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Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

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Academic year: 2021

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00001 10000000000 ATIVO 21.452.499,68 5.282.496,59 4.073.111,53 22.661.884,74

00011 10100000000 CIRCULANTE 4.810.351,04 4.491.264,16 4.071.386,37 5.230.228,83

00111 10101000000 DISPONIVEL 481.501,95 2.347.784,10 2.378.301,85 450.984,20

01111 10101010000 CAIXA 8.715,99 62.947,74 46.732,71 24.931,02

10115 10101010003 CAIXA LOJA 8.715,99 62.947,74 46.732,71 24.931,02

11110 10101080000 BANCOS CONTA CORRENTE UEB DF 33.842,30 46.267,53 80.109,83 0,00 14337 10101080100 CEF C/C 2.240-0 33.842,30 46.267,53 80.109,83 0,00

11131 10101200000 BANCOS CONTA CORRENTE UEB PR 5.483,24 26.548,69 32.031,93 0,00 11349 10101200254 CEF C/C 252-0 LEN 5.483,24 26.548,69 32.031,93 0,00

11386 10101270000 BANCOS CONTA CORRENTE UEB LEN 0,00 1.103.898,68 1.102.665,20 1.233,48 14387 10101270001 CEF C/C 431-0 0,00 1.103.898,68 1.102.665,20 1.233,48

14400 10101280000 BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RJ 13.934,12 73.160,75 87.094,87 0,00 14401 10101280001 CEF C/C 430-2 13.934,12 73.160,75 87.094,87 0,00

14501 10101290000 BANCOS CONTA CORRENTE LOJA RS 3.996,75 140.834,13 144.830,88 0,00 14502 10101290001 CEF C/C 432-9 3.996,75 140.834,13 144.830,88 0,00

14601 10101300000 BANCOS CONTA CORRENTE LOJA SP 2.055,07 197.931,17 199.986,24 0,00 14602 10101300001 CEF C/C 447-7 2.055,07 197.931,17 199.986,24 0,00

14701 10101310000 BANCOS CONTA CORRENTE LOJA PR 1.361,50 167.951,32 168.644,82 668,00 14702 10101310001 CEF C/C 613-5 1.361,50 167.951,32 168.644,82 668,00

12358 10101570000 BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB PR 8.912,45 9.604,46 18.516,67 0,24 14128 10101570301 CEF C/I 252-0 FIC GIRO 8.912,45 9.604,46 18.516,67 0,24

01114 10101650000 BANCOS APLIC.FINANCEIRA LEN 253.605,04 352.186,94 181.662,94 424.129,04 15115 10101650001 CEF C/I 431-0 151.434,42 351.723,05 181.662,94 321.494,53 15123 10101650003 CEF C/I 431-0 FIC PREMIUM RF 102.170,62 463,89 0,00 102.634,51

12063 10101660000 BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ SP 36.287,63 65.707,48 101.992,36 2,75 15122 10101660002 CEF C/I 447-7 FIC GIRO 36.287,63 65.707,48 101.992,36 2,75

12064 10101670000 BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RS 60.195,21 24.376,04 84.560,74 10,51 15116 10101670001 CEF C/I 432-9 60.195,21 24.376,04 84.560,74 10,51

12065 10101680000 BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ RJ 4.789,42 36.283,75 41.065,51 7,66 14380 10101680001 CEF C/I 430-2 FIC GIRO 4.789,42 36.283,75 41.065,51 7,66

12066 10101690000 BANCOS APLIC FINANCEIRA LOJ PR 48.323,23 40.085,42 88.407,15 1,50 15125 10101690001 CEF C/I 613-5 48.323,23 40.085,42 88.407,15 1,50 00112 10102000000 DIREITOS REALIZAVEIS 1.316.515,94 1.067.114,38 764.543,83 1.619.086,49 01121 10102010000 CONTAS A RECEBER 1.165.067,20 917.801,83 757.301,14 1.325.567,89 00028 10102010009 UEB REGIAO CE 824,25 0,00 0,00 824,25 11206 10102010010 UEB REGIAO DF 189,60 10,51 189,60 10,51 11212 10102010021 UEB REGIAO PR 118,18 220,93 118,18 220,93 11213 10102010022 UEB REGIAO RJ 213,74 0,00 116,70 97,04 11214 10102010023 UEB REGIAO RN 351,10 0,00 351,10 0,00 00045 10102010025 UEB REGIAO RS 1.866,11 314,65 933,05 1.247,71 11227 10102010033 VENDAS A RECEBER LOJA 1.161.504,22 917.255,74 755.592,51 1.323.167,45

12200 10102050000 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 0,00 3.265,39 0,00 3.265,39 12215 10102050002 ADIANTAMENTO DE FERIAS 0,00 3.265,39 0,00 3.265,39

(2)

01124 10102060000 ADIANTAMENTO A FORNECEDOR 150.348,84 142.338,16 6.542,69 286.144,31 12742 10102060302 E+VENDAS MARKETING LTDA 3.817,70 0,00 3.817,70 0,00 12835 10102060393 J.M. LEAL ENSINO DE IDIOMAS 0,00 120,00 0,00 120,00 12891 10102060439 CMB CONSTRUTORA CONSTRUCAR 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 12904 10102060452 CESAR AUGUSTO FRANCO 203,50 0,00 0,00 203,50 12949 10102060496 BEL MICRO COMPUTADORES LTDA 2.724,99 0,00 2.724,99 0,00 12971 10102060517 DAYANE JACQUELINE GOLPIAN IND 0,00 50.014,36 0,00 50.014,36 13047 10102060563 PAVAO IND E COM DE PLASTICOS 188,03 0,00 0,00 188,03 13091 10102060606 ADYEN A SERVICO DE FACEBOOK 117,02 0,00 0,00 117,02 13107 10102060622 PANINI BRASIL LTDA 117.477,60 58.738,80 0,00 176.216,40 13108 10102060623 INST. CULT. MAURICIO DE SOUSA 24.220,00 18.165,00 0,00 42.385,00 13115 10102060630 GUILHERME AUGUSTO MORETE JR 0,00 12.600,00 0,00 12.600,00 13116 10102060631 ANDERSON DEMOURA ROCHA E CIA 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00

01123 10102070000 ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO 0,00 855,00 0,00 855,00 12306 10102070001 ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO 0,00 855,00 0,00 855,00

10130 10102090000 OUTROS ANDIANTAMENTOS 1.099,90 2.854,00 700,00 3.253,90 12205 10102090003 ADIANTAMENTO DESPESAS 399,90 104,00 0,00 503,90 12206 10102090004 ADIANTAMENTO VIAGEM 700,00 2.750,00 700,00 2.750,00

01126 10103000000 ESTOQUES 2.914.587,67 1.076.365,68 875.911,86 3.115.041,49

11226 10103010000 MERCADORIAS PARA REVENDA 2.795.641,67 1.076.256,47 875.911,86 2.995.986,28 00072 10103010001 MERCADORIAS PARA REVENDA 2.867.937,14 1.024.206,12 875.911,86 3.016.231,40 12602 10103010002 MERCADORIAS EM CONSIGNACAO -72.295,47 52.050,35 0,00 -20.245,12

12605 10103020000 PRODUTOS EM ELABORACAO 118.946,00 109,21 0,00 119.055,21

12606 10103020001 INSUMOS 118.946,00 109,21 0,00 119.055,21

19100 10104000000 OUTROS CREDITOS 8.212,04 0,00 0,00 8.212,04

19101 10104010000 IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR 8.212,04 0,00 0,00 8.212,04 12701 10104010001 INSS A COMPENSAR 8.212,04 0,00 0,00 8.212,04

13444 10105000000 DESPESAS ANTECIPADAS 4.851,97 0,00 578,48 4.273,49

15600 10105020000 DESPESAS A APROPRIAR 4.851,97 0,00 578,48 4.273,49 15606 10105020003 PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO 1.121,06 0,00 112,11 1.008,95 15608 10105020005 PREMIOS DE SEGURO SEDE 3.730,91 0,00 466,37 3.264,54

01106 10107000000 CONTAS DE COMPENSACAO 84.681,47 0,00 52.050,35 32.631,12

00116 10107010000 CONTAS DE COMPENSACAO 84.681,47 0,00 52.050,35 32.631,12 10166 10107010002 MERCADORIAS EM CONSIGNACAO 84.681,47 0,00 52.050,35 32.631,12

00012 10200000000 ATIVO NAO CIRCULANTE 16.642.148,64 791.232,43 1.725,16 17.431.655,91

00121 10201000000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.850,00 0,00 0,00 2.850,00

01211 10201010000 CREDITO COM TERCEIROS 2.850,00 0,00 0,00 2.850,00 12104 10201010005 TITULO DE CAPITALIZACAO 2.850,00 0,00 0,00 2.850,00

00131 10205000000 ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS 16.338.369,98 788.507,44 0,00 17.126.877,42

10175 10205020000 TRANSFERENCIA DE MERCADORIA 4.364.542,15 252.172,16 0,00 4.616.714,31 10177 10205020001 LOJA REGIONAL PR - LEN 1.376.262,80 143.862,91 0,00 1.520.125,71 10178 10205020002 LOJA REGIONAL DF - LEN 423.782,18 34.365,87 0,00 458.148,05 10180 10205020004 LOJA REGIONAL RJ - LEN 538.813,04 30.001,36 0,00 568.814,40 10181 10205020005 LOJA REGIONAL RS - LEN 691.944,32 13.093,52 0,00 705.037,84

10182 10205020006 UEB MATRIZ 102.410,48 7,00 0,00 102.417,48

(3)

10184 10205020008 LOJA REGIONAL SP - LEN 931.615,21 30.819,50 0,00 962.434,71

10207 10205030000 TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 9.042.192,20 536.335,28 0,00 9.578.527,48 10208 10205030001 LOJA REGIONAL PR - LEN 25.465,30 0,00 0,00 25.465,30

10213 10205030003 UEB MATRIZ 2.680.542,13 40.343,84 0,00 2.720.885,97

10212 10205030006 UEB REGIAO DF 33.911,94 0,00 0,00 33.911,94 10214 10205030007 LOJA ESCOTEIRA NACIONAL 6.156.786,88 495.991,44 0,00 6.652.778,32 10215 10205030008 LOJA REGIONAL RJ - LEN 44.021,31 0,00 0,00 44.021,31 10216 10205030009 LOJA REGIONAL RS - LEN 33.917,50 0,00 0,00 33.917,50 10217 10205030010 UEB REGIAO RS 36.974,00 0,00 0,00 36.974,00 10220 10205030013 LOJA REGIONAL SP - LEN 29.073,14 0,00 0,00 29.073,14 10221 10205030014 LOJA REGIONAL DF - LEN 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

10300 10205050000 TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN 2.931.635,63 0,00 0,00 2.931.635,63

10301 10205050001 UEB MATRIZ 1.971.423,02 0,00 0,00 1.971.423,02

10303 10205050003 UEB REGIAO RJ 278,80 0,00 0,00 278,80 10304 10205050004 UEB LOJA REGIONAL RJ - LEN 959.933,81 0,00 0,00 959.933,81

00123 10206000000 IMOBILIZADO 300.928,66 2.724,99 1.725,16 301.928,49

01231 10206010000 BENS MOVEIS 241.987,59 2.724,99 1.652,72 243.059,86

13301 10206010001 COMPUTADORES E PERIFERICOS 57.376,44 2.724,99 0,00 60.101,43 13303 10206010003 MOVEIS E UTENSILIOS 38.979,15 0,00 0,00 38.979,15 13307 10206010007 INSTALACOES LOJA 4.090,00 0,00 0,00 4.090,00 13315 10206010013 DIREITO USO DE SOFTWARE 147.915,63 0,00 0,00 147.915,63 13359 10206010032 INSTALACOES LOJA RJ 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 13318 10206010070 DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS -5.860,77 0,00 324,83 -6.185,60 13321 10206010072 DEPRECIACOES INSTALACOES -358,25 0,00 15,67 -373,92 13323 10206010074 DEPRECIACOES COMPUTADORES -16.014,52 0,00 1.135,47 -17.149,99 18208 10206010093 DEPREC. INSTALACOES LOJA -152,87 0,00 18,42 -171,29 18219 10206010103 DEPREC. INSTALACOES LOJA RJ -2.987,22 0,00 158,33 -3.145,55

00124 10206020000 BENS IMOVEIS 20.328,31 0,00 72,44 20.255,87

13449 10206020023 BENFEITORIA LOJA RS 21.731,18 0,00 0,00 21.731,18 18356 10206020061 DEPREC. BENFEITORIAS LOJA RS -1.402,87 0,00 72,44 -1.475,31

00126 10206040000 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 38.612,76 0,00 0,00 38.612,76 13606 10206040007 REFORMA SEDE UEB REGIAO RS 38.612,76 0,00 0,00 38.612,76

(4)

00002 20000000000 PASSIVO 21.099.520,72 489.935,17 1.683.913,33 22.293.498,88

00021 20100000000 PASSIVO CIRCULANTE 387.099,80 489.935,17 936.404,83 833.569,46

00211 20101000000 OBRIGACOES COM TERCEIROS 328.505,79 346.693,05 780.724,35 762.537,09

02112 20101010000 FORNECEDORES 328.505,79 346.693,05 780.724,35 762.537,09

01673 20101010021 ART DE METAIS PELEGRINI 14.160,80 14.160,80 16.165,50 16.165,50 21808 20101010083 DIANA COM. DE MATS.PROMOC.LTDA 2.990,10 2.990,10 1.492,92 1.492,92 01639 20101010101 ERONILDE HEIDEMANN 32.708,44 27.141,62 30.397,26 35.964,08 01671 20101010102 EXKLUSIVA GRAF E EDITORA 1.400,00 1.400,00 0,00 0,00 21829 20101010106 FENIX GRAFICA E EDITORA LTDA 350,00 350,00 0,00 0,00 21914 20101010115 GILBERTO DE OLIVEIRA Z&Z CONF. 14.944,92 14.877,96 36.225,44 36.292,40 01735 20101010119 GRAFICA CAPITAL LTDA 6.700,00 6.700,00 28.537,00 28.537,00 16914 20101010120 GRAFICA E EDIT. KAYGANGUE LTDA 1.290,00 1.290,00 1.280,00 1.280,00 01634 20101010125 HACO ETIQUETAS LTDA 37.755,38 38.922,38 17.022,58 15.855,58 01645 20101010147 JOSE VICENTE DAS CHAGAS 0,00 13.444,00 16.441,50 2.997,50 21790 20101010198 NAUTIKA COML.ART. P/LAZER LTDA 17.599,17 6.688,80 12.459,04 23.369,41 21858 20101010212 POLO DAS EMBALAGENS 419,60 419,60 387,20 387,20 01638 20101010214 PRALANA IND. E COM. LTDA 2.829,15 1.885,92 5.217,14 6.160,37 01640 20101010216 PRIMEIROS PASSOS IND.COM.MEIAS 17.231,33 9.594,67 12.000,00 19.636,66 21824 20101010218 PROSOL CONFECCOES EIRELI 2.196,00 5.496,00 3.300,00 0,00 21981 20101010338 LETRA CAPITAL EDITORA LTDA 1.260,00 1.260,00 0,00 0,00 22049 20101010406 ANA HERBSTRITH BIHAIN 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 22057 20101010414 L S CONFECCOES E TECIDOS LTDA 17.951,00 17.951,00 6.408,00 6.408,00 22111 20101010464 PABI CONFECCOES LTDA 59.184,00 59.184,00 271.202,76 271.202,76 22112 20101010465 RELEVO ARTEFATOS DE COURO LTDA 0,00 0,00 4.912,50 4.912,50 22128 20101010479 AGATUR PASSAGENS E TURISMO 2.419,27 2.419,27 3.447,41 3.447,41 22133 20101010483 CONTABILISTA PAP. E INF LTDA 389,03 389,03 405,00 405,00 22139 20101010489 C F INFORMATICA LTDA 675,00 1.780,00 1.105,00 0,00 22146 20101010496 ARTESITA IND. E COM. EMBALAGEN 0,00 8.361,53 8.361,53 0,00 22149 20101010499 ECOFABRICA PROD.ECOLOGICOS 0,00 4.050,00 4.050,00 0,00 22173 20101010522 MADE IND. E COM. DE UNIFORMES 49.609,10 49.609,10 140.303,40 140.303,40 22216 20101010565 MACBOOT COM. CALCADOS LTDA 0,00 0,00 5.251,36 5.251,36 22228 20101010577 MARINETE RODRIGUES DE LIMA 0,00 0,00 670,00 670,00 22232 20101010581 TOMBSTONE CONFECCOES E BRINDES 11.544,00 11.544,00 0,00 0,00 22263 20101010603 FITAX COMERCIO DE EMBALGENS 302,40 302,40 479,73 479,73 22297 20101010637 SANDSTONE EQUIP. ESPORTIVOS LT 11.438,30 29.169,05 135.537,50 117.806,75 22298 20101010638 PORCELANA GREJJ GRAUS LTDA ME 0,00 0,00 1.337,82 1.337,82 22370 20101010708 DIRECT TALK COMERCIO E TEC 349,00 349,00 406,24 406,24 22373 20101010711 INVIOLAVEL CURITIBA ALARMES 186,61 186,61 186,61 186,61 22409 20101010746 DAYANE JACQUELINE GOLPIAN IND 9.776,80 9.776,80 0,00 0,00 22802 20101011029 AZPR COMERCIO E IMPORT E EXPOR 979,52 979,52 0,00 0,00 22803 20101011030 ORIGINAL GIFT COM.DE BRINDES 5.846,98 0,00 0,00 5.846,98 22814 20101011041 MONTBLACK COMEX LTDA 0,00 0,00 5.200,00 5.200,00 22830 20101011057 L DE ALMEIDA KNOPF ME 0,00 0,00 5.513,91 5.513,91 22831 20101011058 ATIVY SERVICOS EM TEC DA INF 3.520,00 3.520,00 1.920,00 1.920,00 22832 20101011059 R R LEO COMERCIO DE MADEIRAS 499,89 499,89 0,00 0,00

02131 20103000000 OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA 16.229,05 94.607,16 99.023,78 20.645,67

02121 20103010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 10.976,75 8.989,81 8.929,77 10.916,71 21203 20103010005 INSS S/ SALARIOS A RECOLHER 5.632,06 6.145,14 5.762,43 5.249,35 00128 20103010005 IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS 677,68 67,92 104,67 714,43 00129 20103010006 IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 1.925,34 1.925,34 2.086,49 2.086,49 21447 20103010007 PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER 2.100,82 210,56 324,47 2.214,73 21204 20103010010 PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR 640,85 640,85 651,71 651,71

02103 20103020000 OBRIGACOES TRABALHISTAS 5.252,30 85.617,35 90.094,01 9.728,96 21205 20103020001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 0,00 62.985,17 62.985,17 0,00 21209 20103020004 RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR 0,00 17.505,57 17.505,57 0,00

(5)

21207 20103020009 CONTRIBUICAO SINDICAL 125,69 0,00 0,00 125,69 20106 20104000000 OUTRAS OBRIGACOES 523,47 44.206,86 43.870,53 187,14 02111 20104020000 VALORES A PAGAR 523,47 44.206,86 43.870,53 187,14 21221 20104020023 VALORES A RESSARCIR 187,14 43.870,53 43.870,53 187,14 21228 20104020027 SEGUROS A PAGAR 336,33 336,33 0,00 0,00 02104 20105000000 PROVISOES P/ CONTINGENCIAS 29.455,49 4.428,10 12.786,17 37.813,56 00135 20105010000 PROVISOES TRABALHISTAS 29.455,49 4.428,10 12.786,17 37.813,56 00136 20105010001 FERIAS 16.411,47 2.888,24 6.414,06 19.937,29 00137 20105010002 ENCARGOS S/ FERIAS 1.313,00 231,06 513,17 1.595,11 00138 20105010003 13º SALARIO 10.862,09 1.211,85 5.424,95 15.075,19 21139 20105010004 ENGARGOS S/ 13º SALARIO 868,93 96,95 433,99 1.205,97 02109 20107000000 CONTAS DE COMPENSACAO 12.386,00 0,00 0,00 12.386,00 02119 20107010000 CONTAS DE COMPENSACAO 12.386,00 0,00 0,00 12.386,00 20190 20107010002 MERCADORIAS EM CONSIGNACAO 12.386,00 0,00 0,00 12.386,00

00022 20200000000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 18.149.611,78 0,00 747.508,50 18.897.120,28

02241 20205000000 PASSIVO C/C MATRIZ/FILIAIS 18.149.611,78 0,00 747.508,50 18.897.120,28

02411 20205010000 UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL 85.811,48 0,00 0,00 85.811,48 22411 20205010001 LOJA ESCOTEIRA NACIONAL/UEB PR 34.241,90 0,00 0,00 34.241,90 22412 20205010002 LOJA ESCOTEIRA NACIONAL/UEB DF 51.569,58 0,00 0,00 51.569,58

20200 20205020000 TRANSFERENCIA DE MERCADORIA 6.747.634,40 0,00 252.165,16 6.999.799,56

20203 20205020001 MATRIZ 1.153.336,04 0,00 0,00 1.153.336,04

20202 20205020002 LEN/ LOJA REGIONAL PR 826.863,04 0,00 0,00 826.863,04 20205 20205020004 LEN/ LOJA REGIONAL RJ 145.860,30 0,00 0,00 145.860,30 20206 20205020005 LEN/ LOJA REGIONAL RS 187.091,49 0,00 0,00 187.091,49 20207 20205020006 LOJA ESCOTEIRA NACIONAL 3.864.148,70 0,00 252.143,16 4.116.291,86 20208 20205020007 UEB REGIAO RS 229.068,08 0,00 0,00 229.068,08 20209 20205020008 LEN/ LOJA REGIONAL SP 81.757,03 0,00 22,00 81.779,03 20204 20205020030 LEN/ LOJA REGIONAL DF 259.509,72 0,00 0,00 259.509,72

20250 20205030000 TRANSFERENCIA DE NUMERARIO 10.304.628,43 0,00 495.343,34 10.799.971,77

20263 20205030001 MATRIZ 3.993.397,20 0,00 0,00 3.993.397,20

20262 20205030003 LOJA REGIONAL PR - LEN 1.910.427,18 0,00 148.624,99 2.059.052,17 20264 20205030004 LOJA REGIONAL DF - LEN 647.474,43 0,00 78.976,84 726.451,27 20266 20205030006 UEB REGIAO DF 1.790,00 0,00 0,00 1.790,00 20267 20205030007 LOJA REGIONAL RJ - LEN 738.859,98 0,00 41.206,12 780.066,10 20268 20205030008 LOJA REGIONAL RS - LEN 1.501.920,43 0,00 111.609,84 1.613.530,27 20269 20205030009 LOJA ESCOTEIRA NACIONAL 68.585,67 0,00 0,00 68.585,67 20270 20205030010 LOJA REGIONAL SP - LEN 1.407.332,89 0,00 114.925,55 1.522.258,44 20271 20205030011 UEB REGIAO RS 18.677,10 0,00 0,00 18.677,10 20272 20205030012 UEB REGIAO RJ 16.163,55 0,00 0,00 16.163,55

20350 20205050000 TRANSFERENCIA VENDAS/RECEBIMEN 1.011.537,47 0,00 0,00 1.011.537,47

20351 20205050001 MATRIZ 50.503,35 0,00 0,00 50.503,35

20353 20205050003 UEB REGIAO RJ 960.870,22 0,00 0,00 960.870,22 20354 20205050004 LOJA REGIAO RJ - LEN 163,90 0,00 0,00 163,90

00023 20300000000 PATRIMONIO SOCIAL 2.562.809,14 0,00 0,00 2.562.809,14

00231 20301000000 PATRIMONIO SOCIAL 2.562.809,14 0,00 0,00 2.562.809,14

02311 20301010000 PATRIMONIO SOCIAL 2.562.809,14 0,00 0,00 2.562.809,14 23101 20301010001 PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO 2.197.532,30 0,00 0,00 2.197.532,30 00161 20301010030 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO 365.276,84 0,00 0,00 365.276,84

(6)

00003 30000000000 CONTAS DE RESULTADO 352.978,96 931.621,23 947.028,13 368.385,86

00031 30100000000 CONTAS DE RESULTADO 1.347.722,84 42.273,77 916.978,62 2.222.427,69

00311 30101000000 CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS 1.347.722,84 42.273,77 916.978,62 2.222.427,69

00174 30101080000 REVENDA DE MERCADORIAS 1.347.722,10 42.273,77 916.978,62 2.222.426,95 00175 30101080001 REVENDA DE MERCADORIAS 1.564.506,55 22.759,46 916.978,62 2.458.725,71 32203 30101080005 (-)REPASSE COMISSAO P/FILIAIS -84.961,24 19.514,31 0,00 -104.475,55 01482 30101080006 (-)REP. COMISSAO CNPJ PROPRIO -39.172,93 0,00 0,00 -39.172,93 31483 30101080007 (-)REP. COMISSAO LEN P/ UEB EN -92.573,75 0,00 0,00 -92.573,75 31486 30101080008 (-)REP. COMISSAO LOJA MUNDIAL -76,53 0,00 0,00 -76,53

30104 30101090000 SUBVENCOES 0,74 0,00 0,00 0,74

31401 30101090003 DOACOES PESSOAS FISICAS 0,74 0,00 0,00 0,74

00191 30200000000 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA -28.593,83 19.314,32 0,00 -47.908,15

00201 30201000000 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA -28.593,83 19.314,32 0,00 -47.908,15

00192 30201050000 REVENDA DE MERCADORIAS -28.593,83 19.314,32 0,00 -47.908,15 00193 30201050004 DEVOLUCAO DE VENDAS -28.593,83 19.314,32 0,00 -47.908,15

00196 30300000000 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS -626.130,29 622.930,55 0,00 -1.249.060,84

00197 30301000000 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS -626.130,29 622.930,55 0,00 -1.249.060,84

00198 30301010000 CUSTO DIRETO -626.130,29 622.930,55 0,00 -1.249.060,84

00199 30301010001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS -626.130,29 622.930,55 0,00 -1.249.060,84

00004 30400000000 DESPESAS OPERACIONAIS -370.674,41 237.059,59 5.887,15 -601.846,85

01889 30417000000 DESPESAS LOJA ESCOTEIRA -276.507,93 177.305,54 3.749,74 -450.063,73

01351 30417010000 TRABALHISTAS -131.814,87 74.781,75 3.749,74 -202.846,88 01352 30417010001 13° SALARIO -7.983,18 4.148,65 0,00 -12.131,83 01353 30417010002 ADICIONAL DE FUNCAO -8.989,31 5.284,88 0,00 -14.274,19 01354 30417010003 ASSISTENCIA MEDICA -9.462,32 7.029,38 2.260,62 -14.231,08 01517 30417010004 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -133,93 388,20 326,29 -195,84 01355 30417010005 COMISSOES -346,42 83,15 0,00 -429,57

15222 30417010008 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -61,79 19,96 0,00 -81,75 01357 30417010009 EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL 0,00 30,00 0,00 -30,00 01358 30417010010 FERIAS -7.885,62 4.768,62 702,40 -11.951,84 01359 30417010011 ORDENADOS E SALARIOS -70.909,90 39.043,92 12,46 -109.941,36 01361 30417010013 RESCISOES CONTRATUAIS 0,00 954,33 0,00 -954,33 01363 30417010016 VALE REFEICAO -18.642,00 8.988,19 0,00 -27.630,19 01364 30417010017 VALE TRANSPORTE -7.400,40 3.594,50 0,00 -10.994,90 41365 30417010018 FARMACIA 0,00 447,97 447,97 0,00 01371 30417030000 ENCARGOS SOCIAIS -8.618,33 10.774,74 0,00 -19.393,07 01373 30417030002 FGTS -7.692,07 4.204,33 0,00 -11.896,40 02374 30417030003 ICMS 0,00 5.989,52 0,00 -5.989,52

01374 30417030013 PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO -802,81 457,44 0,00 -1.260,25

41375 30417030014 IPTU -123,45 123,45 0,00 -246,90 01376 30417040000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -134.705,68 90.989,16 0,00 -225.694,84 01377 30417040001 AGUA E ESGOTO -436,93 336,72 0,00 -773,65 01378 30417040003 ALUGUEL E CONDOMINIO -9.186,30 4.593,15 0,00 -13.779,45 01383 30417040011 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -405,00 199,01 0,00 -604,01 01384 30417040013 CONTABILIDADE -2.357,23 2.357,23 0,00 -4.714,46 01385 30417040014 COPA E COZINHA -2.012,14 1.528,67 0,00 -3.540,81 01386 30417040015 CORREIOS -717,14 808,96 0,00 -1.526,10

(7)

01388 30417040019 DIVULGACAO -82,98 0,00 0,00 -82,98 01430 30417040020 DOACOES -357,80 0,00 0,00 -357,80 01431 30417040021 EMBALAGEM -1.157,63 8.184,19 0,00 -9.341,82 01389 30417040022 ENERGIA ELETRICA -1.539,23 945,78 0,00 -2.485,01 01391 30417040025 FARMACIA -71,25 0,00 0,00 -71,25 01434 30417040027 FRETES -48.982,94 49.534,12 0,00 -98.517,06 01397 30417040032 INTERNET -758,04 396,38 0,00 -1.154,42 01400 30417040036 LANCHES E REFEICOES -60,06 0,00 0,00 -60,06 01402 30417040039 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -740,00 0,00 0,00 -740,00 01403 30417040040 MANUTENCAO DE SISTEMAS -149,05 0,00 0,00 -149,05 01404 30417040041 MANUTENCAO DE VEICULOS 0,00 89,00 0,00 -89,00 01405 30417040042 MANUTENCAO PREDIAL -822,18 496,43 0,00 -1.318,61 01407 30417040044 MATERIAL DE ESCRITORIO -899,31 415,00 0,00 -1.314,31 01512 30417040047 MONITORAMENTO E ALARME -373,22 186,61 0,00 -559,83 41437 30417040048 OUTRAS DESPESAS -10,00 0,00 0,00 -10,00 01417 30417040057 SEGUROS -721,42 360,71 0,00 -1.082,13 01421 30417040063 TAXI -21,06 0,00 0,00 -21,06 01422 30417040064 TELEFONE -1.296,04 661,62 0,00 -1.957,66 01423 30417040065 VIAGENS -8.175,29 5.335,41 0,00 -13.510,70 42440 30417040067 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO -18.256,01 5.177,87 0,00 -23.433,88 41445 30417040076 PROM VENDAS PLUB E MARKETING -370,60 64,90 0,00 -435,50 41550 30417040081 E-COMMERCE DESENVOLVIMENTO -309,60 0,00 0,00 -309,60 41551 30417040082 SOFTVAR - ERP -5.893,88 2.726,66 0,00 -8.620,54 41552 30417040084 SOFTVAR - ATENDIMENTO 8X5 -2.725,06 1.395,76 0,00 -4.120,82 41554 30417040085 DIGITAL HUB - HOSP SISTEMAS -6.190,40 4.101,40 0,00 -10.291,80

41558 30417040089 CHAT ZOOMP -1.145,40 423,69 0,00 -1.569,09

41561 30417040092 CONTRATO SIGATEC -1.105,80 550,00 0,00 -1.655,80 41562 30417040093 INFRAESTRUTURA EQUIPAMENTO -1.555,00 0,00 0,00 -1.555,00 41569 30417040099 DESPESAS ADM CAMPOREE SUL -13.676,69 0,00 0,00 -13.676,69 41570 30417040100 DESPESAS COM EVENTOS -2.145,00 0,00 0,00 -2.145,00 41572 30417040102 HOSPEDAGEM SIST. MUNDIAL E LEN 0,00 119,89 0,00 -119,89

01424 30417050000 DESPESAS GERAIS -1.369,05 263,06 0,00 -1.632,11 41438 30417050006 PERDAS OCASIONAIS -1.369,05 263,06 0,00 -1.632,11

47675 30417080000 DESP.ADMINIST. LOJA MUNDIAL 0,00 496,83 0,00 -496,83

47731 30417080046 VIAGENS 0,00 496,83 0,00 -496,83

43050 30418000000 DESPESAS OPERACIONAIS JURIDICO -161,42 0,00 0,00 -161,42

43051 30418010000 TRABALHISTAS -161,42 0,00 0,00 -161,42

43151 30418010018 FARMACIA -161,42 0,00 0,00 -161,42

42821 30425000000 DESPESAS OPER. INSTITUICAO -3.451,15 1.725,16 0,00 -5.176,31

42840 30425050000 DESPESAS DEPRECIACAO -3.451,15 1.725,16 0,00 -5.176,31

42829 30425050001 DEPRECIACAO -3.451,15 1.725,16 0,00 -5.176,31

42459 30434000000 DESP. LOJA REGIONAL PR -12.312,55 6.407,39 185,50 -18.534,44

42460 30434010000 TRABALHISTA -11.073,69 5.817,29 185,50 -16.705,48

42461 30434010001 13° SALARIO -709,28 362,13 0,00 -1.071,41

42463 30434010003 ASSISTENCIA MEDICA -883,68 441,84 0,00 -1.325,52

42465 30434010005 COMISSOES -1.895,24 1.315,29 0,00 -3.210,53

42466 30434010006 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -610,56 315,67 0,00 -926,23

42468 30434010008 FERIAS -867,89 437,61 0,00 -1.305,50 42469 30434010009 ORDENADOS E SALARIOS -4.083,69 2.445,46 185,50 -6.343,65 42473 30434010013 VALE TRANSPORTE -411,00 450,20 0,00 -861,20 42474 30434010014 FARMACIA -48,85 49,09 0,00 -97,94 42477 30434010017 BONUS META -1.563,50 0,00 0,00 -1.563,50 42485 30434030000 ENCARGOS SOCIAIS -888,58 430,84 0,00 -1.319,42 42486 30434030001 FGTS -803,87 390,08 0,00 -1.193,95

(8)

42487 30434030002 PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO -84,71 40,76 0,00 -125,47 42490 30434040000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -350,28 159,26 0,00 -509,54 42493 30434040003 TELEFONE -342,28 159,26 0,00 -501,54 46496 30434040006 MANUTENCAO PREDIAL -8,00 0,00 0,00 -8,00 42494 30435000000 DESP.LOJA REGIONAL DF -8.463,89 4.593,73 33,35 -13.024,27 42495 30435010000 TRABALHISTA -5.524,93 3.058,38 33,35 -8.549,96 42496 30435010001 13° SALARIO -283,73 177,57 0,00 -461,30 42498 30435010003 ASSISTENCIA MEDICA -325,72 196,21 33,35 -488,58 46500 30435010005 COMISSOES -1.014,18 762,91 0,00 -1.777,09

46501 30435010006 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -275,07 183,10 0,00 -458,17

46503 30435010008 FERIAS -413,25 235,96 0,00 -649,21 46504 30435010009 ORDENADOS E SALARIOS -1.805,70 1.177,63 0,00 -2.983,33 46507 30435010012 VALE TRANSPORTE -783,00 325,00 0,00 -1.108,00 46508 30435010013 BONUS META -624,28 0,00 0,00 -624,28 44600 30435030000 ENCARGOS SOCIAIS -390,49 224,22 0,00 -614,71 46601 30435030001 FGTS -353,30 202,98 0,00 -556,28

46602 30435030002 PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO -37,19 21,24 0,00 -58,43

46607 30435040000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -2.548,47 1.311,13 0,00 -3.859,60 46609 30435040002 CORREIOS -227,81 292,47 0,00 -520,28 46611 30435040004 LANCHES E REFEICOES -34,00 0,00 0,00 -34,00 46613 30435040006 CONTABILIDADE -1.330,99 680,52 0,00 -2.011,51 46615 30435040008 TELEFONE -143,25 90,49 0,00 -233,74 46616 30435040009 TAXI -29,14 20,46 0,00 -49,60 46618 30435040011 INTERNET -299,96 87,98 0,00 -387,94 46623 30435040015 SEGUROS -278,42 139,21 0,00 -417,63

46625 30435040017 BENS DE PEQUENO VALOR -204,90 0,00 0,00 -204,90

46900 30438000000 DESP.LOJA REGIONAL SP -22.818,89 24.641,41 1.664,33 -45.795,97 46901 30438010000 TRABALHISTA -16.265,59 17.039,81 1.664,33 -31.641,07 46902 30438010001 13º SALARIO -814,28 193,30 0,00 -1.007,58 46904 30438010003 ASSISTENCIA MEDICA -851,28 425,64 0,00 -1.276,92 46905 30438010004 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -0,60 15,73 15,73 -0,60 46906 30438010005 COMISSOES -2.465,08 766,87 0,00 -3.231,95

46907 30438010006 DESCANSO SEMANAL REUMUNERADO -790,04 184,05 0,00 -974,09 46908 30438010007 EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL 0,00 100,00 0,00 -100,00 46909 30438010008 FERIAS -1.319,00 281,95 0,00 -1.600,95 46910 30438010009 ORDENADOS E SALARIOS -4.807,19 1.307,46 30,60 -6.084,05 46911 30438010010 RESCISOES CONTRATUAIS 0,00 12.451,15 1.618,00 -10.833,15 46912 30438010011 VALE REFEICAO -1.664,00 887,46 0,00 -2.551,46 46913 30438010012 VALE TRANSPORTE -1.500,24 426,20 0,00 -1.926,44 46914 30438010013 BONUS META -2.053,88 0,00 0,00 -2.053,88 46930 30438030000 ENCARGOS SOCIAIS -1.094,13 4.856,02 0,00 -5.950,15 46931 30438030001 FGTS -991,52 4.790,72 0,00 -5.782,24

46932 30438030002 PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO -102,61 65,30 0,00 -167,91

46950 30438040000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -5.459,17 2.745,58 0,00 -8.204,75 46958 30438040008 CONTABILIDADE -1.500,00 750,00 0,00 -2.250,00 46960 30438040010 CORREIOS -195,86 185,38 0,00 -381,24 46972 30438040022 INTERNET -170,58 85,29 0,00 -255,87 46973 30438040023 LANCHES E REFEICOES -93,20 0,00 0,00 -93,20 46974 30438040024 LIMPEZA E CONSERVACAO -75,00 45,00 0,00 -120,00 46990 30438040040 SEGUROS -123,30 61,65 0,00 -184,95 46995 30438040045 TELEFONE -287,55 145,40 0,00 -432,95

46997 30438040047 DESPESAS RATEIO REGIAO SP -3.013,68 1.472,86 0,00 -4.486,54

(9)

47051 30439010000 TRABALHISTA -10.609,63 6.684,76 108,39 -17.186,00

47052 30439010001 13º SALARIO -561,26 280,96 0,00 -842,22

47054 30439010003 ASSISTENCIA MEDICA -720,04 360,02 0,00 -1.080,06 47055 30439010004 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -1,80 47,19 47,19 -1,80

47056 30439010005 COMISSOES -651,44 981,68 0,00 -1.633,12

47057 30439010006 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -231,18 235,60 0,00 -466,78

47059 30439010008 FERIAS -573,42 464,35 0,00 -1.037,77 47060 30439010009 ORDENADOS E SALARIOS -4.408,79 2.471,56 61,20 -6.819,15 47062 30439010011 VALE REFEICAO -1.664,00 832,00 0,00 -2.496,00 47063 30439010012 VALE TRANSPORTE -1.197,70 1.011,40 0,00 -2.209,10 47065 30439010014 BONUS META -600,00 0,00 0,00 -600,00 47081 30439030000 ENCARGOS SOCIAIS -632,01 391,63 0,00 -1.023,64 47083 30439030002 FGTS -571,87 354,74 0,00 -926,61

47089 30439030008 PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO -60,14 36,89 0,00 -97,03

47110 30439040000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -3.981,41 4.260,20 0,00 -8.241,61 47118 30439040008 CONTABILIDADE -1.250,00 500,00 0,00 -1.750,00 47120 30439040010 CORREIOS -112,14 162,67 0,00 -274,81 47128 30439040018 FRETES 0,00 59,02 0,00 -59,02 47132 30439040022 INTERNET -190,00 95,00 0,00 -285,00 47133 30439040023 LANCHES E REFEICOES -115,60 0,00 0,00 -115,60 47140 30439040030 MATERIAL DE ESCRITORIO -7,70 0,00 0,00 -7,70 47142 30439040032 MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 338,00 0,00 -338,00 47150 30439040040 SEGUROS -25,86 12,93 0,00 -38,79 47154 30439040044 TAXI -10,00 10,00 0,00 -20,00 47155 30439040045 TELEFONE -362,16 169,36 0,00 -531,52

47157 30439040046 DESPESAS RATEIO REGIAO RS -1.621,06 2.913,22 0,00 -4.534,28 47158 30439040048 BENS DE PEQUENO VALOR -286,89 0,00 0,00 -286,89

47160 30439050000 DESPESAS GERAIS -3.336,77 0,00 0,00 -3.336,77 47161 30439050001 PERDAS OCASIONAIS -3.336,77 0,00 0,00 -3.336,77 47221 30440000000 DESP.LOJA REGIONAL RJ -28.398,76 11.049,77 145,84 -39.302,69 47222 30440010000 TRABALHISTA -11.033,42 5.782,38 145,84 -16.669,96 47223 30440010001 13º SALARIO -510,36 262,34 0,00 -772,70 47225 30440010003 ASSISTENCIA MEDICA -1.312,92 586,29 0,00 -1.899,21 47226 30440010004 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA -1,77 46,18 46,18 -1,77 47227 30440010005 COMISSOES -941,51 574,24 0,00 -1.515,75

47228 30440010006 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -274,66 137,82 0,00 -412,48

47230 30440010008 FERIAS -457,54 225,57 0,00 -683,11 47231 30440010009 ORDENADOS E SALARIOS -3.665,10 2.296,14 99,66 -5.861,58 47233 30440010011 VALE REFEICAO -1.720,00 860,00 0,00 -2.580,00 47234 30440010012 VALE TRANSPORTE -1.521,90 793,80 0,00 -2.315,70 47236 30440010014 BONUS META -627,66 0,00 0,00 -627,66 47245 30440030000 ENCARGOS SOCIAIS -928,13 474,77 0,00 -1.402,90 47247 30440030002 FGTS -540,27 279,69 0,00 -819,96

47249 30440030004 IPU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI -330,00 165,00 0,00 -495,00 47253 30440030008 PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO -57,86 30,08 0,00 -87,94

47263 30440040000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -16.437,21 4.792,62 0,00 -21.229,83 47266 30440040003 ALUGUEL E CONDOMINIO -3.525,78 1.762,89 0,00 -5.288,67 47271 30440040008 CONTABILIDADE -8.617,02 1.032,54 0,00 -9.649,56 47273 30440040010 CORREIOS -181,32 191,94 0,00 -373,26 47285 30440040022 INTERNET -186,36 93,18 0,00 -279,54 47303 30440040040 SEGUROS -7,96 3,98 0,00 -11,94 47308 30440040045 TELEFONE -133,15 104,55 0,00 -237,70

47312 30440040048 DESPESAS RATEIO REGIAO RJ -2.825,72 1.603,54 0,00 -4.429,26 47313 30440040050 BENS DE PEQUENOS VALORES -959,90 0,00 0,00 -959,90

(10)

30554 30500000000 SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO -14.154,98 10.043,00 1.402,90 -22.795,08

30555 30501000000 SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO -14.154,98 10.043,00 1.402,90 -22.795,08

30556 30501010000 RECEITAS FINANCEIRAS 4.260,94 0,00 1.402,90 5.663,84 30503 30501010001 DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 55,02 55,02 32587 30501010105 REND.APLIC CEF C/I 252-0 91,38 0,00 16,33 107,71 32596 30501010114 REND.APLIC CEF C/I 431-0 3.249,60 0,00 647,44 3.897,04 32597 30501010115 REND.APLIC CEF C/I 432-9 523,46 0,00 237,27 760,73 32600 30501010118 REND.APLIC CEF C/I 430-2 92,88 0,00 99,07 191,95 32610 30501010128 REND.APLIC CEF C/I 447-7 216,88 0,00 140,09 356,97 32618 30501010136 REND.APLIC CEF C/I 613-5 86,74 0,00 207,68 294,42

42012 30501020000 DESPESAS FINANCEIRAS -18.415,92 10.043,00 0,00 -28.458,92

42000 30501020019 IOF -26,97 50,93 0,00 -77,90

42404 30501020044 MULTAS E JUROS INCORRIDOS -55,58 8,53 0,00 -64,11 45514 30501020136 DESP.FINAN.RECEB. VENDAS STONE -8.063,89 4.253,16 0,00 -12.317,05 45522 30501020144 IRRF S/ APLIC. CEF 252-0 -15,45 3,62 0,00 -19,07 45544 30501020156 DESP.BANCARIAS CEF C/C 2240-0 -198,00 99,00 0,00 -297,00 45545 30501020157 DESP. BANCARIAS CEF C/C 430-2 -2,70 1,80 0,00 -4,50 45546 30501020158 DESP. BANCARIAS CEF C/C 431-0 -184,70 145,90 0,00 -330,60 45547 30501020159 DESP. BANCARIAS CEF C/C 432-9 -1,80 1,80 0,00 -3,60 45567 30501020179 DESP. BANCARIAS CEF C/C 447-7 -1,80 8,30 0,00 -10,10 45587 30501020199 DESP.FINAN.REC.VENDAS PAGARME -9.630,53 5.311,77 0,00 -14.942,30 45588 30501020200 DESP.BANCARIAS CEF C/C 613-5 -234,50 100,80 0,00 -335,30 45589 30501020201 IRRF S/ APLIC. CEF 613-5 0,00 57,39 0,00 -57,39

03360 30600000000 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. 44.809,63 0,00 22.759,46 67.569,09

03361 30601000000 RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA 44.809,63 0,00 22.759,46 67.569,09

03362 30601010000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 44.809,63 0,00 22.759,46 67.569,09 31410 30601010010 RECUPERACAO DE DESPESAS 44.809,63 0,00 22.759,46 67.569,09

(11)

Resumo do Balancete

ATIVO

PASSIVO

CONTAS DE RESULTADO

22.661.884,74

22.293.498,88

368.385,86

Diferença

0,00

Resultado do Período

368.385,86

D

C

C

C

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