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Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO

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Academic year: 2021

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Histórico padrão

3198 - GENEROS ALIMENTICIOS

Pregão 10 / 2009

Tipo Número Número Aditivo

3 / 2010

Fornecedor

NAHM E NAHM LTDA

CNPJ 73.860.090/0001-64 Endereço AV. DALZOTTO, 791 Bairro CENTRO Cidade / UF

Boa Ventura de São Roque / PR

CEP Matrícula Fone FAX

85225-000 243-7 36521008

000660 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento de Educação

12.306.05062.015 PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - PRÉ-ESCOLA 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

31139 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Saldo anterior 3.805,14 Valor empenhado 132,20 Saldo atual 3.672,94 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento PREDIO

002085

Ordinário 01/06/2010 365 002085 Liquidação 002075 02/06/2010 132,20

Movimento Número Data Valor

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

ARROZ T1 PARBOILIZADO DIVO PCT5K 7,42 1,00 7,42

BISCOITO SALGADO NAGA PC400 2,07 5,00 10,35

BISCOITO DOCE NAGA PC400 2,04 5,00 10,20

CHÁ MATE 81 CX200 2,15 2,00 4,30

ÓLEO DE SOJA COAMO LT900 2,65 3,00 7,95

SAL MARINHO ZAELI PCT1K 1,32 6,00 7,92

MACARRÃO CABELO DE ANJO PARATI PC500 2,78 20,00 55,60

ACHOCOLATADO EM PÓ APTI PC400 2,29 2,00 4,58

LEITE EM PÓ INTEGRAL YLOLAI PC400 5,38 3,00 16,14

AÇÚCAR CRISTAL JATO PCT5K 7,74 1,00 7,74

(2)

Histórico padrão

3130 - MERENDA ESCOLAR

Pregão 10 / 2009

Tipo Número Número Aditivo

3 / 2010

Fornecedor

NAHM E NAHM LTDA

CNPJ 73.860.090/0001-64 Endereço AV. DALZOTTO, 791 Bairro CENTRO Cidade / UF

Boa Ventura de São Roque / PR

CEP Matrícula Fone FAX

85225-000 243-7 36521008

000670 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento de Educação

12.306.05062.016 PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

31139 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Saldo anterior 22.599,38 Valor empenhado 3.142,58 Saldo atual 19.456,80 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento PREDIO Liquidação 002076 02/06/2010 3.142,58 Pagamento 002066 15/06/2010 3.142,58

Movimento Número Data Valor

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

ARROZ T1 PARBOILIZADO DIVO PCT5K 7,42 14,00 103,88

BISCOITO SALGADO NAGA PC400 2,07 101,00 209,07

BISCOITO DOCE NAGA PC400 2,04 264,00 538,56

CHÁ MATE 81 CX200 2,15 97,00 208,55

EXTRATO DE TOMATE PETITOSA LT830 3,69 52,00 191,88

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COAMO PCT5K 6,25 8,00 50,00

ÓLEO DE SOJA COAMO LT900 2,65 78,00 206,70

SAL COMUM UNIÃO PCT1K 0,94 28,00 26,32

MACARRÃO ESPAGUETE ROSANE PCT1K 3,49 13,00 45,37

MACARRÃO PARAFUSO ROSANE PCT1K 3,98 14,00 55,72

ACHOCOLATADO EM PÓ APTI PC400 2,29 110,00 251,90

FERMENTO PARA BOLO ROYAL LT250 4,69 9,00 42,21

MARGARINA SOYA PT1K 2,70 2,00 5,40

LEITE EM PÓ INTEGRAL YLOLAI PC400 5,38 111,00 597,18

COLORAU GERIBA PC500 2,36 11,00 25,96

SAGU GERIBA PC500 1,37 96,00 131,52

VINAGRE DE ALCOOL CHEMIM FR900 0,86 13,00 11,18

AÇÚCAR CRISTAL JATO PCT5K 7,74 57,00 441,18

(3)

Histórico padrão

3130 - MERENDA ESCOLAR

Pregão 10 / 2009

Tipo Número Número Aditivo

3 / 2010

Fornecedor

NAHM E NAHM LTDA

CNPJ 73.860.090/0001-64 Endereço AV. DALZOTTO, 791 Bairro CENTRO Cidade / UF

Boa Ventura de São Roque / PR

CEP Matrícula Fone FAX

85225-000 243-7 36521008

000700 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento de Educação

12.306.05062.221 PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - EJA 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

31139 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Saldo anterior 1.451,39 Valor empenhado 134,41 Saldo atual 1.316,98 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento PREDIO

002087

Ordinário 01/06/2010 367 002087 Liquidação 002077 02/06/2010 134,41

Movimento Número Data Valor

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

BISCOITO SALGADO NAGA PC400 2,07 6,00 12,42

BISCOITO DOCE NAGA PC400 2,04 13,00 26,52

CHÁ MATE 81 CX200 2,15 4,00 8,60

ACHOCOLATADO EM PÓ APTI PC400 2,29 9,00 20,61

LEITE EM PÓ INTEGRAL YLOLAI PC400 5,38 8,00 43,04

AÇÚCAR CRISTAL JATO PCT5K 7,74 3,00 23,22

(4)

Histórico padrão

3198 - GENEROS ALIMENTICIOS

Pregão 10 / 2009

Tipo Número Número Aditivo

3 / 2010

Fornecedor

NAHM E NAHM LTDA

CNPJ 73.860.090/0001-64 Endereço AV. DALZOTTO, 791 Bairro CENTRO Cidade / UF

Boa Ventura de São Roque / PR

CEP Matrícula Fone FAX

85225-000 243-7 36521008

000690 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento de Educação

12.306.05062.220 PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - CRECHE 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

31139 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Saldo anterior 3.687,80 Valor empenhado 247,94 Saldo atual 3.439,86 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento PREDIO Liquidação 002078 02/06/2010 247,94 Pagamento 002068 15/06/2010 247,94

Movimento Número Data Valor

Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total

AMIDO DE MILHO APTI CX500 1,90 1,00 1,90

ARROZ T1 PARBOILIZADO DIVO PCT5K 7,42 2,00 14,84

BISCOITO SALGADO NAGA PC400 2,07 4,00 8,28

BISCOITO DOCE NAGA PC400 2,04 5,00 10,20

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL COAMO PCT5K 6,25 1,00 6,25

CAFÉ COAMO PC500 4,48 3,00 13,44

ÓLEO DE SOJA COAMO LT900 2,65 5,00 13,25

SAL MARINHO ZAELI PCT1K 1,32 12,00 15,84

MACARRÃO CABELO DE ANJO PARATI PC500 2,78 22,00 61,16

ACHOCOLATADO EM PÓ APTI PC400 2,29 4,00 9,16

FERMENTO PARA BOLO ROYAL LT250 4,69 1,00 4,69

PÓ PARA GELATINA APTI CX85 0,53 35,00 18,55

PÓ PARA PUDIM APTI CX85 0,58 39,00 22,62

LEITE EM PÓ INTEGRAL YLOLAI PC400 5,38 6,00 32,28

AÇÚCAR CRISTAL JATO PCT5K 7,74 2,00 15,48

(5)

Histórico padrão

3710 - ADIANTAMENTO DE DESPESA

Sem licitação

Tipo Número Número Aditivo

Fornecedor

JOSEMAR CESAR MIRANDA

CPF 865.553.329-72 Endereço SAO PAULO, 00000 Bairro CENTRO Cidade / UF

Boa Ventura de São Roque / PR

CEP Matrícula Fone FAX

85225-000 818-4 0000000000

000230 02 Poder Executivo 02.003 Chefia de Gabinete

04.124.02012.002 ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C

Saldo anterior 3.000,00 Valor empenhado 60,00 Saldo atual 2.940,00 Credor Classificação da despesa Histórico Contrato Licitação Complemento 00000

002089

Ordinário 01/06/2010 002089 Liquidação 002079 02/06/2010 60,00 Pagamento 001859 02/06/2010 60,00

Movimento Número Data Valor

Referências

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