 0,00 0,00
CONSTR. AMPL. E RECUPERAÇÃO DE CENTROS DE CONVIVÊNCIA 10.600,00
08.244.0077.1.040 0,00 0,00
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS 5.300,00
08.244.0077.1.041 0,00 0,00
IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE ARTESANATO 10.600,00
08.244.0077.1.042 0,00 0,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ASSIST. SOCIAL 180.500,00
08.244.0077.2.034 28.373,74 23.489,74
APOIO AO PAIF 31.800,00
08.244.0077.2.036 2.680,00 2.680,00
16.000.0000.0.000 HABITAÇÃO 340.000,00 3.065,00 3.065,00
16.482.0000.0.000 HABITAÇÃO URBANA 340.000,00 3.065,00 3.065,00
16.482.0081.0.000 MORAR MELHOR 340.000,00 3.065,00 3.065,00
APOIO AO PROG. DE MELHORIA HABITACIONAL 340.000,00
16.482.0081.2.037 3.065,00 3.065,00
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CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Autorizada
RELATÓRIO DE CONTAS PÚBLICAS EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
1º Bimestre / 2008
CONTAS PÚBLICAS, Art. 2, Inciso IX e X
Emp. no Exercício Liq. no Bimestre
TOTAL DA UNIDADE : 642.400,00 34.118,74 29.234,74
02.08.02 - UNIDADE EXECUTORA DO FMAS
08.000.0000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 21.700,00 5.910,00 910,00
08.242.0000.0.000 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 21.700,00 5.910,00 910,00
08.242.0084.0.000 ASSISTÊNCIA A CARENTES 21.700,00 5.910,00 910,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FMAS 21.700,00
08.242.0084.2.038 5.910,00 910,00
08.512.0000.0.000 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 106.000,00 0,00 0,00
08.512.0087.0.000 PREVENÇÃO DE DOENÇAS 106.000,00 0,00 0,00
APOIO AO PROGRAMA DE MELHORIA SANITÁRIA 106.000,00
08.512.0087.1.043 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE : 127.700,00 5.910,00 910,00
02.08.03 - UNIDADE EXECUTORA DO FMACA
08.000.0000.0.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL 49.400,00 7.548,78 2.548,78
08.243.0000.0.000 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 49.400,00 7.548,78 2.548,78
08.243.0091.0.000 CRIANÇA E ADOLESCENTES ASSISTIDOS 49.400,00 7.548,78 2.548,78
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FMACA 49.400,00
08.243.0091.2.039 7.548,78 2.548,78
APOIO AO CONSELHO TUTELAR 11.100,00
08.243.0091.2.040 5.000,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE : 60.500,00 12.548,78 2.548,78
TOTAL GERAL : 14.160.000,00 1.551.271,17 1.052.194,12
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Código Especificação No Mês Até o Mês
1.0.0.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 1.836.275,88 1.836.275,88
1.1.0.0.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 66.140,74 66.140,74
1.1.1.0.00.00.00 IMPOSTOS 60.558,64 60.558,64
1.1.1.2.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E RENDA 36.182,19 36.182,19
1.1.1.2.02.00.00 IPTU 10,96 10,96
1.1.1.2.04.00.00 IMP S/RENDA E PROV. Q. NATUREZA 36.171,23 36.171,23
1.1.1.2.04.21.00 IRRF PESSOAS JURÍDICAS 0,00 0,00
1.1.1.2.04.31.00 IRRF PESSOAS FÍSICAS 36.171,23 36.171,23
1.1.1.2.08.00.00 ITBI- IMP. S/ TR. BENS IMOVEIS 0,00 0,00
1.1.1.3.00.00.00 IMP S/PRODUCAO E A CIRCULACAO 24.376,45 24.376,45
1.1.1.3.05.00.00 ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA 24.376,45 24.376,45
1.1.2.0.00.00.00 TAXAS 5.582,10 5.582,10
1.1.2.1.00.00.00 TAXAS P/EXERC. DO PODER DE POLICIA 5.582,10 5.582,10
1.1.2.1.17.00.00 TX FISCALIZACAO VIG.SANITARIA 0,00 0,00
1.1.2.1.25.00.00 TAXA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃOE FUNC. - TLF 1.669,23 1.669,23
1.1.2.1.29.00.00 TX DE LICENCA P/ EXECUCAO DE OBRAS 94,87 94,87
1.1.2.1.90.00.00 DIVERSAS TAXAS P/ EXERC. PODER POLICIA 3.818,00 3.818,00
1.1.2.2.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 0,00 0,00
1.1.2.2.90.00.00 DIVERSAS TAXA P/ PRESTAÇÃO SERVIÇOS 0,00 0,00
1.3.0.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.130,82 2.130,82
1.3.1.0.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 0,00 0,00
1.3.1.1.00.00.00 ALUGUEIS 0,00 0,00
1.3.1.1.01.00.00 ALUGUEIS 0,00 0,00
1.3.2.0.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 2.130,82 2.130,82
1.3.2.9.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 2.130,82 2.130,82
1.3.2.9.01.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 2.130,82 2.130,82
1.6.0.0.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00
1.6.0.0.05.00.00 SERVICOS DE SAUDE 0,00 0,00
1.6.0.0.05.01.00 SERVICOS HOSPITALARES - AIH 0,00 0,00
1.6.0.0.05.04.00 SERVICOS AMBULATORIAIS 0,00 0,00
1.7.0.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.759.812,82 1.759.812,82
1.7.2.0.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.758.389,65 1.758.389,65
1.7.2.1.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 1.052.064,97 1.052.064,97
1.7.2.1.01.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 854.314,55 854.314,55
1.7.2.1.01.02.00 COTA-PARTE DO FPM 1.046.040,29 1.046.040,29
1.7.2.1.01.05.00 COTA-PARTE DO ITR 15,43 15,43
1.7.2.1.09.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 10.392,48 10.392,48
1.7.2.1.09.01.00 ICMS - LC Nº 87/96 0,00 0,00
1.7.2.1.09.06.00 FEX 0,00 0,00
1.7.2.1.09.07.00 CIDE 10.392,48 10.392,48
1.7.2.1.09.08.00 SNA - SIMPLES NACIONAL 0,00 0,00
1.7.2.1.22.00.00 TRANSF.COMP.FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REC NATURAIS 16.882,05 16.882,05
1.7.2.1.22.30.00 COTA PARTE ROYALTIES 1.524,72 1.524,72
1.7.2.1.22.70.00 COTA PARTE FUNDO ESP.PETROLEO-FEP 15.357,33 15.357,33
1.7.2.1.33.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS 120.330,10 120.330,10
1.7.2.1.33.01.00 PAB/FIXO - PISO DE ATENCAO BASICA 34.422,50 34.422,50
1.7.2.1.33.02.00 PACS - PROG. AGENTES COMUNIT. DE SAÚDE 32.984,00 32.984,00
1.7.2.1.33.03.00 PSF - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 19.200,00 19.200,00
1.7.2.1.33.04.00 PROGRAMA ASSIST. FARMACEUTICA BÁSICA 0,00 0,00
1.7.2.1.33.05.00 AÇÕES BÁSICAS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 600,00 600,00
1.7.2.1.33.06.00 PROG. NAC. VIG. EPIDEMIOLÓGICA CONTR. A DOENÇAS 5.324,02 5.324,02
1.7.2.1.33.07.00 PROGRAMA SAÚDE BUCAL 7.100,00 7.100,00
1.7.2.1.33.09.00 SIA / SUS - AMBULATÓRIO 0,00 0,00
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